Decreto No. 1799
e
UbertudyOrd,n
-.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto Número
1 79 9
de
( 1 SMAY2009
Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido
en el Decreto 0004 del 2 de enero
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confirieren los articulos
76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier
mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o
aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuesta les, entre otros cuando la coherencia
macroeconómica asi lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los
recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraidas que deban
pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a
condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo de Ministros, expidió el Decreto 0004 de
2009 mediante el cual se aplazaron algunas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación
por la suma de $3.024,7 mil millones;
Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009, facultó al Consejo Superior de Politica Fiscal -
CONFIS, para emitir el concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto,
en el evento en que nuevas circunstancias
permitan modificar o levantar el
aplazamiento total o parcialmente;
Que el articulo 4 del Decreto 0004 del 02 de enero de 2009, estableció que el Gobierno Nacional,
previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS, podrá sustituir una apropiación
\1.'\'
aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo;
'\,'
Que el Senado de la República, mediante oficio SP-CI-089-09 del 21 de abril de 2009, solicitó
modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento
incluidas en el Decreto 0004 del 02 de enero de 2009;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social,
mediante comunicación W 20093040408791 del 21 de abril de 2009, solicitó modificar algunas
partidas incluidas en el Decreto 0004 del 02 de enero de 2009;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Ministerio de
Minas y Energia, mediante comunicación conjunta No. 20093150352611 del 4 de abril de 2009,
solicitan modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de inversión
incluidas en el Decreto 0004 del 02 de enero de 2009Decreto No.
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
** •
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicación 2-2009010999 del 23 de
abril de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 del 02 de
enero de 2009;
Que el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército y la Policia Nacional, mediante comunicaciones del
24 y 28 de abril de 2009, solicitaron modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto
de gastos de inversión incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante comunicación No. 2009017617 del 20 de abril de
2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de
funcionamiento incluidas en el Decreto 0004 del 02 de enero de 2009;
Que el Ministerio de Cultura, mediante comunicación No. MC 51197 del 22 de abril de 2009, solicitó
modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento
incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante comunicación No. 2-2009-013124 del
16 de abril de 2009, solicitó el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de
funcionamiento incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, mediante comunicación No. 2-2009-004439 del 27
de marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 de
2009;
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, mediante comunicación 014355 del 24 de
marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 de
2009;
Que
el
Departamento
Nacional
de
Planeación
-DNP-
mediante
oficios
Nos.
DIFP-14-
20092610001496 del17 de abril de 2009 y DIFP-14-2009261 0001636 del 24 de abril de 2009, DIFP-
14-20092610001646 del 28 de abril de 2009, DIFP-13-20092620001616
del 23 de abril de 2009,
DIFP-13-20092620001716
del 28 de abril de 2009, DIFP-25-20092620001566
del 22 de abril de
2009, DIFP-17-20092610001346
del 30 de marzo de 2009, DIFP-17-20092610001546
del 21 de
abril de 2009, DIFP-17-20092610001486 del 17 de abril de 2009, emitió conceptos favorables a las
modificaciones solicitadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, la
Policia Nacional, el Ministerio de Minas y Energia, el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de l'~
Aprendizaje - SENA, Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, respectivamente;
["\'
Que el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS, en sus sesiones del 27 de abril y del 4 de
mayo de 2009, una vez verificado que se mantiene el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo,
emitió concepto favorable para modificar algunas partidas incluidas en el aplazamiento del Senado
de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el
Ministerio de Minas y Energia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF,
por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA LEGAL
($155.175.175.400)Decreto No
17Qq
Hoja No. _
de_
de
Continuación
del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento
contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
* ••
DECRETA
Artículo
1°, Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA LEGAL ($155.175.175.400);
según el siguiente
detalle:
DESAPlAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACiÓN
CTA
SUBC
CBJG
OR.
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUB?
PRQY
SPRY
NACION
PROPIOS
SECCION0101
CONGRESO
DE LA REPuaUCA
TOTAL
100.000.000
100.000.000
SECCION0210
AGENCIA
PRESIDENCIAL
PARA LA ACCION
SOCIAL
y LA
COOPERACION
INTERNACIONAL·
ACCION
SOCIAL·
TOTAL
30.000.000.000
30.000.000.000
C.INVERSlON
30.000.000.000
30.000.000.000
530
ATENCIQN,
CONTROL
y ORGANIZACiÓN
INSTlTUCtONAL
PARA
30.000.000.000
30.000.000,000
APOYO
A LA GESTlON
DEL ESTADO
530
1000
INTERSUBSECTORIAl
GOBIERNO
30.000.000.000
30.000.000,000
530
1000
11
IMPLEMENTACI0N·
OBRAS PARA lA PAZ·
FIP. (PREVIO
30.000.000.000
30,000.000,000
CONCEPTO
CN?)
10
RECURSOS
CORRIENTES
30.000.000.000
30,000.000,000
SfCCION1301
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y CREDrro
puauco
TOTAL
50.000.000.000
50.000.000.000
C.INVERSlON
50.000.000.000
50.000.000.000
UNIDAD:
130101
GESTlON
GENERAL
50.000.000.000
50.0011.000.000
630
TRANSFERENCIAS
50.000.000,000
50.000.000.000
630
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
50.000.000.000
50.000.000,000
630
1000
13
APOYO A PROYECTOS
DE JNVERSION
A NIVEL NACIONAL
CON
50,000.000.000
50.000.000,000
RECURSOS
POR VENTA
DE ACTIVOS
DE LA NACION·
(DISTRIBUCiÓN
PREVIO COt+CEPTO
DNP)
11
OTROS
RECURSOS
DEL TESORO
5O,000.000.DOO
50,000.000.000
SECCJON:1501
\\,\,
MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL
TOTAL
11.915.000.000
11.915.000.000
C.INVERSlON
11.915.000.000
11.915.000.000
UNIOAD:150103
EJERCITO
11.915.000.000
11.915.000.000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA
DEL SECTOR
7.304.000.000
7.304.000.000
111
100
INTERSUBSECTQRIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
7.304.000,000
7.304,000.000
111
100
104
AMPLlACION.
REUBICACJON
Y MEJORAMIENTO
DE lAS
7.304.000.000
7.304.000.000
INSTALACIONES
DE LOS CANTONES
MILITARES
UBICADOS
EN
LA CIUDAD
DE BOGOTA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
7,304.000.000
7.304,000.000Decreto No. n
1 7 Q Q de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
* **
DESAPlAZAM!ENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACiÓN
C1A
SUBe
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
S?RY
HACIOH
PROPIOS
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
4.611.000.000
4.611.000.000
PROPIA
DEL SECTOR
113
1201
ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
4,611.000.000
4.611.000.000
113
1201
MEJOR.AMIENTO
SISTEMA
DE ACUEDUCTO
- ALCANTARILLADO
4.611.000.000
4.611.000.000
DE UNIDADES DEL EJERCITO.
11
OTROS RECURSOSDELTESORO
4.611.000,000
4.611.000.000
SECCION:1601
POUCIA NACIONAL
TOTAL
8.251.900.000
1.257.900.000
C.INVERSION
8.251.900.000
8.251.900.000
UNIDAD:
160101
GESl10N
GENERAL
8.257.900.000
1.257.900.000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA
DEL SECTOR
3.000,000.000
3.000.000.000
111
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
3.000,000.000
3.000,000.000
111
101
110
CONSTRUCCION
y DOTACION
DEL CENTRO
DE INSTRUCCIÓN,
3.000,000.000
3.000,000.000
ENTRENAMIENTO
Y OPERACIONES
DE LA POllelA
NACIONAL
EN
SAN LUIS - TOlIMA
11
OTROS RECURSOSDELTESORO
3.000.000.000
3.000.000.000
112
ADQUISIC¡ON
DE INfRAESTRUCTURA
PROPIA
DEL SECTOR
5,257.900.000
5.257,900.000
112
101
DEFENSA Y SEGURIDAD
INTERNA
5,257.900,000
5.257,900,000
112
101
107
ADQUISICION.
ADECUACJON
y DOTACIQN
BIENES
INMUE8LES
5,257.900,000
5,257.900,000
POLlCIA NACIONAL
11
OTROS RECURSOSDEL TESORO
5.257,900.000
5.257,900.000
SECCION2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGiA
TOTAL
111.601.G20.000
10.601.020.000
A. FUNCIONAMIENTO
111.G20.00ll
111.G20.00II
UN1DAD:21D101
GEST10NGENERA.1.
111.G20.000
111.&20.000
GASTOS GENERAlES
111.020,000
111.G20.ooo
IMPUESTOS Y MUt rAS
1.936,000
1.936,000
10
RECURSOSCORRIENTES
1.936.000
1.936,000
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
109.084.000
109.084,000
10
RECURSOS CORRIENTES
109,084.000
109,084,000
C.INVERSlON
10.490.000.000
10.490.000.000
UNIDAD:
210101
GESTIÓN GENERAL
10.490.000.000
10.490.000.000
630
TRANSFERENCIAS
10,490.000.000
10.490,000.000
63'
500
INTERSUBSECTQRIAL
ENERGJA
10.490,000.000
10,490.000.000
630
500
APOYO
FINANCIERO
A ZONAS
NO INTERCONECTWJAS
-FAZNI
10,490.000.000
10.490.000.000
52
FONDO ESPECIAl FAZNI
10.490.000.000
10,490.000.000
SECCION3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL
2.944.000.000
2.944.000.0110
e.INVERSlON
2.944.000.000
2.N4.000.000
UNIDAD
330101
GEST10N GENERAL
2.944.000.000
2.944.000.000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA
DEL SECTOR
175.000.000
175.000.000
111
709
ARTE Y CULTURA
175.000.000
175.000,000
111
709
AMPUACI(}N
FISJCA. MANTENIMIENTO
y DDTACION
DEL MUSEO
42.000.000
42.000,000
NACIONAL
DE COLOMBJA
10
RECURSOS
CORRIENTES
42.0(1),000
42.000000Decreto No.
~ 7 Q Q de
Hoja No. _
de
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
** *
DESAPLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAl
DE LA NACiÓN
eTA
SUBe
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RfCURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIDH
PROPIOS
111
109
CONSTRUCCION,
ADECUACIQN,
MANTENIMIENTO,
133.000,000
133.000.000
RESTAURAC¡ON
y DQTACION
DE CENTROS
CULTURALES
A
NNEL TERRITORIAL
10
RECURSOSCORRIENTES
133.000.000
133.000.000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
1.524.950.396
1.524,950.396
PROPIA DEL SECTOR
113
109
ARTE y CULTURA
1.524.950.396
1.524.950.396
113
109
RESTAURACION
y MANTENIMIENTO
DE MONUMENTOS
1.524.950.396
1.524.950.396
NACIONALES
10
RECURSOSCORRIENTES
1.524.950.396
1.524.950.396
310
DlVUlGACION,
ASISTENCIA
TECNlCA
y CAPACITACiÓN
DEL
406.000.000
406.000,000
RECURSO
HUMANO
310
109
ARTE Y CULTURA
406.000.000
406.000,000
310
709
80
ASISTENCIA
PARA LA PROMOC¡ON
y DIFUSION
DE
196.000.000
196.000,000
MANIFESTACIONES
CULTURAlES
A NIVEL NACIONAl
10
RECURSOSCORRIENTES
196.000,000
196.000,000
310
123
IMPLANTACION
DE REDES DE SERVICIOS
CUL ruRAlES
A NIVEL
35.000000
35.000000
REGIONAl
10
RECURSOS
CORRIENTES
35.000,000
35.000,000
310
109
130
IMPLANTAC\ON
DE PROGRAMAS
PARA EL FORTALECIMIENTO
175.000.000
175.000000
EN LA FORMACION,
GESTION
y DIFUSION
DE PROYECTOS
ARTISTICOS
Y CUlTURALES
EN EL PAIS
10
RECURSOS
CORRIENTES
175.000.000
175.000.000
520
ADMINISTRACIÓN,
CONTROL
Y ORGANIZACJÓN
!NSTITUCJONAL
838.049.604
838.049.604
PARA APOYO
A LA ADMINISTRACiÓN
DEL ESTADO
'20
109
ARTE Y CULTURA
838.049.604
838.049,604
'20
109
16
APOYO
Y FORTAlECIMIENTO
DE LA INSTITUCIONALIOAD
119.000.000
119.000,000
CULTURAL
A NJVEL NACIONAl
10
RECURSOS
CORRIENTES
119.000,000
119.000,000
'20
109
16
APOYO CONMEMORACION
DEL BICENTENARIO
DE LA
719.049.604
719.049.604
INOEPENDENCIAA
NIVEL NACIONAL
·fPREV!O
CONCEPTO
DNP]
10
RECURSOSCORR!ENTES
719,049.604
719.049.604
SECCIDN3602
SERVICIO
NACIONAL
DE APRENDIZAJE
(SENA)
TOTAL
23.817.600.000
2U17.600.ooo
C.INVERSIÓN
23.617.600.000
23.617.600.000
310
DIVULGACION.
ASISTENCIA
TECNICA
Y CAPACITAC10N
DEL
20.997650.000
20.997,650.000
RECURSO
HUMANO
310
lO.
CAPACIT ACION TECNICA
NO PROFESIONAl
20.997,650.000
20.997.650.000
310
104
CAPACITACION
JOVENES
EN ACCION
8.022.551.893
8.022.551.893
21
OTROS
RECURSOS
DE TESORERIA
8.022.551.893
8.022.551.893
310
104
ADMINISTRACION
EDUCATIVA
Y SERV!CIOS
DE APOYO A LA
1.305.698.107
1.305.698,107
FORMACION
PROFESIONAL
20
INGRESOS
CORRIENTES
1.305.698.107
1,305.698,107
\\\
310
104
CAPACITACION
SECTOR
INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION
3.436,000.000
3,436.000.000
20
INGRESOS
CORRIENTES
3,436.000,000
3,436.000.000
310
104
121
ASISTENCIA
TECNfCA
PARA LA PROMOCION
DE LOS SERVICfOS
6.000.000,000
6,000.000.000
DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD
EN EL RECAUDO
DE APORTES
20
INGRESOS
CORRIENTES
2.000,000,000
2,000.000,000
21
OTROS
RECURSOS
DE TESORERIA
4,000.000,000
4000.000.000
310
704
EXPLQTACION
DE LOS RECURSOS
DE LOS CENTROS,
AREAS
2,233.400,000
2233.400000
ADMINISTRATIVAS
Y DE APOYO A LA FORMACION
PARA LA
PRODUCCION
Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
20
INGRESOS
CORRIENTES
2,233.400.000
2.233.400.000
620
SUBSIDIOS
DIRECTOS
2,619.950,000
2619.950.000
620
1300
INTERSUBSECTORIAL
TRABAJO
y SEGURIDAD
SOCiAl
2.619.950,000
2,619.950.000
620
1300
ADMINISTRACfON
DE CAPITAlES
PAAAAPOYOS
OE
2,619.950,000
2,619.950.000
SOSTENIMIENTO
PARA AlUMNOS
EN FORMACION
20
INGRESOS
CORRIENTES
2.619.950,000
2,619.950.000Decreto No.
Hoja No. _
de_
1 '7QQ de
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del apiazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
** •
DESAPLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN
...."e"'TA,---..,s"uB"e,---"OB"J""G"'""'O"R"'G"'""'R"E"'e-----...."e"o'''e'''EPT=o-----------.A"'PO"R"'TE,---'R"'E"eu;;;R"'SO"S,-------;;TO'"T'"AL,---
PROG
SUSP
PRDY
SPRY
NACION
PROPIOS
SECCION3607
INsmuTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR fAfoIUAR OCBF)
TOTAL
17.139.655.400
17.73U55.400
C.INVERSlON
11.739.655.400
17.739.655.400
123
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
8.852.358,400
8852.358.400
ADMINISTRATIVA
\23
300
INTERSUBSECTORW- SALUD
8.852.358.400
8.852.358400
123
300
CONSTRUCC10N REMODELACION, MANTENIMIENTO,DQTACIQN
8.852.358.400
8.852.3511.400
DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES. CENTROS
ZONALES, y UNIDADES DE SERVICIO.
21
OTROS RECURSOS DE TESORERIA
8.852.358.400
8.652.358.400
221
ADQUISIC¡ON VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERiAlES,
8.887.297.000
8.887.297.000
SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
221
300
INTERSUBSECTORIAL SALUD
8.887.297.000
8,887.297,000
221
300
IMPLEMENTACION DEL PlAN E$TRATEGICO DE DESARROLLO
8.887.297.000
8.887.297,000
INFORMATICO y TECNOLOGICO DEL ICBF - (PREVIO CONCEPTO
DNP).
11
OTROS RECURSOS DE TESORERIA
8,887.297.000
8.887,297.000
TOTAL DESAPlAZAMIENTO
113.117.920.000
41.357.255.-400
155.175.175.400
Artículo
2°, Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscai de 2009, en la suma de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($155.175.175.400); según el siguiente
detalle:
APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN
eTA
SUBC
OBJG
ORO REe
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG SUBP
PROY
SPRY
NACION
PROPIOS
$ECCION0210
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCiÓN SOCIAL Y LA
COOPERACiÓN INTERNACIONAL-ACCIÓN SOCIAL
TOTAL
10.490.000.000
10.490.000.000
C.INVERSlON
10.490.000.000
10.490.000.000
510
ADMINISTRACIOO. CONTROl y ORGANIZACIÓN INSTITUCtONAL
10.490,000000
10.490.000.000
PARA APOYO A LA ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO
510
1000
JNTERSUBSECTORIAL GOBIERf'ID
10,490.000,000
10.490.000.000
510
1000
36
IMPlANTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA· ACUERDO
10,490.000,000
10.490.000.000
DE COOPERACIÓN HISPANO COLOMBIANO· FAD
11
~\t.
OTROS RECURSOS DEL TESORO
5.500.000.000
5.500,000.000
18
PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICAAUTORlLADOS
4.990,000.000
4.990,000.000
SCCCION1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA NACIONAL
TOTAL
10.000.001).000
10.000.1)00.000
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA
10.000.000.000
10.000.000.000
,
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
80.000.000,000
80.000.000.000
,
INTERESES. COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
80,000.000,000
80.000.000.000
,
BANCA COMERCIAL
80,000.000000
80,000.000,000
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
80.000.000,000
80,000.000000Decreto No.!'!
f" Q Q de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
* **
APLAZAMIENTO
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
eTA
SUBe
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACIOH
PROPIOS
SECCION:1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL
11.915.000.000
11.915.000.000
C.INVERSlON
11.915.000.000
11.915.000.000
UNIDAD: 150103
EJERCITO
11.915.000.000
11.915.000.000
111
CONSTRUCC¡ON DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
9.947.000.000
9.947,000.000
111
100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD
9.947,000.000
9.947.000.000
111
100
101
AMPLIACION DE lAS INSTALACIONES DEL EJERCITO NAC¡OIW-
1.120.000.000
1.120.000.000
EN El DEPARTAMENTO DE ANTtoQUIA
1\
OTROS RECURSOS OEL TESORO
1.120.000.000
1.120,000.000
111
100
106
CONSTRUCCION
DE INSTAlACIONES
BATALLeN
DE ARTlllERIA
4.136,000.000
4.136,000.000
NO.fO,SANTABARBAAA
11
OTROS RECURSOSDELTESORO
4.136.000,000
4.136.000.000
111
100
111
.A.IvIPLlACIONy MEJORAMIENTO DEL FUERTE MilITAR OEL
2.048.000.000
2,048.000,000
MAGDALENA MEDIO UBICADO EN PUfRTO BDVACA· BOYACA.
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
2048.000.000
2,048.000.000
111
100
111
CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA lAS
2.643.000.000
2.643,000.000
INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
2.643.000.000
2.643,000.000
113
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
1.968,000.000
1.968.000.000
PROPIA DEL SECTOR
113
12111
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1.968.000.000
1.968,000.000
113
1201
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO - ALCANTARILlADO
1.968.000.000
1.968,000.000
DE UNIDADES DEL EJERCITO.
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
1.968.000.000
1.968.000,000
SECCION:1601
POUCIA NACIONAL
TOTAL
1.251.900.000
1.257.900.000
C.INVERSlON
1.251.900.000
1.257.900.000
UNIDAD: 160101
GESTlON GENERAL
1.257.900.000
1.257.900.000
211
ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS. MATERIALES.
4,000.000,000
4.000.000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR.
211
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
4,000.000,000
4.000.000,000
211
101
118
ADQUISICION. CONSTRUCCION y DESARROLLO TECNOLQGICO
4.000.000.000
4,000.000.000
DIRECC¡ON DE INTELIGENCIA DE LA POLlC\A.
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
4.000.000.000
4.000.000.000
221
ADQUIS¡CION vIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERiALES.
4.257,900.000
4.257900.000
SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
221
101
DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
4.257,900.000
4.257,9(I().000
221
101
ADQUISICION y MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS.
4.257.900.000
4.257.900,000
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
4.257.900.000
4.257.900,000
SECCION2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL
111.020.000
111.020.000
A. FUNCIONAMIENTO
111.020.000
111.020.000
UNIDAD: 210101
GESll0N GENERAL
111.020.000
111.020.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
111.020.000
111.020.000
OTRAS TRANSFERENCIAS
111.020.000
111,020.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
111.020.000
111.020.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
111.020.000
111.020.000
10
RECURSOS CORRIENTES
111.020.000
111.020.000Decreto No. n
1-
__ de
HojaNo. __
de __
',,\,1\.4
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
•*'
APlAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
eTA
SUBC
OBJG
ORO
REC
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY
SPRY
NACION
PROPIOS
SECCION3301
MINISTERIO DE CULl\JRA
TOTAL
2..944.000.000
2.944.000.000
A FUNCIONAMIENTO
2100.000.000
2100.000.000
UNIDAD:
3301Q1
GESTIÓN GENERAL
2.200.000.000
2.200.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.200.000,000
2.200.000.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
830.000.000
830000.000
10
OTRAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
PUBLICAS
DEL ORDEN
830.000,000
830.000000
TERRITORIAL
10
RECURSOSIVATELEFONIAMOVIl LEY788 DE 2002
830.000.000
630.000,000
10
RECURSOSCORRIENTES
830.000.000
830.000.000
6
OTRASTRANSFERENCIAS
1.370.000.000
1.370.000.000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1.200,000.000
1.200,000.000
6
SENTENCIASY CONCILIACIONES
1.200.000.000
1,200.000,000
10
RECURSOS CORRIENTES
\,200.000.000
1.200.000.000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
170.000.000
170.000.000
CORRIENTES
19
OTRASTRANSFERENCIASDlSTRIBUCIQNPREVIOCONCEPTO
170.000,000
170.000.000
DGPPN
10
RECURSOS CORRIENTES
170.000.000
170,000.000
C.INVERSlON
74-4.000.000
744.000.000
UNIDAD:
330101
GESTIÓN GENERAL
744.000..000
744.000.000
112
ADQUISICION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
744,000.000
744,000.000
112
709
ARTE Y CULTURA
744.000.000
744.000,000
112
709
ADQUISIC10N
DE TERRENOS
E Itf.\UEBLES
PARA LA
744.000.000
744.000.000
AMPUACION
DE LOS SERVICIOS
CULTURALES
A NIVEL
NACIONAL
10
RECURSOS
CORRIENTES
744.000.000
744.000,000
SECCION3501
MINISTERIO DE COMERCIO,INDUSTRlA
y TURISMO
TOTAL
100.000.000
100.000.000
A. FUNCIONAt.lENTO
100.000.000
100.000.000
UNIDAD 350101
GEST10N GENERAL
100.000.000
100.000.000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
100.000.000
100.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS
100,000.000
100.000.000
DESTINATARIOS
OE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
100,000.000
100.000.000
CORRIENTES
26
PROVISiÓN
PARA GASTOS
INSTITUCIONALES
VIO SECTORiAlES
100000.000
100,000.000
CONTINGENTES,
PREVIO CONCEPTO
DGPPN
10
RECURSOS
CORRIENTES
100.000.000
100.000.000
SECC10N3602
SERVICIO
NACIONAL
DE APRENDIZAJE
(SENA)
TOTAL
23.617.600.000
23.617.600.000
C.INVERSlON
23.617.600.000
2U17.600.ooo
620
SUBSIDIOS
DtRECTOS
23.617.600.000
23,617.600,000
620
1300
INTERSUBSECTORIAL
TRABAJO
V SEGURIDAD
SOCIAL
23.617.600.000
23,617.600.000
620
\300
APOYO A INICIATIVAS
EMPRESARIALES
MEDIANTE
EL FONDO
23.617,600.000
23.617.600.000
EMPRENDER·FE
20
INGRESOS
CORRIENTES
23,617.600.000
23,617.600,000Decreto No.
de
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el
Decreto 0004 del 2 de enero"
* **
APlAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAl DE LA NACiÓN
eTA
SUBe
QBJG
ORO
REe
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
'ROG
SUBP
PROY
SPRY
HACION
PROPIOS
SECCION3607
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE BIENESTAR
FAMIUAR
(ICBF)
TOTAL
17.739.655.400
17.739.655.400
e.. INVERSIÓN
1T.T3U55MQ
11.739.655.400
320
PROTECCION y BIENESTAR SOCiAl DEL RECURSO HUMANO
17.739.655.400
17.739.655.400
320
1501
AS!STENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD
17.739.655.400
17.739.655.400
320
1501
131
ASISTENCIAALANINEZY
APOYO A LA FAMILIA PARA
17.739.655.400
17.739.655.400
POSIBILrfAR El EJERCICIO DE LOS DERECHOS
21
OTROS RECURSOS DE TESORERIA
17.739.655.400
17.739.655.400
TOTAL APLAZAMIENTO
113.&17.920.000
41.357.255.400
155.175.175.400
Artículo 3D, El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación,
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a lo