Decreto No. 0004
libertad y Orden
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto Núméro O O e 4
de
2 ENE 2nOO
Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo
concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;
Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1260 del 23
de diciembre de 2008 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009,
el cual se liquidó por medio del Decreto 4841 del 24 de diciembre de 2008;
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año
fiscal, el Gobierno
Nacional,
previo concepto del Consejo de Ministros,
podrá reducir o aplazar total o
parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica
así lo exija,
cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas
o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o
someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa la economía internacional
y sus posibles
repercusiones sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía sobre el
comportamiento de los ingresos tributarios, lo cual puede tener efectos sobre la situación de las finanzas públicas
del país, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal.
Ello con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economía colombiana;
Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2009 por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la
ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2009;
Que el aplazamiento
de las apropiaciones
presupuestales
se efectuó en forma razonable y proporcionada,
respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas;
Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009 autorizó el aplazamiento
total o parcial de algunas
apropiaciones presupuestalesde
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al
Consejo Superior de Política Fiscal-CONFIS,
para emitir concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto,
en el evento en que nuevas circunstancias
permitan modificar o levantar el
aplazamiento total o parcialmente.
DECRETA:
Artículo
1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de TRES BILLONES
VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS
SESENTA
Y NUEVE MILLONES
CIENTO
CUARENTA
Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($3.024.769.141.890),
según el siguiente detalle:O·" 4
(1
".,
J \j
Decreto No.
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 0101
CONGRESO DE LA REPUBLlCA
"
TOTAL
3,603.641,324
3,603,641,324
SECCION: 0201
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLlCA
TOTAL
30,152,826,734
30,152,826,734
A. FUNCIONAMIENTO
20,862,586,734
20,862,586,734
UNIDAD: 020101
GESTlON GENERAL
20,862,586,734
20,862,586,734
2
GASTOS GENERALES
723,789,334
723,789,334
2
O
3
[MPUESTOS y MULTAS
14,024,800
14,024,800
10 RECURSOS CORRIENTES
14,024,800
14,024,800
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
709,764,534
709,764,534
10 RECURSOS CORRIENTES
709,764,534
709,764,534
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
20,138,797,400
20,138,797,400
3
I
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
20,048,573,400
20,048,573,400
PRIVADO
3
I
I
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
20,048,573,400
20,048,573,400
EL SECTOR PRIVADO
3
I
I
11
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES
PARA LA PAZ (
15,000,000,000
15,000,000,000
LEY 368 / 97 )
10 RECURSOS CORRIENTES
15,000,000,000
15,000,000,000
3
[
[
18
PLAN DE PROMOCION
DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR
48,573,400
48,573,400
10 RECURSOS CORRIENTES
48,573,400
48,573,400
3
I
1
28
PROGRAMA DE REINTEGRACION
SOCIAL y ECONOM[CA
5,000,000,000
5,000,000,000
(LEY 418/97 Y DECRETO 3043 DE 2006).
10 RECURSOS CORRIENTES
5,000,000,000
5,000,000,000
3
6
OTRAS TRANSFERENC[AS
90,224,000
90,224,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
90,224,000
90,224,000
CORRIENTES
3
6
3
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
35,884,000
35,884,000
10 RECURSOS CORRIENTES
35,884,000
35,884,000
3
6
3
69
TRANSFERENCIAS
PARA LA ESTRATEGIA
DE DlFUSION
54,340,000
54,340,000
DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL
Y COMUNITARIO
10 RECURSOS CORRIENTES
54,340,000
54,340,000
C. INVERSION
9,290,240,000
9,290,240,000
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL
9,290,240,000
9,290,240,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
9,290,240,000
9,290,240,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
9,290,240,000
9,290,240,000
520
[000
43
IMPLANTACION
DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA
9,290,240,000
9,290,240,000
PAZ. LEY 368/97
10 RECURSOS CORRIENTES
9,290,240,000
9,290,240,000
1Decreto No. ~
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 0210
AGENCIA PRESIDENCIAL
PARA LA ACCION SOCIAL y LA COOPERACION
INTERNACIONAL-
ACCION SOCIAL -
TOTAL
117,976,850,200
117,976,850,200
A. FUNCIONAMIENTO
9,304,850,200
9,304,850,200
GASTOS GENERALES
552,170,200
552, [70,200
2
o
IMPUESTOS y MULTAS
3,594,800
3,594,800
10 RECURSOS CORRIENTES
3,594,800
3,594,800
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
548,575,400
548,575,400
10 RECURSOS CORRIENTES
548,575,400
548,575,400
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
8,752,680,000
8,752,680,000
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
60,000,000
60,000,000
4
OTRAS TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
60,000,000
60,000,000
4
FONDO DE COOPERACION
y ASISTENCIA
60,000,000
60,000,000
INTERNACIONAL
(LEY 318 DE 1996)
10 RECURSOS CORRIENTES
60,000,000
60,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
8,692,680,000
8,692,680,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
52,680,000
52,680,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
52,680,000
52,680,000
lO RECURSOS CORRIENTES
52,680,000
52,680,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
8,640,000,000
8,640,000,000
CORRIENTES
12
FONDO PARA LA REPARACION
DE LAS VICT[MAS
320,000,000
320,000,000
(ART.54 LEY 975 DE 2005)
10 RECURSOS CORRIENTES
320,000,000
320,000,000
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
8,000,000,000
8,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
8,000,000,000
8,000,000,000
3
62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
COMISION NACIONAL
320,000,000
320,000,000
DE REPARACION
Y RECONCILlACION
10 RECURSOS CORRIENTES
320,000,000
320,000,000
C. INVERSION
108,672,000,000
108,672,000,000
530
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION
108,672,000,000
[08,672,000,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTlON DEL
ESTADO
530
1000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
108,672,000,000
108,672,000,000
530
1000
IMPLANT ACION DE LA ESTRA TEGlA DE
1,000,000,000
1,000,000,000
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Y DESARROLLO
SOCIAL DEL PLAN COLOMB[A - FIP
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
530
1000
11
[MPLEMENTACION
- OBRAS PARA LA PAZ - FIP. [PREVIO
102,672,000,000
102,672,000,000
CONCEPTO DNP]
lO RECURSOS CORRIENTES
102,672,000,000
102,672,000,000
530
1000
16
IMPLEMENTACION
GENERACION
DE INGRESOS Y
5,000,000,000
5,000,000,000
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PARA POBLACION
VULNERABLE
NACIONAL
- FIP
[1 OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE PLANEAC[ON
TOTAL
34,947,250,805
34,947,250,805
A. FUNCIONAMIENTO
336,480,000
336,480,000Decreto No._,-__ O_v_"'i _O_4_de
_
Hoja No,_
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL
336,480,000
336,480,000
2
GASTOS GENERALES
167,840,000
167,840,000
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
880,000
880,000
10 RECURSOS CORRIENTES
880,000
880,000
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES y SERVICIOS
166,960,000
166,960,000
10 RECURSOS CORRIENTES
166,960,000
166,960,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
168,640,000
168,640,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
168,640,000
168,640,000
3
6
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
168,640,000
168,640,000
3
6
1
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
168,640,000
168,640,000
10 RECURSOS CORRIENTES
168,640,000
168,640,000
C. INVERSION
34,610,770,805
34,610,770,805
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL
34,610,770,805
34,610,770,805
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
400,000,000
400,000,000
SECTOR
112
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
400,000,000
400,000,000
112
1000
1
ADQUISICION
DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN
400,000,000
400,000,000
BOGOTA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
400,000,000
400,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
454,035,240
454,035,240
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
454,035,240
454,035,240
221
1000
1
IMPLANTACION
y DESARROLLO
DE LOS SISTEMAS DE
454,035,240
454,035,240
INFORMACION
EN EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACION.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
454,035,240
454,035,240
510
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION
y CAPACITACION
528,897,600
528,897,600
A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
510
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
528,897,600
528,897,600
510
1000
3
ASISTENCIA
TECNICA PARA EL APOYO DE LA
528,897,600
528,897,600
ADMINISTRACION
DEL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACION.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
528,897,600
528,897,600
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
1,190,000,000
1,190,000,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
903
MITIGACION
200,000,000
200,000,000
520
903
2
APOYO A LA SECRETARIA
TECNICA DE LA COMISION
200,000,000
200,000,000
NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
520
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
990,000,000
990,000,000
520
1000
26
RENOV ACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
220,000,000
220,000,000
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
220,000,000
220,000,000
520
1000
35
IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE APOYO AL
500,000,000
500,000,000
PROCESO DE PRIVA TIZACION Y CONCESION EN
INFRAESTRUCTURA
PPCI TERCERA FASE A NIVEL
NACIONAL
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
500,000,000
500,000,000
520
1000
36
IMPLEMENTACION
DE LA ESTRATEGIA
DE MONITOREO,
270,000,000
270,000,000
SEGUIMIENTO
Y CONTROL INTEGRAL AL GASTO QUE
EJECUTAN LAS ENTIDADES
TERRITORIALES
CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
A NIVEL NACIONAL
3o ;'¡ 4
t\
Vv'
Hoja No. _
de
Decreto No.
de
--
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO.
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
270,000,000
270.000,000
530
ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION
32,037,837,965
32,037,837,965
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
530
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
32,037,837,965
32,037,837,965
530
1000
FORTALECIMIENTO
DE LA INFORMAC[ON
PUBLICA.,
1,132,449,840
1,132,449,840
SEGUIMIENTO
Y EV ALUACION
PARA LA GESTION POR
RESULTADOS
EN COLOMBIA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
132,449,840
132,449,840
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
1,000,000,000
1,000,000,000
530
1000
APOYO A LA GESTION DE LA RED JUNTOS - ARTICULO
30,905,388,125
30,905,388,125
31 LEY DEL PND, NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
11,000,000,000
11,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
8,000,000,000
8,000,000,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA
11,905,388,125
11,905,388,125
AUTORIZACION
SECCION: 0320
INSTITUTO COLOMBIANO
PARA EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGlA
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS)
TOTAL
35,746,460,013
35,746,460,013
A. FUNCIONAMIENTO
18,798,333,633
18,798,333,633
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,798,333,633
18,798,333,633
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS CON EL SECTOR
4,217,633
4,217,633
PRlVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
4,217,633
4,217,633
EL SECTOR PRIVADO
CENTRO INTERNACIONAL
DE FISICA (DECRETO 267 DE
2,456,702
2,456,702
1984)
10 RECURSOS CORRIENTES
2,456,702
2,456,702
4
CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES
1,760,931
1,760,931
MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,760,931
1,760,931
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERlOR
18,794,116,000·
18,794,116,000
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
18,794,116,000
18,794,116,000
4
123
CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION
18,794,116,000
18,794,116.000
AGROPECUARIA
ESTRATEGICA
DE INTERES REGIONAL
-FONTAGRO
10 RECURSOS CORRIENTES
18,794,116,000
18,794,116,000
C, [NVERSION
16,948,126,380
16,948,126,380
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACION
7,248,890,000
7,248,890,000
DEL RECURSO HUMANO
310
705
EDUCACION
SUPERlOR
110,000,000
110,000,000
310
705
AMPLIACION
DE LA INFRAESTRUCTURA
DE APOYO A
110,000,000
110,000,000
LOS PROGRAMAS
DE DOCTORADO.
SNCT.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
110,000,000
110,000,000
310
[000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
7,138,890,000
7,138,890,000
310
1000
CAP ACIT ACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA
6,203,890,000
6,203,890,000
INVESTIGACION.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
6,203,890,000
6,203,890,000
~~.
310
1000
4
IMPLANTACION
DE UNA ESTRATEGIA
PARA EL
440,000,000
440,000,000
APROVECHAMIENTO
DE JOVENES TALENTOS PARA LA
INVESTIGACION.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
440,000,000
440,000,000Decreto No,
O :¡ti L de
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
310
1000
12
APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA
495,000,000
495,000,000
APROPIACION
SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA
y LA INNOV ACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
495,000,000
495,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
4,345,000,000
4,345,000,000
410
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
4,345,000,000
4,345,000,000
410
1000
APROVECHAMIENTO
Y MOVILIDAD DE
110,000,000
110,000,000
INVESTIGADORES
NACIONALES
Y EXTRANJEROS
A
INSTITUCIONES
COLOMBIANAS.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1] 0,000,000
110,000,000
410
1000
11
INVESTlGACION
CIENCIA y TECNOLOGlA
2,145,000,000
2,145,000,000
FINANCIACION
DE PROYECTOS Y APOYO A
ACTIVIDADES
PRE Y POS PROYECTO.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,145,000,000
2,145,000,000
410
1000
108
APOYO FINANCIERO
Y TECNICO AL FORTALECIMIENTO
1,430,000,000
1,430,000,000
DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
DEL SISTEMA
NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGlA
E INNOV ACION
NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,430,000,000
1,430,000,000
410
1000
109
APOYO
A LA INNOV ACION Y EL DESARROLLO
660,000,000
660,000,000
PRODUCTIVO
DE COLOMBIA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
660,000,000
660,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
1,354,236,380
1,354,236,380
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
1,354,236,380
1,354,236,380
520
1000
ADMINISTRACION
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y
1,134,236,380
1,134,236,380
TECNOLOGlA
I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,134,236,380
1,134,236,380
520
1000
IMPLANT ACION Y DESARROLLO
DEL SISTEMA DE
220,000,000
220,000,000
INFORMACION
NACIONAL Y TERRITORIAL.SNCT.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
220,000,000
220,000,000
630
TRANSFERENCIAS
4,000,000,000
4,000,000,000
630
300
INTERSUBSECTORIAL
SALUD
4,000,000,000
4,000,000,000
630
300
APORTES AL FONDO DE INVESTIGACION
EN
4,000,000,000
4,000,000,000
SALUD,ARTICULO
42,LITERAL B, LEY 643 DE 2001
16 FONDOS ESPECIALES
4,000,000,000
4,000,000,000
SECCION: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALIAS
TOTAL
93,347,320,000
93,347,320,000
A. FUNCIONAMIENTO
102,320,000
102,320,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
102,320,000
102,320,000
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
102,320,000
102,320,000
2
ORDEN NACIONAL
102,320,000
102,320,000
2
CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL
102,320,000
102,320,000
16 FONDOS ESPECIALES
102,320,000
102,320,000
C. INVERSION
93,245,000,000
93,245,000,000
630
TRANSFERENCIAS
93,245,000,000
93,245,000,000
~
630
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
93,245,000,000
93,245,000,000
630
1000
79
NORMALIZACION
DE REDES ELECTRICAS
- PRONE-
20,000,000,000
20,000,000,000
(LEY 859 DE 2003) REGlON NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
20,000,000,000
20,000,000,000O" " '4,
Hoja No, _
de_
Decreto No,
J J.
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
NACIONAL
PROPIOS
PROG
SUBP
PROY
SPRY
630
1000
80
SANEAMIENTO
DE CARTERA HOSPITALARIA
(ARTICULC
73,245,000,000
73,245,000,000
45, LEY 1151 DE 2007) REGlON NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
73,245,000,000
73,245,000,000
SECCION: 0326
UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
TOTAL
148,000,000
148,000,000
A FUNCIONAMIENTO
148,000,000
148,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
148,000,000
148,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
148,000,000
J 48,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
148,000,000
148,000,000
CORRIENTES
6
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DISTRlBUCION
PREVIO
148,000,000
148,000,000
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
148,000,000
J 48,000,000
SECCION: 0401
DEP AR TAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA
(DAN E)
TOTAL
10,753,111,600
10,753,111,600
A FUNCIONAMIENTO
2,769,11],600
2,769,111,600
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL
2,769,111,600
2,769,111,600
2
GASTOS GENERALES
61,111,600
61,111,600
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
61,111,600
61,111,600
10 RECURSOS CORRIENTES
61,111,600
61,111,600
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2,708,000,000
2,708,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
2,708,000,000
2,708,000,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
8,000,000
8,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
8,000,000
8,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
8,000,000
8,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
2,700,000,000
2,700,000,000
CORRIENTES
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,700,000,000
2,700,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,700,000,000
2,700,000,000
C. INVERSION
7,984,000,000
7,984,000,000
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL
7,984,000,000
7,984,000,000
430
LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION
PARA
7,984,000,000
7,984,000,000
PROCESAMIENTO
430
1000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
7,984,000,000
7,984,000,000
430
1000
18
MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD TECNICA y
3,325,000,000
3,325,000,000
ADMINISTRA TIV A PARA LA PRODUCCION
y DIFUSION
DE LA INFORMACION
BASICA NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,325,000,000
3,325,000,000
430
1000
20
LEV ANT AMIENTO RECOPILACION
y ACTUALIZACION
2,000,000,000
2,000,000,000
DE LA INFORMACION
RELACIONADA
CON
*
PRODUCCION
COMERCIO y SERVICIOS NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,000,000,000
2,000,000,0000"":4~¡-.
Decreto No.
vU
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
430
1000
22
LEV ANT AMIENTO RECOPILACION
y ACTUALIZACION
1,159,000,000
1,159,000.000
DE LA INFORMACION
RELACIONADA
CON PRECIOS A
NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,159,000,000
1,159.000,000
430
1000
25
LEV ANT AMIENTO RECOPILACION
y ACTUALIZACION
500,000,000
500,000,000
DE LA INFORMACION
RELACIONADA
CON DATOS
ESPACIALES
A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
430
1000
26
LEV ANT AMIENTO RECOPILACION
y ACTUALIZACION
500,000,000
500,000,000
DE LA INFORMACION
RELACIONADA
CON ASPECTOS
CULTURALES
y POLI TIC OS A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
430
1000
28
LEVANTAMIENTO
RECOPILACION
y ACTUALIZACION
500,000,000
500,000,000
DE INFORMACION
RELACIONADA
CON PLANIFICACION
y ARMONIZACION
ESTADISTICA
A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
SECCION: 0402
FONDO ROTATORIO
DEL DANE
TOTAL
1,000,000,000
1,000,000,000
C. INVERSION
1,000,000,000
1,000,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA y CAPACiTACION
1,000,000,000
1,000,000,000
DEL RECURSO HUMANO
310
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
1,000,000,000
1,000,000,000
310
1000
ACTUALIZACION
DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE
1,000,000,000
1,000,000,000
PROPOSITOS
MUL TIPLES
20 INGRESOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI - IGAC
TOTAL
64,000,000
3,800,000,000
3,864,000,000
A. FUNCIONAMIENTO
64,000,000
64,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
64,000,000
64,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
64,000,000
64,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
64,000,000
64,000,000
CORRIENTES
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
64,000,000
64,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
64,000,000
64,000,000
C. INVERSION
3,800,000,000
3,800,000,000
430
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION
PARA
3,800,000,000
3,800,000,000
PROCESAMIENTO
430
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
3,800,000.000
3,800,000,000
430
1000
INVESTIGACION
y PRESTACION
DE SERVICIOS DE
3,800,000,000
3,800,000,000
INFORMACION
GEOGRAFICA
20 INGRESOS CORRIENTES
3,800,000,000
3,800,000,000
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA
TOTAL
85,508,000
85,508,000Decreto No,
OU04
de
_
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC ·OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
A FUNCIONAMIENTO
85,508,000
85,508,000
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL
85,508,000
85,508,000
2
GASTOS GENERALES
47,844,000
47,844,000
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
3,420,000
3,420,000
10 RECURSOS CORRIENTES
3,420,000
3,420,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
44,424,000
44,424,000
10 RECURSOS CORRIENTES
44,424,000
44,424,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
37,664,000
37,664,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
37,664,000
37,664,000
3
6
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
29,664,000
29,664,000
3
6
I
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
29,664,000
29,664,000
10 RECURSOS CORRIENTES
29,664,000
29,664,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
8,000,000
8,000,000
CORRIENTES
3
6
3
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
8,000,000
8,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
8,000,000
8,000,000
SECCION: 0601
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE SEGURIDAD
(DAS)
TOTAL
1,276,392,136
1,276,392,136
A FUNCIONAMIENTO
1,276,392,136
1,276,392,136
UNIDAD: 060101
GESTION GENERAL
1,276,392,136
1,276,392,136
2
GASTOS GENERALES
850,880,800
850,880,800
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
850,880,800
850,880,800
10 RECURSOS CORRIENTES
850,880,800
850,880,800
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
425,511,336
425,511,336
3
5
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
26,375,800
26,375,800
3
5
3
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
26,375,800
26,375,800
SOCIAL
3
5
3
10
COMPENSACION
POR MUERTE
14,922,600
14,922,600
10 RECURSOS CORRIENTES
14,922,600
14,922,600
3
5
3
39
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
11,453,200
11,453,200
10 RECURSOS CORRIENTES
ll,453,200
11,453,200
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
399,135,536
399,135,536
3
6
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
399,135,536
399,135,536
3
6
1
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
399,135,536
399,135,536
10 RECURSOS CORRIENTES
399,135,536
399,135,536
SECCION: 0602
FONDO ROTATORIO
DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE SEGURIDAD
TOTAL
4,220,000,000
4,220,000,000
C. INVERSION
4,220,000,000
4,220,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
1,000,000,000
1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
go OO4 de
Decreto No.
Hoja No, _
de_
-------
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO.
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
NACIONAL
PROPIOS
PROG
SUBP
PROY
SPRY
113
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
1,000,000,000
1,000,000,000
113
101
1
AMPLIACION
ADECUACION
1,000,000,000
1,000,000,000
,MANTENIMIENTO,CONSTRUCCION
y ADQUISICION DE
SEDES Y PUESTOS OPERA TIVOS DEL DAS A NIVEL
NACIONAL
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
1,000,000,000
1,000,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,000,000,000
1,000,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
1,000,000,000
1,000,000,000
211
101
3
REPOSICION
DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS
1,000,000,000
1,000,000,000
OPERA TlV AS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE SEGURIDAD.
20 INGRESOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
2,220,000,000
2,220,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
2,220,000,000
2,220,000,000
212
101
I
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS OPERA TIVOS
2,220,000,000
2,220,000,000
ESPECIALIZADOS
DEL DAS
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
2,220,000,000
2,220,000,000
SECCION: 0901
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA·
DANSOCIAL
TOTAL
537,717,473
537,717,473
A. FUNCIONAMIENTO
36,807,609
36,807,609
UNIDAD: 090101
GESTION GENERAL
36,807,609
36,807,609
2
GASTOS GENERALES
35,900,991
35,900,991
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
490,363
490,363
10 RECURSOS CORRIENTES
490,363
490,363
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
35,410,628
35,410,628
10 RECURSOS CORRIENTES
35,410,628
35,410,628
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
906,618
906,618
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
906,618
906,618
3
6
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
906,618
906,618
3
6
I
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
906,618
906,6 J 8
10 RECURSOS CORRIENTES
906,6 I 8
906,618
C. INVERSION
500,909,864
500,909,864
UNIDAD: 090101
GESTlON GENERAL
500,909,864
500,909,864
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA y CAPACITACION
374,009,864
374,009,864
DEL RECURSO HUMANO
310
1503
FORMAS ASOCIATIVAS
y COOPERATIVAS
374,009,864
374,009,864
310
1503
I
FORTALECIMIENTO
y FOMENTO DEL SECTOR
260,609,864
260,609,864
SOLIDARIO EN COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES
260,609,864
260,609,864
310
1503
5
MEJORAMIENTO
Y FORT.DE LOS
72,900,000
72,900,000
SEC.AGRI,AGROINDUST.,PECUARlAS,PESQUERAS
y
ACUlCOLAS
MEDIANTE LA PROMOCION
CAPACITACION,ASESORIA
y ASISTENCIA TEC.Y
DESARROLLO
DE ORG. DE ECONOMIA SOLIDARIA A
NIVEL NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
72,900,000
72,900,000
9G'J~4
Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
310
1503
6
ACTUALIZACION
DISENO E IMPLEMENTACION
DE
40,500,000
40,500,000
HERRAMIENTAS
DE EDUCACION
EN y PARA LA
SOLIDARIDAD
EN COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES
40,500,000
40,500,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
40,500,000
40,500,000
410
1503
FORMAS ASOCIATIVAS
y COOPERATIVAS
40,500,000
40,500,000
410
1503
ESTUDIOS INVESTIGACIONES
Y CONSOLIDACION
DE
40,500,000
40,500,000
ESTADISTICAS
DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES
40,500,000
40,500,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
43,200,000
43,200,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1503
FORMAS ASOCIA TIV AS y COOPERA TIV AS
43,200,000
43,200,000
520
1503
RECOPILACION
VALORACION,
ORGANIZACION,
43,200,000
43,200,000
CLASIFICACION
E INVENTARIO
DOCUMENTAL
Y
TRANSFERENCIA
DANSOCIAL V/S SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMIA SOLIDARIA. REGlON BOGOTA D.C.
10 RECURSOS CORRIENTES
43,200,000
43,200,000
530
ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION
43,200,000
43,200,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
530
1503
FORMAS ASOCIA TIV AS Y COOPERA TIV AS
43,200,000
43,200,000
530
1503
2
APLICACION
CONSOLIDACION
DE NUEVAS
43,200,000
43,200,000
TECNOLOGlAS
DE INFORMACION
Y COMUNICACION
A
NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]
10 RECURSOS CORRIENTES
43,200,000
43,200,000
SECCION: 1101
MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES
TOTAL
89,540,000
89,540,000
A. FUNCIONAMIENTO
89,540,000
89,540,000
UNIDAD: 110101
GESTION GENERAL
89,540,000
89,540,000
2
GASTOS GENERALES
5,940,000
5,940,000
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
5,940,000
5,940,000
10 RECURSOS CORRIENTES
5,940,000
5,940,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
83,600,000
83,600,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
83,600,000
83,600,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
83,600,000
83,600,000
CORRIENTES
3
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
83,600,000
83,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES
83,600,000
83,600,000
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL
29,030,594,058
501,000,000
29,531,594,058
A. FUNCIONAMIENTO
28,039,594,058
28,039,594,058
~
GASTOS GENERALES
1,267,024,906
1,267,024,906
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,267,024,906
1,267,024,906
10 RECURSOS CORRIENTES
1,267,024,906
1,267,024,906
10o
Decreto No,
J e 4 de
Hoja No, _
de_
-------
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
APORTE
RECURSOS
TOTAL
CONCEPTO
REC
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
26,772,569,152
26,772,569,152
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
26,223,659,765
26,223,659,765
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
26,223,659,765
26,223,659,765
ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
51,719,500
51,719,500
LOS REFUGIADOS.ACNUR
(LEY 13/45 Y 35/61)
10 RECURSOS CORRIENTES
51,719,500
51,719,500
ASOCIACION
LATINOAMERICANA
DE
801,695,694
801,695,694
INTEGRACION.ALADL
(LEY 45/81)
10 RECURSOS CORRIENTES
801,695,694
801,695,694
CENTRO DE INFORMACION
DE LAS NACIONES UNIDAS.
165,502,400
165,502,400
CINU: (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
165,502,400
165,502,400
CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
24,825,360
24,825,360
ASENTAMIENTOS
URBANOS.HABITAT.
(LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
24,825,360
24,825,360
CENTRO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS PARA LA
12,626,604
12,626,604
CONSERVACION
Y RESTAURACION
DE LOS BIENES
CULTURALES.
UNESCO.ICCROM.
(LEY 8/47)
10 RECURSOS CORRJENTES
12,626,604
12,626,604
4
CENTRO LATINOAMERICANO
DE FISICA.OLAF. (LEY
20,687,800
20,687,800
10/70)
10 RECURSOS CORRIENTES
20,687,800
20,687,800
4
9
CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL
5,171,950
5,171,950
DESARME Y EL DESARROLLO
DE AMERICA LATINA.
(LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
5,171,950
5,171,950
4
10
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
78,253,672
78,253,672
AMERICA LATINA Y EL CARlBE.CERLALC.
(LEY 65/86)
10 RECURSOS CORRIENTES
78,253,672
78,253,672
4
II
COMISION ECONOMICA
PARA AMERICA LATINA.
88,957,540
88,957,540
CEPAL. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
88,957,540
88,957,540
4
13
COMISION PERMANENTE
DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY
373,754,070
373,754,070
7/80)
10 RECURSOS CORRIENTES
373,754,070
373,754,070
3
4
14
COMlTE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA.
310,317,000
310,317,000
CONTRIBUCION
ORDINARIA.
CICR. (LEY5/60)
10 RECURSOS CORRIENTES
310,317,000
310,317,000
4
17
FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION
CAPA DE
1,779,151
1,779,151
OZONO. (LEY 30/90)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,779,151
1,779,151
18
FONDO DE ASESORAMIENTO
Y ASISTENCIA TECNICA
20,687,800
20,687,800
EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
20,687,800
20,687,800
4
19
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA.
827,512,000
827,512,000
UNICEF. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
827,512,000
827,512,000
4
20
FONDO DE PATRIMONIO
MUNDIAL. (LEY 45/83).
6,626,302
6,626,302
10 RECURSOS CORRIENTES
6,626,302
6,626,302
4
21
FONDO DE POBLACION
DE LA ONU. UNFPA. (LEY 13/45)
82,751,200
82,751,200
10 RECURSOS CORRIENTES
82,751,200
82,751,200
4
23
FONDO FIDUCIARIO
PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL
39,176,487
39,176,487
DEL CARIBE. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
39,176,487
39,176,487
4
24
FONDO FIDUCIARIO
PARA EL PLAN DE ACCION DEL
89,938,142
89,938,142
PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
89,938,142
89,938,142
11Decreto No.
OJ04de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
4
25
FONDO GENERAL DEL ORGANISMO
DE OBRAS
5,171,950
5,171,950
PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
REFUGIADOS
PALESTINOS.
UNRW A. OOPS. (LEY 13/45)
lO RECURSOS CORRIENTES
5,171,950
5,171,950
4
27
INSTITUTO INDlGENIST A INTERAMERICANO.
111.(LEY
20,687,800
20,687,800
123/43)
10 RECURSOS CORRIENTES
20,687,800
20,687,800
4
28
INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACION
PARA
459,258,816
459,258,816
LA AGRICULTURA.
llCA. (LEY 72/79)
10 RECURSOS CORRIENTES
459,258,816
459,258,816
4
29
INSTITUTO INTERAMERICANO
PARA LA UNIFICACION
38,685,487
38,685,487
DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92)
lO RECURSOS CORRIENTES
38,685,487
38,685,487
4
30
INSTITUTO lT ALO LATINOAMERICANO
DE ROMA. llLA.
30,456,579
30,456,579
(LEY 17/67)
10 RECURSOS CORRIENTES
30,456,579
30,456,579
4
31
INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE PLANIFICACION
165,502,400
165,502,400
ECONOMICA
Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
165,502,400
165,502,400
32
INSTITUTO PANAMERlCANO
DE GEOGRAFIA E
14,845,565
14,845,565
HISTORIA. IPGH. (LEY l/51)
lO RECURSOS CORRIENTES
14,845,565
14,845,565
4
33
INSTITUTO PARA LA INTEGRACION
DE AMERICA
113,782,900
113,782,900
LATINA. INTAL. (LEY 102/59)
10 RECURSOS CORRIENTES
113,782,900
113,782,900
4
34
NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES
DE
4,778,881,800
4,778,881,800
MANTENIMIENTO
DE LA PAZ. OMP. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
4,778,881,800
4,778,881,800
4
36
ORGANIZACION
DE ESTADOS AMERICANOS
OEA.
1,374,704,310
1,374,704,310
FONDO REGULAR. (LEY l/51, LEY 77/86)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,374,704,310
1,374,704,310
4
37
ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY
3,973,021,651
3,973,021,651
13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
3,973,021,651
3,973,021,651
4
38
ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
193,126,819
193,126,819
DESARROLLO
INDUSTRIAL.
ONUDI. (LEY 46/80)
lO RECURSOS CORRIENTES
193,126,819
193,126,819
4
39
ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
1,117,739,319
1,117,739,319
AGRICULTURA
Y LA ALlMENT ACION. APORTE
CONVENIO INTERNACIONAL.
FAO. (LEY 181/48)
lO RECURSOS CORRIENTES
1,117,739,3]9
1,117,739,319
4
40
ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
2,068,780
2,068,780
AGRICULTURA
Y LA ALlMENTACION.
APORTE MISION
BOGOTA. FAO. (LEY 181/48)
lO RECURSOS CORRIENTES
2,068,780
2,068,780
4
41
ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
829,929,789
829,929,789
EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO.
(LEY 8/47)
]0 RECURSOS CORRIENTES
829,929,789
829,929,789
4
42
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
PARA LAS
88,938,92]
88,938,921
MIGRACIONES.
APORTE ADMINISTRACION.
OlM. (LEY
13/61 Y LEY 50/88)
lO RECURSOS CORRIENTES
88,938,921
88,938,921
4
43
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
DE ENERGIA
918,368,205
918,368,205
ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
,~
10 RECURSOS CORRIENTES
918,368,205
918,368,205
4
44
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
DE POLlCIA
] 78,523,30 1
178,523,30 I
CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L. 1717/60)
lO RECURSOS CORRIENTES
178,523,30 I
178,523,30 I
12Decreto No,
0004
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
3
4
1
46
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
PARA LAS
45,513,160
45,513,160
MIGRACIONES.
CONTRlBUCION
OPERACIONES.
OIM.
(LEY 13/6 I Y LEY 50/88)
10 RECURSOS CORRIENTES
45,513,160
45,513,160
3
4
I
47
ORGANIZACION
LA TINOAMERlCANA
DE ENERGIA.
77,242,039
77,242,039
OLADE. (LEY 6/76)
10 RECURSOS CORRIENTES
77,242,039
77,242,039
3
4
1
48
ORGANIZACION
MARlTIMA INTERNACIONAL.OMi.(LEY
26,376,945
26,376,945
6/74 Y LEY 45/94)
10 RECURSOS CORRIENTES
26,376,945
26,376,945
3
4
I
49
ORGANIZACION
METEREOLOGICA
MUNDIAL. OMM.
74,776,053
74,776,053
(LEY 36/61)
10 RECURSOS CORRIENTES
74,776,053
74,776,053
3
4
1
50
ORGANIZAC10N
MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY
1,008,819,879
1,008,819,879
19/59)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,008,8 I 9,879
1,008,819,879
3
4
I
51
ORGANIZACION
PANAMERlCANA
DE LA SALUD.OPS.
1,750,829,202
1,750,829,202
(LEY 51/31)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,750,829,202
1,750,829,202
3
4
I
53
ORGANIZACION
PARA LA PROSCRIPCION
DE LAS
33,514,236
33,514,236
ARMAS NUCLEARES
EN AMERlCA LATINA. OPANAL.
(LEY 45171)
10 RECURSOS CORRIENTES
33,514,236
33,514,236
3
4
1
54
PARLAMENTO
ANDINO. (LEY 94/85)
103,439,000
103,439,000
10 RECURSOS CORRIENTES
103,439,000
103,439,000
3
4
I
55
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
724,073,000
724,073,000
DESARROLLO.
CONTRIBUCION
VOLUNTARlA.
PNUD.
(LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
724,073,000
724,073,000
3
4
1
56
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
413,756,000
413,756,000
DESARROLLO
OFICINA DE BOGOT A. PNUD. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
413,756,000
413,756,000
3
4
1
57
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
82,751,200
82,751,200
AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
82,751,200
82,751,200
3
4
1
58
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.
PMA. (LEY 13/45)
31,031,700
31,031,700
10 RECURSOS CORRIENTES
31,031,700
31,031,700
3
4
I
59
SISTEMA ECONOMICO
LATINOAMERICANO.
SELA. (LEY
271,136,893
271,136,893
15/79)
10 RECURSOS CORRIENTES
271,136,893
271,136,893
3
4
I
60
SUBCOMISION
REGIONAL PARA EL CARlBE Y REGIONES
34,178,749
34,178,749
ADY ACENTES. IOCARlBE. (LEY 76/88)
10 RECURSOS CORRIENTES
34,178,749
34,178,749
3
4
I
62
UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y
200,936,464
200,936,464
PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77)
10 RECURSOS CORRIENTES
200,936,464
200,936,464
3
4
1
63
UNI0N POSTAL UNIVERSAL.
UPU. (LEY 19/78)
130,333,140
130,333,140
10 RECURSOS CORRIENTES
130,333,140
130,333,140
3
4
I
64
COMISION PREPARATORIA
DE LA ORGANIZACION
PARA
144,814,600
144,814,600
LA PROHIBICION
DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY
13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
144,814,600
144,814,600
3
4
1
65
CUOTA CONCORDATARlA.
(LEY 20/74)
28,000,000
28,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
28,000,000
28,000,000
3
4
I
68
UNION LATINA
(LEY 136/85)
51,454,696
51,454,696
10 RECURSOS CORRIENTES
51,454,696
51,454,696
3
4
1
69
DOP·
ONUDI·
OFICINA BOGOT A CONTRIBUCION
124, I 26,800
124, I 26,800
VOLUNTARlA.
(LEY 46/80)
1300C4
Decreto No,
de
_
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
124,126,800
124,126,800
3
4
70
TRIBUNAL INTENACIONAL
PARA EL ENJUICIAMIENTO
202,740,440
202,740,440
DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES
DE LAS
VIOLACIONES
GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO,
COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA
EX YUGOSLAVIA
DESDE 199i.(LEY
13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
202,740,440
202,740,440
71
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
PARA EL
164,339,746
164,339,746
ENJUICIAMIENTO
DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES
GRAVES DEL
DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, COMETIDOS
EN EL TERRITORIO
DE RW ANDA Y DE LOS
CIUDADANOS
RWANDESES
PRESUNTAMENTE
RESPONSABLES
10 RECURSOS CORRIENTES
164,339,746
164,339,746
4
75
ASOCIACION
DE ESTADOS DEL CARIBE. AEe. (LEY
383,411,818
383,411,818
216/95)
10 RECURSOS CORRIENTES
383,411,818
383,411,818
4
79
INSTITUTO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACION
Y
4,137,560
4,137,560
CAPACITACION
PARA LA PROMOC10N
DE LA MUJER.
INSTRAW. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
4,137,560
4,137,560
3
4
80
ORGAN1ZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO. OMe. (LEY
722,656,287
722,656,287
170/94)
10 RECURSOS CORRIENTES
722,656,287
722,656,287
4
81
FONDO FIDUCIARIO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
2,068,780
2,068,780
EL ENVEJECIMIENTO.
(LEY 13/45)
!O RECURSOS CORRIENTES
2,068,780
2,068,780
4
83
CONVENCION
PARA LA PROHIBICION
DEL
1,582,617
1,582,617
DESARROLLO,
LA PRODUCCION
Y EL
ALMACENACIMIENTO
DE ARMAS BACTERIOLOGICAS
Y
TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION.
BCW - LEY 13/45
10 RECURSOS CORRIENTES
1,582,617
1,582,617
4
84
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
165,502,400
165,502,400
FISCALlZACION
INTERNACIONAL
DE LAS DROGAS.
PNUFID. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
165,502,400
165,502,400
4
86
CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LOS PAISES NO
20,687,800
20,687,800
ALINEADOS
Y OTROS PAISES EN DESARROLLO.
(LEY
357/97)
10 RECURSOS CORRIENTES
20,687,800
20,687,800
4
87
CORTE PERMANENTE
DE ARBITRAJE.CP A (LEY 251/95)
10,157,387
10,]57,387
10 RECURSOS CORRIENTES
10,157,387
10,157,387
4
88
COMISION INTERNACIONAL
HUMANITARlACIH.
(LEY
1,096,453
1,096,453
11/92 Y LEY 171/94)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,096,453
1,096,453
4
92
FONDO ESPECIAL MUL TILA TERAL DEL CONSEJO
182,987,729
182,987,729
INTERAMERICANO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL-
FEMCIDI. (LEY l/51, LEY 215/95)
10 RECURSOS CORRIENTES
182,987,729
182,987,729
4
93
FONDO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS
DE LAS
2,068,780
2,068,780
NACIONES
UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS. (LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
2,068,780
2,068,780
4
94
TRATADO SOBRE LA NO PROLlFERACION
DE LAS
19,849,944
19,849,944
ARMAS NUCLEARES.
TNP. (LEY 114/85)
10 RECURSOS CORRIENTES
19,849,944
19,849,944
4
97
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
HIDROGRAF1CA
OIH.
24,729,038
24,729,038
(LEY 408/97)
,~,
10 RECURSOS CORRIENTES
24,729,038
24,729,038
3
4
99
COMISION ECONOMICA
PARA AMERICA LATINA
258,614,050
258,614,050
CEPAL. OFICINA BOGOTA
(LEY 13/45)
10 RECURSOS CORRIENTES
258,6]4,050
258,614,050
14O,' "'4
.u LJ
Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
RECURSOS
TOTAL
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
PROPIOS
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
33,460,448
4
100
CONVENCION
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
33,460,448
SOBRE CAMBIO CLlMATICO.(LEY
164/94)
lO RECURSOS CORRIENTES
33,460,448
33,460,448
1,011,957
4
101
CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES
DE
1,011,957
IMPORTANCIA
INTERNACIONAL
ESPECIALMENTE
COMO HABITATDE
AVES ACUATICAS.
(LEY 357/97)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,011,957
1,011,957
24,920,499
4
102
CONVENCION
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
24,920,499
DESERTIZACION.UNCLD,
(LEY 461/98)
10 RECURSOS CORRIENTES
24,920,499
24,920,499
4
103
CONVENCION
DE BASILEA
(LEY 253/96)
11,384,496
11,384,496
lO RECURSOS CORRIENTES
11.384,496
11.384,496
104
CONVENCION
MINAS ANTIPERSONALES.
(LEY 554 DE
1,640,543
1,640,543
2000)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,640,543
1,640.543
4
105
PROTOCOLO
DE ENMIENDA AL TRATADO DE
377,213,070
377,213,070
COOPERACION
AMAZONICA - LEY 690/01
10 RECURSOS CORRIENTES
377,213,070
377,213,070
4
107
CORTE PENAL INTERNACIONALCPI.
(LEY 742 DE 2002)
554,513,722
554,513,722
10 RECURSOS CORRIENTES
554,513,722
554,513,722
4
109
BURO INTERNACIONAL
DE EXPOSICIONES
(LEY 52/1930)
10,372,668
10,372,668
10 RECURSOS CORRIENTES
10,372,668
10,372,668
4
112
ORGANIZACION
DE ESTADOS AMERICANOS
OEA GRlC.
20,687,800
20,687,800
CUMBRE DE LAS AMERICAS. LEY 1/51
10 RECURSOS CORRIENTES
20,687,800
20,687,800
4
113
CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACION
Y
206,878,000
206,878,000
CAPACITACION
PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS.
LEY 439/98
10 RECURSOS CORRIENTES
206,878,000
206,878,000
4
116
PROTOCOLO
DE KYOTO DE LA CONVENCION
MARCO
21,715,984
21,715,984
DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO
1546/2005
10 RECURSOS CORRIENTES
21,715,984
21,715,984
4
117
CONVENCION
PARA CIERTAS ARMAS
3,502,382
3,502,382
CONVENCIONALES.CCW.
LEY 469/98
10 RECURSOS CORRIENTES
3,502,382
3,502,382
125
PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART 224 CONSTITUCION
81,923,688
81,923,688
POLlTICA
10 RECURSOS CORRIENTES
81,923,688
81,923,688
126
GRUPO DE ACCION FINANCIERA
CONTRA EL LA VADO
45,022,859
45,022,859
DE ACTIVOS - GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008)
10 RECURSOS CORRIENTES
45,022,859
45,022,859
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
548,909,387
548,909,387
3
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
548,909,387
548,909,387
CORRIENTES
6
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DISTRlBUCION
PREVIO
548,909,387
548,909,387
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
548,909,387
548,909,387
C. INVERSION
991,000,000
501,000,000
1,492,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
500,000,000
250,000,000
750,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
500,000,000
250,000,000
750,000,000
221
1000
ADQUISICION
Y REPOSICION
DE HARDWARE Y
500,000,000
250,000,000
750,000,000
SOFTW ARE PARA LA CANCILLERlA
10 RECURSOS CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
250,000,000
250,000,000
15OJG4
Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACiON
RECURSOS
TOTAL
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
251,000,000
742,000,000
530
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION
491,000,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
251,000,000
742,000,000
530
1002
RELACIONES
EXTERIORES
491,000,000
251,000,000
742,000,000
530
1002
PROMOCION
DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR
491,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
491,000,000
491,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
251,000,000
251,000,000
SECCION: 1301
MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL
433,380,042,107
433,380,042,107
A. FUNCIONAMIENTO
379,663,709,342
379,663,709,342
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL
379,663,709,342
379,663,709,342
GASTOS DE PERSONAL
25,000,000,000
25,000,000,000
o
SERVICiOS PERSONALES
ASOCIADOS A NOMINA
25,000,000,000
25,000,000,000
o
OTROS GASTOS PERSONALES
(DISTRIBUCION
PREVIO
25,000,000,000
25,000,000,000
CONCEPTO DGPPN)
10 RECURSOS CORRIENTES
25,000,000,000
25,000,000,000
GASTOS GENERALES
1,122,240,000
1,122,240,000
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
4,948,000
4,948,000
10 RECURSOS CORRIENTES
4,948,000
4,948,000
2
o
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,117,292,000
1,117,292,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,117,292,000
1, I 17,292,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
200,031,545,342
200,03 I ,545,342
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
98,596,560,000
98,596,560,000
ORDEN NACIONAL
44,352,640,000
44,352,640,000
29
PROGRAMA DE PROTECCION
A PERSONAS QUE SE
30,000,000,000
30,000,000,000
ENCUENTRAN
EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU
VIDA, INTEGRIDAD,
SEGURIDAD O LIBERTAD, POR
CAUSAS RELACIONADAS
CON LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
lO RECURSOS CORRIENTES
30,000,000,000
30,000,000,000
3
2
30
PROGRAMAS
DE MODERNlZACION
DEL ESTADO
1,058,640,000
1,058,640,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,058,640,000
1,058,640,000
3
2
31
PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL
418,000,000
418,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
418,000,000
418,000,000
33
RECURSOS PARA GARANTIZAR
DERECHOS DE LOS
10,816,000,000
10,8 I 6,000,000
PROCESADOS,
DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL
DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
PARA
DISTRIBUIR
lO RECURSOS CORRIENTES
10,816,000,000
10,816,000,000
2
34
TRANSFERENCIAS
PARA GARANTIZAR
NEGOCIACIONES
2,000,000,000
2,000,000,000
DE DESMOVILIZACION
DENTRO DEL PROCESO DE PAZ
Y OTROS GASTOS RELACIONADOS
CON LA LEY DE
JUSTICIA Y PAZ
10 RECURSOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
60,000,000
3
2
48
TRANSFERIR
A CAPRECOM, DECRETO 4602 DE 2008
60,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
60,000,000
60,000,000
2
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
NO FINANCIERAS
50,000,000,000
50,000,000,000
lO
OBLIGACIONES
LABORALES
DEL INSTITUTO DE
50,000,000,000
50,000,000,000
SEGUROS SOCIALES -ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO - DECRETO
1750 DE 2003, EN LIQUIDACION
16Decreto No,
00U4
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
50,000,000,000
50,000,000,000
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
FINANCIERAS
2,147,880,000
2,147,880,000
2
COSTOS Y COMISIONES
POR GESTION DE ENAJENACION
21,640,000
21,640,000
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
-FOGAFIN
lO RECURSOS CORRIENTES
21,640,000
21,640,000
PARA ASEGURAR VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO,
1,881,000,000
1,881,000,000
MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
DENTRO DEL
TERRITORIO
NACIONAL Y VEHICULOS PARTICULARES
QUE TRANSITEN POR CARRETERAS
NACIONALES,
CONTRA ACTOS TERRORISTAS.
10 RECURSOS CORRIENTES
1,881,000,000
1,881,000,000
PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR
245,240,000
245,240,000
EXPORTADOR
10 RECURSOS CORRIENTES
245,240,000
245,240,000
3
2
4
DEP AR TAMENTOS
1,071,960,000
1,071,960,000
2
4
DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES,
1,057,240,000
1,057,240,000
PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA (LEY lA DE 1972)
lO RECURSOS CORRIENTES
1,057,240,000
1,057,240,000
4
17
REGALIAS DERIVADAS
DE LA EXPLOT ACION DE SAL
14,720,000
14,720,000
-CONTRATO
IFI -CONCESION
SALINAS PARA
TRANSFERIR
A LOS DEPARTAMENTOS
PRODUCTORES
lO RECURSOS CORRIENTES
14,720,000
14,720,000
2
7
MUNICIPIOS
1,024,080,000
1,024,080,000
2
4
RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS
979,920,000
979,920,000
lNDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE
1990, ARTICULO
184 LEY 223 DE 1995
10 RECURSOS CORRIENTES
979,920,000
979,920,000
2
7
7
REGALIAS DERIVADAS
DE LA EXPLOT ACION DE SAL
44,160,000
44,160,000
-CONTRATO
IFI -CONCESION
SALINAS TRANSFERIR
A
LOS MUNICIPIOS
PRODUCTORES
lO RECURSOS CORRIENTES
44,160,000
44,160,000
3
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
800,000
800,000
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
800,000
800,000
4
119
ASOCIACION
INTERNACIONAL
DE PRESUPUESTO
800,000
800,000
PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999.
lO RECURSOS CORRIENTES
800,000
800,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
53,554,525,342
53,554,525,342
PENSIONES Y JUBILACIONES
49,038,996,742
49,038,996,742
6
BONOS PENSIONALES
DECRETOS
1299 DE 1994,1314 DE
37,965,320,000
37,965,320,000
1994 Y 1748 DE 1995
lO RECURSOS CORRIENTES
37,965,320,000
37,965,320,000
18
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN
10,921,116,742
10,921,116,742
TERRITORIAL
lO RECURSOS CORRIENTES
10,921,1l6,742
10,921,116,742
20
GARANTIA PENSION MINIMA
52,600,000
52,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES
52,600,000
52,600,000
34
SEGUIMIENTO,
ACTUALIZACION
DE CALCULOS
99,960,000
99,960,000
ACTUARIALES,
DISENO DE ADMON FINANCIERA
DEL
PASIVO PENSI0NAL
DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES
(ARTICULO
48 DE LA LEY 863/2003)
10 RECURSOS CORRIENTES
99,960,000
99,960,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
4,515,528,600
4,515,528,600
SOCIAL
36
PRESTACIONES
DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001)
4,515,528,600
4,515,528,600
.~
lO RECURSOS CORRIENTES
4,515,528,600
4,515,528,600
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
47,879,660,000
47,879,660,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
10,642,840,000
10,642,840,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,690,840,000
1,690,840,000
17Decreto No.
Oi:i')Lde
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMJENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
1,690,840,000
1,690,840,000
3
6
1
3
FALLOS CORTE INTERAMERJCANA
DE DERECHOS
1,672,000,000
1,672,000,000
HUMANOS
10 RECURSOS CORRIENTES
1,672,000,000
1,672,000,000
3
6
1
5
TRANSFERENCIA
AL FONDO DE GARANTIAS DE
7,280,000,000
7,280,000,000
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
-FOGAFIN PARA PAGO
FALLO DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE
ESTADO DEL I DE NOVIEMBRE DE 2007
10 RECURSOS CORRIENTES
7,280,000,000
7,280,000,000
3
6
2
FONDO DE COMPENSACION
INTERMINISTERJAL
1,818,320,000
1,818,320,000
3
6
2
1
FONDO DE COMPENSACION
INTERMINISTERJAL
1,818,320,000
1,818,320,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,818,320,000
1,818,320,000
3
6
3
DESTINATARJOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
35,418,500,000
35,418,500,000
CORRIENTES
3
6
3
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DlSTRJBUCION
PREVIO
35,034,500,000
35,034,500,000
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
35,034,500,000
35,034,500,000
3
6
3
114
GASTOS INHERENTES
A LA INTERVENC¡ON
384,000,000
384,000,000
ADMINISTRA TlV A, DECRETOS 4334 Y 4705 DE 2008
10 RECURSOS CORRIENTES
384,000,000
384,000,000
4
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
153,509,924,000
153,509,924,000
4
2
OTRAS TRANSFERENCIAS
153,509,924,000
153,509,924,000
4
2
I
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
DE
153,509,924,000
153,509,924,000
CAPITAL
4
2
1
I
APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES
2,152,880,000
2,152,880,000
DE REDESCUENTO
PARA PROYECTOS EN EL SECTOR DE
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
BASICO Y
REESTRUCTURACION
DE HOSPITALES.
PARAGRAFO
UNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO
ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO
10 RECURSOS CORRIENTES
2,152,880,000
2,152,880,000
4
2
I
2
FONDO DE DESARROLLO
PARA LA GUAJIRA - FONDEG,
547,760,000
547,760,000
ARTICULO
19 LEY 677 DE 200 I
10 RECURSOS CORRIENTES
547,760,000
547,760,000
4
2
I
3
FONDO DE ORGANISMOS
FINANCIEROS
50,000,000,000
50,000,000,000
INTERNACIONALES
- FOFI, LEY 318 DE 1996
10 RECURSOS CORRIENTES
50,000,000,000
50,000,000,000
4
2
I
6
GARANTIAS
PARA BONOS HIPOTECARJOS
Y
51,044,000
51,044,000
TlTULARJZACION
PARA FINANCIAR CARTERA VIS.
ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999
10 RECURSOS CORRIENTES
51,044,000
51,044,000
4
2
1
9
PREST AMO A ENTIDADES TERRITORIALES
Y OTRAS
8,240,000
8,240,000
ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRlTORJAL
10 RECURSOS CORRIENTES
8,240,000
8,240,000
4
2
I
13
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR AGRJCOLA Y SECTOR
100,750,000,000
100,750,000,000
INDUSTRlAL
PARA APOYO A LA PRODUCCION
-
ARTICULO
I LEY 16/90 Y ARTICULO
I LEY 101/93; LEY
795/03
10 RECURSOS CORRIENTES
100,750,000,000
100,750,000,000
C. INVERSION
53,716,332,765
53,716,332,765
UNJDAD: 130101
GESTION GENERAL
53,716,332,765
53,716,332,765
123
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
2,100,000,000
2, 100,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRA TIV A
123
1000
INTERSUBSECTORJAL
GOBIERNO
2,100,000,000
2,100,000,000
123
1000
1
AMPLlACION,
REMODELACION,
DOTACION Y
2,100,000,000
2, I 00,000,000
MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS PARA EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO. REGlON BOGOT A
D.e.
¡So
Decreto No.
O [) 4 de
Hoja No. _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMJENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
2.100,000,000
2,100,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,000,000,000
1,000,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
1,000,000,000
1,000,000,000
221
1000
AMPLIACION
, DESARROLLO,
INTEGRACION,
1,000,000,000
1,000,000,000
SUMINISTRO,
INSTALACION,
MANTENIMIENTO,
SOPORTE, ARRENDAMIENTO,
SERVICIOS, ASESORIA y
CAP ACIT ACION EN TECNOLOGlAS
INFORMA TICAS
PARA EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CR REGlON
BOGOTA D.C.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
616,332,765
616,332,765
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
616,332,765
616,332,765
520
1000
20
ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION
Y APOYO AL
616,332,765
616,332,765
DESARROLLO
DE SISTEMAS DE INFORMACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
-[pREVIO
CONCEPTO DNP]
1I OTROS RECURSOS DEL TESORO
616,332,765
616,332,765
630
TRANSFERENCIAS
50,000,000,000
50,000,000,000
630
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
50,000,000,000
50,000,000,000
630
1000
13
APOYO A PROYECTOS
DE INVERSION A NIVEL
50,000,000,000
50,000,000,000
NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE
LA NACION -[DlSTRIBUCION
PREVIO CONCEPTO DNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
50,000,000,000
50,000,000,000
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL CONT ADURIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL
151,009,920
151,009,920
A. FUNCIONAMIENTO
151,009,920
151,009,920
GASTOS GENERALES
69,775,520
69,775,520
o
IMPUESTOS Y MULTAS
147,960
147,960
lO RECURSOS CORRIENTES
147,960
147,960
2
o
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
69,627,560
69,627,560
10 RECURSOS CORRIENTES
69,627,560
69,627,560
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
81,234,400
81,234,400
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
81,234,400
81,234,400
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
81,234,400
81,234,400
CORRIENTES
6
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DlSTRIBUCION
PREVIO
81,234,400
81,234,400
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
81,234,400
81,234,400
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL
100,000,000
100,000,000
C. INVERSION
100,000,000
100,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
100,000,000
100,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
19Decreto No. __
0_"_U_0_' 4_de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OB10
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
1503
FORMAS ASOCIA TIV AS y COOPERA TIV AS
100,000,000
100,000,000
520
1503
I
CONTROL Y PREVENCION
DE RIESGOS JURIDICOS y
100,000,000
100,000,000
FINANCIEROS
A ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS A
NIVEL NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
100,000,000
100,000,000
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TOTAL
47,940,912,348
47,940,912,348
A. FUNCIONAMIENTO
8,581,240,000
8,581,240,000
2
GASTOS GENERALES
1,775,000,000
1,775,000,000
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
68,480,000
68,480,000
10 RECURSOS CORRIENTES
68,480,000
68,480,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,706,520,000
1,706,520,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,706,520,000
1,706,520,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6,806,240,000
6,806,240,000
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
5,112,000
5,112,000
3
2
1
ORDEN NACIONAL
5,112,000
5,112,000
3
2
I
28
PAGO SUBSIDIO DE ALlMENTACION
EFECTIVOS
5,112,000
5,112,000
POLlCIA NACIONAL
COMISIONADOS
A PRESTAR
SERVICIO
EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827
DE MAYO 11 DE 2001
10 RECURSOS CORRIENTES
5,112,000
5,112,000
3
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
7,428,000
7,428,000
3
4
I
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
7,428,000
7,428,000
3
4
1
16
CENTRO INTERAMERICANO
DE ADMINISTRADORES
4,252,000
4,252,000
TRIBUTARIOS
- ART. 159, LEY 223 DE 1995
lO RECURSOS CORRIENTES
4,252,000
4,252,000
3
4
I
67
CONSEJO DE COOPERACION
ADUANERA - LEY 10 DE
3,176,000
3,176,000
1992
10 RECURSOS CORRIENTES
3,176,000
3,176,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
6,793,700,000
6,793,700,000
3
6
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
261,136,000
261,136,000
3
6
I
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
261,136,000
261,136,000
10 RECURSOS CORRIENTES
261,136,000
261,136,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
6,532,564,000
6,532,564,000
CORRIENTES
3
6
3
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DISTRIBUCION
PREVIO
6,500,000,000
6,500,000,000
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
6,500,000,000
6,500,000,000
3
6
3
22
DEVOLUCIONES
32,564,000
32,564,000
10 RECURSOS CORRIENTES
32,564,000
32,564,000
C. INVERSION
39,359,672,348
39,359,672,348
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
1,091,402,267
1,091,402,267
SECTOR
111
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
1,091,402,267
1,091,402,267
111
1000
I
CONSTRUCCION,
DISENO, CONTRATACION
1,091,402,267
1,091,402,267
NORMALlZACION,
ADECUACION,
DOTACION E
lMPLANT ACION DEL LABORATORIO
NACIONAL DE
ADUANAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE LA DIAN
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,091,402,267
1,091,402,267
200:\
'1
DecretoNo.
¡',
u \..J '-.
de
HojaNo._de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
439,273,562
439,273,562
SECTOR
112
1000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
439,273,562
439,273,562
112
1000
4
ADQUISICION,
ADECUACION,
REPARACION,
439,273,562
439,273,562
DOTACION y PUESTA EN SERVICIO DE INMUEBLES
PARA LAS ADMINISTRACIONES
DE LA DlAN EN
GlRARDOT
POPA yAN, PALMlRA Y BARRANQUlLLA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
439,273,562
439,273,562
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
37,828,996,519
37,828,996,519
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
37,828,996,519
37,828,996,519
520
1000
MEJORAMIENTO
NORMALIZACION,
DOTACION,
1,110,424,215
1,110,424,215
CONTRA T ACION,CONSTRUCCION,
IMPLANT ACION,ADECUACION
Y SOPORTE DE LA
ARQUITECTURA
INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
PARA LA AUTOGESTION
ELECTRONICA
A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,110,424,215
1,110,424,215
520
1000
4
IMPLANTACION
PLAN ANUAL ANTIEVASION
(ARTICULC
35,288,404,596
35,288,404,596
154 LEY 223 DE 1995)
10 RECURSOS CORRIENTES
35,288,404,596
35,288,404,596
520
1000
IMPLANTACION
DEL PROGRAMA PARA EL
441,216,410
441,216,410
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LA DlAN Y EL
MEJORAMIENTO
DE LA PERCEPCION
CIUDADANA
Y DE
LOS AGENTES ECONOMICOS
SOBRE LA IMAGEN Y LOS
SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD A NIVEL
NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
441,216,410
441,216,410
520
1000
6
ADECUACION,
REPARACION,
DOTACION Y
593,175,889
593,175,889
MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES
SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES
DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES
EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
593,175,889
593,175,889
520
1000
ADECUACION,
ORGANIZACION,
CONSTRUCClON,
255,445,231
255,445,231
ADQUISICION
IMPLANTACION
DEL SISTEMA DE
GESTION DOCUMENTAL
EN LA DlRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
255,445,231
255,445,231
520
1000
IMPLANT ACION PROYECTO DE MODERNIZACION
DE LA
140,330,178
140,330,178
ADMINISTRACION
FINANCIERA
DEL SECTOR PUBLICO
(MAFPIl)
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
140,330,178
140,330,178
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION
Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL
40,888,846
40,888,846
A. FUNCIONAMIENTO
40,888,846
40,888,846
GASTOS GENERALES
40,888,846
40,888,846
2
o
IMPUESTOS
Y MULTAS
427,457
427,457
10 RECURSOS CORRIENTES
427,457
427,457
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
40,461,389
40,461,389
10 RECURSOS CORRIENTES
40,461,389
40,461,389
21Decreto No,
0004
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO"
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 1313
SUPERJNTENDENCIA
FINANCIERA
DE COLOMBIA
TOTAL
7,240,320,000
1,226,000,000
8,466,320,000
A. FUNCIONAMIENTO
7,240,320,000
7,240,320,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
7,240,320,000
7,240,320,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
7,240,320,000
7,240,320,000
3
6
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
7,240,320,000
7,240,320,000
3
6
1
1
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
7,240,320,000
7,240,320,000
10 RECURSOS CORRIENTES
7,240,320,000
7,240,320,000
C. INVERSION
1,226,000,000
1,226,000,000
123
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
700,000,000
700,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRA TIV A
123
1000
INTERSUBSECTORJAL
GOBIERNO
700,000,000
700,000,000
123
1000
2
REPARACION,
CONSERV ACION , MANTENIMIENTO,
700,000,000
700,000,000
AMPLIACION,
APROVECHAMIENTO
y MEJORAMIENTO
DE LA ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO DE LA
SUPERJNTENDENCIA
FINANCIERA
BOGOT A
20 INGRESOS CORRIENTES
700,000,000
700,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
526,000,000
526,000,000
DEL RECURSO HUMANO
310
1000
INTERSUBSECTORJAL
GOBIERNO
526,000,000
526,000,000
310
1000
I
CAP ACIT ACION
y ENTRENAMIENTO
PARA EL
526,000,000
526,000,000
FORTALECIMIENTO
DE COMPETENCIAS
EN
SUPERVISION
FINANCIERA
20 INGRESOS CORRIENTES
526,000,000
526,000,000
SECCION: 1314
UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES
PENSIONALES
y PARAFISCALES
- UGOPP
TOTAL
113,840,000
113,840,000
A. FUNCIONAMIENTO
113,840,000
113,840,000
UNIDAD: 13]40]
GESTION GENERAL
89,708,000
89,708,000
2
GASTOS GENERALES
88,712,000
88,712,000
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
452,000
452,000
10 RECURSOS CORRIENTES
452,000
452,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
88,260,000
88,260,000
10 RECURSOS CORRIENTES
88,260,000
88,260,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
996,000
996,000
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
996,000
996,000
3
2
I
ORDEN NACIONAL
996,000
996,000
3
2
I
1
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
996,000
996,000
10 RECURSOS CORRIENTES
996,000
996,000
UNIDAD: 131402
PENSIONES
24,132,000
24,132,000
~
2
GASTOS GENERALES
23,528,000
23,528,000
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
68,000
68,000
10 RECURSOS CORRIENTES
68,000
68,000
220004
Decreto No.
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBIG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
23,460,000
23,460,000
10 RECURSOS CORRIENTES
23,460,000
23,460,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
604,000
604,000
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
604,000
604,000
2
ORDEN NACIONAL
604,000
604,000
CUOTA DE AUDlTAJE CONTRANAL
604,000
604,000
10 RECURSOS CORRIENTES
604,000
604,000
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
TOTAL
120,000,000,000
120,000,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
120,000,000,000
120,000,000,000
7
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
120,000,000,000
120,000,000,000
INTERESES, COMISIONES
Y GASTOS DEUDA PUBLICA
120,000,000,000
120,000,000,000
INTERNA
6
TlTULOS VALORES
120,000,000,000
120,000,000,000
7
TITULOS VALORES
120,000,000,000
120,000,000,000
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
120,000,000,000
120,000,000,000
SECCION: ]501
MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL
313,613,727,105
313,613,727,105
A. FUNCIONAMIENTO
163,222,393,238
163,222,393,238
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL
41,724,799,038
41,724,799,038
2
GASTOS GENERALES
2,687,985,600
2,687,985,600
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
35,613,600
35,613,600
10 RECURSOS CORRIENTES
35,613,600
35,613,600
2
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,652,372,000
2,652,372,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,652,372,000
2,652,372,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
39,036,813,438
39,036,813,438
TRANSFERENCIAS
DE PREV1SION y SEGURIDAD SOCIAL
508,880,000
508,880,000
2
CESANTIAS
150,367,200
150,367,200
2
CESANTIAS DEFINITIVAS
33,619,800
33,619,800
10 RECURSOS CORRIENTES
33,619,800
33,619,800
2
CESANTIAS PARCIALES
108,680,000
108,680,000
10 RECURSOS CORRIENTES
108,680,000
108,680,000
3
DEUDA CESANTIAS
FUERZAS MILITARES AFILIADOS
8,067,400
8,067,400
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLlCIA -CPVMP
10 RECURSOS CORRIENTES
8,067,400
8,067,400
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
358,512,800
358,512,800
SOCIAL
37
PRESTACIONES
SOCIALES
16,552,800
16,552,800
10 RECURSOS CORRIENTES
16,552,800
16,552,800
42
SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA y
341,960,000
341,960,000
CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001
230"\ (' 4
Decreto No.
UJ
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRlENTES
34] ,960,000
341,960,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
38.527.933,438
38,527,933,438
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
6,239,] 80,000
6,239,] 80,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
6,239,] 80,000
6,239,180,000
]0 RECURSOS CORRlENTES
6,239, ]80,000
6,239,180,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
32,288,753,438
32,288,753,438
CORRIENTES
TRANSFERENC]AS
PARA EL PROGRAMA DE
30,000,000,000
30,000,000,000
DESMOVILIZACION
]0 RECURSOS CORRIENTES
30,000,000,000
30,000,000,000
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,288,753,438
2,288,753,438
]0 RECURSOS CORRlENTES
2,288,753,438
2,288,753,438
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL
564,127,000
564,127,000
GASTOS GENERALES
542,391,000
542,391,000
o
IMPUESTOS Y MULTAS
3,]35,000
3,]35,000
]0 RECURSOS CORRIENTES
3,135,000
3,135,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
539,256,000
539,256,000
10 RECURSOS CORRlENTES
539,256,000
539,256,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
21,736,000
21,736,000
TRANSFERENC]AS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
2],736,000
21,736,000
2
CESANTIAS
]7,]38,000
17,138,000
3
CESANTIAS DEFINIT]V AS
6,270,000
6,270,000
]0 RECURSOS CORRlENTES
6,270,000
6,270,000
2
CESANT]AS PARC]ALES
8,360,000
8,360,000
10 RECURSOS CORRlENTES
8,360,000
8,360,000
3
DEUDA CESANT]AS
FUERZAS M]LlT ARES AFILIADOS
2,508,000
2,508,000
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLlC]A -CPVMP
10 RECURSOS CORRlENTES
2,508,000
2,508,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
4,598,000
4,598,000
SOCIAL
3
37
PRESTACIONES
SOCIALES
4,598,000
4,598,000
10 RECURSOS CORRlENTES
4,598,000
4,598,000
UNIDAD: 150103
EJERCITO
83,]43,464,200
83,]43,464,200
GASTOS GENERALES
37,975,600,000
37,975,600,000
o
IMPUESTOS y MULTAS
622,232,000
622,232,000
10 RECURSOS CORRlENTES
622,232,000
622,232,000
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
37,353,368,000
37,353,368,000
10 RECURSOS CORRIENTES
37,353,368,000
37,353,368,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
45,167,864,200
45,167,864,200
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
25,]67,864,200
25,167,864,200
CESANTIAS
21,375,070,400
21,375,070,400
CESANTIAS DEF]NITIV AS
1,830,880,000
1,830,880,000
~'
10 RECURSOS CORRlENTES
],830,880,000
],830,880,000
2
CESANTIAS
PARCIALES
206,408,400
206,408,400
10 RECURSOS CORRlENTES
206,408,400
206,408,400
24Decreto No, _
0004
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
eTA
SUBe
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS
793,782,000
793,782,000
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLlCIA -CPVMP
10 RECURSOS CORRIENTES
793,782,000
793,782,000
2
DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES
18,544,000,000
18,544,000,000
AFILIADOS CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y
DE POLICIA -CPVMP
10 RECURSOS CORRIENTES
18,544,000,000
18,544,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
3,792,793,800
3,792,793,800
SOCIAL
37
PRESTACIONES
SOCIALES
3,792,793,800
3,792,793,800
10 RECURSOS CORRIENTES
3,792,793,800
3,792,793,800
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
20,000,000,000
20,000,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
20,000,000,000
20,000,000,000
CORRIENTES
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
20,000,000,000
20,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
20,000,000,000
20,000,000,000
UN1DAD: 150104
ARMADA
9,808,471,000
9,808,471,000
2
GASTOS GENERALES
8,326,62 I ,600
8,326,621,600
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
559,536,000
559,536,000
10 RECURSOS CORRIENTES
559,536,000
559,536,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
7,767,085,600
7,767,085,600
lO RECURSOS CORRIENTES
7,767,085,600
7,767,085,600
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,481,849,400
1,481,849,400
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
1,481,849,400
1,481,849,400
2
CESANTIAS
1,025,017,400
1,025,017,400
CESANTIAS
DEFINITIVAS
480,000,000
480,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
480,000,000
480,000,000
2
CESANTIAS PARCIALES
262,660,400
262,660,400
lO RECURSOS CORRIENTES
262,660,400
262,660,400
2
DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS
254,560,000
254,560,000
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICIA -CPVMP
lO RECURSOS CORRIENTES
254,560,000
254,560,000
2
DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES
27,797,000
27,797,000
AFILIADOS CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y
DE POLICIA -CPVMP
10 RECURSOS CORRIENTES
27,797,000
27,797,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
456,832,000
456,832,000
SOCIAL
37
PRESTACIONES
SOCIALES
456,832,000
456,832,000
10 RECURSOS CORRIENTES
456,832,000
456,832,000
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA
19,605,412,000
19,605,412,000
2
GASTOS GENERALES
18,993,836,000
18,993,836,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
45,560,000
45,560,000
10 RECURSOS CORRIENTES
45,560,000
45,560,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
18,948,276,000
18,948,276,000
10 RECURSOS CORRIENTES
18,948,276,000
18,948,276,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
611,576,000
611,576,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
611,576,000
6 I 1,576,000
25Decreto No.
OD1';4
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAl\11ENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
3
5
2
CESANTIAS
442,368,000
442,368,000
3
5
2
I
CESANTIAS DEFINITIVAS
267,812,000
267,8 I 2,000
10 RECURSOS CORRIENTES
267,812,000
267,812,000
3
5
2
2
CESANTIAS PARCIALES
83,640,000
83,640,000
10 RECURSOS CORRIENTES
83,640,000
83,640,000
3
5
2
3
DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS
90,916,000
90,916,000
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICIA -CPVMP
10 RECURSOS CORRIENTES
90,916,000
90,916,000
3
5
3
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISI0N
y SEGURIDAD
169,208,000
169,208,000
SOCIAL
3
5
3
37
PRESTACIONES
SOCIALES
169,208,000
169,208,000
10 RECURSOS CORRIENTES
169,208,000
169,208,000
UNIDAD: 150111
SALUD
8,376,120,000
8,376,120,000
2
GASTOS GENERALES
3,376,120,000
3,376, I 20,000
2
O
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,376,120,000
3,376,120,000
10 RECURSOS CORRIENTES
3,376,120,000
3,376,120,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5,000,000,000
5,000,000,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
5,000,000,000
5,000,000,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
5,000,000,000
5,000,000,000
CORRIENTES
3
6
3
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
5,000,000,000
5,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES
5,000,000,000
5,000,000,000
C. INVERSION
150,391,333,867
150,391,333,867
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL
870,000,000
870,000,000
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
500,000,000
500,000,000
SECTOR
III
1400
INTERSUBSECTORIAL
VIVIENDA
500,000,000
500,000,000
111
1400
I
CONSTRUCCION
y COMPRA DE TERRRENOS PARA
500,000,000
500,000,000
VIVIENDA FISCAL DE LAS FUERZAS MILITARES -
DISTRIBUCION
50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL
500,000,000
500,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
370,000,000
370,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
370,000,000
370,000,000
211
100
6
ADQUISICION
DE EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS
370,000,000
370,000,000
Y SERVICIOS CON DESTINO A LA RECUPERACION
y
RESTABLECIMIENTO
DEL ORDEN PUBLICO A NIVEL
NACIONAL Y APORTES DE CAPITAL PARA LA
MODERNIZACION
TECNOLOGICA
50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL
370,000,000
370,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL
1,650,000,000
1,650,000,000
211
ADQUlSICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,050,000,000
1,050,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
21 I
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
600,000,000
600,000,000
211
100
6
AMPLIACION
DESARROLLO
E INTEGRACION
DE LA
600,000,000
600,000,000
INFORMA TICA EN EL COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
600,000,000
600,000,000
26O'" (\ 4
Decreto No.
u_·..)_"' _ de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
211
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
450.000,000
450,000,000
211
101
29
IMPLEMENT ACION DE SISTEMA DE INFORMACION
450,000,000
450,000,000
GERENCIAL PARA AREA ESTRA TEGICA DEL COMANDO
GENERAL BOGOT A
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
450,000,000
450,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
600,000,000
600,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
600,000,000
600,000,000
212
100
2
MANTENIMIENTO
DE REDES
600,000,000
600,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
600,000,000
600,000,000
UNIDAD: 150103
EJERCITO
104,164,000,000
104,164,000,000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
7,304,000,000
7,304,000,000
SECTOR
111
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
7,304,000,000
7,304,000,000
111
100
104
AMPLIACION
REUBICACION
y MEJORAMIENTO
DE LAS
7,304,000,000
7,304,000,000
INSTALACIONES
DE LOS CANTONES MILITARES
UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOT A
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
7,304,000,000
7,304,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
4,61 ],000,000
4,611,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
1201
ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
4,611,000,000
4,611,000,000
113
1201
3
MEJORAMIENTO
SISTEMA DE ACUEDUCTO-
4,611,000,000
4,611,000,000
ALCANTARILLADO
DE UNIDADES DEL EJERCITO
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
4,611,000,000
4,611,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
88,249,000,000
88,249,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
100
lNTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
27,000,000,000
27,000,000,000
211
100
2
ADQUISICION
y RENOV ACJON MATERIAL DE GUERRA,
27,000,000,000
27,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
27,000,000,000
27,000,000,000
211
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
61,249,000,000
61,249,000,000
211
101
ADQUISICI0N
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000,000,000
10,000,000,000
1 1 OTROS RECURSOS DEL TESORO
10,000,000,000
10,000,000,000
211
101
ADQUISICION
DE MUNICION
51,249,000,000
51,249,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
51,249,000,000
51,249,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
4,000,000,000
4,000,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
4,000,000,000
4,000,000,000
212
101
4
MANTENIMIENTO
MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES
4,000,000,000
4,000,000,000
DEL EJERCITO
1I OTROS RECURSOS DEL TESORO
4,000,000,000
4,000,000,000
UNIDAD: 150104
ARMADA
25,039,600,000
25,039,600,000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
10,039,600,000
10,039,600,000
SECTOR
111
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
10,039,600,000
10,039,600,000
111
100
110
CONSTRUCCION
ADECUACION
y DOTACION ESCUELA
1,305,000,000
1,305,000,000
NAVAL ALMIRANTE
PADILLA - CART AGENA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,305,000,000
1,305,000,000
~
111
100
111
CONSTRUCCI0N
ADECUACION
y DOTACION DE LA
2,204,600,000
2,204,600,000
INFRAESTRUCTURA
DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL
NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,204,600,000
2,204,600,000
27DecretoNo,
O O G 4 de
---------
-------
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
111
100
113
CONSTRUCCION,
ADECUACION
y DOT ACION DEL
2,000,000,000
2,000,000,000
CENTRO DE FORMACION
y ENTRENAMIENTO
DE LM. -
COVENAS
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,000,000,000
2,000,000,000
111
100
116
MEJORAMIENTO
FORTALECIMIENTO
Y DOTACION DE
1,150,000,000
1,150,000,000
LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTALACIONES
BASE
NAVAL ARC BOLIV AR EN CART AGENA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,150,000,000
1,150,000,000
111
100
120
IMPLEMENT ACION y DESARROLLO
DE LA
3,380,000,000
3,380,000,000
INFRAESTRUCTURA
DE ALOJAMIENTOS
MILITARES A
NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,380,000,000
3,380,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
15,000,000,000
15,000,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
15,000,000,000
15,000,000,000
212
100
4
MANTENIMIENTO,
REPARACION
y DOTACION
15,000,000,000
15,000,000,000
UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,
AEREAS y
AUXILIARES
A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
15,000,000,000
15,000,000,000
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA
18,233,833,867
18,233,833,867
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
6,080,000,000
6,080,000,000
SECTOR
111
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
6,080,000,000
6,080,000,000
111
101
CONSTRUCCION
ADECUACION,
MANTENIMIENTO,
6,080,000,000
6,080,000,000
ADQUISICION
y DOT ACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,580,000,000
3,580,000,000
16 FONDOS ESPECIALES
2,500,000,000
2,500,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
8,243,260,653
8,243,260,653
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
876,405,386
876,405,386
113
100
CONSTRUCCION
y MODERNIZACION
A LA
876,405,386
876,405,386
INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLES
DE AVIACION EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
876,405,386
876,405,386
113
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
7,366,855,267
7,366,855,267
113
101
21
MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD REPARADORA
DE
704,000,000
704,000,000
MANTÉNIMIENTO
AERONAUTICO
y EQUIPOS DE
RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
704,000,000
704,000,000
113
101
22
AMPLIACION
CONSTRUCCION,
DOTACION y
6,662,855,267
6,662,855,267
MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
OPERA TIV A DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
A
NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
6,662,855,267
6,662,855,267
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
2,547,116,441
2,547,116,441
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
495,261,428
495,261,428
211
100
ADQUISICION
ARMAMENTO
AEREO - FUERZA AEREA
495,261,428
495,261,428
COLOMBIANA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
495,261,428
495,261,428
211
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
2,051,855,013
2,051,855,013
211
101
53
ADQUISICION
SISTEMAS (EQUIPO) DE AVIONICA PARA
861,000,000
861,000,000
AERONAVESFAC
I I OTROS RECURSOS DEL TESORO
861,000,000
861,000,000
211
101
55
REPOSICION
EQUIPO AUTOMOTOR
TERRESTRE
DE LA
1,190,855,013
1,190,855,013
FAC
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,190,855,013
1,190,855,013
28O'"
.
(,
Uv 4
Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
1,363,456,773
1,363,456,773
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
1,363,456,773
1,363,456.773
212
101
MANTENIMIENTO
MAYOR AERONA VES y
1,363,456,773
1,363,456,773
COMPONENTESFAC
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,363,456,773
1,363,456,773
UNIDAD: 150112
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR
433,900,000
433,900,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
433,900,000
433,900,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
21 I
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
433,900,000
433,900,000
211
100
ADQUISICION
y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL.
433,900,000
433,900,000
DIRECClON
GENERAL MARITIMA
16 FONDOS ESPECIALES
433,900,000
433,900,000
SECCION: 1507
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
TOTAL
475,000,000
475,000,000
C. INVERSION
475,000,000
475,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
475,000,000
475,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
1400
INTERSUBSECTORIAL
VIVIENDA
475,000,000
475,000,000
113
1400
MANTENIMIENTO
Y CONSER VACIAN DE VIVIENDAS
475,000,000
475,000,000
FISCALES EN EL PAIS
20 INGRESOS CORRIENTES
475,000,000
475,000,000
SECCION: 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
TOTAL
560,160,000
560,160,000
A. FUNCIONAMIENTO
560,160,000
560,160,000
2
GASTOS GENERALES
33,440,000
33,440,000
o
IMPUESTOS y MULTAS
2,200,000
2,200,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,200,000
2,200,000
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
31,240,000
31,240,000
10 RECURSOS CORRIENTES
31,240,000
31,240,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
526,720,000
526,720,000
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS CON EL SECTOR
500,000,000
500,000,000
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
500,000,000
500,000,000
EL SECTOR PRIVADO
3
13
FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA
500,000,000
500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
8,000,000
8,000,000
2
CESANTIAS
8,000,000
8,000,000
CESANTIAS
DEFINITIVAS
4,800,000
4,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES
4,800,000
4,800,000
3
2
CESANTIAS
PARCIALES
3,200,000
3,200,000
2900S4
Decreto No,
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
3,200,000
3,200,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
18,720,000
18,720,000
6
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
18,720,000
18,720,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
18,720,000
18,720,000
10 RECURSOS CORRIENTES
18,720,000
18,720,000
SECCION: 1510
CLUB MILITAR DE OFICIALES
TOTAL
122,000,000
122,000,000
C. INVERSION
122,000,000
122,000,000
123
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
122,000,000
122,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRA TIV A
123
100
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA y SEGURIDAD
122,000,000
122,000,000
123
100
AMPLlACION
y ADECUACION
DE LAS AREAS
122,000,000
122,000,000
RECREATIVAS
y DE SERVICIO SEDES SOCIALES DEL
CLUB MILITAR
20 INGRESOS CORRIENTES
122,000,000
122,000,000
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLlCIA NACIONAL
TOTAL
10,000,000,000
10,000,000,000
A. FUNCIONAMIENTO
10,000,000,000
10,000,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
10,000,000,000
10,000,000,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
10,000,000,000
10,000,000,000
PENSIONES Y JUBILACIONES
10,000,000,000
10,000,000,000
4
ASIGNACIONES
DE RETIRO
10,000,000,000
10,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
10,000,000,000
10,000,000,000
SECCION: 1516
SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIV ADA
TOTAL
29,280,000
29,280,000
A. FUNCIONAMIENTO
29,280,000
29,280,000
2
GASTOS GENERALES
29,280,000
29,280,000
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
29,280,000
29,280,000
10 RECURSOS CORRIENTES
29,280,000
29,280,000
SECCION: 1519
HOSPITAL MILITAR
TOTAL
1,470,500,000
1,470,500,000
C. INVERSION
1,470,500,000
1,470,500,000
III
CONSTRUCClON
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
1,470,500,000
1,470,500,000
SECTOR
III
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
1,470,500,000
1,470,500,000
3000Q4
Decreto No, _
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
RECURSOS
TOTAL
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
NACIONAL
PROPIOS
PROG
SUBP
PROY
SPRY
1,470,500,000
1,470,500,000
111
101
2
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION
INSTALACIONES
HOSMIL REGION BOGOT A D.C. -[PREVIO CONCEPTO
DNP]
1,470,500,000
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,470,500,000
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL
80,673,586,969
80,673,586,969
A. FUNCIONAMIENTO
62,121,686,562
62,121,686,562
UNIDAD: 160101
GESTION GENERAL
59,375,566,562
59,375,566,562
2
GASTOS GENERALES
19,479,566,562
19,479,566,562
2
o
IMPUESTOS y MULTAS
187,080,000
187,080,000
10 RECURSOS CORRIENTES
187,080,000
187,080,000
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
19,292,486,562
19,292,486,562
lO RECURSOS CORRIENTES
19,292,486,562
19,292,486,562
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
39,896,000,000
39,896,000,000
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
5,000,000,000
5,000,000,000
2
ORDEN NACIONAL
5,000,000,000
5,000,000,000
2
CUOTA DE AUDlT AJE CONTRANAL
5,000,000,000
5,000,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
5,000,000,000
5,000,000,000
3
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURJDAD SOCIAL
21,092,000,000
21,092,000,000
PENSIONES Y JUBILACIONES
15,000,000,000
15,000,000,000
MESADAS PENSIONALES
15,000,000,000
15,000,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
15,000,000,000
15,000,000,000
2
CESANTIAS
3,288,000,000
3,288,000,000
2
CESANTIAS
DEFINITIVAS
2,764,000,000
2,764,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,764,000,000
2,764,000,000
CESANTIAS PARCIALES
284,000,000
284,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
284,000,000
284,000,000
4
DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS
240,000,000
240,000,000
CAJA PROMOTORA
DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICIA -CPVMP
lO RECURSOS CORRIENTES
240,000,000
240,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
2,804,000,000
2,804,000,000
SOCIAL
37
PRESTACIONES
SOCIALES
2,804,000,000
2,804,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
2,804,000,000
2,804,000,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
13,804,000,000
13,804,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
2,804,000,000
2,804,000,000
6
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
2,804,000,000
2,804,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
2,804,000,000
2,804,000,000
6
DESTINATARJOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
11,000,000,000
11,000,000,000
CORRIENTES
3
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
11,000,000,000
11,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
11,000,000,000
11,000,000,000
UNIDAD: 160102
SALUD
2,746,120,000
2,746,120,000
2
GASTOS GENERALES
2,746,120,000
2,746,120,000
31DecretoNo.
0004
de
_
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,746,120,000
2,746,120,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,746,120,000
2,746,120,000
C. INVERSION
18,551,900,407
18,551,900,407
UNIDAD: 160101
GESTI0N
GENERAL
18,257,900,407
18,257,900,407
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
13,000,000,000
13,000,000,000
SECTOR
111
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
11,000,000,000
11,000,000,000
111
101
116
ADQUISICION
COMPRA DE TERRENOS,
CONSTRUCCI0N
3,000,000,000
3,000,000,000
RECONSTRUCCION
AMPLlACION
ADECUACION
REMODELACION
y DOTACION ESTACIONES DE POLlCIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
111
101
120
CONSTRUCCION
y DOT AClON DEL CENTRO DE
3,000,000,000
3,000,000,000
lNSTRUCCION,
ENTRENAMIENTO
y OPERACIONES DE
LA POLlCIA NACIONAL EN SAN LUIS TOLlMA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
111
101
122
CONSTRUCCION
REFORZAMIENTO
ADECUACION
5,000,000,000
5,000,000,000
REMODELACION
MANTENIMIENTO
y DOTACI0N
INSTALACIONES
COMPLEJO MUZU BOGOTA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
111
1400
INTERSUBSECTORIAL
VIVIENDA
2,000,000,000
2,000,000,000
111
1400
1
CONSTRUCCION
COMPRA DE TERRENOS,
ADECUACION,
2,000,000,000
2,000,000,000
DOT ACI0N y MANTENIMIENTO
DE VIVIENDA FISCAL
DE LA POLlCIA
A NIVEL NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
2,000,000,000
2,000,000,000
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
5,257,900,407
5,257,900,407
SECTOR
112
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
5,257,900,407
5,257,900,407
112
101
107
ADQUISICION
ADECUACI0N
y DOTACI0N BIENES
5,257,900,407
5,257,900,407
INMUEBLES POLlClA NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,257,900,407
5,257,900,407
UNIDAD: 160102
SALUD
294,000,000
294,000,000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
294,000,000
294,000,000
SECTOR
111
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
294,000,000
294,000,000
111
101
2
CONSTRUCCI0N
y DOT ACION CLINICA REGIONAL
294,000,000
294,000,000
OCCIDENTE CAL1.-[pREVI0
CONCEPTO DNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
294,000,000
294,000,000
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA
y DESARROLLO RURAL
TOTAL
70,230,203,235
70,230,203,235
A. FUNCIONAMIENTO
2,429,648,000
2,429,648,000
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL
2,429,648,000
2,429,648,000
.~
2
GASTOS GENERALES
223,932,000
223,932,000
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
106,560,000
106,560,000
10 RECURSOS CORRIENTES
106,560,000
106,560,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
117,372,000
117,372,000
10 RECURSOS CORRIENTES
117,372,000
117,372,000
32Decreto No.
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
3
TRANSFERENCIAS
CORRJENTES
2,205,716,000
2,205,716,000
3
I
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS CON EL SECTOR
1,744,480,000
1,744,480,000
PRIVADO
3
I
I
PROGRAMAS NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
1.744,480,000
1,744,480,000
EL SECTOR PRIVADO
3
I
1
14
FORTALECIMIENTO
DE LAS ASOCIACIONES
Y LIGAS DE
20,800,000
20,800,000
CONSUMIDORES
10 RECURSOS CORRJENTES
20,800,000
20,800,000
3
I
I
22
PROGRAMAS NACIONALES
DE INVESTIGACION,
1,723,680,000
1,723,680,000
ASISTENCIA TECNICA y DESARROLLO
AGROPECUARlO.
CONVENIO CON CORPOICA
10 RECURSOS CORRJENTES
1,723,680,000
1,723,680,000
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
51,636,000
51,636,000
3
2
I
ORDEN NACIONAL
5,436,000
5,436,000
3
2
I
19
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARlO
DECRETO LEY
5,436,000
5,436,000
1279 DE 1994
10 RECURSOS CORRJENTES
5,436,000
5,436,000
3
2
3
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
FINANCIERAS
46,200,000
46,200,000
3
2
3
I
APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO
46,200,000
46,200,000
AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003
10 RECURSOS CORRJENTES
46,200,000
46,200,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
409,600,000
409,600,000
3
6
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
309,600,000
309,600,000
3
6
1
I
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
309,600,000
309,600,000
lO RECURSOS CORRJENTES
309,600,000
309,600,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
100,000,000
100,000,000
CORRIENTES
3
6
3
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
100,000,000
100,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRJENTES
100,000,000
100,000,000
C. INVERSION
67,800,555,235
67,800,555,235
UNIDAD: 170]01
GESTION GENERAL
67,800,555,235
67,800,555,235
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
67,800,555,235
67,800,555,235
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1106
COMERCIALIZACION
67,800,555,235
67,800,555,235
520
1106
I
lMPLANT ACION Y OPERACION FONDO DE
67,800,555,235
67,800,555,235
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
A NIVEL NACIONAL.
10 RECURSOS CORRJENTES
67,800,555,235
67,800,555,235
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARlO
(lCA)
TOTAL
149,880,000
149,880,000
A. FUNCIONAMIENTO
149,880,000
149,880,000
2
GASTOS GENERALES
83,760,000
83,760,000
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
28,000,000
28,000,000
10 RECURSOS CORRJENTES
28,000,000
28,000,000
2
O
4
ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS
55,760,000
55,760,000
lO RECURSOS CORRJENTES
55,760,000
55,760,000
]]Decreto No,
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
66,120,000
66,120,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
45,360,000
45,360,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
45,360,000
45,360,000
SOCIAL
31
PROGRAMAS
DE VIVIENDA Y OTROS
45,360,000
45,360,000
10 RECURSOS CORRIENTES
45,360,000
45,360,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
20,760,000
20,760,000
3
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
20,760,000
20,760,000
CORRIENTES
26
PROVISION PARA GASTOS INSTlTUCIONALES
Y/O
20,760,000
20,760,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
20,760,000
20,760,000
SECCION: 1713
INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO
RURAL - INCODER
TOTAL
3,237,632,000
3,237,632,000
A. FUNCIONAMIENTO
237,632,000
237,632,000
GASTOS GENERALES
184,232,000
184,232,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
32,000,000
32,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
32,000,000
32,000,000
2
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
152,232,000
152,232,000
10 RECURSOS CORRIENTES
152,232,000
152,232,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
53,400,000
53,400,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
53,400,000
53,400,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
40,000,000
40,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
40,000,000
40,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
40,000,000
40,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
13,400,000
13,400,000
CORRIENTES
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
13,400,000
13,400,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
13,400,000
13,400,000
C. INVERSION
3,000,000,000
3,000,000,000
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
2,000,000,000
2,000,000,000
SECTOR
112
1107
TENENCIA DE LA TIERRA
2,000,000,000
2,000,000,000
112
1107
TlTULACION
DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL.
2,000,000,000
2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
ll3
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
1,000,000,000
1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
1101
PRODUCCION
y APROVECHAMIENTO
AGRICOLA
1,000,000,000
1,000,000,000
113
llOI
16
ADMINISTRACION
CONSERV ACION y OPERACION DE
1,000,000,000
1,000,000,000
DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL.
10 RECURSOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
340004
Decreto No,
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 1714
UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNA T
TOTAL
54,136,000
54,136,000
A. FUNCIONAMIENTO
54,136,000
54,136,000
GASTOS GENERALES
51,376,000
51,376,000
2
o
IMPUESTOS y MULTAS
9,576,000
9,576,000
10 RECURSOS CORRIENTES
9,576,000
9,576,000
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
41,800,000
41,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES
41,800,000
41,800,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2,760,000
2,760,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
2,760,000
2,760,000
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
2,760,000
2,760,000
CORRIENTES
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTlTUCIONALES
Y/O
2,760,000
2,760,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
2,760,000
2,760,000
SECCION: 210 1
MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL
45,852,880,000
45,852,880,000
A. FUNCIONAMIENTO
3,252,880,000
3,252,880,000
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL
3,252,880,000
3,252,880,000
GASTOS GENERALES
1l1,020,000
111,020,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
1,936,000
1,936,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,936,000
1,936,000
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
109,084,000
109,084,000
10 RECURSOS CORRIENTES
109,084,000
109,084,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
3,141,860,000
3,141,860,000
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
10,072,000
10,072,000
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
10,072,000
10,072,000
4
43
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
DE ENERGIA
10,072,000
10,072,000
ATOMICA. OlEA. (LEY 16/60)
10 RECURSOS CORRIENTES
10,072,000
10,072,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
3,131,788,000
3,131,788,000
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
131,788,000
131,788,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
131,788,000
131,788,000
10 RECURSOS CORRIENTES
131,788,000
131,788,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
3,000,000,000
3,000,000,000
CORRIENTES
3
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
3,000,000,000
3,000,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
3,000,000,000
3,000,000,000
C. INVERSION
42,600,000,000
42,600,000,000
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL
42,600,000,000
42,600,000,000
35Decreto No,
OGi.J4 de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
121
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
1,500,000,000
1,500,000,000
ADMINISTRA TIV A
121
500
INTERSUBSECTORIAL
ENERGIA
1,500,000,000
1,500,000,000
121
500
CONSTRUCCION
DEL ARCHIVO CENTRAL DEL
1,500,000,000
1,500,000,000
MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGIA BOGOT A AV EL
DORADO CARRERA 50
10 RECURSOS CORRIENTES
1,500,000,000
1,500,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
2,000,000,000
2,000,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
207
MINERlA
1,500,000,000
1,500,000,000
221
207
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
1,500,000,000
1,500,000,000
INFORMATICA
y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN
EL TERRITORIO NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
1,500,000,000
1,500,000,000
221
500
INTERSUBSECTORlAL
ENERGIA
500,000,000
500,000,000
221
500
2
ACTUALlZACION
DE LA INFRAESTRUCTURA
500,000,000
500,000,000
INFORMATICA
y DE COMUNICACIONES
DEL
MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.
lO RECURSOS CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
3,600,000,000
3,600,000,000
DEL RECURSO HUMANO
310
202
PEQUENA y MEDIANA INDUSTRIA
3,600,000,000
3,600,000,000
310
202
MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD
Y
3,600,000,000
3,600,000,000
COMPETITIVIDAD
MINERA NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
3,600,000,000
3,600,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
1,500,000,000
1,500,000,000
410
207
MINERIA
1,500,000,000
1,500,000,000
410
207
10
DIAGNOSTICO
MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS
1,500,000,000
1,500,000,000
EN EL TERRITORIO
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
1,500,000,000
1,500,000,000
430
LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION
PARA
1,300,000,000
1,300,000,000
PROCESAMIENTO
430
207
MINERlA
1,300,000,000
1,300,000,000
430
207
CENSO MINERO NACIONAL
1,300,000,000
1,300,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,300,000,000
1,300,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
1,200,000,000
1,200,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
500
INTERSUBSECTORlAL
ENERGIA
1,200,000,000
1,200,000,000
520
500
18
ASES ORlA PARA LA AUDITORIA TECNICA Y EL
1,200,000,000
1,200,000,000
SEGUIMIENTO
EN LA APLlCACION
DE NORMATIVIDAD
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
Y REDlSTRlBUCION
DE
INGRESOS DE LOS SECTORES ELECTRlCO
y GAS
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
1,200,000,000
1,200,000,000
530
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZAClON
3,500,000,000
3,500,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
530
500
INTERSUBSECTORIAL
ENERGIA
3,500,000,000
3,500,000,000
530
500
10
FORMULACION
DE LA PLANEACION
y POLlTICA
3,500,000,000
3,500,000,000
PETROLERA
NACIONAL MME
10 RECURSOS CORRIENTES
3,500,000,000
3,500,000,000
630
TRANSFERENCIAS
28,000,000,000
28,000,000,000
630
500
INTERSUBSECTORlAL
ENERGIA
28,000,000,000
28,000,000,000
630
500
9
APOYO FINANCIERO
A ZONAS NO INTERCONECTADAS-
28,000,000,000
28,000,000,000
FAZNI
52 FONDO ESPECIAL FAZNI
28,000,000,000
28,000,000,000
36008'4
Decreto No.
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 2103
INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGIA y MINERIA -INGEOMINAS-
TOTAL
5,800,000,000
5,800,000,000
C. INVERSION
5,800,000,000
5,800,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
3,000,000,000
3,000,000,000
410
207
MINERIA
3,000,000,000
3,000,000,000
410
207
25
AMPLIACION
DEL CONOCIMIENTO
GEOLOGICO y DEL
1,000,000,000
1,000,000,000
POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA
NACION
20 INGRESOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
410
207
29
MEJORAMIENTO
Y DESARROLLO
DE LAS PRACTICAS
2,000,000,000
2,000,000,000
MINERAS EN LA EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS
MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
430
LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION
PARA
2,800,000,000
2,800,000,000
PROCESAMIENTO
430
207
MINERIA
] ,300,000,000
1,300,000,000
430
207
10
INVESTIGACION
y DESARROLLO
DEL SERVICIO DE
1,300,000,000
1,300,000,000
INFORMACION
GEOCIENTIFICA
NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
1,300,000,000
1,300,000,000
430
506
RECURSOS NATURALES
ENERGETICOS
NO
1,500,000,000
1,500,000,000
RENOVABLES
430
506
IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION
1,500,000,000
1,500,000,000
DE MINERIA DE HECHO EN EL TERRITORIO NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
1,500,000,000
1,500,000,000
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION
y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS
PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS
·IPSE·
TOTAL
465,080,000
2,000,000,000
2,465,080,000
A. FUNCIONAMIENTO
465,080,000
465,080,000
GASTOS GENERALES
251,000,000
25 I ,000,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
20,000,000
20,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
20,000,000
20,000,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
231,000,000
231,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
231,000,000
231,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
214,080,000
214,080,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
214,080,000
2 I 4,080,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
14,080,000
14,080,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
14,080,000
14,080,000
10 RECURSOS CORRIENTES
14,080,000
14,080,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
200,000,000
200,000,000
CORRIENTES
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
200,000,000
200,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000
200,000,000
C. INVERSION
2,000,000,000
2,000,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
2,000,000,000
2,000,000,000
37Decreto No.
de
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
410
500
INTERSUBSECTORlAL
ENERGlA
2,000,000,000
2,000,000,000
410
500
IMPLEMENTACION
y DESARROLLO
DE SOLUCIONES
2,000,000,000
2,000,000,000
ENERGETICAS
A NIVEL NACIONAL
21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA
2,000,000,000
2,000,000,000
SECCION: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARI3UROS
. ANH
TOTAL
74,407,000,000
74,407,000,000
C. INVERSION
74,407,000,000
74,407,000,000
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
20,800,000,000
20,800,000,000
SECTOR
II1
506
RECURSOS NATURALES
ENERGETICOS
NO
20,800,000,000
20,800,000,000
RENOVABLES
111
506
CONSTRUCCION
y DOTACION DE LA
20,800,000,000
20,800,000,000
INFRAESTRUCTURA
PARA LAS SEDES DE LA ANH· BIP Y
LlTOTECA NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
20,800,000,000
20,800,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
3,000,000,000
3,000,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
506
RECURSOS NATURALES ENERGETICOS
NO
3,000,000,000
3,000,000,000
RENOVABLES
211
506
ASESORlA,
DISEÑO, ADQUISICION,
MANTENIMIENTO
y
3,000,000,000
3,000,000,000
CONSTRUCCION
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARI3UROS
20 INGRESOS CORRIENTES
3,000,000,000
3,000,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA y CAPACITACION
4,600,000,000
4,600,000,000
DEL RECURSO HUMANO
310
506
RECURSOS NATURALES
ENERGETICOS
NO
4,600,000,000
4,600,000,000
RENOVABLES
310
506
DIVULGACION
y PROMOCION DE LOS RECURSOS
4,600,000,000
4,600,000,000
HIDROCARBURlFEROS
COLOMBIANOS
20 INGRESOS CORRIENTES
4,600,000,000
4,600,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
46,007,000,000
46,007,000,000
410
506
RECURSOS NATURALES ENERGETICOS
NO
46,007,000,000
46,007,000,000
RENOVABLES
410
506
ESTUDIOS REGIONALES
PARA LA EXPLORACION
DE
42,007,000,000
42,007,000,000
HIDROCARBUROS
20 INGRESOS CORRIENTES
42,007,000,000
42,007,000,000
410
506
ANALlSIS y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL
4,000,000,000
4,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES
4,000,000,000
4,000,000,000
SECCION: 2201
MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL
255,417,907,210
255,417,907,210
A. FUNCIONAMIENTO
200,490,974,554
200,490,974,554
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL
200,490,974,554
200,490,974,554
GASTOS GENERALES
99,211,704
99,211,704
o
IMPUESTOS Y MULTAS
1,622,966
1,622,966
10 RECURSOS CORRIENTES
1,622,966
1,622,966
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
97,588,738
97,588,738
38Decreto No,
o JJ 4-
HojaNo, _
de_
de ---
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
97,588,738
97,588,738
10 RECURSOS CORRIENTES
200,391,762,850
200,391,762,850
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS CON EL SECTOR
322,188,492
322,188,492
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
322,188,492
322,188,492
EL SECTOR PRIVADO
7
CUERPOS CONSULTIVOS
DEL GOBIERNO NACIONAL DE
96,720,829
96,720,829
SERVICIOS PUBLICOS
10 RECURSOS CORRIENTES
96,720,829
96,720,829
EDUCACION DE NINAS y NINOS EN SITUACIONES
24,223,374
24,223,374
ESPECIALES
10 RECURSOS CORRIENTES
24,223,374
24,223,374
15
FUNDACION
COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME
140,378,676
140,378,676
(LEY 72/83)
10 RECURSOS CORRIENTES
140,378,676
140,378,676
17
MEJORAMIENTO
DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS
9,678,893
9,678,893
EXTRANJERAS
EN EDUCACION
BASICA
10 RECURSOS CORRIENTES
9,678,893
9,678,893
21
PROGRAMAS
DE REHABILITACION
PARA ADULTOS
51,186,720
51,186,720
CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE
REHABILIT ACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC
10 RECURSOS CORRIENTES
51,186,720
51,186,720
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
41,387,550
41,387,550
ORDEN NACIONAL
11,158,279
11,158,279
CUERPOS CONSULTIVOS
DEL GOBIERNO NACIONAL DE
11,158,279
11,158,279
SERVICIOS PUBLICOS
10 RECURSOS CORRIENTES
11,158,279
11,158,279
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
NO FINANCIERAS
6,245,359
6,245,359
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR -CESU
6,245,359
6,245,359
(LEY. 30192)
10 RECURSOS CORRIENTES
6,245,359
6,245,359
OTRAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
PUBLICAS DEL
23,983,912
23,983,912
ORDEN TERRITORIAL
LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO
DEL
23,983,912
23,983,912
TOLIMA
10 RECURSOS CORRIENTES
23,983,912
23,983,912
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
28,186,808
28,186,808
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
28,186,808
28,186,808
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
8,749,291
8,749,291
AMERlCA LATINA Y EL CARlBE.CERLALC.
(LEY 65/86)
10 RECURSOS CORRIENTES
8,749,29]
8,749,291
SECRETARIA
EJECUTIVA PERMANENTE
DEL CONVENIO
10,497,584
10,497,584
ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY
20 DE 1992. -SECAB.
10 RECURSOS CORRIENTES
10,497,584
10,497,584
4
128
ORGANIZACION
DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS
5,660,509
5,660,509
PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI-
LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989.
10 RECURSOS CORRIENTES
5,660,509
5,660,509
4
129
COMISION FULBR1GHT -CONVENIO DE 1957.
3,279,424
3,279,424
10 RECURSOS CORRIENTES
3,279,424
3,279,424
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
200,000,000,000
200,000,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
200,000,000,000
200,000,000,000
SOCIAL
27
RECURSOS PARA TRANSFERIR
AL FONDO NACIONAL DE
200,000,000,000
200,000,000,000
PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO,
PREVIA
REVISION FAL TANTE DE CESANTIAS
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000,000
200,000,000,000
39Decreto No. _,~_O_'_Q_!J_4_de
_
Hoja No. _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
C. INVERSION
54,926,932,656
54,926,932,656
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL
54,926,932,656
54,926,932,656
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
9,893,400,000
9,893,400,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
700
INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION
957,000,000
957,000,000
113
700
108
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE
957,000,000
957,000,000
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
ESTATALES.
I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO
957,000,000
957,000,000
113
703
EDUCACION
SECUNDARIA
8,936,400,000
8,936,400,000
113
703
MEJORAMIENTO
EN INFRAESTRUCTURA
Y DOTACION
8,936,400,000
8,936,400,000
DE INSTITUCIONES
DE EDUCACION BASICA y MEDIA.
LEY 21 DE 1982.
16 FONDOS ESPECIALES
8,936,400,000
8,936,400,000
121
CONSTRUCCiON
DE INFRAESTRUCTURA
965,421,944
965,421,944
ADMINISTRA TIV A
121
700
INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION
965,421,944
965,421,944
121
700
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL
965,421,944
965,421,944
MINISTERIO
DE EDUCACION BOGOT A
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
965,421,944
965,421,944
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
36,236,222,677
36,236,222,677
DEL RECURSO HUMANO
310
700
INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION
20,976,064,196
20,976,064,196
310
700
134
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
7,991,251,504
7,991,251,504
PREESCOLAR,
BASICA y MEDIA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
7,991,251,504
7,991,251,504
310
700
158
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL
398,966,108
398,966,108
FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DE
PLANEACION,
DESCENTRALIZACION
Y
REORGANIZACION
DEL SECTOR EDUCATIVO.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
398,966,108
398,966,108
310
700
165
CREDITO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGlA
PARA
7.229,967,218
7,229,967,218
PRODUCCiON
Y DISTRJBUCION
DE CONTENIDOS
EN
EDUCACION
BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,150,800,000
1,150,800,000
18 PRESTAMOS
DE DESTINACION
ESPECIFICA
6,079,167,218
6,079,167,218
AUTORIZADOS
310
700
168
FOMENTAR LA PERTINENCIA
DE LA EDUCACION
1,850,392,060
1,850,392,060
PREESCOLAR,
BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,850,392,060
1,850,392,060
310
700
169
FORTALECIMIENTO
DE LA COBERTURA
CON CALIDAD
3,505,487,306
3,505,487,306
PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE 11- BANCO
MUNDIAL. REGlON NACIONAL
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
3,505,487,306
3,505,487,306
310
705
EDUCACION
SUPERIOR
15,260,158,481
15,260,158,481
310
705
117
IMPLANT ACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO
925,196,030
925,196,030
INSTlTUCIONAL
DE LA EDUCACION
SUPERIOR
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
925,196,030
925,196,030
310
705
120
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
6,235,016,723
6,235,016,723
SUPERIOR NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
6,235,016,723
6,235,016,723
310
705
122
IMPLANTACION
DE UN PROGRAMA PARA LA
3,071,116,645
3,071,116,645
TRANSFORMACION
DE LA EDUCACION TECNICA Y
TECNOLOGICA
EN COLOMBIA
lO RECURSOS CORRIENTES
1,752,955,960
1,752,955,960
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
54,173,069
54,173,069
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
1,263,987,616
1,263,987,616
40\. 0004
Decreto No,
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OB10
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
310
705
129
FOMENTAR LA PERTINENCIA
DE LA EDUCACION
5,028,829,083
5,028,829,083
SUPERIOR EN COLOMBIA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,028,829,083
5,028,829,083
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
5,831,888,035
5,831,888,035
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
700
INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION
5,831,888,035
5,831,888,035
520
700
10
MODERNIZAR
EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
5,831,888,035
5,831,888,035
10 RECURSOS CORRIENTES
771,533,037
77 I ,533,037
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,060,354,998
5,060,354,998
620
SUBSIDIOS DIRECTOS
2,000,000,000
2,000,000,000
620
703
EDUCACION
SECUNDARIA
2,000,000,000
2,000,000,000
620
703
AMPLlACION
DE COBERTURA
EDUCATIVA PARA
2,000,000,000
2,000,000,000
ATENDER POBLACION VULNERABLE
MEDIANTE
CONTRA TACION DE LA PREST ACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO
10 RECURSOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
SECCION: 2202
INSTITUTO COLOMBIANO
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (ICFES)
TOTAL
61,843,081
61,843,081
C. INVERSION
61,843,081
61,843,081
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
33,807,551
33,807,551
DEL RECURSO HUMANO
310
705
EDUCACION
SUPERIOR
33,807,551
33,807,551
310
705
13
MEJORAMIENTO
DE LOS PROCESOS MISIONALES
DE
33,807,551
33,807,551
LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION
SUPERIOR.
[DISTRlBUCION
PREVIO CONCEPTO
DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
33,807,551
33,807,551
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
28,035,530
28,035,530
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
705
EDUCACION
SUPERIOR
28,035,530
28,035,530
520
705
4
MODERNIZACION
DEL ICFES A NIVEL NACIONAL.
28,035,530
28,035,530
20 INGRESOS CORRIENTES
28,035,530
28,035,530
SECCION: 2209
INSTITUTO Nf\.CIONAL PARA SORDOS (INSOR)
TOTAL
120,205,404
64,448,737
184,654,141
A. FUNCIONAMIENTO
7,303,612
7,303,612
GASTOS GENERALES
7,161,194
7,161,194
2
o
IMPUESTOS Y MULTAS
204,829
204,829
10 RECURSOS CORRIENTES
204,829
204,829
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
6,956,365
6,956,365
10 RECURSOS CORRIENTES
6,956,365
6,956,365
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
142,418
142,418
3
OTRAS TRANSFERENCIAS
142,418
142,418
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
142,418
142,418
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
142,418
142,418
10 RECURSOS CORRIENTES
142,418
142,418
41Decreto No,
f'· '\:' 4
de
Hoja No. _
de_
J '1..))
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
C. INVERSION
112,901,792
64,448,737
177,350,529
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
14,232,154
14,232,154
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
707
EDUCACION
ESPECIAL
14,232,154
14,232,154
113
707
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL
14,232,154
14,232,154
INSOR EN BOGOT A
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
14,232,154
14,232,154
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
24,457,940
56,202,993
80,660,933
DEL RECURSO HUMANO
310
707
EDUCACION
ESPECIAL
24,457,940
56,202,993
80,660,933
310
707
MEJORAMIENTO
DE LA ATENCION EDUCA TIV A DE LA
24,457,940
56,202,993
80,660,933
POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL
I I OTROS RECURSOS DEL TESORO
24,457,940
24,457,940
20 INGRESOS CORRIENTES
56,202,993
56,202,993
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
65,965,954
8,245,744
74,211,698
410
707
EDUCACION
ESPECIAL
65,965,954
8,245,744
74,211,698
410
707
ESTUDIOS, HERRAMIENTAS
Y ORIENTACIONES
PARA
65,965,954
8,245,744
74,211,698
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
COLOMBIANA
CON LlMIT ACION AUDITIV A NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
65,965,954
65,965,954
20 INGRESOS CORRIENTES
8,245,744
8,245,744
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
8,245,744
8,245,744
INSTITUClONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
700
INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION
8,245,744
8,245,744
520
700
IMPLANT ACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION
y
8,245,744
8,245,744
GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL
NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
8,245,744
8,245,744
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL
12,862,275
12,862,275
A. FUNCIONAMIENTO
12,862,275
12,862,275
2
GASTOS GENERALES
10,688,675
10,688,675
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
539,675
539,675
10 RECURSOS CORRIENTES
539,675
539,675
4
ADQUISIClON
DE BIENES Y SERVICIOS
10,149,000
10,149,000
10 RECURSOS CORRIENTES
10,149,000
10,149,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2,173,600
2,173,600
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
2,173,600
2,173,600
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
2,173,600
2,173,600
SENTENCIAS
y CONCILIACIONES
2,173,600
2,173,600
10 RECURSOS CORRIENTES
2,173,600
2,173,600
SECCION: 2211
INSTITUTO TECNOLOGICO
PASCUAL BRAVO - MEDELLlN
TOTAL
200,161,443
200,161,443
A. FUNCIONAMIENTO
200,161,443
200,161,443
42Decreto No.
de
Hoja No.
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
200,]6],443
200,161,443
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
200,161,443
200,]6],443
6
DESTINA T AR]OS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
200,]61,443
200,16],443
CORRIENTES
6
3
2]
OTRAS TRANSFERENCIAS
200,161,443
200,]6].443
]0 RECURSOS CORRIENTES
200,]61,443
200,161,443
SECCION: 2234
INST]TUTO TECNICO CENTRAL
TOTAL
919,600
9]9,600
A. FUNCIONAMIENTO
919,600
919,600
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
919,600
919,600
3
TRANSFERENCIAS
DE PREV]SION y SEGURIDAD SOCIAL
919,600
919,600
OTRAS TRANSFERENC]AS
DE PREVISION y SEGURIDAD
919,600
919,600
SOCIAL
9
BIENESTAR UNIVERS]TARlO
(LEY 30 DE 1992)
919,600
9]9,600
10 RECURSOS CORRIENTES
919,600
919,600
SECC]ON: 2235
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION
RURAL DE PAMPLONA - ]SER
TOTAL
4,000,000
4,000,000
A. FUNC]ONAM]ENTO
4,000,000
4,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4,000,000
4,000,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
4,000,000
4,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
4,000,000
4,000,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
4,000,000
4,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
4,000,000
4,000,000
SECCION: 2236
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
DE ROLDANILLO
TOTAL
3,246,74]
3,246,741
A. FUNCIONAMIENTO
3,246,74]
3,246,74 ]
2
GASTOS GENERALES
3,246,741
3,246,741
O
4
ADQUISICION
DE B]ENES Y SERVICIOS
3,246,74 ]
3,246,741
]0 RECURSOS CORRIENTES
3,246,74 ]
3,246,74 ]
SECCION: 2238
]NSTlTUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
TOTAL
777,131
777,13]
A. FUNCIONAMIENTO
777,]31
777,13]
2
GASTOS GENERALES
777,]3]
777,]31
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
777,]31
777,131
43Decreto No,
O í'\ ,-) lt_ de
Hoja No. _
de_
~
'"
Continuación
del Decreto
"por
el cual
se aplazan
unas
apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nación
para
la vigencia
fiscal
de
2009 y se dictan
otras
disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OB1G
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS
CORRIENTES
777,131
777,131
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ"
DE CALI
TOTAL
12,680,857
12,680,857
A. FUNCIONAMIENTO
12,680,857
12,680,857
GASTOS GENERALES
12,680,857
12,680,857
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
12,680,857
12,680,857
10 RECURSOS CORRIENTES
12,680,857
12,680,857
SECCION: 230]
MINISTERIO
DE COMUNICACIONES
TOTAL
20,363,720,000
20,363,720,000
A. FUNCIONAMIENTO
20,363,720,000
20,363,720,000
UNIDAD: 230101
GESTION GENERAL
20,363,720,000
20,363,720,000
2
GASTOS GENERALES
3,040,000
3,040,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,040,000
3,040,000
10 RECURSOS CORRIENTES
3,040,000
3,040,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
20,360,680,000
20,360,680,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
20,360,680,000
20,360,680,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
360,680,000
360,680,000
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
360,680,000
360,680,000
10 RECURSOS CORRIENTES
360,680,000
360,680,000
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
20,000,000,000
20,000,000,000
CORRIENTES
6
2
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
20,000,000,000
20,000,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
DISTRIBUCION
PREVIO
CONCEPTO DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
20,000,000,000
20,000,000,000
SECCION: 2306
FONDO DE COMUNICACIONES
TOTAL
1,411,000,000
70,632,000,000
72,043,000,000
C.INVERSION
1,411,000,000
70,632,000,000
72,043,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
55,632,000,000
55,632,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
400
INTERSUBSECTORlAL
COMUNICACIONES
55,632,000,000
55,632,000,000
211
400
CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS
Y
3,000,000,000
3,000,000,000
AUTOMATIZACION
DE LA GESTION DEL ESPECTRO
RADIOLECTRICO.
20 INGRESOS CORRIENTES
3,000,000,000
3,000,000,000
211
400
14
AMPLlACION
PROGRAMA
DE TELECOMUNICACIONES
38,589,000,000
38,589,000,000
SOCIALES -[PREVIO CONCEPTO DNPl
20 INGRESOS CORRIENTES
38,589,000,000
38,589,000,000
44Decreto No,
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
211
400
23
APROVECHAMIENTO
DE LAS TECNOLOGlAS
DE LA
4,000,000,000
4,000,000,000
INFORMACION
y LAS COMUNICACIONES
EN COLOMBIA
20 INGRESOS CORRIENTES
4,000,000,000
4,000,000,000
211
400
24
IMPLEMENTACION
DE UN CONVENIO PARA EL
5,000,000,000
5,000,000,000
FINANCIAMIENTO
DE EQUIPOS DE COMPUT ACION EN
EL TERRITORIO NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
5,000,000,000
5,000,000,000
211
400
25
APOYO A LA IMPLEMENTACION
DE LAS TIC EN LOS
3,043,000,000
3,043,000,000
PROCESOS PRODUCTIVOS
DE LAS MIPYMES EN
COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
3,043,000,000
3,043,000,000
211
400
28
ADQUISICION
RECUPERACION
Y EXPANSION DE LA
2,000,000,000
2,000,000,000
RED DE TRANSMISION
DE FRECUENCIAS
DE LA RADIO
NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
1,411,000,000
8,000,000,000
9,4 Il,OOO,OOO
DEL RECURSO HUMANO
310
400
INTERSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
1,411,000,000
8,000,000,000
9,411,000,000
310
400
lO
IMPLEMENT ACION Y DESARROLLO
AGENDA DE
3,000,000,000
3,000,000,000
CONECTIVIDAD
-[PREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
3,000,000,000
3,000,000,000
310
400
12
ASISTENCIA
CAPACITACION
Y APOYO PARA EL
1,000,000,000
1,000,000,000
ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS
Y
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
20 INGRESOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
310
400
13
APROVECHAMIENTO
PROMOCION,
USO Y APROPIACION
2,000,000,000
2,000,000,000
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA
20 INGRESOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
310
400
14
APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO
1,4Il,000,000
2,000,000,000
3,411,000,000
NIVEL EN TIC REGlON NACIONAL
18 PRESTAMOS
DE DESTINACION
ESPECIFICA
1,411,000,000
1,411,000,000
AUTORIZADOS
20 INGRESOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
4,000,000,000
4,000,000,000
410
400
INTERSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
4,000,000,000
4,000,000,000
410
400
12
APOYO A LA INNOV ACION DESARROLLO
E
4,000,000,000
4,000,000,000
INVESTIGACION
DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA
-[pREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
4,000,000,000
4,000,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
3,000,000,000
3,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
400
INTERSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
3,000,000,000
3,000,000,000
520
400
2
APROVECHAMIENTO
ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS
3,000,000,000
3,000,000,000
TICS NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
3,000,000,000
3,000,000,000
SECCION: 2401
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
TOTAL
35,951,160,000
35,951,160,000
A. FUNCIONAMIENTO
1,451,160,000
1,451,160,000
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL
1,157,920,000
1,157,920,000
GASTOS GENERALES
677,920,000
677,920,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
100,000,000
100,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
100,000,000
100,000,000
45Decreto No.
\...
OU'04 de
_
HojaNo._
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
o
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
577 ,920,000
577,920,000
10 RECURSOS CORRIENTES
577,920,000
577 ,920,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
480,000,000
480,000,000
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
80,000,000
80,000,000
2
ORDEN NACIONAL
80,000,000
80,000,000
2
11
CONVENIO POLlCIA NACIONAL - DIVISION
80,000,000
80,000,000
CARRETERAS
10 RECURSOS CORRIENTES
80,000,000
80,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
400,000,000
400,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
200,000,000
200,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
200,000,000
200,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000
200,000,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
200,000,000
200,000,000
CORRIENTES
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
200,000,000
200,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000
200,000,000
UNIDAD; 240104
SUPERlNTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
293,240,000
293,240,000
GASTOS GENERALES
56,640,000
56,640,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
80,000
80,000
10 RECURSOS CORRIENTES
80,000
80,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
56,560,000
56,560,000
10 RECURSOS CORRIENTES
56,560,000
56,560,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
236,600,000
236,600,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
236,600,000
236,600,000
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
36,600,000
36,600,000
3
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
36,600,000
36,600,000
16 FONDOS ESPECIALES
36,600,000
36,600,000
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
200,000,000
200,000,000
CORRIENTES
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
200,000,000
200,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000
200,000,000
C. INVERSION
34,500,000,000
34,500,000,000
UNIDAD; 240101
GESTION GENERAL
34,500,000,000
34,500,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
1,000,000,000
1,000,000,000
410
600
INTERSUBSECTORlAL
TRANSPORTE
1,000,000,000
1,000,000,000
410
600
28
ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
DE POLlTICAS EN
1,000,000,000
1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA
DE LOS MODOS DE TRANSPORTE
A
CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.
REGlON NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
33,500,000,000
33,500,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
33,500,000,000
33,500,000,000
520
600
11
ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO
1,500,000,000
1,500,000,000
VIAL DEPARTAMENTAL
EN EL TERRITORIO NACIONAL
46,. OGG4
Decreto No. _
de
_
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
RECURSOS
TOTAL
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
PROPIOS
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
1,500,000,000
1,500,000,000
32,000,000,000
32,000,000,000
520
600
15
PROGRAMAS
DE PROMOCION PARA LA REPOSICION y
RENOV ACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
DE CARGA
NACIONAL. REGlON NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
32,000,000,000
32,000,000,000
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL
96,558,180,000
96,558,180,000
A. FUNCIONAMIENTO
3,958,180,000
3,958,180,000
1,480,892,000
2
GASTOS GENERALES
1,480,892,000
1,412,684,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
1,412,684,000
lO RECURSOS CORRIENTES
1,412,684,000
1,412,684,000
68,208,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
68,208,000
10 RECURSOS CORRIENTES
68,208,000
68,208,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2,477,288,000
2,477,288,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
2,477,288,000
2,477,288,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
2,477,288,000
2,477,288,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
2,477,288,000
2,477,288,000
lO RECURSOS CORRIENTES
2,477,288,000
2,477,288,000
C. INVERSION
92,600,000,000
92,600,000,000
3,000,000,000
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
3,000,000,000
SECTOR
3,000,000,000
III
606
TRANSPORTE
FLUVIAL
3,000,000,000
III
606
126
ADECUACION
MEJORAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DE
3,000,000,000
3,000,000,000
LA RED FLUVIAL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
68,000,000,000
68,000,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
50,000,000,000
113
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
50,000,000,000
15,000,000,000
113
600
101
MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO
Y REHABILlT ACION
15,000,000,000
DE LA RED VIAL DEP ART AMENT AL, MUNICIPAL y VIAS
PARA LA COMPETITIVIDAD
10 RECURSOS CORRIENTES
15,000,000,000
15,000,000,000
113
600
562
MEJORAMIENTO
Y PA VIMENTACION
DE LAS VIAS A
35,000,000,000
35,000,000,000
TRA VES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
VIAL
DE INTEGRACION
y DESARROLLO
REGIONAL
COLOMBIA.
10 RECURSOS CORRIENTES
35,000,000,000
35,000,000,000
113
601
RED TRONCAL NACIONAL
5,000,000,000
5,000,000,000
113
601
82
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
CARRETERA
5,000,000,000
5,000,000,000
TUMACO-MOCOA
DE LA TRANSVERSAL
TUMACO
MOCOA. NARIÑO-PUTUMA YO.
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA
5,000,000,000
5,000,000,000
AUTORIZACION
3,000,000,000
113
605
TRANSPORTEFERREO
3,000,000,000
3,000,000,000
113
605
MANTENIMIENTO
DE VIAS FERREAS A NIVEL
3,000,000,000
NACIONAL.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
10,000,000,000
113
606
TRANSPORTE
FLUVIAL
10,000,000,000
5,000,000,000
113
606
52
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO,
REHABILlTACION
y
5,000,000,000
DOT ACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL
1I OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
47Decreto No,
n ¡'\ ¡4 de
Hoja No,
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
113
606
103
RECUPERACION
DE LA NAVEGABILlDAD
DEL RIO
2,000,000,000
2,000,000,000
META. DEPARTAMENTOS
DEL META, CASAN ARE,
ARAUCA y VICHADA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,000,000,000
2,000,000,000
113
606
104
ADECUACION
y CANALlZACION
DE LOS ESTEROS EN EL
3,000,000,000
3,000,000,000
LITORAL PACIFICO
NACIONAL
15 DONACIONES
3,000,000,000
3,000,000,000
121
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
6,600,000,000
6,600,000,000
ADMINISTRA TIV A
121
600
INTERSUBSECTORlAL
TRANSPORTE
6,600,000,000
6,600,000,000
121
600
2
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO,
ADECUACION
y
6,600,000,000
6,600,000,000
EQUIPAMIENTO
DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
6,600,000,000
6,600,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
8,000,000,000
8,000,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
600
INTERSUBSECTORlAL
TRANSPORTE
8,000,000,000
8,000,000,000
2] 1
600
9
ADQU]SIC]ON
MANTEN]MIENTO
y OPERACION DE
1,000,000,000
1,000,000,000
VEHICULOS y AERONAVES
1] OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
21I
600
127
DOT ACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION
y
5,000,000,000
5,000,000,000
MEJORAMIENTO
DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
211
600
130
APOYO
Y DOT ACION
A LA GESTION TECNICA Y
2,000,000,000
2,000,000,000
ADMINISTRA TIV A DE LA ENTIDAD. NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,000,000,000
2,000,000,000
420
ESTUDIOS DE PREINVERSION
5,000,000,000
5,000,000,000
420
600
[NTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
5,000,000,000
5,000,000,000
420
600
2
ANALlSIS Y ESTUDIOS VARIOS.
4,000,000,000
4,000,000,000
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
4,000,000,000
4,000,000,000
420
600
3
ANALlSIS,
DISEÑOS Y ESTUDIOS CORREDORES
[,000,000,000
1,000,000,000
COMPLEMENTARIOS
DE COMPETITIVIDAD
REGlON
NACIONAL
]] OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
2,000,000,000
2,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
600
[NTERSUBSECTORlAL
TRANSPORTE
2,000,000,000
2,000,000,000
520
600
21
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION AMBIENTAL
EN LOS
1,000,000,000
J,000,000,000
PROYECTOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
520
600
26
IMPLEMENTACION
A LA GESTION PREDlAL POR
1,000,000,000
1,000,000,000
CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO,
REHABILlT ACION,
CONSERV ACJON Y EMERGENCIAS
EN LOS PROYECTOS
DE [NVERSION DEL [NSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
SECC[ON 2413
[NSTITuTO
NACIONAL DE CONCESIONES
- lNCO
TOTAL
29,793,000,000
19,668,000,000
49,461,000,000
C. INVERSION
29,793,000,000
19,668,000,000
49,461,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
19,668,000,000
19,668,000,000
]NFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
1[3
605
TRANSPORTEFERREO
19,668,000,000
[ 9,668,000,000
48Decreto No.
'
G Q e 4 de
---------
-------
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
113
605
7
REHABILlTACION
DE VIAS FERREAS A NIVEL
19,668,000,000
] 9,668,000,000
NACIONAL, A TRA VES DEL SISTEMA DE CONCESIONES
20 INGRESOS CORRIENTES
]9,668,000,000
19,668,000,000
530
ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION
29,793,000,000
29,793,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
530
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
29,793,000,000
29,793,000,000
530
600
3
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS
29,393,000,000
29,393,000,000
COMPLEMENTARIAS
Y COMPRA DE PREDIOS.
CONTRA TOS DE CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP
10 RECURSOS CORRIENTES
29,393,000,000
29,393,000,000
530
600
4
APOYO A LA GEST]ON DEL ESTADO. ASESORIAS Y
400,000,000
400,000,000
CONSULTORIAS.
CONTRATOS DE CONCESION.
10 RECURSOS CORRIENTES
400,000,000
400,000,000
SECCION: 2501
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACJON
TOTAL
2,558,824,769
2,558,824,769
SECCION: 2502
DEFENSORIA
DEL PUEBLO
TOTAL
4,767,845,400
4,767,845,400
SECCION: 2601
CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLlCA
TOTAL
3,541,918,600
3,541,918,600
SECCION: 2602
FONDO DE B]ENEST AR SOCIAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLlCA
TOTAL
857,443,400
119,000,000
976,443,400
A. FUNCIONAMIENTO
857,443,400
857,443,400
2
GASTOS GENERALES
30,388,600
30,388,600
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
30,388,600
30,388,600
10 RECURSOS CORRIENTES
30,388,600
30,388,600
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
827,054,800
827,054,800
3
5
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
496,894,800
496,894,800
3
5
2
CESANTIAS
496,894,800
496,894,800
3
5
2
I
CESANTIAS DEFINITIVAS
"113,445,200
I 13,445,200
10 RECURSOS CORRIENTES
113,445,200
113,445,200
3
5
2
2
CESANTIAS
PARCIALES
383,449,600
383,449,600
10 RECURSOS CORRIENTES
187,110,800
187,110,800
16 FONDOS ESPECIALES
196,338,800
196,338,800
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
330,160,000
330,160,000
3
6
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
50,160,000
50,160,000
3
6
1
1
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
50,160,000
50,160,000
10 RECURSOS CORRIENTES
50,160,000
50,160,000
3
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
280,000,000
280,000,000
CORRIENTES
3
6
3
21
OTRAS TRANSFERENCIAS
280,000,000
280,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
280,000,000
280,000,000
49Decreto No,
'"
de
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENfO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
C, INVERSION
II9,000,000
119,000,000
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
119,000,000
119,000,000
SECTOR
III
IOOO
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
119,000,000
119,000,000
111
1000
CONSTRUCCION
POLlDEPORTIVO
COLEGIO PARA HIJOS
119,000,000
119,000,000
DE EMPLEADOS
DE LA CONTRALORlA
GENERAL DE LA
REPUBLlCA
EN BOGOTA
21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA
1I 9,000,000
1I 9,000,000
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL
12,792,572,179
12,792,572,179
SECCION: 2801
REGlSTRADURlA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL
6,734,317,512
6,734,317,512
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGlSTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL
98,773,400
98,773,400
A. FUNCIONAMIENTO
98,773,400
98,773,400
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
209,000
209,000
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
209,000
209,000
ORDEN NACIONAL
209,000
209,000
2
CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL
209,000
209,000
10 RECURSOS CORRIENTES
209,000
209,000
4
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
98,564,400
98,564,400
4
2
OTRAS TRANSFERENCIAS
98,564,400
98,564,400
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
DE
98,564,400
98,564,400
CAPITAL
4
2
10
PRESTAMOS
DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000)
98,564,400
98,564,400
10 RECURSOS CORRIENTES
98,564,400
98,564,400
SECCION: 2901
FISCALlA GENERAL DE LA NACION
TOTAL
12,835,521,650
12,835,521,650
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TOTAL
1,926,187,320
1,926,187,320
A. FUNCIONAMIENTO
474,594,924
474,594,924
2
GASTOS GENERALES
43I,II3,005
431,113,005
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
5,000,000
5,000,000
10 RECURSOS
CORRIENTES
5,000,000
5,000,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
426, II3,005
426,1] 3,005
10 RECURSOS CORRIENTES
426,113,005
426,113,005
soDecretoNo.
de
HojaNo._de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
43,481,919
43,481,919
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
21,945,000
21,945,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
21,945,000
21,945,000
SOCIAL
44
SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)
21,945,000
21,945,000
10 RECURSOS CORRIENTES
21,945,000
21,945,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
21,536,919
21,536,919
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
21,536,919
21,536,919
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
21,536,919
21,536,919
10 RECURSOS CORRIENTES
21,536,919
21,536,919
C. INVERSION
1,451,592,396
1,451,592,396
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
1,451,592,396
1,451,592,396
SECTOR
III
803
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
1,451,592,396
1,451,592,396
111
803
42
CONSTRUCCION
Y DOT ACION DE LA SEDE DE
1,451,592,396
1,451,592,396
MEDICINA LEGAL IBAGUE
16 FONDOS ESPECIALES
1,451,592,396
1,451,592,396
SECCION: 3201
MINISTERIO
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
TOTAL
31,649,124,054
31,649,124,054
A. FUNCIONAMIENTO
949,124,054
949,124,054
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL
863,684,432
863,684,432
GASTOS GENERALES
174,570,315
174,570,315
o
IMPUESTOS Y MULTAS
3,029,954
3,029,954
10 RECURSOS CORRIENTES
3,029,954
3,029,954
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
171,540,361
171,540,361
10 RECURSOS CORRIENTES
171,540,361
171,540,361
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
689,114,117
689,114,117
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
621,050,117
621,050,117
ORDEN NACIONAL
621,050,117
621,050,117
23
INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES
188,619,805
188,619,805
CIENTIFICAS
10 RECURSOS CORRIENTES
188,619,805
188,619,805
24
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES
DEL
91,290,471
91,290,471
PACIFICO.
10 RECURSOS CORRIENTES
91,290,471
91,290,471
25
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE RECURSOS
162,979,841
162,979,841
BIOLOGICOS
10 RECURSOS CORRIENTES
162,979,841
162,979,841
26
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y
178,160,000
178,160,000
COSTERAS
10 RECURSOS CORRIENTES
178,160,000
178,160,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
68,064,000
68,064,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
20,064,000
20,064,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
20,064,000
20,064,000
10 RECURSOS CORRIENTES
20,064,000
20,064,000
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
48,000,000
48,000,000
CORRIENTES
51Decreto No,
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAI'v1IENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
48,000,000
48,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
48,000,000
48,000,000
UNIDAD: 320102
UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DEL SISTEMA DE
85,439,622
85,439,622
PARQUES NACIONALES
NATURALES
GASTOS GENERALES
85,439,622
85,439,622
o
IMPUESTOS Y MULTAS
5,434,000
5,434,000
10 RECURSOS CORRIENTES
5,434,000
5,434,000
2
o
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
80,005,622
80,005,622
10 RECURSOS CORRIENTES
80,005,622
80,005,622
C. INVERSION
30,700,000,000
30,700,000,000
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL
29,700,000,000
29,700,000,000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
1,000,000,000
1,000,000,000
SECTOR
111
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
1,000,000,000
1,000,000,000
III
900
108
CONSTRUCCION
NUEV A SEDE PRINCIPAL DEL
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y
COSTERAS -INVEMAR- SANTA MARTA, MAGDALENA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
200,000,000
200,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
200,000,000
200,000,000
113
900
131
AMPLIACION
y ADECUACION
DE LA
200,000,000
200,000,000
INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL MINISTERIO
DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
500,000,000
500,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
500,000,000
500,000,000
211
900
6
RENOV ACION TECNOLOGICA
DEL MINISTERIO DE
500,000,000
500,000,000
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
EN
COLOMBIA
I I OTROS RECURSOS DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
3,000,000,000
3,000,000,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
3,000,000,000
3,000,000,000
520
900
ANALISIS ESTRUCTURACION
y FORTALECIMIENTO
DEL
2,000,000,000
2,000,000,000
MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA
NACIONAL AMBIENTAL.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
2,000,000,000
2,000,000,000
520
900
71
APOYO ORDENACION,
MANEJO Y RESTAURACION
DE
550,000,000
550,000,000
ECOSISTEMAS.
NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
550,000,000
550,000,000
POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENT ACION
450,000,000
450,000,000
,*
520
900
74
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
450,000,000
450,000,000
670
APOYO
25,000,000,000
25,000,000,000
670
1200
INTERSUBSECTORIAL
SANEAMIENTO
BASICO
25,000,000,000
25,000,000,000
670
1200
IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
25,000,000,000
25,000,000,000
BASICO A NIVEL NACIONAL
- BOLSA CONCURSO
TERRITORIAL
-[PREVIO CONCEPTO DNP]
16 FONDOS ESPECIALES
25,000,000,000
25,000,000,000
52Decreto No, _
de
_
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD:
320102
UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DEL SISTEMA DE
1,000,000,000
1,000,000,000
PARQUES NACIONALES
NATURALES
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORlAL
MEDIO AMBIENTE
1,000,000,000
1,000,000,000
520
900
ADMINISTRACION
CONSERV ACION MANEJO Y
1,000,000,000
1,000,000,000
PROTECCION
DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
DE COLOMBIA.
la RECURSOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM
TOTAL
488,705,052
351,000,000
839,705,052
A. FUNCIONAMIENTO
488,705,052
488,705,052
2
GASTOS GENERALES
470,178,445
470,178,445
O
IMPUESTOS Y MULTAS
2,210,996
2,210,996
la RECURSOS CORRIENTES
2,210,996
2,210,996
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
467,967,449
467,967,449
la RECURSOS CORRIENTES
467,967,449
467,967,449
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
18,526,607
18,526,607
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
1,170,400
1,170,400
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
1,170,400
1,170,400
4
73
INSTITUTO INTERAMERICANO
PARA LA
1,170,400
1,170,400
INVESTIGACION
DEL CAMBIO GLOBAL
-IAI-CONTRlBUCION
VOLUNTARIA
(LEY 304/96)
la RECURSOS CORRIENTES
1,170,400
1,170,400
OTRAS TRANSFERENCIAS
17,356,207
17,356,207
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
17,356,207
17,356,207
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
17,356,207
17,356,207
la RECURSOS CORRIENTES
17,356,207
17,356,207
C. INVERSION
351,000,000
351,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
351,000,000
351,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
900
INTERSUBSECTORlAL
MEDIO AMBIENTE
351,000,000
351,000,000
113
900
MANTENIMIENTO
DE LA RED DE ESTACIONES
351,000,000
351,000,000
HIDROMETEOROLOGlCAS
Y AMBIENTALES
A NIVEL
NACIONAL (CONVENIOS)
20 INGRESOS CORRIENTES
351,000,000
351,000,000
SECCION: 3208
CORPORACION
AUTO NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
TOTAL
34,837,562
34,837,562
A. FUNCIONAMIENTO
34,837,562
34,837,562
2
GASTOS GENERALES
34,837,562
34,837,562
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
7,175,188
7,175,188
10 RECURSOS CORRIENTES
7,175,188
7,175,188
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
27,662,374
27,662,374
53L
OQ04
Decreto No, _
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
27,662,374
27,662,374
SECCION: 3209
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDlO
(CRQ)
TOTAL
11,792,311
11,792,311
A. FUNCIONAMIENTO
11,792,311
11,792,311
GASTOS GENERALES
11,792,311
11,792,311
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
99,266
99,266
lO RECURSOS CORRIENTES
99,266
99,266
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
11,693,045
11,693,045
10 RECURSOS CORRIENTES
11,693,045
11,693,045
SECCION: 3210
CORPORAC10N
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
TOTAL
84,341,582
84,341,582
A. FUNCIONAMIENTO
2,788,184
2,788,184
GASTOS GENERALES
2,788,184
2,788,184
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,788,184
2,788,184
10 RECURSOS CORRIENTES
2,788,184
2,788,184
C. INVERSI0N
81,553,398
81,553,398
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
42,718,447
42,718,447
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMIN1STRACION
DEL ESTADO
520
903
MITIGACION
42,718,447
42,718,447
520
903
CONTROL Y RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD
42,718,447
42,718,447
AMBIENTAL
EN EL AREA DE JURISDlCCION
DE
CORPOURABA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
42,718,447
42,718,447
530
ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION
38,834,951
38,834,951
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
530
901
CONSERV ACION
38,834,951
38,834,951
530
901
CONSERV ACION
PROTECCION Y USO DE LA
38,834,951
38,834,951
BIODlVERSIDAD
DE LA JURISDlCCION
DE CORPOURABA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
38,834,951
38,834,951
SECCION: 3212
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DEL CHOCO-
CODECHOCO
TOTAL
126,213,592
126,213,592
C. INVERSION
126,213,592
126,213,592
420
ESTUDIOS DE PREINVERSION
38,834,951
38,834,951
420
207
MINERIA
38,834,951
38,834,951
420
207
FORMULACION
PLAN DE ORDENAMIENTO
MINERO
38,834,951
38,834,951
AMBIENTAL
DE LOS MUNCIPIOS
DE QUIBDO, ISTMINA,
CON DOTO, UNION PANAMERICANA,
CANTO N DEL SAN
PABLO Y TADO. DEPARTAMENTO
DEL CHOCO
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
38,834,951
38,834,951
54Decreto No,
o Q \ i~e ------
Hoja No, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
I
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGA/'IIZACION
87,378,641
87,378,641
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA AIDMINISTRACION
DEL ESTADO
I
520
900
INTERSUBSECTORlAL
MEDIO AMBI:IE
87,378,641
87,378,64 I
520
900
lO
CONTROL SEGUIMIENTO
Y MONITO
O DE LOS
87,378,64 I
87,378,641
RECURSOS NATURALES
RENOV ABLE~
Y EL AMBIENTE
DEPARTAMENTO
DEL CHOCO
1
i
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
1
87,378,641
87,378,641
!
i
i
SECCION: 3214
i
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA
(CORTOLlMA)
I
TOTAL
1
4,339,266
4,339,266
A. FUNCIONAMIENTO
!
4,339,266
4,339,266
2
GASTOS GENERALES
4,339,266
4,339,266
O
IMPUESTOS Y MULTAS
I
248,164
248,164
1
lO RECURSOS CORRIENTES
I
248,164
248,164
I
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
4,091,102
4,091,102
i
lO RECURSOS CORRIENTES
4,091,102
4,091,102
1
I
SECCION: 3215
1
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE RISARALDA
(CARDER)
I
1
TOTAL
5,694,041
5,694,041
A. FUNCIONAMIENTO
5,694,041
5,694,041
GASTOS GENERALES
5,694,041
5,694,041
I
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
1,240,822
1,240,822
1
lO RECURSOS
CORRIENTES
I
1,240,822
1,240,822
I
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIO~
4,453,219
4,453,219
lO RECURSOS CORRIENTES
4,453,219
4,453,219
SECCION: 3218
I
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
I
TOTAL
I
15,063,884
15,063,884
1
A. FUNCIONAMIENTO
15,063,884
15,063,884
GASTOS GENERALES
15,063,884
15,063,884
2
O
IMPUESTOS
Y MULTAS
2,019,024
2,019,024
10 RECURSOS CORRIENTES
I
2,019,024
2,019,024
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS)
13,044,860
13,044,860
lO RECURSOS CORRIENTES
I
13,044,860
13,044,860
1
!
SECCION: 3219
I
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAIl DEL CESAR (CORPOCESAR)
I
1
TOTAL
108,796,117
108,796,117
I
I
A. FUNCIONAMIENTO
2,000,000
2,000,000
1
5500(;4
DecretoNo.
de_
HojaNo._
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
GASTOS GENERALES
2,000,000
2,000,000
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,000,000
2,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,000,000
2,000,000
C. INVERSION
106,796,117
106,796,117
440
ACTUALIZACION
DE INFORMACION
PARA
106,796,117
106,796,117
PROCESAMIENTO
440
903
MITIGACION
106,796,117
106,796,117
440
903
IMPLEMENTACION
y OPERACION DE LA RED DE
106,796,117
106,796,117
MONITOREO
DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA
MINERA
DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
106,796,117
106,796,117
SECCION: 3222
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
(CORPAMAG)
TOTAL
2,865,835
2,865,835
A. FUNCIONAMIENTO
2,865,835
2,865,835
2
GASTOS GENERALES
2,865,835
2,865,835
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
99,266
99,266
10 RECURSOS CORRIENTES
99,266
99,266
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,766,569
2,766,569
10 RECURSOS
CORRIENTES
2,766,569
2,766,569
SECCION: 3223
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA-
CORPOAMAZONIA
TOTAL
75,467,490
75,467,490
A. FUNCIONAMIENTO
17,215,062
17,215,062
GASTOS GENERALES
17,215,062
17,215,062
2
O
4
ADQU1SICION DE BIENES Y SERVICIOS
17,215,062
17,215,062
10 RECURSOS CORRIENTES
17,215,062
17,215,062
C. INVERSION
58,252,428
58,252,428
410
INVESTIGAC10N
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
38,834,952
38,834,952
410
900
INTERSUBSECTORlAL
MEDIO AMBIENTE
19,417,476
19,417,476
410
900
4
APLlCACION
DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO
19,417,476
19,417,476
PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA
DE LAS ETNIAS y
CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
19,417,476
19,417,476
410
902
MANEJO
19,417,476
19,417,476
410
902
IMPLANT ACION y PROMOCION
DEL CONOCIMIENTO
Y
19,417,476
19,417,476
USO DE LOS RECURSOS NATURALES
y FOMENTO DE
TECNOLOGIA
APROPIADA
PARA EL MANEJO
ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS
DE LA REGlON
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
19,417,476
19,417,476
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
19,417,476
19,417,476
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
19,417,476
19,417,476
56DecretoNo,
'-'
0004 de
_
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
900
CONTROL SEGUIMIENTO
Y MONITOREO DE LOS
19,417,476
19,417,476
RECURSOS NATURALES EN EL SUR DE LA AMAZONIA
COLOMBIANA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
19,417,476
19,417,476
SECCION: 3224
CORPORAClON
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA
AMAZONIA - CDA
TOTAL
128,341,262
128,341,262
A. FUNCIONAMIENTO
2,127,670
2,127,670
2
GASTOS GENERALES
2,127,670
2,127,670
2
o
IMPUESTOS Y MULTAS
62,041
62,041
10 RECURSOS CORRIENTES
62,041
62,041
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,065,629
2,065,629
10 RECURSOS CORRIENTES
2,065,629
2,065,629
C. INVERSION
126,213,592
126,213,592
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
126,213,592
126,213,592
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
902
MANEJO
126,213,592
126,213,592
520
902
CONTROL SEGUIMIENTO
Y MONITOREO DE LOS
126,213,592
126,213,592
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
Y DEL MEDIO
AMBIENTE EN EL AREA DE JURlSDlCCION
DE LA CDA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
126,213,592
126,213,592
SECCION: 3226
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA - CORALINA
TOTAL
134,344,273
134,344,273
A. FUNCIONAMIENTO
8,130,677
8,130,677
2
GASTOS GENERALES
8,130,677
8,130,677
o
IMPUESTOS Y MULTAS
348,159
348,159
10 RECURSOS CORRIENTES
348,159
348,159
o
4
ADQUISIC10N
DE BIENES Y SERVICIOS
7,782,518
7,782,518
10 RECURSOS CORRIENTES
7,782,518
7,782,518
C. INVERSION
126,213,596
126,213,596
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
23,300,971
23,300,971
DEL RECURSO HUMANO
310
902
MANEJO
23,300,971
23,300,971
310
902
6
MEJORAMIENTO
Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
23,300,971
23,300,971
MEDIANTE LA IMPLEMENT ACION DE PRACTICAS MAS
AMIGABLES CON EL AMBIENTE EN LA RESERVA DE
~
BIOSFERA SEAFLOWER
ARCHIPIELAGO
DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
23,300,971
23,300,971
410
lNVESTIGACION
BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
50,485,440
50,485,440
410
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
29,126,214
29,126,214
410
900
PROTECCI0N
Y CONSERV ACION DE LOS RECURSOS DE
29,126,214
29,126,214
LA BIODlVERSIDAD
Y ECOSISTEMAS
ESTRA TEGICOS
DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER EN
SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
29,126,214
29,126,214
57f'
A
Decreto No,
n
.'
L}¡ ; ';L de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
410
901
CONSER VACION
21,359,226
21,359,226
410
901
1
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA DE MONITOREO,
21,359,226
21,359,226
CONTROL Y EV ALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL
EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER.
DEPARTAMENTO
DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
21,359,226
21,359,226
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
52,427,185
52,427,185
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
29,126,214
29,126,214
520
900
11
MEJORAMIENTO
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DE LA
29,126,214
29,126,214
CORPORACION
DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
ISLAS
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
29,126,214
29,126,214
520
902
MANEJO
23,300,971
23,300,971
520
902
2
PROTECCION
Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO
23,300,97 I
23,300,971
HIDRlCO
EN EL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
23,300,971
23,300,971
SECCION: 3227
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA-CORMACARENA
TOTAL
82,860,462
82,860,462
A FUNCIONAMIENTO
5,190,559
5,190,559
2
GASTOS GENERALES
5,190,559
5,190,559
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
141,056
141,056
10 RECURSOS CORRIENTES
141,056
141,056
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
5,049,503
5,049,503
10 RECURSOS CORRIENTES
5,049,503
5,049,503
C. INVERSI0N
77,669,903
77,669,903
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
77,669,903
77,669,903
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
901
CONSERV ACION
77,669,903
77,669,903
113
901
1
CONSERV ACION Y MANEJO DE LAS ZONAS
77,669,903
77,669,903
VULNERABLES
DE ALTO RIESGO EN EL
DEPARTAMENTO
DEL META
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
77,669,903
77,669,903
SECCION: 3228
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE-
CORPOMOJANA
TOTAL
98,895,872
98,895,872
A FUNCIONAMIENTO
5,691,988
5,691,988
2
GASTOS GENERALES
5,691,988
5,691,988
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
122,657
122,657
10 RECURSOS
CORRIENTES
122,657
122,657
2
O
4
ADQUISICI0N
DE BIENES Y SERVICIOS
5,569,33 I
5,569,33 I
10 RECURSOS CORRIENTES
5,569,33 I
5,569,331
C. INVERSION
93,203,884
93,203,884
58Decreto No.
de
Hoja No.
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OB1G
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
113
MEJORAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DE
13,592,233
13,592,233
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
901
CONSERV ACION
13,592,233
13,592,233
113
901
I
ADECUACION
y DOTACION PARA LA INVESTIGACION
13,592,233
13,592,233
EN FAUNA
CROCODYLLlA
EN LA JURJSDlCCION
DE
CORPOMOJANA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
13,592,233
13.592,233
410
INVESTlGACION
BASICA, APLICADA y ESTUDIOS
19,417,476
19,417,476
410
900
INTERSUBSECTORJAL
MEDIO AMBIENTE
19,417,476
19,417,476
410
900
2
ANALlSIS y EV ALUACION DE LA DlNAMlCA
PESQUERA
19,417,476
19,417,476
EN EL BAJO SAN JORGE Y LA MOJANA,
DEPARTAMENTO
DE SUCRE
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
19,417,476
19,417,476
520
ADMINISTRACI0N,
CONTROL y ORGANIZACION
60,194,175
60,194,175
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
31,067,961
31,067,961
520
900
2
DIAGNOSTICO,
MANEJO Y ORDENAMIENTO
DE
31,067,961
31,067,961
CUENCAS HIDROGRAFICAS
EN EL AREA DE
JURISDlCCION.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
31,067,961
31,067,961
520
902
MANEJO
29,126,214
29,126,214
520
902
CONTROL SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
DE LOS
29,126,214
29,126,214
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
EN EL AREA DE
JURJSDICCION
DE CORPOMOJANA.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
29,126,214
29,126,214
SECCION: 3229
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
TOTAL
3,491,684
3,491,684
A. FUNCIONAMIENTO
3,491,684
3,491,684
2
GASTOS GENERALES
3,491,684
3,491,684
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,491,684
3,491,684
lO RECURSOS
CORRJENTES
3,491,684
3,491,684
SECCION: 3230
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
TOTAL
86,145,206
86.145,206
A. FUNCIONAMIENTO
4,591,807
4,591,807
2
GASTOS GENERALES
4,591,807
4,591,807
2
o
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
4,591,807
4,591,807
lO RECURSOS CORRJENTES
4,591,807
4,591,807
C. INVERSION
81,553,399
81,553,399
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
15,533,981
15,533,981
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
~
113
900
INTERSUBSECTORJAL
MEDIO AMBIENTE
15,533,981
15,533,981
113
900
3
ADECUACION
DOT ACION E INVESTIGAC10N
EN LA
15,533,981
15,533,981
EST ACION PRIMA TOLOGlCA DE COLOSO-SUCRE.
1I OTROS RECURSOS DEL TESORO
15,533,981
15,533,981
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
21,359,223
21,359,223
DEL RECURSO HUMANO
59Ú
0.]G4
Decreto No.
de
_
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
310
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
21,359,223
21,359,223
310
900
4
PROTECCION
INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRANEAS
EN
21,359,223
21,359,223
LA JURISDICCION
DE CARSUCRE
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
21,359,223
21,359,223
440
ACTUALIZACION
DE INFORMACION
PARA
15,533,981
15,533,981
PROCESAMIENTO
440
900
INTERSUBSECTORIAL
MEDIO AMBIENTE
15,533,981
15,533,981
440
900
1
IMPLEMENT ACION SISTEMA DE INFORMACION
15,533,981
15,533,981
AMBIENTAL
DEL AREA DE JURISDICCION
DE
CARSUCRE
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
15,533,981
15,533,981
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
29,126,214
29,126,214
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
902
MANEJO
29,126,214
29,126,214
520
902
1
ADMINISTRACION
CONTROL Y VIGILANCIA
EN LA
29,126,214
29,126,214
JURISDICCION
DE CARSUCRE MUNICIPIO DE PALMITO
DEPARTAMENTO
DE SUCRE
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
29,126,214
29,126,214
SECCION: 3231
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
(CAM)
TOTAL
1,373,651
1,373,651
A. FUNCIONAMIENTO
1,373,651
1,373,651
2
GASTOS GENERALES
1,032,397
1,032,397
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
49,633
49,633
lO RECURSOS CORRIENTES
49,633
49,633
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
982,764
982,764
10 RECURSOS CORRIENTES
982,764
982,764
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
341,254
341,254
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
341,254
341,254
3
2
I
ORDEN NACIONAL
341,254
341,254
3
2
1
1
CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL
341,254
341,254
10 RECURSOS CORRIENTES
341,254
341,254
SECCION: 3234
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE SANT ANDER (CAS)
TOTAL
3,975,534
3,975,534
A. FUNCIONAMIENTO
3,975,534
3,975,534
2
GASTOS GENERALES
3,975,534
3,975,534
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
148,899
148,899
10 RECURSOS CORRIENTES
148,899
148,899
2
O
4
ADQUISlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,826,635
3,826,635
lO RECURSOS CORRIENTES
3,826,635
3,826,635
60Decreto No, n
(¡ ;.'\
( A
de
Hoja No,
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO,
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
TOTAL
CTA
SUBC
OB10
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 3235
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE BOY ACA (CORPOBOY ACA)
TOTAL
3,001,189
3,001,189
A. FUNCIONAMIENTO
3,001,189
3,001,189
2
GASTOS GENERALES
3,00 1,189
3,001,189
3
IMPUESTOS Y MULTAS
248,164
248,164
10 RECURSOS CORRIENTES
248,164
248,164
2
O
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,753,025
2,753,025
10 RECURSOS CORRIENTES
2,753,025
2,753,025
SECCION: 3236
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
TOTAL
2,090,000
2,090,000
A. FUNCIONAMIENTO
2,090,000
2,090,000
2
GASTOS GENERALES
2,090,000
2,090,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,090,000
2,090,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,090,000
2,090,000
SECCION: 3237
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL GUA VIO (CORPOGUA VIO)
TOTAL
12,540,000
12,540,000
A. FUNCIONAMIENTO
12,540,000
12,540,000
GASTOS GENERALES
12,540,000
12,540,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
12,540,000
12,540,000
10 RECURSOS CORRIENTES
12,540,000
12,540,000
SECCION: 3238
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
(CARDIQUE)
TOTAL
1,9Il,533
1,911,533
A. FUNCIONAMIENTO
1,9Il,533
1,911,533
2
GASTOS GENERALES
1,9] 1,533
1,9] 1,533
O
IMPUES TOS y MULTAS
49,633
49,633
10 RECURSOS CORRIENTES
49,633
49,633
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,861,900
1,861,900
10 RECURSOS CORRIENTES
1,861,900
1,861,900
SECCION: 3239
~
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIV AR (CSB)
TOTAL
89,468,642
89,468,642
A. FUNCIONAMIENTO
2,090,000
2,090,000
61Decreto No. _
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la N ación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
GASTOS GENERALES
2,090,000
2,090,000
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,090,000
2,090,000
10 RECURSOS CORRIENTES
2,090,000
2,090,000
C. INVERSION
87,378,642
87,378,642
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
15,533,981
15,533,981
SECTOR
111
1202
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS y
15,533,981
15,533,981
LIQUIDOS
111
1202
SANEAMIENTO
BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR
15,533,981
15,533,981
DE BOLIV AR
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
15,533,981
15,533,981
520
ADMINISTRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
71,844,661
71,844,661
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
900
INTERSUBSECTORJAL
MEDIO AMBIENTE
23,300,971
23,300,971
520
900
ADMINISTRACI0N
Y CONTROL DE LOS RECURSOS
23,300,971
23,300,971
NATURALES RENOVABLES.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
23,300,971
23,300,971
520
902
MANEJO
48,543,690
48,543,690
520
902
RECUPERACION
MANEJO y REVEGET ALIZACION DE
19,417,476
19,417,476
CIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE BOLIV AR.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
19,417,476
19,417,476
520
902
2
RECUPERACION
Y MANEJO DE ZONAS EXPLOTADAS
29,126,214
29,126,214
POR MINAS DE ALUVION y VETAS EN EL SUR DE
BOLIV AR
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
29,126,214
29,126,214
SECCION: 3241
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
TOTAL
30,004,227,141
30,004,227,141
A. FUNCIONAMIENTO
4,227,141
4,227,141
GASTOS GENERALES
227,141
227,141
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
227,141
227,141
10 RECURSOS CORRIENTES
227,141
227,141
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4,000,000
4,000,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
4,000,000
4,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
4,000,000
4,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
4,000,000
4,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
4,000,000
4,000,000
C. INVERSION
30,000,000,000
30,000,000,000
670
APOYO
30,000,000,000
30,000,000,000
670
1402
SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA
30,000,000,000
30,000,000,000
670
1402
ESTRUCTURACION
E IMPLEMENTACION
DE
30,000,000,000
30,000,000,000
MACROPROYECTOS
URBANOS EN LAS CIUDADES
COLOMBIANAS,
NACIONAL.-[pREVIO
CONCEPTO DNP]
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
30,000,000,000
30,000,000,000
62~-
---
DecretoNo. O
O J~: 4
de
HojaNo._de_
------
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
TOTAL
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
PROO
SUBP
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCIGN: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL
11,290,473,248
11,290,473,248
A. FUNCIONAMIENTO
3,006,889,572
3,006,889,572
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL
3,006,889,572
3,006,889,572
2
GASTOS GENERALES
295,515,297
295,515,297
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
1,502,649
1,502,649
lO RECURSOS CORRIENTES
1,502,649
1,502,649
2
O
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
294,012,648
294,012,648
lO RECURSOS CORRIENTES
294,012,648
294,012,648
3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,711,374,275
2,711,374,275
3
1
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
683,119,008
683,119,008
PRIVADO
3
I
I
PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON
683,119,008
683,119,008
EL SECTOR PRIVADO
3
I
1
I
ACTIVIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA
683,119,008
683,119,008
CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO
lO RECURSOS CORRIENTES
683,119,008
683,119,008
3
2
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
1,896,029,327
1,896,029,327
3
2
I
ORDEN NACIONAL
301,071,120
301,071,120
3
2
I
2
ACTIVIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA
301,071,120
301,071,120
CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO
lO RECURSOS CORRIENTES
301,071,120
301,071,120
3
2
lO
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL
1,594,958,207
1,594,958,207
ORDEN TERRITORIAL
3
2
10
2
RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002
1,594,958,207
1,594,958,207
lO RECURSOS CORRIENTES
1,594,958,207
1,594.958,207
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
132,225,940
132,225,940
3
6
I
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
93,264,160
93,264,160
3
6
I
1
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
93,264,160
93,264,160
lO RECURSOS CORRIENTES
93,264,160
93,264,160
3
6
3
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
38,961,780
38,961,780
CORRIENTES
3
6
3
19
OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO
38,961,780
38,961,780
CONCEPTO DGPPN
lO RECURSOS CORRIENTES
38,961,780
38,961,780
C. INVERSION
8,283,583,676
8,283,583,676
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL
8,283,583,676
8,283,583,676
111
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
175,000,000
175,000,000
SECTOR
111
709
ARTE Y CULTURA
175,000,000
175,000,000
~
111
709
3
AMPLlACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOT ACION
42,000,000
42,000,000
DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
lO RECURSOS CORRIENTES
42,000,000
42,000,000
111
709
4
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO,
133,000,000
133,000,000
RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS
CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL
10 RECURSOS CORRIENTES
133,000,000
133,000,000
112
ADQUlSICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
56,000,000
56,000,000
SECTOR
63o 0004
Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CfA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
112
709
ARTE Y CULTURA
56,000,000
56,000,000
112
709
ADQUlSICION
DE TERRENOS E INMUEBLES PARA LA
56,000,000
56,000,000
AMPLlACION
DE LOS SERVICIOS CULTURALES
A NIVEL
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
56,000,000
56,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
1,901,984,084
1,901,984,084
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
709
ARTE Y CULTURA
1,901,984,084
1,901,984,084
113
709
ADECUACION
, MANTENIMIENTO,
DOTACION y
42,033,688
42,033,688
CONTROL ARQUlTECTONICO
DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO
DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOT A
lO RECURSOS CORRIENTES
42,033,688
42,033,688
113
709
4
RESTAURACION
y MANTENIMIENTO
DE MONUMENTOS
1,824,950,396
1,824,950,396
NACIONALES.
lO RECURSOS CORRIENTES
1,824,950,396
1,824,950,396
113
709
118
ADECUACION
MANTENIMIENTO
y DOTACION DE
35,000,000
35,000,000
ESPACIO FISICO BIBLIOTECA NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
35,000,000
35,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,
1,378,116,450
1,378,116,450
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
709
ARTE Y CULTURA
1,378,116,450
1,378,116,450
211
709
IMPLANTACION
DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA,
92,250,450
92,250,450
ADQUISICION,
DESARROLLO,
INTEGRACION,
SUMINISTRO,
INSTALACION,
MANTENIMIENTO,
ASESORIA y CAPACITACION
DE TECNOLOGIAS
INFORMA TlCAS PARA MINCUL TURA-GG
10 RECURSOS CORRIENTES
92,250,450
92,250,450
211
709
20
IMPLEMENTACION
DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA
790,000,000
790,000,000
Y BIBLIOTECAS
A NIVEL NACIONAL
lO RECURSOS CORRIENTES
790,000,000
790,000,000
211
709
30
IMPLEMENT ACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA
481,866,000
481,866,000
PARA LA CONVIVENCIA,
A NIVEL NACIONAL Y
TERRITORIAL
lO RECURSOS CORRIENTES
481,866,000
481,866,000
211
709
31
ADQUISICION
y REST AURACION OBRAS DE ARTE
14,000,000
14,000,000
lO RECURSOS CORRIENTES
14,000,000
14,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
867,576,920
867,576,920
DEL RECURSO HUMANO
310
709
ARTE Y CULTURA
867,576,920
867,576,920
310
709
80
ASISTENCIA PARA LA PROMOCION y DIFUSION DE
196,000,000
196,000,000
MANIFESTACIONES
CULTURALES
A NIVEL NACIONAL
lO RECURSOS CORRIENTES
196,000,000
196,000,000
310
709
123
IMPLANTACION
DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES
35,000,000
35,000,000
A NIVEL REGIONAL.
lO RECURSOS CORRIENTES
35,000,000
35,000,000
310
709
130
IMPLANTACION
DE PROGRAMAS
PARA EL
175,000,000
175,000,000
FORTALECIMIENTO
EN LA FORMACION,
GESTION y
DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS y CULTURALES
EN EL PAIS
lO RECURSOS CORRIENTES
175,000,000
175,000,000
310
709
131
IMPLANT ACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
210,000,000
210,000,000
A NIVEL NACIONAL
lO RECURSOS CORRIENTES
210,000,000
210,000,000
310
709
132
IMPLEMENTACION
DEL PLAN NACIONAL PARA LAS
251,576,920
251,576,920
ARTES A NIVEL NACIONAL
lO RECURSOS CORRIENTES
251,576,920
251,576,920
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
3,190,906,222
3,190,906,222
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
••
DEL ESTADO
520
709
ARTE Y CULTURA
3,190,906,222
3,190,906,222
64Decreto No. ('\
r,>
('. JI
de
HOJa No.
de
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CT A
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
709
15
ADMINISTRACI0N
GENERAL
DE LOS MONUMENTOS
90,699,097
90,699,097
NACIONALES
Y MUSEOS
ADSCRITOS
AL MINISTERIO
DE
CULTURA
A NIVEL NACIONAL
10 RECURSOS
CORRIENTES
90,699,097
90,699,097
520
709
16
APOYO
Y FORTALECIMIENTO
DE LA
119,000,000
119,000,000
INSTITUCIONALIDAD
CULTURAL
A NIVEL NACIONAL
10 RECURSOS
CORRIENTES
119,000,000
119,000,000
520
709
17
RECUPERACION
y DlFUSION
DEL PATRIMONIO
56,000,000
56,000,000
CULTURAL
EN COLOMBIA
10 RECURSOS
CORRIENTES
56,000,000
56,000,000
520
709
18
APOYO
CONMEMORACION
DEL BICENTENARIO
DE LA
2,925,207,125
2,925,207,125
INDEPENDENCIA
A NIVEL NACIONAL
-[pREVIO
CONCEPTO
DNP]
10 RECURSOS
CORRIENTES
2,925,207,125
2,925,207,125
620
SUBSIDIOS
DIRECTOS
182,000,000
182,000,000
620
709
ARTE Y CULTURA
182,000,000
182,000,000
620
709
2
DlSTRIBUCION
DE RECURSOS
PARA OTORGAR
182,000,000
182,000,000
INCENTIVOS
A LA CREACION
Y A LA INVESTlGACION.
10 RECURSOS
CORRIENTES
182,000,000
182,000,000
650
CAPIT ALIZACION
532,000,000
532,000,000
650
709
ARTE Y CULTURA
532,000,000
532,000,000
650
709
5
ASISTENCIA
Y APOYO PARA EL DESARROLLO
193,200,000
193,200,000
ARTISTICO
E INDUSTRIAL
DE LA CINEMATOGRAFIA
COLOMBIANA.
10 RECURSOS
CORRIENTES
193,200,000
193,200,000
650
709
7
IMPLEMENTACION
DEL PLAN NACIONAL
DE APOYO
A
338,800,000
338,800,000
LA MUSICA
SINFONICA
EN COLOMBIA
10 RECURSOS
CORRIENTES
338,800,000
338,800,000
SECCION: 3304
ARCHIVO
GENERAL
DE LA NACION
TOTAL
22,618,193
22,618,193
A. FUNCIONAMIENTO
22,618,193
22,618,193
2
GASTOS
GENERALES
22,618,193
22,618,193
2
o
3
IMPUESTOS
Y MULTAS
2,508,452
2,508,452
10 RECURSOS
CORRIENTES
2,508,452
2,508,452
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES
Y SERVICIOS
20,109,741
20,109,741
10 RECURSOS
CORRIENTES
20,109,741
20,109,741
SECCION: 3305
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE ANTROPOLOGIA
E HISTORIA
TOTAL
26,005,621
26,005,621
A. FUNCIONAMIENTO
26,005,621
26,005,621
2
GASTOS
GENERALES
26,005,621
26,005,621
2
o
4
ADQUlSICION
DE BIENES
Y SERVICIOS
26,005,621
26,005,621
10 RECURSOS
CORRIENTES
26,005,621
26,005,621
65f'·L
0004
DecretoNo,
de
HojaNo._de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
>1<
>1<
>1<
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 3306
INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE - COLDEPORTES
TOTAL
13,484,859,293
1,042,440,000
14,527,299,293
A. FUNCIONAMIENTO
72,898,303
72,898,303
2
GASTOS GENERALES
12,638,146
12,638,146
2
o
IMPUESTOS y MULTAS
1,182,547
1,182,547
10 RECURSOS CORRIENTES
1,182,547
1,182,547
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
11,455,599
11,455,599
10 RECURSOS CORRIENTES
11,455,599
11,455,599
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
60,260,157
60,260,157
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
60,260,157
60,260,157
ORDEN NACIONAL
60,260,157
60,260,157
2
16
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE
60,260,157
60,260,157
1994
10 RECURSOS CORRIENTES
60,260,157
60,260,157
C. INVERSION
13,411,960,990
1,042,440,000
14,454,400,990
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
8,709,500,990
21,980,000
8,731,480,990
SECTOR
111
708
RECREACION,
EDUCACION
FISICA y DEPORTE
8,709,500,990
21,980,000
8,731,480,990
111
708
14
CONSTRUCCION
y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO
245,000,000
245,000,000
RENDIMIENTO.
REGIO N NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
245,000,000
245,000,000
111
708
20
CONSTRUCCION
ADECUACION
DOTACION y PUESTA EN
8,464,500,990
21,980,000
8,486,480,990
FUNCIONAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA,
RECREA TIV A. LUDlCA y DE LA ACTIVIDAD FISICA
REGlON NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]
10 RECURSOS CORRIENTES
8,464,500,990
8,464,500,990
20 INGRESOS CORRIENTES
21,980,000
21,980,000
123
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
14,000,000
14,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRA TIV A
123
708
RECREACION,
EDUCACION FISICA y DEPORTE
14,000,000
14,000,000
123
708
ADECUACION
MANTENIMIENTO
y DOTACION SEDE
14,000,000
14,000,000
COLDEPORTESBOGOTA
10 RECURSOS CORRIENTES
14,000,000
14,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
168,000,000
56,000,000
224,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
708
RECREACION,
EDUCACION FISICA y DEPORTE
168,000,000
56,000,000
224,000,000
211
708
4
PREVENCION
y CONTROL AL DOP AJE REGlON BOGOT A
168,000,000
56,000,000
224,000,000
D.C.
10 RECURSOS CORRIENTES
168,000,000
168,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES
56,000,000
56,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, MATERIALES,
35,000,000
7,000,000
42,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
212
708
RECREAClON.
EDUCACION FISICA y DEPORTE
35,000,000
7,000,000
42,000,000
212
708
MANTENIMIENTO
DE LOS CENTROS DE ALTO
35,000,000
7,000,000
42,000,000
RENDIMIENTO
EN COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES
35,000,000
35,000,000
~
20 INGRESOS CORRIENTES
7,000,000
7,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
189,000,000
21,000,000
210,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
708
RECREACION,
EDUCACION
F1SICA y DEPORTE
189,000,000
21,000,000
210,000,000
66O'".U '.;.; 4
DecretoNo,
L
de
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
221
708
4
APOYO TECNOLOGICO
Y ASISTENCIA PARA EL
189,000,000
21,000,000
2 I 0,000,000
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS
QUE CONFORMAN
EL SISTEMA NACIONAL DEL
DEPORTE
10 RECURSOS CORRJENTES
189,000,000
189,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES
21,000,000
21,000,000
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
4,230,818,200
715,101,800
4,945,920,000
DEL RECURSO HUMANO
310
708
RECREACION,
EDUCACION
FISICA Y DEPORTE
4,230,8 I 8,200
715,101,800
4,945,920,000
310
708
APOYO A LA REALlZACION
DE LOS JUEGOS Y EVENTOS
210,000,000
210,000,000
INTERNACIONALES
REGlaN
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
210,000,000
210,000,000
310
708
132
APOYO A LA GESTION DE INSPECCION
VIGILANCIA Y
42,000,000
14,700,000
56,700,000
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.
10 RECURSOS CORRIENTES
42,000,000
42,000,000
20 INGRESOS CORRJENTES
14,700,000
14,700,000
310
708
135
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA
154,000,000
91,000,000
245,000,000
INVESTIGACION,
FORMACION
Y GESTION DEL
DEPORTE, RECREACION
Y EDUCACION
FISICA REGlaN
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
154,000,000
154,000,000
20lNGRESOSCORRJENTES
91,000,000
91,000,000
310
708
142
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA
759,500,000
154,000,000
913,500,000
RECREACION
Y LA ACTIVIDAD FISICA REGlaN
NACIONAL
10 RECURSOS CORRJENTES
759,500,000
759,500,000
20 INGRESOS CORRIENTES
154,000,000
154,000,000
310
708
143
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DEL DEPORTE
2,968,648,200
425,301,800
3,393,950,000
REGlaN
NACIONAL
10 RECURSOS CORRJENTES
2,968,648,200
2,968,648,200
20lNGRESOSCORRJENTES
425,301,800
425,301,800
310
708
144
APOYO Y MEJORAMIENTO
AL SISTEMA INTEGRADO DE
96,670,000
30,100,000
126,770,000
GESTION A NIVEL NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES
33,813,498
33,813,498
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
62,856,502
62,856,502
20 INGRESOS CORRIENTES
30,100,000
30,100,000
510
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION
Y CAPACITACION
29,050,000
12,950,000
42,000,000
A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
510
708
RECREACION,
EDUCACION FISICA Y DEPORTE
29,050,000
12,950,000
42,000,000
510
708
APOYO AL DESARROLLO
DEL DEPORTE A TRA VES DE
29,050,000
12,950,000
42,000,000
CONVENIOS,
INTERCAMBIOS,
ACUERDOS Y
PARTICIPACION
INTERNACIONAL.
REGlaN
NACIONAL
10 RECURSOS
CORRJENTES
29,050,000
29,050,000
20 INGRESOS CORRJENTES
12,950,000
12,950,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
36,591,800
208,408,200
245,000,000
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
708
RECREACION,
EDUCACION
FISICA Y DEPORTE
36,591,800
208,408,200
245,000,000
520
708
ADMINIS TRACION Y OPERA ClaN DEL CENTRO DE ALTO
36,591,800
208,408,200
245,000,000
RENDIMIENTO
EN ALTURA DE BOGOT A D.C.
10 RECURSOS
CORRIENTES
36,591,800
36,591,800
20 INGRESOS CORRIENTES
208,408,200
208,408,200
~
67Decreto No,
0004 de
HojaNo, _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
SECCION: 3307
INSTITUTO CARO Y CUERVO
TOTAL
22,582,152
22,582,152
A. FUNCIONAMIENTO
22,582,152
22,582,152
2
GASTOS GENERALES
22,315,546
22,315,546
2
o
IMPUESTOS y MULTAS
2,587,498
2,587,498
10 RECURSOS CORRIENTES
2,587,498
2,587,498
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
19,728,048
19,728,048
10 RECURSOS CORRIENTES
19,728,048
19,728,048
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
266,606
266,606
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
266,606
266,606
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
266,606
266,606
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
266,606
266,606
10 RECURSOS CORRIENTES
266,606
266,606
SECCION: 3401
AUDlTORlA
GENERAL DE LA REPUBLlCA
TOTAL
208,670,400
208,670,400
SECCION: 3501
MINISTERIO
DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
TOTAL
20,878,451,527
20,878,451,527
A. FUNCIONAMIENTO
2,261,264,000
2,261,264,000
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL
2,252,884,000
2,252,884,000
2
GASTOS GENERALES
495,440,000
495,440,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
110,640,000
110,640,000
10 RECURSOS CORRIENTES
110,640,000
110,640,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
384,800,000
384,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES
384,800,000
384,800,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,757,444,000
1,757,444,000
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
16,000,000
16,000,000
PRIVADO
3
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
16,000,000
16,000,000
EL SECTOR PRIVADO
3
14
FORTALECIMIENTO
DE LAS ASOCIACIONES
Y LIGAS DE
16,000,000
16,000,000
CONSUMIDORES
10 RECURSOS CORRIENTES
16,000,000
16,000,000
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
269,364,000
269,364,000
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
269,364,000
269,364,000
4
61
COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS
COMERCIALES
1,752,000
1,752,000
ENTRE PAISES EN DESARROLLO
(LEY 8 DE 1992)
10 RECURSOS CORRIENTES
1,752,000
1,752,000
~
4
95
ORGANIZACION
MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63
9,912,000
9,912,000
DE 1989)
10 RECURSOS CORRIENTES
9,912,000
9,912,000
3
4
98
SECRETARIA
GENERAL DE LA COMUNIDAD
ANDlNA.
206,116,000
206,116,000
(LEY 8 DE 1973)
68O')'
' uC 4
Decreto No,
'-.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
206,116,000
206,116,000
4
110
1RIBVNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
51,584,000
51,584,000
(LEY 17DE 1980)
\O RECURSOS CORRIENTES
51.584,000
51,584,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,472,080,000
1,472,080,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILiACIONES
72,080,000
72,080,000
6
SENTENCIAS Y CONCiLiACIONES
72,080,000
72,080,000
10 RECURSOS CORRIENTES
72,080,000
72,080,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
1,400,000,000
1,400,000,000
CORRIENTES
6
26
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
1,400,000,000
1,400,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES.
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10 RECURSOS CORRIENTES
1,400,000,000
1,400,000,000
UNIDAD: 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA
S.A
8,380,000
8,380,000
2
GASTOS GENERALES
8,380,000
8,380,000
2
O
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
8,380,000
8,380,000
10 RECURSOS CORRIENTES
8,380,000
8,380,000
C. INVERSION
18,617,187,527
18,617,187,527
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL
18,617,187,527
18,617 ,187 ,527
21\
ADQUlSICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
18,617,187,527
18,617,187,527
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
205
COMERCIO EXTERNO
18,617,187,527
18,617,187,527
211
205
APOYO
A LAS EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES,
18,617,187,527
18,617,187,527
TURISMO INTERNACIONAL
E INVERSION EXTRANJERA
DIRECTA DE COLOMBIA -[pREVIO CONCEPTO DNP]
10 RECURSOS CORRIENTES
18,617,187,527
18,617,187,527
SECCION: 3601
MINISTERIO
DE LA PROTECCION
SOCIAL
TOTAL
547,942,196,723
547,942,196,723
A FUNCIONAMIENTO
403,633,975,440
403,633,975,440
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL
202,803,139,440
202,803,139,440
2
GASTOS GENERALES
502,304,040
502,304,040
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
20,430,800
20,430,800
lO RECURSOS CORRIENTES
20,430,800
20,430,800
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
481,873,240
48 I ,873,240
10 RECURSOS CORRIENTES
481,873,240
481,873,240
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
202,300,835,400
202,300,835,400
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
53,582,560
53,582,560
PRIVADO
~
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
53,582,560
53,582,560
EL SECTOR PRIVADO
CONVENIO HIPOLiTO VNANUE LEY 41 DE 1977
7,142,600
7,142,600
10 RECURSOS CORRIENTES
7,142,600
7,142,600
19
PROGRAMA ACTUALIZACION
DE LIDERES SINDICALES
20,899,640
20,899,640
69. 0")('4
Decreto No.
\.
vu
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRJENTES
20,899,640
20,899,640
24
TRIBUNALES
DE ETICA MEDlCA, ODONTOLOGIA
y
25,540,320
25.540,320
ENFERMERlA
10 RECURSOS CORRJENTES
25,540,320
25,540,320
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
1,879,001,040
1,879,001,040
2
ORDEN NACIONAL
102,395,160
102,395,160
3
2
6
CENTRO DE EDUCACION
EN ADMINISTRACION
DE
88,300,920
88,300,920
SALUD - CEADS - CONVENIO
10 RECURSOS CORRJENTES
88,300,920
88,300,920
8
CONSEJO NACIONAL DEL TRABNO
SOCIAL
1,014,240
1,014,240
10 RECURSOS CORRJENTES
1,014,240
1,014,240
2
40
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
13,080,000
13,080,000
ART.46 LEY 643/01
10 RECURSOS CORRJENTES
13,080,000
13,080,000
2
4
DEPARTAMENTOS
1,029,762,480
1,029,762,480
4
APORTES A PROGRAMAS
DE PREVENCION
Y CONTROL
874,369,800
874,369,800
DE ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR VECTORES
10 RECURSOS CORRJENTES
874,369,800
874,369,800
2
4
18
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS
DE LEISHIMANIASIS
155,392,680
155,392,680
10 RECURSOS CORRIENTES
155,392,680
155,392,680
2
EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES
NO
746,843,400
746,843,400
FINANCIERAS
2
APOYO A PROGRAMAS
DE DESARROLLO
DE LA SALUD
119,679,320
119,679,320
10 RECURSOS CORRJENTES
119,679,320
119,679,320
2
2
ASISTENCIA
ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y
18,426,800
18,426,800
POBLACION
DESPROTEGlDA
10 RECURSOS
CORRJENTES
18,426,800
18,426,800
2
CAMPANA Y CONTROL ANTlTUBERCULOSIS
130,711,200
130,711,200
10 RECURSOS CORRIENTES
130,711,200
130,711,200
2
4
CAMPANAS CONTROL LEPRA
58,532,480
58,532,480
10 RECURSOS CORRJENTES
58,532,480
58,532,480
2
PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL
363,755,760
363,755,760
10 RECURSOS CORRJENTES
363,755,760
363,755,760
6
PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS
Y
4,111,880
4,111,880
POBLACION DISPERSA
10 RECURSOS CORRJENTES
4,111,880
4,111,880
2
7
PROGRAMA EMERGENCIA
SANITARIA
51,625,960
51,625,960
10 RECURSOS CORRJENTES
51,625,960
51,625,960
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
35,132,800
35,132,800
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
35,132,800
35,132,800
3
4
ORGANIZACION
INTERNACIONAL
DEL TRABNO
(LEY 49
31.659,480
31,659,480
11919) - OIT
10 RECURSOS
CORRJENTES
31,659,480
31,659,480
3
4
82
ORGANIZACION
IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD
3,473,320
3,473,320
SOCIAL OISS (LEY 65/1981).
10 RECURSOS CORRJENTES
3,473,320
3,473,320
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL
200,253,119,000
200,253,119,000
PENSIONES Y JUBILACIONES
100,000,000,000
100,000,000,000
10
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL
100,000,000,000
100,000,000,000
- CNANAL
PENSIONES
10 RECURSOS CORRJENTES
100,000,000,000
100,000,000,000
~
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
100,253,119,000
100,253,119,000
SOCIAL
ATENCION EN SALUD A POBLACION
INIMPUTABLE
POR
253,119,000
253,119,000
TRASTORNO
MENTAL (LEY 65 DE 1993)
700004
Decreto No,
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
253,119,000
253,119,000
51
OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD
SOCIAL
100,000,000,000
100,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
100,000,000,000
100,000,000,000
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
80,000,000
80,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
80,000,000
80,000,000
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
80,000,000
80,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES
80,000,000
80,000,000
UNIDAD: 360102
UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL FONDO
81,348,000
81,348,000
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
81,348,000
81,348,000
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
59,656,000
59,656,000
2
4
DEPARTAMENTOS
29,568,000
29,568,000
2
4
19
PREVENCION
DE LA FARMACODEPENDENCIA
y DE
29,568,000
29,568,000
MEDICAMENTOS
DE CONTROL ESPECIAL
16 FONDOS ESPECIALES
29,568,000
29,568,000
2
7
MUNICIPIOS
30,088,000
30,088,000
7
3
PREVENCION
DE LA FARMACODEPENDENCIA
y DE
30,088,000
30,088,000
MEDICAMENTOS
DE CONTROL ESPECIAL
16 FONDOS ESPECIALES
30,088,000
30,088,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
21,692,000
21,692,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
21,692,000
21,692,000
CORRIENTES
6
19
OTRAS TRANSFERENCIAS
DISTRIBUCION
PREVIO
21,692,000
21,692,000
CONCEPTO DGPPN
16 FONDOS ESPECIALES
21,692,000
21,692,000
UNIDAD: 360103
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGlA
443,768,000
443,768,000
GASTOS GENERALES
442,304,000
442,304,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
442,304,000
442,304,000
lO RECURSOS CORRIENTES
442,304,000
442,304,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,464,000
1,464,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,464,000
1,464,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,464,000
1,464,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,464,000
1,464,000
10 RECURSOS CORRIENTES
1,464,000
1,464,000
UNIDAD: 360104
SANATORIO
DE CONTRA T ACION
14,832,000
14,832,000
2
GASTOS GENERALES
14,832,000
14,832,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
248,000
248,000
10 RECURSOS CORRIENTES
248,000
248,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
14,584,000
14,584,000
10 RECURSOS CORRIENTES
14,584,000
14,584,000
UNIDAD: 360105
SANATORIO
DE AGUA DE DIOS
44,396,000
44,396,000
~
2
GASTOS GENERALES
44,396,000
44,396,000
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
3,172,000
3,172,000
lO RECURSOS CORRIENTES
3,172,000
3,172,000
71Decreto No.
'-o
O G G 1e
---------
Hoja No, _
de _
-------
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
41,224,000
41,224,000
10 RECURSOS CORRIENTES
41,224,000
41,224,000
UNIDAD: 360107
SUPERlNTENDENCIA
DE SUBSIDIO FAMILIAR
147,004,000
147,004,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
147,004,000
147,004,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
147,004,000
147,004,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
22,496,000
22,496,000
6
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
22,496,000
22,496,000
16 FONDOS ESPECIALES
22,496,000
22,496,000
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
124,508,000
124,508,000
CORRIENTES
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
124,508,000
124,508,000
16 FONDOS ESPECIALES
124,508,000
124,508,000
UNIDAD: 360109
EMPRESA TERRITORIAL
PARA LA SALUD - ETESA
99,488,000
99,488,000
2
GASTOS GENERALES
99,488,000
99,488,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
4,736,000
4,736,000
10 RECURSOS
CORRIENTES
4,736,000
4,736,000
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
94,752,000
94,752,000
10 RECURSOS CORRIENTES
94,752,000
94,752,000
UNIDAD: 360111
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
200,000,000,000
200,000,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
200,000,000,000
200,000,000,000
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
200,000,000,000
200,000,000,000
2
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES
NO FINANCIERAS
200,000,000,000
200,000,000,000
3
2
FINANCIACION
PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES
200,000,000,000
200,000,000,000
- ART. 138 LEY 100 DE 1993
10 RECURSOS CORRIENTES
200,000,000,000
200,000,000,000
C. INVERSION
144,308,221,283
144,308,221,283
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL
137,308,221,283
137,308,221,283
620
SUBSIDIOS DIRECTOS
19,500,000,000
19,500,000,000
620
1300
INTERSUBSECTORlAL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
19,500,000,000
19,500,000,000
620
1300
IMPLEMENTACION
FONDO DE SOLIDARIDAD
19,500,000,000
19,500,000,000
PENSIONAL,
SUBCUENTA
DE SOLIDARIDAD.
16 FONDOS ESPECIALES
19,500,000,000
19,500,000,000
630
TRANSFERENCIAS
117,808,221,283
117,808,221,283
630
304
SERVICIOS INTEGRALES
DE SALUD
117,808,221,283
117,808,221,283
630
304
MEJORAMIENTO
DE LA RED DE URGENCIAS Y
30,000,000,000
30,000,000,000
ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS
Y
ACCIDENTES
DE TRANSITO-
SUBCUENTA
ECAT FOSYGA
16 FONDOS ESPECIALES
30,000,000,000
30,000,000,000
630
304
7
AMPLIACION
RENOV ACION DE LA AFILlACION
DEL
78,808,221,283
78,808,221,283
REGlMEN SUBSIDIADO-
SUBCUENT A DE SOLIDARIDAD
FOSYGA
10 RECURSOS CORRIENTES
78,808,221,283
78,808,221,283
630
304
26
IMPLEMENT ACION PAGO ENFERMEDADES
DE ALTO
9,000,000,000
9,000,000,000
~
COSTO - PREVIO CONCEPTO DNP - NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
9,000,000,000
9,000,000,000
7200G4
Decreto No. _
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD: 360107
SUPERINTENDENCIA
DE SUBSIDIO FAMILIAR
7,000,000,000
7,000,000,000
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
7,000,000,000
7,000,000,000
520
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL
TRABAJO y SEGURIDAD
SOCIAL
7,000,000,000
7,000,000,000
520
1300
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE INFORMACION
DE LA
7,000,000,000
7,000,000,000
520
1300
SUPERINTENDENCIA
DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA
EFECTUAR LA INSPECCION
VIGILANCIA y CONTROL
HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL.
16 FONDOS ESPECIALES
7,000,000,000
7,000,000,000
SECCION: 3602
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
(SENA)
TOTAL
32,053,600,000
32,053,600,000
C. INVERSION
32,053,600,000
32,053,600,000
211
ADQUISICION
y 10 PRODUCCION
DE EQUIPOS,
3,436,000,000
3,436,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
704
CAPACITACION
TECNICA NO PROFESIONAL
3,436,000,000
3,436,000,000
211
704
DOTACION y SUSTITUCION
DE EQUIPOS PARA LA
3,436,000,000
3,436,000,000
CAP ACIT ACION LABORAL.
20 INGRESOS CORRIENTES
3,436,000,000
3,436,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
20,997,650,000
20,997,650,000
DEL RECURSO HUMANO
310
704
CAPACITACION
TECNICA NO PROFESIONAL
20,997,650,000
20,997,650,000
310
704
CAPACITACION
JOVENES EN ACCION
8,022,55 I ,893
8,022,55 I ,893
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
8,022,551,893
8,022,551,893
310
704
ADMINISTRACION
EDUCA TlV A y SERVICIOS DE APOYO
1,305,698,107
1,305,698, 107
A LA FORMACION
PROFESIONAL.
20 INGRESOS CORRIENTES
1,305,698,107
1,305,698,107
310
704
4
CAPACITACION
SECTOR INDUSTRIA DE LA
3,436,000,000
3,436,000,000
CONSTRUCCION.
20 INGRESOS CORRIENTES
3,436,000,000
3,436,000,000
310
704
121
ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION
DE LOS
6,000,000,000
6,000,000,000
SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD
EN EL
RECAUDO DE APORTES
20 INGRESOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
4,000,000,000
4,000,000,000
310
704
157
EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS,
2,233,400,000
2,233,400,000
AREAS ADMINISTRATIV AS Y DE APOYO A LA
FORMACION
PARA LA PRODUCCION
y VENTA DE
BIENES Y SERVICIOS
20 INGRESOS CORRIENTES
610
CREDlTOS
610
1302
BIENESTAR
SOCIAL A TRABAJADORES
610
1302
CREDlTO HIPOTECARIO
PARA SUS EMPLEADOS
Y PAGO
DE CESANTlAS.
20 INGRESOS CORRIENTES
620
SUBSIDIOS DIRECTOS
620
1300
INTERSUBSECTORIAL
TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
620
1300
2
ADMINISTRACION
DE CAPITALES PARA APOYOS DE
SOSTENIMIENTO
PARA ALUMNOS EN FORMACION.
20 INGRESOS CORRIENTESDecreto No.
o Q Giél
_
Hoja No. _
de_
,.
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOSoo· '-'4
'u
Decreto No,
de
_
Hoja No, _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
>1<
>1<
>1<
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PRoa
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
GASTOS GENERALES
12,044,000
12,044,000
2
o
IMPUESTOS Y MULTAS
4,652,000
4,652,000
10 RECURSOS CORRIENTES
4,652,000
4,652,000
2
o
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
7,392,000
7,392,000
10 RECURSOS CORRIENTES
7,392,000
7,392,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
79,216,000
79,216,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
79,216,000
79,216,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
79,216,000
79,216,000
SOCIAL
34
PRESTACIONES
CONVENCIONALES
79,216,000
79,216,000
10 RECURSOS CORRIENTES
79,216,000
79,216,000
SECCION: 3606
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL
44,400,000
44,400,000
A. FUNCIONAMIENTO
44,400,000
44,400,000
2
GASTOS GENERALES
44,400,000
44,400,000
o
IMPUESTOS Y MULTAS
5,320,000
5,320,000
10 RECURSOS CORRIENTES
5,320,000
5,320,000
2
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
39,080,000
39,080,000
10 RECURSOS CORRIENTES
39,080,000
39,080,000
SECCION: 3607
INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF)
TOTAL
58,473,395,400
58,473,395,400
C. INVERSION
58,473,395,400
58,473,395,400
123
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
8,852,358,400
8,852,358,400
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRA TIV A
123
300
INTERSUBSECTORlAL
SALUD
8,852,358,400
8,852,358,400
123
300
CONSTRUCCION
REMODELACION,
MANTENIMIENTO,
8,852,358,400
8,852,358,400
DOT ACION DE SEDES ADMINISTRA TIV AS, REGIONALES,
CENTROS ZONALES y UNIDADES DE SERVICIO
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
8,852,358,400
8,852,358,400
221
ADQUISICION
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
8,887,297,000
8,887,297,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
300
INTERSUBSECTORlAL
SALUD
8,887,297,000
8,887,297,000
221
300
IMPLEMENTACION
DEL PLAN ESTRATEGlCO
DE
8,887,297,000
8,887,297,000
DESARROLLO
INFORMATICO
y TECNOLOGlCO
DEL ICBF
-[pREVIO CONCEPTO DNP]
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA
8,887,297,000
8,887,297,000
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
5,733,740,000
5,733,740,000
DEL RECURSO HUMANO
310
300
INTERSUBSECTORIAL
SALUD
5,733,740,000
5,733,740,000
310
300
ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SNBF
5,733,740,000
5,733,740,000
~
PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO PUBLICO DE
BIENESTAR
FAMILIAR
2 I OTROS RECURSOS DE TESORERIA
5,733,740,000
5,733,740,000
320
PROTECCION
y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO
35,000,000,000
35,000,000,000
HUMANO
75OOG4
DecretoNo.
de
_
HojaNo._de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
320
1501
ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD
35,000,000,000
35,000,000,000
320
1501
131
ASISTENCIA
A LA NINEZ y APOYO A LA FAMILIA PARA
35,000,000,000
35,000,000,000
POSIBILITAR
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA
35,000,000,000
35,000,000,000
SECCION: 3608
SUPERlNTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
TOTAL
17,312,000
3,666,844,857
3,684,156,857
A. FUNCIONAMIENTO
17,312,000
17,312,000
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
17,312,000
17,312,000
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
17,312,000
17,312,000
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
17,312,000
17,312,000
EL SECTOR PRIVADO
14
FORTALECIMIENTO
DE LAS ASOCIACIONES
Y LIGAS DE
17,312,000
17,312,000
CONSUMIDORES
lO RECURSOS CORRIENTES
17,312,000
17,312,000
C. INVERSION
3,666,844,857
3,666,844,857
112
ADQUlSICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
3,666,844,857
3,666,844,857
SECTOR
112
300
INTERSUBSECTORlAL
SALUD
3,666,844,857
3,666,844,857
112
300
ADQUlSICION
Y ADECUACION
DE EDIFICIACION
PARA
3,666,844,857
3,666,844,857
SEDE DE LA SUPERSALUD
EN BOGOTA DISTRITO
CAPITAL -[pREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
3,666,844,857
3,666,844,857
SECCION: 3701
MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
TOTAL
15,614,543,198
15,614,543,198
A. FUNCIONAMIENTO
6,097,712,498
6,097,7 12,498
UNIDAD: 370101
GESTION GENERAL
6,097,712,498
6,097,712,498
GASTOS GENERALES
189,295,721
189,295,721
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
1,649,045
1,649,045
10 RECURSOS CORRIENTES
1,649,045
1,649,045
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
187,646,676
187,646,676
10 RECURSOS CORRIENTES
187,646,676
187,646,676
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5,908,416,777
5,908,416,777
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS CON EL SECTOR
169,967,600
169,967,600
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
*
169,967,600
169,967,600
EL SECTOR PRIVADO
14
FORTALECIMIENTO
DE LAS ASOCIACIONES
Y LIGAS DE
43,823,688
43,823,688
CONSUMIDORES
lO RECURSOS
CORRIENTES
43,823,688
43,823,688
27
FORTALECIMIENTO
A LOS PROCESOS ORGANIZA TIVOS
99,252,912
99,252,912
Y DE CONCERTACION
DE LAS MINORIAS ETNICAS CON
EL FIN DE GARANTIZAR
SU INTEGRIDAD.
CONVENIO
1690lT,
LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993
76OOC4
Decreto No.
de
-
-------
Hoja No. _
de _
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBI0
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROO
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRIENTES
99,252.912
99,252,912
29
ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA
21,527,000
21,527,000
EN CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004
10 RECURSOS CORRIENTES
21,527,000
21,527,000
30
APOYO COMITE INTERINSTlTUCIONAL
DE ALERTAS
5,364,000
5,364,000
TEMPRANAS
CIAT SE
lO RECURSOS CORRIENTES
5,364,000
5,364,000
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PU~LICO
5,310,393,536
5,310,393,536
2
ORDEN NACIONAL
5,310,393,536
5,310,393,536
3
2
ATENCION DE DESASTRES
Y EMERGENCIAS
EN EL
867,935,200
867,935,200
TERRITORIO
NACIONAL -FONDO NACIONAL DE
CALAMIDADES
-SNPAD
10 RECURSOS CORRIENTES
867,935,200
867,935,200
3
2
21
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
1,680,000,000
1,680,000,000
CIUDADANA
16 FONDOS ESPECIALES
1,680,000,000
1,680,000,000
3
2
29
PROGRAMA
DE PROTECCION
A PERSONAS QUE SE
2,700,502,259
2,700,502,259
ENCUENTRAN
EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU
VIDA, INTEGRIDAD,
SEGURIDAD
O LIBERTAD, POR
CAUSAS RELACIONADAS
CON LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
10 RECURSOS CORRIENTES
2,700,502,259
2,700,502,259
3
2
37
FONDO DE PROTECCIÓN
DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99
61,956,077
61,956,077
Y DECRETO 200/03
10 RECURSOS CORRIENTES
61,956,077
61,956,077
3
4
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
314,955
314,955
4
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
314,955
314,955
3
4
66
ACUERDO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITUTO
89,987
89,987
LATINOAMERICANO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA PREVENCION
DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO
DEL
DELINCUENTE
- ILANUD (LEY 43 DE 1989)
lO RECURSOS CORRIENTES
89,987
89.987
3
4
106
TRATADO CONSTITUTIVO
DE LA CONFERENCIA
DE
224,968
224,968
MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES
IBEROAMERICANOS
(LEY 176 DE 1994)
10 RECURSOS CORRIENTES
224.968
224,968
3
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
39,144,362
39,144,362
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
39,144,362
39,144,362
SOCIAL
3
41
IMPLEMENTACION
LEY 985/05 SOBRE TRATA DE
39,144,362
39,144,362
PERSONAS
lO RECURSOS CORRIENTES
39,144,362
39,144,362
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
388,596,324
388,596,324
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
388,596,324
388,596,324
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
388,596,324
388,596,324
10 RECURSOS CORRIENTES
388,596,324
388,596,324
C. INVERSION
9,516,830,700
9,516,830,700
UNIDAD: 370101
~
GESTION GENERAL
9,516,830,700
9,516,830,700
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
300,000,000
300,000,000
SECTOR
112
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
300,000,000
300,000,000
112
1000
ADQUISICION
Y ADECUACION
DE OFICINAS DEL
300,000,000
300,000,000
EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO
DEL INTERIOR
Y DE JUSTICIA EN BOGOT A
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
300,000,000
300,000,000
77Decreto No. _
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
748,198,885
748,198,885
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
513,362,738
513,362,738
211
1000
ADECUACION
DE LA ESTRUCTURA
DE LA RED DE
158.377,866
158,377,866
COMUNICACIONES
PARA EL MINISTERIO
DEL INTERIOR
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
158,377,866
158,377,866
211
1000
2
ADQUISICION
DE UN SISTEMA DE INFORMACION
300,371,815
300,371,815
GERENCIAL EN INTRANET.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
300,371,815
300,371,815
211
1000
ANALISIS , DISENO E IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA
54,613,057
54,613,057
DE GESTION DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION
PARA EL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN
BOGOT A D.e.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
54,613,057
54,613,057
211
1001
ATENCION DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES
234,836,147
234,836,147
211
1001
IMPLANTACION
DEL SISTEMA INTEGRADO DE
234,836,147
234,836,147
INFORMACION
PARA LA PREVENCION
y ATENClON DE
DESASTRES.
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
234,836,147
234,836,147
310
DlVULGACION,
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
1,813,651,221
1,813,651,221
DEL RECURSO HUMANO
310
800
INTERSUBSECTORIAL
JUSTICIA
557,550,901
557,550,901
310
800
MEJORAMIENTO
ASITENCIA TECNICA y APOYO AL
410,095,646
410,095,646
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA
CIUDADANA
EN LOS MUNICPIOS
DONDE OPERA EL
PROGRAMA
16 FONDOS ESPECIALES
410,095,646
410,095,646
310
800
2
IMPLANT AClON DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD PARA
147,455,255
147,455,255
BRINDAR APOYO TECNICO Y OPERATIVO
A LAS
COMUNIDADES
QUE LO REQUIERAN EN EL TERRITORIO
NACIONAL
II OTROS RECURSOS
DEL TESORO
147,455,255
147,455,255
310
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
1,146,874,205
1,146,874,205
310
1000
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO
1,146,874,205
1,146,874,205
A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
EN
COLOMBIA
14 PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
1,146,874,205
1,146,874,205
310
1500
INTERSUBSECTORIAL
DESARROLLO
COMUNITARIO
109,226,115
109,226,115
310
1500
110
MEJORAMIENTO
DEL PROCESO ORGANIZATIVO
Y DE
109,226,115
109,226,115
LA PARTICIPACION
DE LA POBLACION
AFROCOLOMBIANA
COMO GRUPO ETNICO.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
109,226,115
109,226,115
410
INVESTIGACION
BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
136,532,643
136,532,643
410
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
136,532,643
136,532,643
410
1000
ASISTENCIA
TECNICA PARA LA FORMULACION
Y
136,532,643
136,532,643
DEFINICION DE POLlTICAS
EN PREVENCION,
CONSERV ACION Y RESTABLECIMIENTO
DEL ORDEN
PUBLICO. NIVEL NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
136,532,643
136,532,643
510
ASISTENCIA
TECNICA, DlVULGACION
Y CAP ACIT ACION
491,517,516
491,517,516
A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
~
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
510
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
491,517,516
491,517,516
510
1000
PREVENClON
A VIOLACIONES
DE DERECHOS
491,517,516
491,517,516
HUMANOS, PROMOCION
Y PROTECCION
DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y APLlCACION
DEL DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO.
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
491,517,516
491,517,516
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
6,026,930,435
6,026,930,435
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
780004
DecretoNo.
de
---------
-
HojaNo._
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
5,000,000,000
5,000,000,000
520
101
3
IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
5,000,000,000
5,000,000,000
EMERGENCIAS
Y SEGURIDAD
- SIES DE COLOMBIA
16 FONDOS ESPECIALES
5,000,000,000
5,000,000,000
520
800
INTERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
737,276,274
737,276,274
520
800
4
IMPLANTACION
, ASISTENCIA
Y APOYO DE LAS CASAS
491,517,516
491,517,516
DE JUSTICIA
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
491,517,516
491,517,516
520
800
7
APOYO AL FORTALECIMIENTO
E
136,532,643
136,532,643
INSTlTUCIONALIZACION
DE LA CONCILIACION
EXTRAJUDlCIAL
EN DERECHO EN COLOMBIA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
136,532,643
136,532,643
520
800
9
APOYO A LA SOLUCION CONCILIATORIA
DE LOS
109,226,115
109,226,115
PLEITOS CONTRA LA NACION DE COLOMBIA
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
109,226,115
109,226,115
520
1000
INTERSUBSECTORlAL
GOBIERNO
289,654,161
289,654,161
520
1000
116
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
109,226,115
109,226,115
PARA LA DESCENTRALIZACJON.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
109,226,115
109,226,115
520
1000
120
APOYO AL FORTALECIMIENTO
DE LAS POLITICAS E
180,428,046
180,428,046
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
DEL SNPAD DE
COLOMBIA
14 PRESTAMOS
DESTlNACION
ESPECIFICA
180,428,046
180,428,046
SECCION: 3702
FONDO PARA LA PARTICIPACION
Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA
TOTAL
57,377,177
57,377,177
A. FUNCIONAMIENTO
57,377,177
57,377,177
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
57,377,177
57,377,177
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
57,377,177
57,377,177
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
57,377,177
57,377,177
EL SECTOR PRIVADO
23
PROGRAMAS
PARA LA PARTICIPACION
CIUDADANA
57,377,177
57,377,177
10 RECURSOS
CORRIENTES
57,377,177
57,377,177G004
Decreto No. _
de
_
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
>1<
>1<
>1<
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
4
89
ORGANIZACION
MUNDIAL DE PROPIEDAD
1.124,838
1,124,838
INTELECTUAL
-OMPI- LEY 33/87
10 RECURSOS CORRIENTES
1,124,838
1,124,838
SECCION: 3704
CORPORACION
NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION
DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y
ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL
86,815,424
86,815,424
A. FUNCIONAMIENTO
86,815,424
86,815,424
GASTOS GENERALES
8,148,754
8,148,754
2
O
IMPUESTOS Y MULTAS
180,665
180,665
10 RECURSOS CORRIENTES
180,665
180,665
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
7,968,089
7,968,089
10 RECURSOS CORRIENTES
7,968,089
7,968,089
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
78,666,670
78,666,670
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
78,666,670
78,666,670
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
78,666,670
78,666,670
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
78,666,670
78,666,670
10 RECURSOS CORRIENTES
78,666,670
78,666,670
SECCION: 3705
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO
TOTAL
29,018,539,206
29,018,539,206
C. INVERSION
29,018,539,206
29,018,539,206
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
1,522,385,433
1,522,385,433
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
800
INTERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
1,522,385,433
1,522,385,433
113
800
30
REPOSICION
Y RECUPERACION
DE LA
775,166,372
775,166,372
INFRAESTRUCTURA
REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
775,166,372
775,166,372
113
800
31
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Y OBRAS DE
747,219,061
747,219,061
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL
EN 140 OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS
A NIVEL
NACIONAL
20 INGRESOS CORRIENTES
747,219,061
747,219,061
121
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
19,931,612,381
19,931,612,381
ADMINISTRA TIV A
121
800
INTERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
19,931,612,381
19,931,612,381
121
800
CONSTRUCCION
DE LA NUEVA SEDE DE LA
19,931,612,381
19,931,612,381
SUPERlNTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO EN
BOGOTA D.C.
20 INGRESOS CORRIENTES
19,931,612,381
19,931,612,381
~
430
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION
PARA
2,642,969,488
2,642,969,488
PROCESAMIENTO
430
800
INTERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
2,642,969,488
2,642,969,488
430
800
DISENO E IMPLEMENTACION
DEL MODELO
2,642,969,488
2,642,969,488
TECNOLOGICO
Y DE GESTION PARA LA VENTANILLA
UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL -[pREVIO
CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
2,642,969,488
2,642,969,488
80O··;,{ 4
Vv
DecretoNo,
de
---------
-
HojaNo,_
de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJO
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
ADMINISTRACION,
CONTROL Y ORGANIZACION
4,921,571,904
4,921,571,904
INSTlTUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRAClON
DEL ESTADO
520
800
INTERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
4,921,571,904
4,921,571,904
520
800
ASISTENCIA
TECNICA DE LA ADMINISTRACION
4,079,473,496
4,079,473,496
CENTRAL A LA SISTEMA TIZACION DE OFICINAS DE
REGISTRO -[pREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
4,079,473,496
4,079,473,496
520
800
6
IMPLEMENT ACION INTERRELACION
CATASTRO
842,098,408
842,098,408
REGISTRO NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]
20 INGRESOS CORRIENTES
842,098,408
842,098,408
SECCION: 3706
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
- INPEC
TOTAL
34,819,907,697
34,819,907,697
A FUNCIONAMIENTO
32,872,163,611
32,872,163,611
GASTOS DE PERSONAL
25,000,000,000
25,000,000,000
O
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS
A NOMINA
25,000,000,000
25,000,000,000
O
OTROS GASTOS PERSONALES
(DISTRlBUCION
PREVIO
25,000,000,000
25,000,000,000
CONCEPTO DGPPN)
10 RECURSOS CORRIENTES
25,000,000,000
25,000,000,000
2
GASTOS GENERALES
3,255,629,491
3,255,629,491
2
O
3
IMPUESTOS Y MULTAS
123,747,981
123,747,981
10 RECURSOS CORRIENTES
123,747,981
123,747,981
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,131,881,510
3,131,881,510
lO RECURSOS CORRIENTES
3,131,881,510
3,131,881,510
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4,616,534,120
4,616,534,120
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
2,099,206,321
2,099,206,321
PRIVADO
3
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
CON
2,099,206,321
2,099,206,321
EL SECTOR PRIVADO
3
12
ALIMENT ACION PARA INTERNOS
2,088,806,321
2,088,806,321
lO RECURSOS CORRIENTES
2,088,806,321
2,088,806,321
16
IMPLEMENT ACION Y DESARROLLO
DEL SISTEMA
10,400,000
10,400,000
INTEGRAL DE TRATAMIENTO
PROGRESIVO
PENITENCIARIO
lO RECURSOS CORRIENTES
10,400,000
10,400,000
3
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
944,363,450
944,363,450
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGURIDAD
944,363,450
944,363,450
SOCIAL
6
ATENCION REHABILIT ACION AL RECLUSO
362,010,444
362,010,444
10 RECURSOS CORRIENTES
362,0 I 0,444
362,010,444
24
IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
566,315,837
566,315,837
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
~
10 RECURSOS CORRIENTES
566,315,837
566,315,837
37
PRESTACIONES
SOCIALES
10,585,780
10,585,780
lO RECURSOS CORRIENTES
10,585,780
10,585,780
3
46
SERVICIO POS PENITENCIARIO
LEY 65/93
5,451,389
5,451,389
10 RECURSOS CORRIENTES
5,451,389
5,451,389
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,572,964,349
1,572,964,349
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
949,006,251
949,006,251
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
949,006,251
949,006,251
810004
Decreto No, _
de
_
Hoja
No,
_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAM1ENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10 RECURSOS CORRlENTES
949,006,251
949,006,251
6
3
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
623,958,098
623,958,098
CORRIENTES
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS
PREVIO CONCEPTO DGPPN
623,958,098
623,958,098
10 RECURSOS CORRlENTES
623,958,098
623,958,098
C. INVERSION
1,947,744,086
1,947,744,086
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
1,000,000,000
1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
113
802
SISTEMA PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
1,000,000,000
1,000,000,000
113
802
MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO
Y CON SER V ACION
1,000,000,000
1,000,000,000
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
1,000,000,000
1,000,000,000
211
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
416,397,501
416,397,501
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
211
802
SISTEMA PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
416,397,501
416,397,501
211
802
DOTACION ADQUISICION
E IMPLEMENTACION
DE
199,254,970
199,254,970
EQUIPOS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA
PARA LOS
PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION DEL
ORDEN NACIONAL
16 FONDOS ESPECIALES
199,254,970
199,254,970
211
802
ADQUISICION
E IMPLEMENTACION
DE EQUIPOS PARA
144,681,247
144,681,247
LA DETECCION
DEL INGRESO DE ELEMENTOS
PROHIBIDOS
A LOS PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION
DEL ORDEN NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
60,097,943
60,097,943
16 FONDOS ESPECIALES
84,583,304
84,583,304
211
802
4
ADQUISICION
DE TECNOLOGlA
PARA AUDIENCIAS
72,461,284
72,461,284
VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES
A LOS
DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES
AL DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO
EN 24
ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION
DEL ORDEN
NACIONAL
II OTROS RECURSOS DEL TESORO
72,461,284
72,461,284
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
420,649,380
420,649,380
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
802
SISTEMA PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
420,649,380
420,649,380
221
802
SISTEMATIZACION
INTEGRAL DEL SISTEMA
420,649,380
420,649,380
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO
420,649,380
420,649,380
540
COORDINACION,
ADMINISTRACION,
PROMOCION,
Y/O
110,697,205
110,697,205
SEGUIMIENTO
DE COOPERACION
TECNICA Y/O
FINANCIERA
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL
ESTADO
540
802
SISTEMA PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
110,697,205
110,697,205
540
802
2
DISENO VALIDACION E IMPLEMENT ACION DE
1l0,697,205
I 10,697 ,205
INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS
PARA LE PROCESO DE
SEGUIMIENTO
EN EL TRATAMIENTO
PENITENCIARIO
DE
LA POBLACION
CONDENADA
EN LOS
EST ABLECIMEINTOS
DE RECLUSION
DEL ORDEN
NACIONAL.
16 FONDOS ESPECIALES
~
1l0,697,205
110,697,205
SECCION: 3707
DIRECCION NACIONAL
DE ESTUPEFACIENTES
TOTAL
11,257,404
21,254,742,677
21,266,000,08 I
820004
Decreto No. _
de
_
HojaNo,_de_
Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
APLAZAMIENTC
- PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA
SUBC
OBJG
ORD
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIONAL
PROPIOS
A. FUNCIONAMIENTO
11.257,404
11,257,404
2
GASTOS GENERALES
10,064,272
10,064,272
2
o
3
IMPUESTOS Y MULTAS
903,826
903,826
10 RECURSOS CORRIENTES
903,826
903,826
o
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
9,160,446
9,160,446
10 RECURSOS
CORRIENTES
9,160,446
9,160,446
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,193,132
1,193,132
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,193,132
1,193,132
3
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,193,132
1,193,132
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,193,132
1,193,132
10 RECURSOS CORRIENTES
1,193,132
1,193,132
C. INVERSION
21,254,742,677
21,254,742,677
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL
21,254,742,677
21,254,742,677
SECTOR
111
802
SISTEMA PENITENCIARiO
Y CARCELARiO
21,254,742,677
21,254,742,677
111
802
IMPLEMENT ACION DE PROYECTOS DEL FRiSCO A
21,254,742,677
21,254,742,677
NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION
Y
DOT ACION DE ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION
DEL
ORDEN NACIONAL -[DISTRlBUCION
PREVIO CONCEPTO
DNP]
2 I OTROS RECURSOS DE TESORERiA
21,254,742,677
21,254,742,677
SECCION: 3801
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
TOTAL
17,140,000
7,074,000,000
7,091,140,000
A. FUNCIONAMIENTO
17,140,000
17,140,000
GASTOS GENERALES
17,140,000
17,140,000
O
IMPUESTOS Y MULTAS
60,000
60,000
10 RECURSOS CORRIENTES
60,000
60,000
2
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
17,080,000
17,080,000
10 RECURSOS
CORRIENTES
17,080,000
17,080,000
C. INVERSION
7,074,000,000
7,074,000,000
221
ADQUISICION
Y/O PRODUCCION
DE EQUIPOS,
7,074,000,000
7,074,000,000
MATERiALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
7,074,000,000
7,074,000,000
221
1000
IMPLEMENTACION
DEL PROCESO DE SELECCION DE
7,074,000,000
7,074,000,000
PERSONAL POR MERiTOS Y CONSOLlDACION
DEL
MODELO DE EV ALUACION DEL DESEMPENO
EN
COLOMBIA
20 INGRESOS CORRIENTES
7,074,000,000
7,074,000,000
~
TOTAL
APLAZAMIENTO
2,687,638,287,932
337,130,853,958
3,024,769,141,890
83v
0004
Decreto No.
de
------
-----
Hoja No. _
de _
Continuación del Decreto "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones"
*
*
*
Artículo 2°. El presente Decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que
respalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.
En los casos previstos en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionan
la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres días
siguientes a su ocurrencia.
Artículo 3°, De conformidad con la Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional,
las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar las
partidas específicas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) días siguientes a la
publicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto
Público Nacional.
Artículo 4°. El Gobierno Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiación
aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.
Artículo 5°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, podrá
desaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.
Artículo 6°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
2 EN[ 2009
pUBLíaUESE
y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los
/
•
~r~/
GLORIA INES CORTES ARANGO
Viceministra General encargada de las Funciones del
Despacho Ministro de Hacienda y Crédito Público
2