Decreto No. 325
e
\
li>ertad y O!den
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto Nú~1rbl' 32 5
de'
(
3 ilJ 2010
Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2010 Y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo
concemiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;
Que el Congreso de la Repúblíca en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1365 del 21
de diciembre de 2009 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010,
el cual se liquidó por medio del Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009;
Que de conformidad con los articulos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año
fiscal el Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente
las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica asi lo exija, cuando se
estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuando
no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados, En tales casos el Gobiemo podrá prohibir o someter a
condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía intemacional sobre la economia colombiana,
especialmente en materia de crecimiento y, por esta via, sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, se
hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal, con el fin de
mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economia del pais;
Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2010 por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la
ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2010;
Que el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2010 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunas
apropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al
Consejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el articulo 76 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el
aplazamiento total o parcialmente;
Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada,
"\\"
respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas,
'"
DECRETA:
Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de CINCO BILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($5.822,158.789.420), según el siguiente
detalle:DecretoNo.-_~_-
__ 3_2_5_de
_
HojaNo.
_
CODtinuaci6ndel
Decreto
"Por el cual se .plazan
UDas apropiaciones
en el Pretupuesto
General
de la N.ciÓn para l. vI&encia fiscal de 2010 y lit dietan otras
dispoaiciones"
••••••
APLAZAMIENTO
- PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CíA. SUBC OBJG ORD SOR REC srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROe SUB' PROVS,RY
NACIONAL
''ROPIOS
SECCION:
0101
CONGRESO
DE LA REPUBLICA
TOTAL
14,612,986,1'0
14,611,986,770
SECCION:
0201
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
TOTAL
41,660,li34,!96
41,661),634,5\16
A.
FUNCIONAMIENTO
1"14,13-4,596
1,914,1.).4,596
UNIDAD
010101
cesrros GENERAL
1,914,1304,596
8,914,134,596
TRANSFERENCIAS
COIUUENITS
1,914,1304,596
1.'14,134,596
TRANSFERENCIAS
POR CONVENJOS
CONEL
SECTOR
8,914.134,596
1,914,134,596
PlUVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESAIlROll.AN
8,914,\34,596
8,914,1l4,596
CONEL
SECTOR,iUV
ADO
"
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES
PARA LA PAZ:
1,914,134,596
1,914,134,596
PROGRAMA
DE REIN'fEQRACION
SOCIAL y
ECONOMICA
10
RECURSOS
CORRIENTES
8,914,\34,596
8,914,134,596
C.
INVUSION
33.746,soo,ooo
33,746,SOO,ooo
UNIDAD
010101
GI"SI10N
GENERAL
33,746,500,000
33.746,500,000
sao
ADMlNlSTRACION.
CONTROL
y ORGANIZACION
33,746,500,000
33,746,51)0,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL aTADO
'lO
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
33,746,500,000
33,746,500,000
'lO
1000
4}
lMPLANTACION
DE PROGRAMAS
ESPECIAlES
PARA
33,746,500,000
33,746,500,000
LA PAZ. LEY 368197
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
33,746,500,000
33,746,500,000
SECCION:
0110
AGENCIA
PRESIDENCIAL
PARA LA ACCION
SOCIAL
y LA COOPERACION
INTJ:RNAClONAL·
ACCION
SOCIAL.
TOTAL
131.,410,916,711
134,410,916,718
..FUNCIONAMIENTO
13,41O,9Ui,718
13•••• ,9Ui,718
GASTOS
GENERALES
5",016,718
546,(186,718
IMPUESTOS
Y MULTAS
46,086,728
46,086,728
10
RECURSOS
CORRIENTES
46,086,728
46,086,728
2
ADQUlSlClON
DE BIENES Y SERVICIOS
500,000,000
500,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIEJIITIS
11,934,wt,ooo
11,934,140,000
•
OTIlAS TRANSFERENCIAS
12,934,840,000
12,934,840,000
•
SENTENCIAS
Y CONCn.IAClONES
174,840,000
174,840,000
SENI'ENCIAS
y CONCILIACIONES
114,840,000
174,840,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
174,840,000
174,840,000
DEST1NAT ARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
12,760,000,000
12,160.000,000
CORRIENTES
12
FONDO PARA LA REPARACION
DE LAS VlCTIMAS
360,000,000
360,000,000
(AllT.54
LEY 975 DE 2005)
10
RECURSOS
CORRIENTES
360,000,000
360,000,000
"
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
12,000,000,000
12,000,000,000
10
RECURSOS
CORRlENIES
12,000,000,000
12,000,000,000
62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
COMlSIONNACIONAL
400,000,000
400,000,000
DE REPARACION
Y RECONCD.JACION
10
RECUll$OS
CORRIENTES
400,000,000
400,000,000
C,
INVERSION
115,(1OQ,000,000
115,000,000,000
'\\
'30
ATENCION,
CONTROL
y ORGANlZACION
115,000,000,000
115,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA GESTION
DEL
ESTADO
'30
1000
INl'ERSUBSECTORIAL
GOBIEIlNO
125,000,000,000
125,000,000.000
'30
1000
14
.IMPLEMENT ACION DEL PROGRAMA
FAMILIAS
EN
94,000,000,000
94,000,000,000
ACCION PARA POBLACION
VULNERABLE
- FIP,
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
94,000,000,000
94,000,000,000Decreto Nc;._- '_3_2_5__
de
_
Hoja No.
_ _ ._
Coatinuacióadel
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dilpolicionu"
APLAZAMIENTO·
PRISUPUJ'STO
GENERAL
DE LA NACION
ere,
SUBe
OBJe
ORD
SOR
REC
srr
CONCEP'I'O
APORTE
REClIIlSOS
TOTAL
eaoc
SUB'
PROY S.RY
NACIONAL
PROPIOS
'lO
1000
36
IMl'LANrAClON
PROGRAMA
FAMILIAS
31,000,000,000
31,000.000,000
GUARDABOSQUES·
FIP.
10
llECURSOS
CORRIENTES
31,000,000,000
31,000,000,000
SECCION:
0301
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL
DE PLANEACION
TOTAL
4S,'761,261,456
4!i,767,261,4Sé
A,
FUNCIONAMIENTO
341,161,456
348,2fi1,456
UNmAD
030101
GESTION
GENERAL
341,161,456
348,261,456
GASTOS
GENERALES
Ui7,!l71,4S6
167,.571,456
z
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
167,571,456
167,511,456
10
RECURSOS
Co:RRIENfES
167,571,456
161,571,456
TRANSFERENCIAS
CORRIENttS
180,690,000
110,690,000
TRANSFERENCIAS
DE ,REVIStON y SEGUlUDAD
12,319,140
12,319,840
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBILACIONES
12,319,840
12,319,&40
MESADAS
PENSIONALES
12,319,&40
12,3\9,840
10
RECURSOS
CORRIENTES
12,319,&40
12,319,840
, ,
OTRAS TRANSfEll.ENCIAS
168,370,160
168,370,\60
,
a
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
168,370,160
168,370,160
SENfENCIAS
y CONCUJACIONES
168,370,160
168,370,160
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
168,370,160
168,370,160
e,
INVERSION
45,419,000,000
45,419,000,000
UNlDAD
030101
GESTION
GENERAL
45,419,000,000
45,419,000,000
221
ADQUISICION
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,000,000,000
1,000,000,000
MATERlALJS,
SUMlNlSTROS
y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
ni
1000
INTERSUBSECTOlUAL
GOBIERNO
1,000,000,000
1,000,000,000
ni
1000
lMPLANTACION
y DESARROLLO
DE LOS SISTEMAS
DE
1,000,000,000
1,000,000,000
INFORMACION
EN EL DEPARTAMJ3NTO
NACIONAL
DE
PLANEACJON.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
SIO
ASISTENCIA
TECNICA,
OlVULGACI0N
y
5,700,000,000
5,700,000,000
CAPACITAClON
A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO
PARA APOYO
A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
'10
1000
IN'JEtSUBSECTORIAL
GOBIERNO
5,700,000,000
5,700,000,000
SIO
1000
ASISTENCIA
TECNlCA
ESTUDIOS
y CONSUL TQRIAS
5,700,000,000
5,700,000,000
PARA LA EJECUClON
DEL PLAN NACIONAL
DE
DESARROllO
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
5,700,000,000
5,700,000,000
"0
ADMlNlSTRACION,
CONTROL
y ORGANIZACION
3,570,000,000
3,570,o00.,ooo
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMlNlSTRACION
DEL ESTADO
"0
90'
MITIGAOON
300,000,000
300.000,000
"0
90'
APOYO A LA SECRE'T ARIA TECNlCA
DE LA COMlSION
300,000,000
300,000,000
NACIONAL
DE COMPEl111VIDAD
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
300,000,000
300,000,000
"0
1000
INrnRSUBSECTORlAL
GOBIERNO
3,270,000,000
3,270,000,000
"0
1000
ae
RENOVACION
DE LA ADMlNISTRACIONPUBUCA
1,000,000,000
1,000,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
"0
1000
'1
CONTROL
Y SEGUIMIENTO
MEDIANTE
AUDITORIA
500,000,000
500,000,000
ADMlNLSTRATIVA
Y FINANCIERA
ALA INVERSIONDE
REGALIAS
DIREcr
AS A MUNICIPIOS,
DISTRITOS
Y
DEPARTAMENl'OS
DEL PAIS
is
FONDOS ESPECIALES
500,000,000
500,000,000
"0
1000
"
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE SELECCION
DE
1,370,000,000
1,370,000,000
BENEFICIARIOS
SISBEN
\\:\.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1.370,000,000
1,370,000,000
"0
1000
"
IMPLEMENTACIONDEL
PROGRAMA
DE APOYO AL
400,000.000
400,000,000
PROCESO
DE PRIVA TIZAClON
YCONCESlON
EN
INFllAESTRUC"fURA
PPC¡ TERCERA
FASE A NIVEL
NACIONAL
l'
PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
400,000,000
400,000,000
"0
AnNCION,
CONTROL
y ORGANlZAClON
1,100,000,000
J,I00,OOO,ooo
INSTITUCiONAL
PARA APOVO
A LA GESTION
DEL
ESTADO
"0
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
2,100,000,000
2,100,000,000,~~,I(325
Decreto No. 'i
de
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HojaNo.
_
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General
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para la vit;eacia
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APLAZAMIENTO
- PRUUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
OBJe
ORD
SOR
IlEC
SIT
CONCEPfO
APOlITE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
"O
'000
4
FORTALECIMIENTO
DE LA INFORMAClON
PUBUCA"
2,100,000,000
2, 100,000,000
SEGUIMIENTO
Y EVALUAClON
PARA LA GESTION
POR
RESULTADOS
EN COLOMBIA
14
PRESTAMOS
DESTINAClON
ESPECIFICA
2,100,000,000
2,100,000,000
'30
TRANSFERl:NCIAS
».G4',ooo,ooo
33,04',000,000
'30
1000
JN'JERSUBSECTOlUAL
GOBIEllNO
]3,049,000,000
13,049,OOO,OOO
.30
1000
111
APOYO A PROGRAMAS
Y PBOYECIOS
PARA EL
33,049,000,000
33,049,000,000
DESARllOLLQ
ECONOMICO
y SOCIAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
33,049.000.000
33,049,000,000
5ECCION:
0315
FONDO
NACIONAL
DI: UGALIAS
TOTAL
65,111,114,611
6!5,I18,lt4,618
A.
FUNOONAMIENTO
111,114,611
118,114,618
GASTOS
GENERALES
'•.••.....
as••••••••
O
4
ADQUlSlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
25,9.58,400
2.5,958.400
16
FONDOS ESPECIALES
25,958,400
25,958,400
TRANSIi'ERJ:NClAS
CORRJEN'TIS
101,156,1U
101,156,1U
}
a
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBUCO
102,156,288
102,156,288
,
a
ORDEN NACIONAL
102,156,288
102, 1S6,288
CUOTA DE AUOITAJE
CONTRANAL
102,156,288
102,156,218
16
FONDOS ESPECIALES
102,1S6,288
102,156,288
C.
INVERSION
65,000,000,000
65,000,000,000
.30
TRANSFERENCIAS
65,000,000,000
"_,000
'lO 1000
INTERSUBSECIORIAL
GOBIEIlNO
65,000,000,000
65,000,000,000
630
1000
79
NORMAUZACION
DE REDES ELECfRICAS
- PRONE-
5,000,000,000
5,000.000,000
(LEY 8S!! DE 2003) REGlON NACIONAL
16
FONDOS
ESPECIALES
5,000,000,000
5,000,000,000
630
'000
se
SANEAMIENTO
DE CAllTEIt.A HOSPITALAIUA
IS,OOO,OOO,OOO
IS,OOO,OOO,ooo
(Alll1CULO
45, LEY 1151 DE 2007)It.E6ION
NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
15,000.000,000
15,000,000,000
'30
1000
"
DISTRIBUCION
DE ltECURSOS
PARA FlNANcIAll.
30,000,000,000
30,000,000,000
PROYECTOS
DE PRESERVACIONDEL
MEmo
AMBIENTE,
NA VEGABllIDAO
DEL RIO MAGDALENA
E
lMPLEMENTACION
y MEJORAMIENTO
DE SISTEMAS
DE SANEAMIENTOBASICO
Y AGUA POTABLE
A NIVEL
NACIONAL.
16
FONDOS ESPECIALES
30,000,000,000
30,000,000.000
'30
1000
84
PREYENCIONY
ATENCION
DE DESASTRES
15,000,000,000
15,000,000,000
NATUllALES
O SITUACIONES
DE CALAMIDAD
PUBLiCA.
REGlON
NACIONAL.
16
FONDOS ESPECIALES
15,000,000,000
15,000,000,000
SECCION:
D401
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL
DE ESTADISTICA
(DANE)
TOTAL
6,l56,a13,840
6,lS6,1ll,840
A.
nJNClONAMIENTO
6!l,S13,840
6',113,.840
UNIDAD
040101
GESTION
GENERAL
li!l,a13,.840
li!l,lIl,S40
GASTOS
GENERALES
61,013,840
61,oll,l4O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
61,0\3,840
61,013,840
10
RECURSOS
CORRIENrnS
61,013,840
61,013,&40
TRANSFERENCIAS
CORRIIJ'ITI.S
••••• ,000
••••• ,000
•
OTRAS TRANSFERENCIAS
8,800,000
8,800,000
,~\
•
SENTENCIAS
Y CONCIllACIONES
8,800,000
8,800,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
8,800,000
8,800,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
8,800,000
8,100,000
C.
INVERSION
li,1I7,ooo,ooo
6,187,000,000
UNIDAD
040101
GESTION
GENERAL
6,217,000,000
6,187,000,000
<JO
LEV ANTAMIEPITO
DE INFORMACION
PARA
6,187,l1OO,lIOO
6,187,000,000
PROCJ:SAMlENTODecreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
Contiauacióndel
Deereto "Por el cual se .pIRUlD
UIIU apropiaciones
en el Presupuesto
General de l. Nación para la vi¡encia fiscal de 2010 y se dietan otras
disposiciones"
•••
APLu.,UnENl'O·
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
erA.
SUBe OBJG ORD SOR REC 8fT
CONCEPTO
APOlITE
RECURSOS
TOTAL
PROC SUB' PROYSPRY
NACIONAL
PROPIOS
430
1000
INI'ERSUBSECfORIAL
GOBIERNO
6,287,000,000
6,217,000,000
430
1000
lB
MEJOllAMIEN'TO DE LA CAPACIDAD TECNICA y
1,460,000,000
1,460,000,000
ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION y DIFUSION
DE LA lNFORMACION BASICA NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,460,000,000
1,460,000,000
430
1000
19
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION
340,000,000
340,000,000
DE LA INFQRMACIQN RELACIONADA CONEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
340,000,000
340,000,000
430
1000
20
LEVANTAMIENTO RECOPU.AClON y ACTUAUZACION
1,208,000,000
l.208,000,000
DE LA INFORMACION RELACIONADA CON
PRODUCCION COMERCIO y SERVICIOS NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,208,000.000
1,208,000,000
430
1000
"
LEYANTAMIENTO RECOPILAClON y AcruAUZACION
220,000,000
220,000,000
DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A
NIVEL NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
220,000,000
220,000,000
430
1000
2J
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AC'fUAUZACION
1,3S9,OOO,OOO
1,3S9,OOO,OOO
DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS
SOCIO·DEMOGRAFlCOS A NIVEL NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL rssoao
l,lS9,OOO,OOO
1,3S9,OOO,OOO
436
1000
24
LEVANTAMIENTO RECOPiLACION y ACTUALIZACION
SO,OOO,OOO
SO,OOO,OOO
DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS
AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
SO,OOO,OOO
SO,OOO,OOO
436
1000
as
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcnJAUZACION
70,000,000
7O,llOO,ooo
DE LA INFOllMACIONRELACIONADA
CON DATOS
ESPACIALES A NIVEL NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL lESORO
70,000,000
10,000,000
430
1000
26
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruAUZACION
rso.oco.ooc
3S0,OOO,000
DE LA INFOllMACIONRELACIONADA
CON ASPECTOS
CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL
II
OTIlOS llECURSOS DEL lESORO
3S0,OOO,OOO
3SO,000,000
430
1000
27
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION
SO,OOO,OOO
SO,OOO,OOO
DE LA INFOllMACION RELACIONADA CON CUENTAS
NACIONALES Y MACllOECONOMlA A NlVEL
NACIONAL
II
OTROS RECURSOS DEL lESORO
SO,OOO,OOO
SO,OOO,OOO
436
1000
21
LEVANTAMIENTO RECOPILACION y AcruALIZACION
300,000,000
300,000,000
DE INFORMACION llELACIONADA CON
PLANIFlCACION y AllMONlZACION ESTADISTICA A
NIVEL NACIONAL
II
0TIl0S RECURSOS DEL TESORO
300,000,000
300,000,000
436
1000
"
LEVANTAMIENTO y AcruALIZACION
DE
8&0.000,000
880,000,000
INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
880,000,000
880,000,000
SECCION:
0403
INSTnUI'O
GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI ·IGAC
TOTAL
5,947,(100,000
5,947,(100,000
C.
INVERSION
5,947,000,(100
5,947,800,000
•••
AcruALIZACION
DE INFORMAClON
PAIlA
5,947,000,000
5,"7,000,000
PROCESAMIENTO
••• 1000
INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO
S,947,OOO,OOO
S,947,000,OOO
440
1000
AcnJAUZAClON
FOllMACIONY CONSERVACION
S,947,000,OOO
S,947,000,OOO
CATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGlONAL.
II
0TIl0S RECURSOS DEL TESORO
S.947,OOO,OOO
S,947,OOO,000
SECCION:
O.,"
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNDON PUBLICA
TOTAL
170,540,111
170,540,111
A.
FUNCIONAMIENTO
lJJ,54(!,111
lJJ,540,111
UNIDAD
050101
GESTION GENERAL
133,540,111
133,540,111
\\
GASTOS GENERALES
47,767,448
41,7",448
o
IMPUESTOS
y MULTAS
3,414,S20
3,414,S20
10
RECURSOS CORRIENTES
3,414,no
3,414,S20
ADQmstCION
DE BIENES Y SERVICIOS
44,3S2,920
44,lS2,920
10
RECURSOS COIUUENTES
44,3S2,920
44,3S2,920
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
15,771.,672
15,772,672
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD
2,232,200
2,232,200
SOCIAL
4Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
Coatino.dóndel
Decreto
"Por el cual se .plaZllD UDas .propÍJIclona
eD el Presupuesto
Gweral
de la N.ción para la vicencia fiscal de 2010 y se dictaD otras
...
dispoticioDa"
APLAZAMIENTO·
PRUUPUfSTO
GENERAL
DE LA NACION
ere, SUBe OBJG ORO SOR REC SIT
CONCEFl'O
APOKTE
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP
FROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
PENSIONES
Y JUBILACIONES
2,232,200
2,232,200
MESADAS
PENSIONALES
2,232,200
2,232,200
\O
RECURSOS
CORRIENTES
2,232,200
2,232,200
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
83,540,412
lJ,S40,472
6
SEN"IENCIAS
y CONCllJAClONES
29,616,520
29,616,520
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
29,6t6,S20
29,616,520
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
29,616,520
29,616,520
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
Sl,923,9S2
51,921,9S2
CORIlIENTES
"
OTRAS TRANSFERENOAS·PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
53,923,952
53,92],952
\O
RECURSOS
CORRIENTES
SJ,921,951
5],923,952
C.
INVERSION
37,000,000
37,000,000
UNIDAD
050101
C.srION
GENERAL
37,000,000
37,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZACION
37,000,000
37,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA.
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
S"
1000
IN'I'ERSUBSECTORIAL
GOBmllNO
37,000,000
37,000,000
S"
1000
10
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION
DE LAS POUTICAS
37,000,000
31,000,000
PUBLICAS
A TRAVES
DE LAS TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION
TICS
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
37,000,000
31,000,000
SECCION:
03"
ESCUELA
SUPERIOR
DE ADMINISTRACION
PUBLICA
(ESAP)
TOTAL
7,000,000,000
7,000,000,000
c.
INVERSION
7,000,000,000
7,000,000,000
uz
ADQUISIClON
DE INFRAESTRUCTVRA
PROPIA
DEL
_.000.000
4,000,000,000
SECTOR
ru
70S
EDUCACION
SUPERIOR
4,000,000,000
4,000,000,000
na
70S
111
ADQUlSIOON
o CONSTRUCCION
y DOTACIONDE
4,000,000,000
4,000,000,000
SEDES CENI'RAL
y TERRITORIALES
DE LA ESAP
21
OTROS RECURSOS
DE l'ESORERIA
4,000,000,000
4,000.000,000
'"
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZAClON
3,000,000,000
3,000,000,000
INSTlTUClONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
'" 10'
EDUCACION
SUPERIOR
1,600,000,000
1,600,000,000
'" 10'
MEJORAMIENTO
FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD
1,600,000,000
1,600,000,000
DE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACION
FORMAL
21
OTROS RECURSOS
DE TESORERIA
1,600,000,000
1,600,000,000
'lO
'000
INTERSUBSECI'ORJAL
GOBIERNO
1,400,000,000
1,400,000,000
S"
1000
102
lMPLEMENT
AcrON
DE LA ESTRATEGIA
DE
608,000,000
608,000,000
RACIONALIZACION
ESTANDARlZACrONPUBUCACION
DE TRAMITES
Y SERVICIOS
DE LA ADMlNISTRAClON
PUBLICA
EN EL ORDEN TERRITORIAL
Y NACIONAL
"
INGRESOS
CORRIENTES
608.000,000
608,000,000
'" 1000 103
CAPACITAClON
PARA LA JMPLEMBNTACION
DIFUSION
660,000,000
660,000,000
Y MEOICION
E IMPACI'O
DE LAS POUTICAS
DE
EMPLEO PUBLICO
CONTROL
INTERNO,
RACIONALIZAClON
DE TRAMITES
Y CALIDAD
Y
ORGANlZAClON
INSTIlUCIONAL
EN EL ORDEN
TElUUTORIAL
y NACIONAL
"
INGRESOS
CORRIENTES
660.000,000
660,000.000
'" 1000 1'"
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION
DE LAS POUTICAS
132,000,000
132,000,000
PUBLICAS
A TRA VES DE LAS TECNOLOGlAS
DE
INFORMACION
TICS
"
INGRESOS
CORRIENTES
132,000,000
132,000,000
SECClON:
0001
DEPARTAMENOO
ADMINISTRATIVO
DE SEGURIDAD
(DAS)
TOTAL
1,64l:i,440,56lI
1,646,.440,560
~~
A.
FUNCIONAMIENTO
1,646,440,56lI
1,646,440,56lI
UNIDAD
060101
GISTION
GENERAL
1,1i4fi,440,56lI
1,646,.440,56(1
GASTOS
GENERALES
969,519,360
969,519,360
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
969,SI9,360
969,SI9,36O
10
llECURSOS
CORRIENTES
969,SI9,360
969.S19,36O
TRANsnRENCIAS
CORRIENTES
"',911,100
"',911,100Decreto No.,_J_3_2_5 __
de
_
HojaNo.
_
Continuación del Decreto "Por el cual se .pluan
unu
apropiaciona
en el Presupuesto
General de la Nación pan la vileacia
fISCalde 2010 y se dicta •• otras
dispolliclones"
'" '" '"
APLAZAMIENTO·
PRISVPUlSTO
GENERAL
DE LA NACION
Cl'A.
SUBe
OBJG
ORO
SOR
Rle
srr
CONCEFI'O
APOJm:
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB'
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
6
OTRAS TRANSFEllENCIAS
616,921,200
676,921,200
6
SBNI'BNCIAS
y CONCIUAClONES
676,921,200
676,921,200
6
SENTENCIAS
y CONCllJACIONES
676,921,200
676,921,200
11
OTIlOS RECUIlSOS
DEL TESORO
676,921,200
616,921,200
...,
SECCION:
FONDO
ROTATORIO
DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTltATIVO
DI: SEGURIDAD
TOTAL
o4,aoo,000,ooo
5,000,000,000
9,100,000,000
c.
INVERSION
4,100,000,000
s,ooo,ooo,ooo
9,800,000,000
113
MJ.JORAMIENfO
V MANTENIMIENTO
DE
1•••.••,000,000
1,«6,000,000
IN'RAISTRUCTVRA
PROPIA
DEL secroe
113
10\
DEFENSA
Y SEQURIDADIN1ERNA
2,446,000,000
2,446,000,000
113
101
AMPUAClON
y ADECUACION
DE LA SEDE
2,446,000,000
2,446,000,000
PALOQUEMAO
DEL DAS EN BOGOTA, D.e
10
INGRESOS
CORRIENlES
2,446,000,000
2,446,000,000
'11
ÁDQUlSICION
YIO PRODUCClON
DE EQUIPOS,
4,100,000,000
4,1OD,ooo,ooo
MATERIAUS
SUMINISTROS
y SIRVlCIOS
PROPIOS
DELSECfOa
111
101
DEfENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
4,800,000,000
4,800,000,000
111
10\
REPOSlClON
DEL PARQUE
AUTOMOTOR
EN AREAS
3,000,000,000
3,000,000,000
OPERATIVAS
DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTIlATIVO
DE SEGlJIUDAD.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
111
101
17
ADQUlSICION
DE lfSRRAMIENr
AS TECNOLOOICAS
1,800,000,000
\,100,000,000
PARA LA INTELIGENCIA
PARA EL DAS NACIONAL
-[pREVIO
CONCEPTO
DNP)
10
RECURSOS
COlUUENTEs
1,800,000,000
1,800,000,000
111
MANTENIMIENTO
DI!: EQUIPOs,
MATERIALES,
1,054,000,000
1,l1S4,ooo,ooo
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECfOR
111
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
1,054,000,000
1,054,000,000
'1'
101
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
OPERATIVOS
1,054,000,000
1,054,000,000
ESPEClAUZADOS
DEL DAS
'1
OTROS RECURSOS
DE TESOIU!IUA
1,054,000.000
1,0S4,OOO,OOO
'10
ASISTENCIA
TECNICA,
DIVULGACION
y
"',000,000
"',000,000
CAPACITAClON
A FUNCIONARIOS
DEL UTADO
PARA APOYO
A LA ADMINlS11tAClON
DEL ESTADO
'10
\00
INTERSUBSECTORIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
500,000,000
500,000,000
"O
100
CAPACITAClON
PLANDE
FORMACION
y
500,000,000
500,000,000
CAPAClTACION
A FUNCIONARIOS
DEL DAS EN AREAS
MISIONALES
Y DE DIRECCION
SUPElUOR
10
INGRESOS
CORlUENTES
500,000,000
500,000,000
"O
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZ.AClON
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL I".STADO
"O
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
1,000,000,000
1,000,000,000
'10
101
IMPLEMl!NTACION
GESnON
DOCUMENTAL
1,000,000,000
1,000,000,000
INTEGRAL
NACIONAL
10
INGRESOS
CORlUENTES
637,711,944
637,711,944
11
OTROS RECURSOS
DE lESORERIA
362,288,056
362,288,056
SJ:CCION:
090\
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL
DE LA ECONOMIA
SOLlDARlA-
OANSOClAL
TOTAL
1,036,716,431
1,o36,7I6,4Jl
A.
FUNCIONAMIENTO
36,786,431
l6, 786,431
UNIDAD
0!l0101
GESTION
GENERAL
36,786,431
3Ci,786,431
GASTOS
GENERALES
35,843,549
35,843,549
O
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
35,843,549
35,843,549
10
RECURSOS
CORlUENTES
35,843,549
35,843,549
..
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
,...,
941,882
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
942,882
942,882
3
6
SENTENCIAS
Y CONCn.IAClONES
942,882
942,882
~\
SENIENCIAS
y CONCIUACIONES
942,882
942,882
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
942,882
942,882
C,
INVERSION
1,000,000,000
1,000,000,000
UNIDAD
090101
GESTION
GENERAL
1,000,000,000
1,000,000,000325
Decreto No.
de
_
Hoja No,
_
Continuación
del Decreto
"Por el cual se .plazan
unu
apropiaciones
UI
el Presupuesto
General
de la Nación pan la vi,enda
fiscal de 2010 y se dicta"
otras
disposiciones"
.••.••.••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
ere,
SUBe QUG
oRD
SOR
Rle
srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB'
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
ua
". ......•.
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
"..... ..•.
INFRAESTRUCI'UItA
PROPIA
DEL SECTOR
ua
ISOl
FORMAS
ASOCIATIVAS
Y COOPERATIVAS
225,000,000
225,000,000
113
ISO)
ADMlNISTR.ACION
DESARROLLO
INS11TUCIONAL
225,000,000
225,000,000
BOGOTA
\1
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
225,000,000
225,000,000
310
DMiLGACION,
ASISTENCIA
TECNICA
y
705,000,000
705,000,000
CAPACITACION
DEL RECURSO
HUMANO
310
iSOJ
FORMAS
ASOCIATIVAS
y COOPERATIVAS
705,000,000
705,000,000
310
iSm
FORTALECIMIENTO
y FOMENI'O
DEL SECTOR
605,000,000
605,000,000
SOLIDARIO
EN COLOMBIA
\1
OTROS llECUllSOS
DEL TESORO
605,000,000
605,000,000
310
iS03
AcnJALIZACION,
DISENO E IMPLEMEN'fACION
DE
100,000,000
100,000,000
HERRAMIENTAS
DE EDUCACION
ENY PARA LA
SOLIDARIDAD
EN COLOMBIA
\1
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
\00,000,000
100,000,000
410
INVESTIGAClON
BASICA,
APLICADA
y ESTUDIOS
61,010,000
li1,oao,ooo
410
i50]
FORMAS
ASOCIATIVAS
Y COOPERATIVAS
62,080,000
62,010,000
410
ISO]
ESnIDlOS
INVESTIGACIONES
y CONSOLIDACION
DE
62,080,000
62,080,000
ESTADISTICAS
DEL SECTOR SOLIDARIO
EN
COLOMBIA
Ii
OTROS RECUIlSOS
DEL TESORO
62,010,000
62,080,000
"O
ATENCION,
CONTROL
YORGANlZAClON
7,910,000
7,920,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA GISTION
DEL
ESTADO
,JO ISO]
FORMAS
ASQClATIV AS Y COOPERATIVAS
7,920,000
1,920,000
'lO
IS03
APLICACION
CONSOLIDACION
DE NUEVAS
7,920,000
7,920,000
TECNOLOGlAS
DE INFORMAaONY
COMUNICACION
A
NIVEL NACIONAL
Ii
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,920,000
1,920,000
SECCION:
1101
MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES
TOTAL
133,466,000
233,460,000
A,
FUNCIONAMIENTO
133,460,000
133,460,000
UNIDAD
110101
GISTlON
GENERAL
133,460,000
133 ••••••••
GASTOS
GENERALES
•••••••••
s.•••.•••
O
ADQUISIClON
DE BIENES Y SERVICIOS
5,960,000
5,960,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
5,960,000
5,960,000
TRANSnRENClAS
CORRIENTES
117,soo,ooo
217,500,000
3
OlRAS
TRANSFERENCIAS
227,500,000
227,500,000
3
SENTENCIAS
Y CONCllJAC¡ONES
221,500,000
227,500,000
SBNrnNClAS
y CONCll.JAClONES
227,500,000
227,500,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
221,500,000
227,500,000
SECCION:
1102
PONDO
ROTATORIO
DJ:L MINJSTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES
TOTAL
1,821,511,970
8,811,!l2l,970
A.
FUNCIONAMIENTO
',lO2,521,970
',lO2,521,970
GASTOS
GENERALES
'1',997,667
61',997,667
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
616,997,6li7
616,997,6li7
10
R:ECURSOS CORRIENTES
616,997,667
616,997,667
TRANSVERI.NCIAS
CORRIENTES
5,615,531,lOJ
5,685,531,]03
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
5,685,531,303
5,685,5]\,303
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSl'EItENCIAS
5,615,5]1,303
5,685,5] 1,303
CORJUENTES
6
20
01RAS
TRANSfERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
5,685,531,303
5,685,531,303
10
RECURSOS
CORRIENTES
5,685,531,303
5,685,531,303
{~
,..,.......•.
C.
INVERSION
2,5U,ooo,ooo
211
ADQUlSICJON
VIO PRODUCCION
DI EQUIPOS,
•••••••••••
MATERIALES
SUMINISTROS
V SIRVlCIOS
PROPIOS
•••••••••••
DI:LSJ,CfOR
211
lOO'
RELACIONES
EXTERIORES
146,000,000
146,000,000
211
100'
ACTI1ALlZACION
y DIVULGACION
DE LOS
146,000,000
146,000,000
DOCUMENTOS
DE POIJTICA
EXTERIORDE
DrnJSION
EN COLOMBIA
Y EN EL EXTER.IORDecreto Ño~ ~
325
de
~_
Hoja No.
_
Conriauaclón
del Decreto
"Por el eulll le .plazan
UDas apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la N.ción
para la vilencia
fiscal de 1010 y se dietan otras
...
dispoliciones"
APLAZAMlENTO~
PRESurVXSTO
GENERAL DE LA NAClON
CTA. SUBe OBJG ORD SOR RU: srr
CONCEPOO
APORrE
RECURSOS
TOTAL
PROC SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
11
OTROS RECURSOS DEL TESOllO
146.000,000
146,000,000
•••
ACfUALlZACION
DE INFORMACION
PARA
333,000,000
333,000,000
PROCrsAMlltNTO
••• 100'
RELACIONES EXTERIORES
333,000,000
333,000,000
••• 1002
IMPLEMBNTACION DEL SISTEMA DE
333,000,000
333,000,000
AUTOMATIZAClON DEL PROGRAMA DE GESTION
DOCUMENTAL DEL MINISTERlO DE RELACIONES
EXTEllIORES DE COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
333,000,000
333,000,000
'30
ATENClON, CONTROL y ORGANlZAClON
1,413,000,000
1,413,000,000
.lNSlTlUClONAL
PARA APOYO A LA GISTION
DEL
urADO
'30
lOO'
RELACIONES EXlEIUORES
1,423,000,000
1,413,000,000
'30
lOO'
PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR
1,423,000,000
1,423,000,000
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,423,000,000
1,423,000,000
>4,
COORDINACION,
ADMINISTRA.CION, PROMOClON,
614,000,000
614,000,000
VIO SEGUIMIENTO
DE COOPERACIONTECNICA
VIO
FINANCO:RA PARA APOYO A LA ADMINlSTRACION
DELrsTADO
14O 1002
JlELACIONES EX1ER.IORES
624,000,000
624,000,000
,
'40
1002
PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGIlACION Y EL
624,000,000
624,000,000
DESARROLLO EN LAS FRONTEllAS DE COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
624,000,000
624,000,000
SECClON:
13.,
MINISTERIO
DE HACIENDA V caeerro
PUBUCO
TOTAL
1,ll61,401,226,168
2,061,408,126,168
A.
FUNOONAMIENro
1,991,961,116,168
1,.991,968,126,168
UNIDAD
130101
GI:STION GENERAL
1,991,968,116,168
1,991,968,116,168
GASTOS DE PERSONAL
335,000,000,000
335,000,000,000
e
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
33$,000,000,000
33~,OOO,OOO,OOO
OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO
33~,OOO,000,000
33~,OOO,OOO,OOO
CONCEPTO DGPPN
10
RECURSOS CORllJENfES
33~,ooo,ooo,OOO
ras.ooo.ooc.coe
GASTOS GENERALES
1,176,687,616
1,176,687,616
e
ADQUlSlCION DE BIENES Y SERVICIOS
1,176,687,616
1,176,687,616
10
RECURSOS CORRIENTES
1,176,687,616
1,176,617,616
TRANSFERENCIAS
COIlRIENTIS
1,185,731,349,4l1/i
1,285,731,349,406
, z
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBUCO
257,408,830,222
2~7,408,830,222
,
a
ORDEN NACIONAL
46,929,740,290
46,929,740,290
"
PROGtlAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE
10,000,000,000
10,000,000,000
ENCUENTRAN EN SITUACIONDE RIESGO CONTRA SU
VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR
CAUSAS RE:LACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
10
RECURSOS COIUUENTES
10,000,000,000
10,000.000,000
30
PROGRAMAS DE MODERN1ZACION DEL ESTADO
24,929,740.290
24,929,740,290
10
RECURSOS CORRIENTES
24,929,740,290
24,929,740,290
z
"
RECURSOS PARA GARANI1ZAR DERECHOS DE LOS
2,000,000,000
2,000,000,000
PROCESADOS, DERECHOS RUMANOS Y NORMAS DEL
DERECHO INTEIlNACIONAL HUMANITARIO PARA
D1S11UBUIR
10
RECURSOS CORRIENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
54
TllANSflERENCIAS PARA GARANTIZAR
10,000,000,000
10,000,000,000
NEGOCIACIONES DE DESMOW.IZAC¡ON
DllNTRO DEL
PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS
CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
10
RECURSOS CORRIENTES
10,000,000,000
10,000,000,000
EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES NO FINANClERAS
200,000,000,000
200,000.000,000
10
OBUGACIONES LABORAlES DEL rssrrrtrro
DE
200,000,000,000
200,000,000,000
SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO - DECRETO 17~0 DE 2003, EN UQUIDACION
10
RECURSOS CORRIENI'ES
200,000,000,000
200,000,000,000
~~
EMPRESAS PUBLlCAS NACIONALES FINANCIEllAS
413,386,089
413,386,019
COSTOS Y COMISIONES POR GESnON DE
413,3&6,089
413,386,0&9
ENAJENACION DE INSTIroaONES
FINANCIERAS
-FOGAFIN
10
RECURSOS CORlUENTES
413,386,089
413,386,0119
DEPARTAMENTOS
9,019,703,843
9,019,703,843
, 4
DEPARTAMENTO ARCHlPIELAGO DE SAN ANDRES
1,001,300,427
1,001,300,427
PROVIDENCIA Y SAN'fACATALINA.
PARTICIPACION
IVADecreto No;
325
de
Hoja No.
ConMuación
del Decreto
"Por el cual se .plazan
unl apropiaciollCl
f
el Prempuelto
General
de la Nación para la vilena. fisad
de 1010 y se dktan
otras
...
dispo.icioDCS"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUlSTO
GENERAL DE LA NACloN
era,
SUBe ODJG ORD
SOR RIC
srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROC
SUB'
PROY S,RY
NACIONAL
PROPIOS
10
RECURSOS CORRIENTES
1,001,300.427
1,001,300,427
, , ,
l
DEPARTAMENTO DEL AMAZON S. PARTIClPACION
1,001,300.427
¡,Oel\,lOO,42'
IVA
10
RECURSOS CORRIENTES
1,001,300,427
1,001,300,427
, , ,
3
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA.
ARTICIPAClON IV A
1,001.300,427
1,001,300,427
10
RECURSOS COR1lIENTES
1,001,300,427
1,001,]00,427
, ,
l
7
DEPARTAMENTO DEL. CASANAR
. PARTICIPACION
1,001,300,427
1,001,100,427
IVA
10
RECURSOS CORIUENTES
1,001,300,427
1,001,300,427
,
l
a
9
DEPt\RTAMENl'O DEL GUAINlA PAllTICIP AClON IVA
1,001,300,427
1,001,300,427
10
RECURSOSCORRmNTES
1,001,300,427
1,00\,300,427
, ,
l
11
DEPARTAMENTO DEL GUAVlAJ!
. PARTICIPACIONIVA
1,001,300,427
1,001,300,427
10
RECURSos CORRIENTES
1,001,300,427
1,001,300,427
, ,
]
11
DEPART.AMENI'O DEL PlJTUMA
O. PARTICIPAClON
1,001,300,421
1,001,300,427
IVA
10
RECURSOS CORRIENTEs
1,001,300,421
1,001,300,421
,
l
a
l'
DEPARTAMENTO DEL VAUPES.
ARTICIPACION IVA
1,001,300,417
1,001,300,421
10
RECUllSOS CORRIENTES
1,001,300,421
1,001,300,427
,
]
1
is
DEPARTAMENTO DEL VICHAD
. PARTICIPACION rv A
1,001,300,427
1,001,300,417
10
RECURSOS CORRIENTES
1,001,300,427
1,001,300,421
, ,
3
17
REOAUAS DERIVADAS DE LA I ~1fTACIONDE
SAL
1,000,000
8,000,000
.cONTRATO IFI ..cONCESIO~ ~
AS PARA
TkANSFERIRALOS
DEPART
mOSPRODUCTORES
10
RECURSOS COIUUENTES
1,000,000
1,000,000
,
3
7
MUNICIPIOS
1,046,000,000
1,046,000,000
,
l
1
7
RECURSOS A LOS MUNlCIPIOS
ONRESGUARDOS
1,020,000,000
1,020,000,000
INOIGENAS ARTICULO 14 LEY ~ DE 1990, ARTICULO
114 LEY 223 DE 1995
10
RECURSOS COlUlIENTES
1,020,000,000
1,020,000,000
,
]
7
7
REGALIAS DERIVADAS DELAE ~TACION
DE SAL
26,000,000
26,000,000
..cONTRATO IFl..cONCESIO~~
AS TRANSFERIR A
LOS MUNICIPIOS PRODUCTO
10
RECURSOS COlUUENTES
26,000,000
26,000,000
,
]
TRANSFERENCIAS AL EXTEIUO
11,194,922,\52
11l,m,922,H2
,
l
1
ORGANISMOS INTERNACIONAl Os
U,m,922,H1
18,794,922,152
,
]
1
119
ASOClACIONlNTERNACIONAL
E PRESUPUESTO
922,H2
922,H2
PUBUCO ·ASIP, LEY 493 DE 1995
10
RECURSOS CORlUENTES
922,lS1
922,lS2
,
l
1
l2l
CONVENIO PllOGRAMA DE IN\I !S11GACION
11,794,000,000
11,194,000,000
AGROPECUARIA ESTRATEGlCA DEINTERES
REGIONAL - FOmAGRO
11
OTROS RECURSOS DEL TESOR(
18,194,000,000
18,794,000,000
,
]
TRANSFERENCIAS DE PREVISI
Y SeGURIDAD
531,00&,303,754
531,008,303,154
SOCIAL
,
]
1
PENSIONES Y JUBD..ACIONES
532,500,000,000
532,500,000,000
,
,
3
1
BONOS PEN$IONALES DECRET
1299 DE 1994, 1314 DE
232,000,000,000
232,000,000,000
1994 Y1748DEI995
10
RECURSOS CORRIENTES
232,000,000,000
231,000,000,000
,
]
1
11
FONDO DE PENSIONES PUBUC
DEL ORDEN
300,000,000,000
300,000,000,000
1l!RRITOIlIAL
10
RECURSOS CORRIENTES
300,000,000,000
300,000,000,000
,
l
1
20
GARAN'IlA PENSION MIN1MA
500,000,000
500,000,000
10
RECURSOS COllRIENTES
500,000,000
500.000,000
,
]
]
OTRAS TRANSFERENCIAS DE J ~IONY
4,508,303,754
4,50ll,303,754
SEGURIDAD SOCJAL
,
3
]
36
PRESTACIONES DEL SECTOR S tLUD{LEY71512001)
4,508,303,754
4,508,303,754
10
RECURSOS CORRIENTES
4,508,303,754
4,508,303,754
,
]
OTRAS TRANSFERENCIAS
451,610,074,455
451,610,074,455
,
l
1
SENTENCIAS Y CONcnJACION
S
5,000,000,000
5,000,000,000
,
3
1
]
FALLOS CORTE lNTERAMEJUC
NA DE DERECHOS
5,000,000,000
5,000,000,000
HUMANOS
11
OTROS RECURSOS DEL TEsaR
5,000,000,000
5,000,000,000
, ,
3
FONDO DE COMPENSACIONIN
EllMlNJSTElllAL
I.llU,4IO,6118
1,1lI5,410,61111
,
l
1
1
FONDO DE COMPENSACION
1,815,410,688
1,IlH,410,688
10
RECURSOS CORRIENt'ES
1,8lS,410,688
1,8U,410,61111
,
3
]
DESTINATARIOS DE LAS OTRA TRANSFERENCIAS
450,794,663,767
450,794,663,767
COIUllENTES
,
l
]
19
OTRAS TRANSFERENCIAS_DlS
lUBuelON PREVIO
448,858,296,151
448,858,296,151
CONCEPTO DGPPN
11
OTROS RECURSOS DEL TEsaR
448,858,296,151
448,851,296,151
,
]
l
111
PAGOS BENEFICIARIOS FUND CION SAN JUAN DE
1,936,367,616
1,936,367,616
DIOS DI!RIVAOOS FA.U...OSU-4 a-aooe coara
CONSTITUCIONAL.
9Decreto No. __
3_2_5__
de
_
Hoja No.
_
CoatiJw.cióndel
Decreto "Por el cual le .plazan
unas apropiAciones
ea el Presupnesto
General
de la Nación para la viCeDcia fiscal de 10]0 y le dictall otru
disposiciones"
•••
APLAZAMIENTO-
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
cta.
SUBe OBJG ORD
SOR REC srr
CONCEPTO
APOJm:
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB' PROY S'RY
NACIONAL
PROPIOS
10
RECURSOS CORRIENTES
1,936,367,616
1,~6,J67.616
J
7
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
14,910,218,823
14,910,218.,823
3
7
PARTICIPACIQN PARA PROPOSITO GENERAL
10,969,886,154
10,969,886,154
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAOON·
PROPOSITO
IO,969.a8ó,lS4
10,969,886,154
GENERAL, ARTICULO 4 LEY715 DE 2001
10
RECURSOS CORRIENTES
10,969,886,154
10,969,886,1$4
7
ASIGNACIONES ESPECIALES
3,940,])2,669
3,940,332,669
PAIlTICIPACION RESGUARDOS INDlGENAS
512,243,247
512,243,247
PARAGRAF02
ARTICULO 2 LEY715 DE 2001
10
RECURSOS CDIUUENTES
512,243,147
512,243,147
•
PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO
71,806,653
78,806,653
MAGDALENA. PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 71S DE
2001
10
RECURSOS CORRIENTES
78,806,6S3
71,806,653
•
PROGRAMAS DE AUMENl'ACION ESCOLARDISTlUTOS
492,541,584
-492,5-41,584
Y MUNICIPIOS. PARAGRAF02,
AIlT. 2, LEY 715 DE 2001
10
RECURSOS CORRIENTES
492,541,584
492,541,584
7
FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES
2,856,741,185
2,856,7-41,185
TEIUlITOIUALES, LEY 5-49 DE 1999, PARAGRAFO 2, AIlT.
2, LEY 715 DE 2001
10
RECUIlSOS CORRIENTES
2,856,741,185
2,856,7-41,185
TRANSFERENCIAS
DI. CAPITAL
370,0s!J.18',I46
370,059,189,146
•
2
OTRAS TRANSFERENCIAS
370,059,189,146
370,059,189,146
•
2
DESTINA T ARJOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE
370,059,189,146
370,059,119,146
CAPITAL
FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS
20,000,000,000
20,000,000,000
INIERNACIONALES
- FOfl, LEY 318 DE 1996
10
RECURSOS COIUUENTES
20,000,000,000
20,000,000,000
2
s
GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS y
50,962,330
50,962,330
TIfULARIZACION
PARA FINANCIAIl CARTERA VIS.
AIlTICULO 30 LEY 5-46 DE 1999
10
RECURSOS CORRIENTES
50,962,330
50,962,330
•
PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y Q1RAS
8,226,816
8,226,816
ENTIDADES PUBliCAS DEL OlIDEN TERRITORIAL
10
RECURSOS COIUUENTES
8,226,816
8,226,816
2
17
FONDO DE ESTABll.IZACION DE PRECIOS DE
350,000,000,000
350,000,000.000
COMBUSTIBLES (FEPC)
re
FONDOS ESPECIALES
350,000,000,000
350,000,000,000
C,
INVI.RSION
"MO,ooo,llOO
7liMO,ooo,ooo
UNIDAD
130101
GISTION
GI.NI:RAL
"MO,OOO,ooo
"MO,ooo,ooo
221
ADQUlSIClON
VIO PRODUCCION
DI. EQUIPOS.
',000_
',100,000,000
MA TERJALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
4,800,000,000
4,800,000,000
221
1000
AMPUACION,
DESAllROLLO,INTEGRAClON,
3,000,000,000
3,000,000,000
SUMINISTRO, INST ALACION, MANI'ENIMlENTO,
SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORlA Y
CAPAClT AClON EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
221
1000
7
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
1,800,000,000
1,800,000,000
INFO'RMACICN DE LA GESllONPUBUCA
NACIONAL-
COMPONENI'E SIIF
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
1,800,000,000
1,800,000,000
'lO
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y
liOO,OOO,llOO
"',000,000
CAPACITACION
A FUNCIONARIOS
DIELESTADO
PARA APOYO A LA ADMINIS11lACION
DEL ESTADO
'10
1000
INTERSUBSECTOR!AL GOBIERNO
600,000,000
600,000,000
'10
1000
CAPAClTAClON PARA EL FORT ALEC1MIENTO
600,000,000
600,000,000
INsrrroCIONAL
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
600,000,000
600,000,000
520
ADMINISTRACION,
CONTROL V ORGANIZACION
31,465,000,000
31,465,DOll,ooo
INS'ITnJCIONAL
PARA APOVO A LA
ADMINISI'RACION
DEL fSTADO
520
1000
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
31,465,000,000
31,465,000,000
520
1000
11
tMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y
465,000,000
465,000,000
PRIVATIZACIONES
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
465,000,000
465,000,000
'" 1000 "
ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONY APOYO AL
1,000,000,000
1,000,000,000
DESAlUlOLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA
EL MEJORAMIENTO Y FORT ALECIMIENI'O
INSTIlUCIONAL
DE LAS ENTIDADES TElUUTORIALES
11
OTROS RECURSOS DEL lESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
'" 1000 121
APOYO PIlOGJt.\MA I'REVENClON y ATENCION DE
30,000,000,000
30,000,000,000
EMERGENCIAS ARTICtn.O 67 DECRETO 919 DE 1989
REGlON NACIONAL-[DISTIUBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP]
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
30,000,000,000
30,000,000,000
10Decreto No. _' _3_2_5__
de
_
Hoja No. _
__
Contio •••ció. del Decreto "Por el cual se .plaun
uus
apropiaciones
en el Presupuesto
General de la Nación pan
la vileada
fiscal de 1010 Y se dichlD otnd
dillposidoDes"
...
APLAZAMIENTO·
PRISUPU!STO
GENERAL
DI LA NACION
CfA.
SUBe
OBJe
oan
SOR
RE<:
srr
CONCEPTO
APORTE
RKURSOS
TOTAL
eaoc
SUB'
PROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
'lO
TRANSFERENCIAS
lll,57S,ooo,ooo
39,515,000_
630
1000
WI'ERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
39,575,000,000
39,51.5,000,000
'lO
1000
112
APOYO A PIlOYECTOS DE INVERSION A NIVEL
39,575,000,000
39,515,000,000
NACIONAL
-[DISTRIBOCION
PREVIO CONCEPTO
DNP]
11
OTROS RECURSOS
DEL TESOllO
39,575,000,000
39,575,000,000
SECCION:
1301
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPIClAL
CON'fADURIA
GENERAL
DI: LA NACION
TOTAL
1,515,G51,4&O
l,5IS,osa,4ltl
A. FUNClONAMIENfO
111,051 •••••
112,l)S8,41O
GASTOS
GENERALES
69,60,1"
69,663,179
2
4
ADQUlSlOON
DE BIENES Y SERVICIOS
69,663,879
69,663,819
10
RECURSOS
COIUlIENTES
69,663,179
69,663,879
TRANSFERENCIAS
CORRIIJ'tITES
42,3'4,601
41,.)94,601
,
3
OTRAS TRANSFERENCIAS
42,394,601
,
42,394,601
,
3
SENTENCIAS Y CONClUACIONES
26,920,000
26,920,000
,
SENTENCIAS
Y CONCnJACIQNES
26,91:0,000
26,920,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
26,920,000
26,920,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TIlANSfERENClAS
15,474,601
15,474,601
COItRlEN'rnS
,
"
OTRAS TRANSF'ERENClAS·DISTRlBUCION
PREVIO
15,474,601
15,474,601
CONCEPTO
DGPPN
10
RECURSos
COllRIENI'ES
15,474,601
15,474,601
C.
INVERSION
lA03,ooo,ooo
1,4OJ,ooo,ooo
221
ADQUlSlCION
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
511,150,000
511,250,000
MA TERlALIS,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
INl'ERSUBSECTOIUAL
GOBIERNO
511,250,000
511,250,000
221
1000
ADQUISICION,
INSTALACION,
AMPUACION,
511,250,000
511,250,000
REPQSlCION,
ASESOIUA,
CAPACITACION,
IMPLANTACION,
y MANrENlMIENTO
DE LOS
SISTEMAS
DE INFORMACION
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
511,250,000
511,250,000
SIO
ASISTENCIA
TECNlCA,
DIVULGACION
y
184,750,000
884,750,000
CAPACITACION
A FUNCiONARIOS
DEL lSI'ADO
PARA APOYO
A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
SIO
1000
INTERSUBSECfOIUAL
GOBIERNO
114,750,000
114,750,000
010
1000
CAPACIT ACION DIVULGACION
y ASISTENCIA
114,750,000
114,750,000
TECNICA
ENLA
CONTABILIDAD
PUBliCA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1&4,750,000
114,750,000
SECCION:
1309
SuPEIlINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA
TOTAL
"',000,000
200,000,000
C.
INVERSION
200,000,000
200,000,000
520
ADMINISTRÁCION,
CONTROL
y ORGANIZACION
200,000,000
200,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL lSI'ADO
520
1000
lNTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
200,000,000
200,000,000
520
1000
SISTEMATIZACION
INTEGRAL
DE LA INFORMACION
200,000,000
200,000,000
INSlTIlJCIONAL
20
INGRESOS
CORRIENTBS
200,000,000
200,000,0(10
SECCION:
1310
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DIRECCION
DE IMPUESTOS
Y ADUANAS
NACIONALES
TOTAL
15,566,210,127
15,566,210,127
~
A.
FUNCIONAMIENTO
2,974,843,872
2,974,843,112
GASTOS
GENERALES
1,167,716,100
1,867,716,100
O
4
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,167,716,100
1,167,716,800
10
RfCURSOS
CORRlBNIES
1,167,716,100
1,867,716.100
TRANSfERENCIAS
CORRIENTES
1,107,127,072
1,107,127,072
3
2
TRANSFERENCIAS
AL SECl'ORPUBliCO
5,103,121
S,103,121
3
2
ORDEN NACIONAL
5,103,121
5,103,821
11r~,
Decreto No,
325
de
_
c.'
HojaNo.
_
Continuac:i6ndel
Decreto "Por el cual se aplazad
unas apropiaciones
ea el Presupuesto
General
de l. Naci6n par.
la vileucia
fiscal de 2010 y se dicta •• otras
...
disposiciones"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
OBJG
ORO
SOR
REC
SIT
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
eaoc SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
"
PAGO SUBSIDIO
DE ALIMENTACION
EFECTIVOS
S,IOl,l21
5,103,821
POUCIA
NACIONAL
COMISIONADOS
A PRESTAIl
SERVICIO
EN BAHIA PORTETE
- DlAN - DECRETO
&27
DE MAYO
11 DE 2001
10
llECUllSOS
CORllIENTES
5,\03,821
5,103,821
TRANSFERENCIAS
AL EXlERIOR
6,400,000
6,400,000
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
6,400,000
6,400,000
l'
CENIllO
IN'IERAMERICANO
DE ADMINlSTRADQllES
3,600,000
3,600,000
TRIBUfARIOS·
AllT. 159, LEY 223 DE 1995
10
RECURSOS
CORRIENTES
3,600,000
3,600,000
67
CONSFJO
DE COOPEIlACION
ADUANERA
- LEY 10 DE
2,100,000
2,100,000
1992
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,B06,000
2,800,000
,
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,095,623,251
1,095,623,25\
,
SENTENCIAS
Y CQNCD.lACIONES
476,452,000
476,452,000
SENTENCIAS
Y CONCILIACiONES
476,452,000
416,452,000
"
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
476,452,000
476,452,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
619,171,251
619,111,251
CORRIENTES
,
ts
O1RAS TRANSFERENClAS-DISTRIBUCION
PREVIO
5Il6,503,046
586,503,046
CONCEPTO
DGPPN
10
RECURSOS
COlUUENlES
586,503,046
586,503,046
22
DEVOLUCIONES
32,668,205
32,668,205
10
RECURSOS
COllRlENTES
32,668,205
32,668,205
C.
INVERSION
S1,591,l66,15S
S1,59I,l66,15!5
'lO
ADMINISTRACION.
CONTROL
y ORGANIZACION
S1,591,)66,15S
11,591,366,155
INSTITUOONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
'lO
1000
lN1'EIlSUBSECTORIAL
GOBIERNO
82,591,366,255
82,591,366,255
'lO
1000
ME10RAMlENTO
NORMAUZAClON,
DOTACION,
6,481,000,000
6,481,000,000
CONTRATACION,
CONSTRUCCION,
IMPLANTACION,
ADECUACION
y SOPORTE DE LA ARQUlTECTIJRA
INTEGRADA
E lNFRAESTllUCTURA
l'ECNOLQG(CA
PARA LA Alfr()QfSTION
ELECTRQNICA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
6,481,000,000
6,481,000,000
'lO
1000
4
IMPLANI'ACION
PLAN ANUAL ANTIEVASION
66,110,000,000
66,110,000,000
(ARTICULO
154 LEY 223 DE 1995)
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
66,110,000,000
66,110,000,000
'lO
1000
IMPLANI'ACION
DEL PROGRAMA
PARA EL
1,281,000,000
1,281,000,000
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LA DIAN Y EL
MEJORAMIENTO
DE LA PBRCEPCION
CRJOADANA
y
DE LOS AGENTES
ECONOMlCOS
SOBltE LA IMAGEN Y
LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA ENTIDAD
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,281,000,000
1,281,000,000
,
'lO
1000
ADECUACION,
REPAllACION,
DOTACION
y
1,519,000,000
1,519,000,000
MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES
ENLAS
DIFERENTES
SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES
DE
IMPUESTOS
y ADUANAS
NACIONALES
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,519,000,000
1,519,000,000
"O
1000
ADECUACION,
ORGANIZACION,
CONS'fRUCCION,
2,335,886,255
2,335,886,255
ADQUISICION
lMPLANTAClONDEL
SISTEMA DE
GESTIONDOCUMENTAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
2,335,886,255
2)35,886,255
'lO
1000
fORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE
4,804,480,000
4,804,480,000
INFORMACION
DE LA GESTIONPlJBUCA
NACIONAL_
COMPONENTE
DlAN
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
4,804,480,000
4,804,480,000
SICCION:
un
UNIDAD
DE INFORMAOON
Y ANALISIS
FINANCIERO
TOTAL
40,113,414
40,123,414
A.
FUNCIONAMIENTO
40,113,414
40,123,414
GASTOS
GENERALES
40,113,414
40,123,414
't\\
O
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
40,823,424
40,823,424
10
RECURSOS
CORRIENTES
40,823,424
40,823,424
nCCION:
Ull
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA
DI COLOMBIA
TOTAL
1,(100,(100,000
1,000,000,000
C,
INVERSION
1,000,000,000
1,000,000,000
12325
de. __~~_
Hoja No.
_
ConMuacióndel
Dec:uto "P or el cual se .pluan
unu apropiadonD
en el Presupuesto
General
de la Nación para la viceacia
fiscal de 2010 y se dictan otr ••
d_po.iciona"
.•••••
APLAZAMIJ.NTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CfA. SUBe OBJG CRD SOR RE<: srr
CONCEPTO
APORTE
RICUIISOS
TOTAL
PROC SUB' .ROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
221
ADQUlSICION
VIO PRODUCClON
DE EQUIPOS,
_,000
350,000,000
MA TERL\LlS.,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
1000
OO'ERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
350,000,000
350,000,000
221
1000
AMPUACION
• RENOVACIONE
IMPLANTACION
DE
350,000,000
350,000,000
TECNOLOGlAS
DE INFORMACION.
21
OTROS llECURSQS
DE l'BSOREIUA
350,000,000
350,000,000
222
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS,
MA TERlAu:s,
100,000,000
100,000,000
SUMINISTROS
y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
222
1000
INTERSUB8ECTORIAL
GOBIERNO
100,000,000
100,000,000
222
1000
ADECUACIONDEL
ARCIDVO
DOCUMENTAL
A TRAVES
100,000,000
100,000,000
DE LOS PROCESOS
DE DEPURAcrON,
CLASIFICAOON.
APUCAClON
DE LA TABLA DE IlETENCION
DOCllMEl'IT
AL, DIGIT ALlZACION
y ALMACENAJE
20
INGRESOS
COiUUEN'IES
100,000,000
100,000,000
lIO
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA
y
300,000,000
300,000,000
CAPACITAClON
DEL RECURSO
HUMANO
lIO
1000
INTERSUB SECTORIAL
G08JEIlNO
300,000,000
300,000,000
lIO
1000
CAPACITACION
y ENTRENAMIENTO
PARA EL
300,000,000
300,000,000
FORTALECIMIENTO
DE COMPETENCIAS
EN
SUPERVISION
FINANCIERA
20
INGRESOS
CORRIENTES
300,000,000
300,000,000
•••
ACfUALIZACION
DE INroRMACION
PARA
100,000,000
100,000,000
PROCESAMIENTO
••• 1000
IN1'ERSUBSECT01UAL
GOBIERNO
100,000,000
100,000,000
••• 1000
ADECUACION
, AcruAUZACION
y MODERNIZACION
100,000,000
100,000,000
DE LA BffiUOTECA
DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIEllA
DE COLOMBIA
BOGOT A
20
INGRESOS
COllRIENTES
100,000,000
100,000,000
'20
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORCANIZACION
150,000,000
150,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
520
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
150,000,000
150,000,000
520
1000
ADECUACrON
, ADQUIsrCIONE
IMPLANrACION
DEL
150,000,000
150,000,000
SISTEMA
DE GESTION
INIEGRAL
DE PRODUCTIVIDAD
20
INGRESOS
COllRIENTES
150,000,000
150,000,000
SECCION:
)J14
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DE CunON
PENSIONAL
y
CONTRIBUCIONlS
PARAFISCALES
DE LA PROTECCION
SOCIAL-UGPP
TOTAL
"'
•••• ,000
203,518,000
A.
FUNCIONAMIENTO
103,518,000
103,su.,ooo
UNIDAD
131401
GISTION
GENERAL
111,608,000
111,608,000
GASTOS
GENERALES
111,601,000
111,608,000
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICiOS
111,608,000
112,601,000
10
RECURSOS
CORRIEmES
111,608,000
112,608,000
UNIDAD
131401
PENSIONES
••••••
,000
••••••
,000
2
GASTOS
GENERALJ.s
••••••
,000
90,980,000
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
90,910,000
90,980,000
10
RECURSOS
COIUUEN'IES
90,910,000
90,980,000
SECCION:
1401
SERVICIO
DE LA DEUDA PUBUCA
NACIONAL
TOTAL
S5l!,ooo,OOO,ooo
550,000,000,000
B,
SERVICIO
DE LA DEUDA PUBLICA
55ll,ooo,ooo,OOO
550,000,000,000
SERVICIO
DE LA DEUDA IXTERNA
550,000,000,000
550,(100,000,000
INfERESES,
COMISIONES
y GASTOS DEUDA PUBUCA
550,000,000,000
550,000,000,000
EXTERNA
ORGANISMOS
MOL TILATERALES
550,000,000,000
550,000,000,000
~\
13
RECURSOS
DEL CREDITO
EX1ERNO
PREVIA
550,000,000,000
550,000,000,000
AurORlZACION
SECCION:
1501
MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL
TOTAL
145,751,106,111
145,751,lOl!í,lU
A,
nJNQONAMlENTO
10,4n,I06,111
10,431,106,111
IJDecreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
CO_MU.e1Ó. del Decreto
"POli'
el tua! se .pluan
u •••• apropiadoRa
al el Presupuesto
General
de la Nación para la vilencia
fisu;1 de 2010 y se dictan otras
disposkiones"
...
APLAZAMIINfO.
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
era,
SUBe OIJG ORD SOR RE
srr
CONCEPTO
APOIITE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD
150101
GESTION
GINUlAL
]1,707,110,375
ll,707,IIO,l7!
GASTOS
GENERALES
6,'lt,UO,],!!
6,711,ll1l,375
,
IMPUESTOS
Y MULTAS
711,llO,37S
7\I,II0,31S
10
RECURSOS
COIUUENTES
711,110,375
711,llO,37S
ADQUISlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
6,000,000,000
6,000,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
6,000,000,000
6,000,000,000
'fRANSFERENClAS
CORRJEN'rIS
"_,000
14,9%,000,000
,
a
OTRAS TRANSFERENCIAS
24,996,000,000
14,996,000,000
,
l
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
24.9%.000,000
24,996,000,000
CORllIllN1CS
20
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
24,996,000,000
24,996,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
24,996,000,000
24,996,000,000
UNIDAD
lS0103
EJERerro
78,947,9%,436
"""',99'.06
GASTOS
GENERALES
71,947,996,.06
71-'47,996,436
O
IMPUESTOS
Y MULTAS
4,437,996,436
4,431,996,436
10
RECURSOS
CQIlJUENJ'ES
4,437,996,436
4,437,996,436
O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
74,~10,000,000
74,510,000,000
10
RECURSOS
CORRmNTES
74,~IO,OOO,OOO
74,~10,000,OOO
UNIDAD
150104
ARMADA
',lOO,ooo,ooo
9,300,000,000
GASTOS GENERALlS
5,300,000,000
S,3Oll,ooo,ooo
IMPUESTOS
y MULTAS
2,500,000,000
2,500,000,000
10
RECURSOS
CORRmNTES
2,500,000,000
2,500,000,000
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICiOS
2,800,000,000
2,800,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,100,000,000
2,100,000,000
TRANSnRENCIAS
CORRIENTES
4,000,000,000
4,000,000,000
,
OTRAS TRANSFERENCIAS
4,000,000,000
4,000,000,000
,
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
4,000,000,000
4,000,000,000
CDRRIENIES
10
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
4,000,000,000
4,000,000,000
10
RECURSOS
COIUUENfES
4,000,000,000
4,000,000,000
UNIDAD
150105
FUERZA
AEREA
10,476,000,000
20,476,000,000
GASTOS
GENERALES
10,4",000,000
2O,C76,ooo,000
z
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
20,476,000,000
20,476,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
20,476,000,000
20,476,000,000
UNIDAD
150111
SALUD
3,000,000,000
3,t109JJOO,lIOO
GASTOS
GENERALES
3,000,000,000
3,000,000,000
ADQUISICIONDE
BIENES y SBllVlCIOS
3,000,000,000
3,000,000,000
10
RECURSOS
CORRIBN'fES
r.coo.coo.ooo
3,000,000,000
C,
INVERSJON
102,327,000,000
102,327,000,000
UNIDAD
150101
GFSTlON
GENERAL
2,500,000.000
2,soo,ooo,ooo
121
CONSl'RUCClON
DE lNll'RAESTRUCTlJJlA
2,500,000,000
2,soo,ooo,ooo
ADMINISTRATIVA
121
1000
JNlERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
2,~00,OOO,OOO
2,500,000,000
121
1000
CONSTRUCCION,
DISENO,
ADECUACION
y DOT ACION
2,~OO,OOO,OOO
2,Soo,ooo,OOO
DE UN CENI'RO
DE REHABILIT ACION INTEGRAL
PARA
~k
LOS MIEMBROS
DE LA FUERZA PUBLICA
NACIONAL
EN SmJACION
DE DISCAPACIDAD.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
2, 500, 000, 000
2,500,000,000
UNIDAD
150101
COMANDO
GENERAL
1,000,000,000
1,000,000,000
211
ADQUlSICION
VIO PRODUCCION
DI: EQUIPOS,
"',000,000
"',000,000
MATElUALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECTOR
14Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
ContinUAción del Decreto
"Por el cURlle aplazaD unas apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nació.
para la vilelltU.
fisad
de 2010 y se dictan otru
disposiciones"
...
APLAZAMJI.J"rro·
PRl'.SUPUISTO
GENERAL
DE LA NACION
era,
SUBe
OBJG
ORD
SOR
REC
SIT
CONCEYI'O
APO •.•••
RECURSOS
TOTAL
'ROG
SUB'
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
'" 101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
250,000,000
2.50,000,000
211
101
29
IMPLEMBNI'ACION
DE SISTEMA DE INFORMACION
250,000,000
250,000,000
GERENCIAL
PARA AfiA
ESTRATEGICA
DEL
COMANDO
GENERAL
BOGOTA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
250,000,000
250,000,000
212
MANTENIMIENTO
DI: EQUIPOS,
MATIJUALr.s.
750,000,000
750,000,000
SUMINISTROS
V SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECOOR
212
100
INTERSUBSECTORIAL
DEfENSA
Y SEGURIDAD
750,000,000
750,000,000
212
100
MANlENIMIENTO
EQUIPOS
CRIPTOGRAFICOS
500,000,000
500,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
212
lOO
2
MANTENIMIENTO
DE llEDES
250,000,000
250,000,000
11
OTROS llECURSOS
DEL TESORO
250,000,000
250,000,000
UNIDAD
150103
•••••• CITO
51,035,000,000
5'7,olS,OOO,ooo
211
ADQUlSICION
VIO PRODUCClON
DE EQUIPOs,
51,035,000,000
57,035,000,000
MATERlALIS
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DELSEcroR
211
lOO
lNTERSUBSECTORIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
22,035,000,000
22,035,000,000
211
lOO
ADQUISlCION
y RENOVACIONMATERIAL
DE GUERRA.
22,035,000,000
22,035,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
22,035,000,000
22,035,000,000
211
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
35,000,000,000
35,000,000,000
211
101
ADQUISICION
DE MUNICION
35,900,000,000
35,000,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
35,000,000,000
35,000,000,000
UNIDAD
150104
ARMADA
11,700,000,000
11,700,000,000
III
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCI1JRA
PROPIA
4,SO!i,ooo,ooo
4,!105,000,ooo
DJ:LSECTOR
111
lOO
INfEIlSUBSECTORIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
4,505,000,000
4,505,000,000
111
lOO
111
CONSlllUCCION
ADECUACION
y DOTACION
DE LA
2,500,000,000
2,500,000,000
INFRAESTRUCTIIRA
DE LA BRIGADA
FLlMAL
A
NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
2,500,000,000
2,500,000,000
III
100
11'
CONSTRUCCION
ADECUACIONDOTACION
DE LAS
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTALACIONES
DE LA 1 BRIGADA
Y OTRAS
UNIDADES
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
III
lOO
11.
MEJORAMIENTO
FORTALECIMIENTO
Y DOT ACION DE
500,000,000
500,000,000
LA INFRAESTllUCTURA
DE LAS INSTALACIONES
BASE
NAVAL ARC BOUV AR EN CARTAGENA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
111
lOO
Jl7
MEJORAMIENTO
MODERNlZACION,
DESARROLLO
505,000,000
505,000,000
lNIEGRAL
Y DOT ACION DE LA INFRAESTRUClURA
FlSICA BN2 - BAlDA MALAGA
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
505,000,000
505,000,000
211
ADQt1lSIClON
YIO PRODUCClON
DE EQUIPOs.
7,03!,ooo,ooo
7,0J5,000,000
MATl:RIALr5
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DELSEcroR
211
lOO
INfEIlSUBSECTORIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
1,035,000,000
1,035,000,000
211
lOO
.1
ADQUlSlCION
DOTACION
y MANTENIMIENTO
EQUIPO
1,035,000,000
1,035,000,000
MnlTAR
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,035,000,000
1,035,000,000
211
lOO
62
IMPLEMENTACION
y FORTALEC1M1ENTO
DE LA
1,890,000,000
1,890,000,000
INTELIGENCIA
NAVAL A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
1,890,000,000
1,890,000,000
211
lOO
"
ADQUlSlCION
MUNlCION
PARA LA Al\MADA
4,110,000,000
4.110,000,000
NACIONAL
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
4,110,000,000
4,110,000,000
212
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS.
MA TlRIALES,
11,160,000,000
11,160,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECTOR
212
lOO
INTEIlSUBSBCTORlAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
11,160,000,000
11,160,000,000
212
lOO
•
MANTENIMIENTO,
REPARACION
y DOTACION
11,160,000,000
11,160,000,000
UNIDADES
A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS
y
AUXD.lARES
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
11,160,000,000
11,160,000,000
UNIDAD
150IOS
FUERZA
AIREA
1',1192,000,000
19,(191.,000,000
211
ADQUlSICION
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1',lI92.ooo.ooo
.',1192,000,000
~t
MAnRlALES
SUMINISTROS
Y SOVIClOS
PROPIOS
OELSJ:CTOR
211
lOO
INTEllSUBSECTORIAL
DEFENSA
y SEGURIDAD
19,092,000,000
19,092,000,000
211
100
"
ADQmslCIONDE
PLATAFORMAS
AEREAS DE
14,933,000,000
14,933,000,000
INlllLIGENClA
10
RECURSOS
CORRIENTES
4,933,000,000
4,933,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
10,000,000,000
10,000,000,000
l'Decreto No.
325 de --------
Hoja No.
_
Continu.ció.del
Decreto "Por el euaI se .plazut
UDU apropiaciona
en el PreAUpdalo General de la N.ción PA"'''
vilena. fiscal de 1010 y se dietan otras
...
diaposidones"
ÁPLAZAMIINfO·
l'IlISUPuuro
GENERAL DE LA NAClON
ere,
SUBe OBJG DaD
SOR RIe
srr
CONCI:I'TO
Al'OIm
RECURSOS
TOTAL
'ROC
SUB'
I'R.OY SPR y
NACIONAL
PROPIOS
211
100
60
AcroAUZACION
MODERNIZACION y EX1'ENSlON DE
4,139,000,000
4,159,000,000
LA VIDA UIU.OELEQUlPO
AERONAUIlCO DRLA FAC
A NlVEL NACIONAL
10
RECURSOS COlUlIENTES
4,159,000,000
4,159,000,000
SECCION:
1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 'OUelA
NACIONAL
TOTAL
J6,615,7U,500
J6,675,"Il4,500
A.
FUNCIONAMIENTO
36,615,114,500
36,615,714,500
TRANSFERENCIAS
CORRII:l\7ES
36,675,714,500
36,675,714,500
TRANSFERENCIAS DE PllEVISION y SEGURIDAD
36,6750114,500
36,675,714,500
SOCIAL
PENSIONES Y JUBILACIONES
36,675,714,500
36,675,114,500
ASIGNACIONES DE RETIRO
36,675,714,500
36,675,714,500
10
kBCURSOS
COIUUEN'J'ES
36,675,714,500
36,675,714,500
SECCION:
1601
POUClA
NACiONAL
TOTAL
61,359,000,000
61,359,000,000
A.
FVN'C10NAMlENTO
43,186,000,000
4l,ISfi,ooo,ooo
UNroAD
160101
GESTlON GENERAL
·41,71l,ooo,ooo
41,713,000,000
1
GASTOS GENEkALES
Zl,71l,ooo,ooo
23,713,000,000
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
23,713,000,000
23,7\3,000,000
10
RECURSOS CORJUENTES
23,7\3.000,000
23,713,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
11,000,000,000
11,000,000,000
TIUNSFERENCIAS
DE PREVISION y SEGURIDAD
18,000,000,000
18,000,000.000
SOCIAL
PENSIONES Y JUBILACIONES
10,023,000,000
10,023,000,000
MESADAS PENSIONALES
9,023,000,000
9,023,000,000
10
RECURSOS CORRIENTES
9,023,000,000
9,023,000,000
BONOS PENSIONALES
500,000,000
500,000,000
10
RECURSOS CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
CUOTAS PARTES PENSION!I.LES
500,000,000
500,000.000
10
RECURSOS CORRIENTES
500,000,000
500,000.000
CESANTlAS
2,989,000,000
2,989,000,000
CESANTIAS DEFlNlTIV AS
2,989,000,000
2,989,000,000
10
RECURSOS CORlUEN'fES
2,989,000,000
1,989,000,000
OTIlAS TRANSFEllENCIAS DE PRfMSION y
4,988,000,000
4,988,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
37
PRESTACIONES SOCIALES
4,988,000,000
4,988,000,000
10
RECURSOS COlUUENTES
4,988,000,000
4,988,000,000
lINIDAD
160101
SALUD
1,473,000,000
1,473,000,000
GASTOS GENERALES
1,473,000,000
1,473,000,000
O
ADQUISIClON DE BIENES Y SEllVICIOS
1,473,000,000
1,473,000.000
10
RECURSOS CORIUENTES
1,473,000,000
1,473,000,000
C.
INVERSION
11,173,000,000
18,173,000,000
lINIDAD
160101
GISTION
GENERAL
11,173,000,000
11,173,000,000
111
CONSTRUCCION
DE INP'RAESTRUC1lJRA
PROPIA
5,000,000,000
5,000,000,000
\\t\
DELSl:CTOR
111
lO!
DEfENSA Y SEGUlUDAD INTERNA
5,000,000,000
5,000,000,000
111
lO!
116
ADQUISICION COMPRA DE 'IERJtENQS,
5,000,000,000
5,000,000,000
CQNSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPUAOON
ADECUACION REMODELACION y DOTACION
ESTACIONES DE POUCIA
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
111
MUORAMlENTO
y MANTENIMIENTO
DE
1,410,000,000
1,410,000,000
INFRAISTIlUCIlJRA
ADMINISTRATIVA
111
lO!
DEFENSA Y SEGURIDADINTERNA
2,420,000,000
2,420,000,000
16325
Decreto No.
de
_
Hoja No.
_
eoaMu.dóndel
Decreto "Por el cual se .pluaD
unas apropiaciones
en el Presupuesto
GeDeral de la N.ción
pan
la \licencia
fiscal de 1010 y le dictan otras
...
dispoliciollCS"
API...UAMIE!'ITO·
PRESUPUfSI'O
GENERAL
DI: LA NACION
CTA.
SUBe
OBJe
ORO
SOR
RI.C
SIT
CONCEPTO
Al'OIIT<
Rf.CURSOS
TOTAL
'ROC
SUBP
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
l2l
101
AMPLIACION
RED DE ACCESO FlIA PARA LA POUCIA
2,420,000,000
2,420,000,000
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
2,420,000,000
2,420,000,000
m
ADQUJSIClON
VIO PROOUCClON
DI t:QUrros.
7-",,000,000
7,956,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SIRVICIOS
PROPIOS
DJ:LSJ:croR
111
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INTERNA
7,9~6.000,OOO
7,936,000,000
111
101
ADQUISICION
y MANTI!NIMIENTO
EQUIPO DE
1,7S0,OOO,OOO
1,7S0,000,000
ARMAMENTO
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,7S0,OOO,000
l,7S0,000,000
2ll
101
ADQUISIClON
DE EQUIPO ANTlMOTIN
1,206,000,000
1,206,000,000
10
RECURSOS
COlUUENlES
1,206,000,000
1,206,000,000
2ll
101
113
ADQUISIClON
y MANTENIMIENTO
EQUIPO
2,000,000,000
2,000,000,000
AurOMOTOR
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
2,000,000,000
2,000,000,000
2ll
101
11i
ADQUlSICION
CQNSTRUCClON
y DESARROLLO
1,000,000,000
1,000,000,000
TECNOLOGICO
DIRECCIONDE
INTEUGENCIA
DE LA
POLICIA
11
OTROS RECURSOS
DEL 11!SORO
1,000,000,000
1,000,000,000
111
101
119
RENOVACION
REDES ANALOGAS
DE
500,000,000
500,000,000
COMUNICACIONES
-PONAL
10
RECURSOS
COIUUEN11iS
500,000,000
500,000,000
111
101
110
ADQUISIOON
y MANTENIMIENTO
EQUIPO DE
1,500,000,000
1,500,000,000
TRANSPORTE
NAVAL Y FLlMAL
PARA LA POLICIA
NACIONAL
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,100,000,000
1, \00,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
400,000,000
400,000,000
111
ADQUISlCION
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOs,
1,m,ooo,ooo
1,197,000_
MAnRlALI8,
SUMINISTROS
V SERVICIOS
ADMINISI'RATlVOS
111
101
DEFENSA
Y SEGURIDAD
INIERNA
2,791,000,000
2,m,ooo.ooo
111
101
ADQUISIClON
PARA LA POUCIA
DE LOS REPUESTOS
1,197,000,000
1,197,000,000
AERONAunCOS
y MANTENlMIENTO
NECESARIO
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SU MISION. BASES
AEREAS DE LA POUClA
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
2,797,000,000
2,197,000,000
SECCION:
1701
MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y DISARIlOLLO
RURAL
TOTAL
lIl,453,61O,ooo
9J,453,680,ooo
A.
FUNCJONAMII.NTO
"'....•..
esa•••••••
UNIDAD
170101
GESTJON
GENERAL
ssa •••••••
sea•••••••
,-
GASTOS
GENERALES
113,610,000
,
IMPUESTOS
Y MULTAS
110,&00,000
110,800,000
10
RECURSOS
COlUUENTEs
110,800,000
1I 0,800.000
4
ADQUISIOON
DE BIENES Y SERVICIOS
112,880,000
112,880,000
10
RECURSOS
COItRIEm'ES
112,880,000
112,880,000
TRANSFERENCIAS
CORRIlJrITIS
730,000,000
730,000,000
, 6
OTIlAS TRANSFERENCIAS
730,000,000
730,000,000
, 6
DESTINATARIOS
DE LAS 0TllAS
TRANSFERENCIAS
730,000,000
730,000,000
CORRIENTES
16
PROVISION
PARA GASTOS INSlTIUClONALES
y /O
730,000,000
730,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
10
RECURSOS
CORRIENTES
730,000,000
730,000,000
C.
JNVI:RSION
91,!OO,ooo,ooo
91,!OO,ooo,ooo
UNIDAD
110101
GESTION
GENERAL
91,!OO,OOO,OOO
91,!OO,ooo,ooo
3\0
DJVULGACION,
ASISTENCIA
nCNICA
y
11;,000,000,000
16,000,000,000
CAPAClTACION
DEL RECURSO
HUMANO
l10
11110
INTERSUBSECTORlAL
AGROPECUARIO
16,000,000,000
16,000,000,000
,t\"
l10
11110
ASISTENCIA
TECNteA
PARA EL DESARROLLO
DEL
16,000,000,000
16,000,000,000
SECTOR AGROPECUARIO
Y PESQUERO.
FONDO
FOMENTO
AGROPECUARIO
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
16,000,000,000
16,000,000,000
'10
ADMJNlSTRAClON,
CONTROL
y ORGANIZACION
16,500,000,000
76,!OO,ooo,ooo
INSTI11JClONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
'10
11110
INreRSUBSECTORlAL
AGROPECUARIO
76,500.000,000
76,500,000,000
'10
11110
lOO
APOYO AGRO INGRESO
SEGURO NACIONAL
76,500,000,000
76,500,000,000
17•. '-,
""
325
Decreto No.
de
----------
--------
Hoja No.
_
Continaacióndel
Decreto "Por el cual se aplaaD unu apropiaciona
al el Presupuesto
Genenl
de la N.ción para la vieena.
fiscal de 2010 y se dictaD otru
disposiciones"
•••••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NAelaN
erA.
SUBe
OBJe
ORO
SOR
RE<: srr
CONCEPTO
APOlU!
RECURSOS
TOTAL
PROC
SUB'
PROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
11
OTROS llECURSQS
DEL TESORO
76,500,000,000
76.S00,OOO,OOO
SECCION:
1702
INSTlTUTO
COLOMBIANO
AGROPECUARIO
(ICA)
TOTAL
6,695,661,000
ó,ll9!!i,ó6l,ooo
A.
FUNCIONAMIENTO
Ó,095,668,OOO
•••••••••••••
GASTOS
DE PERSONAL
',000,000,000
',000,000,000
SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS
A NOMINA
6,000,000,000
6,000,000,000
o
SUELDOS
DE PERSONAL
DE NOMINA
6,000,000,000
6,000,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
6,000,000,000
6,000,000,000
GASTOS
GENERALES
••••••••••
'9,668,000
IMPUESTOS
y MULTAS
34,000,000
34,000,000
ID
RECURSOS
CO.RRIEN1ES
34,000,000
34,000,000
O
ADQUlSIClON
DI! BIENES Y SERVICIOS
.5.5,661,000
55,661,000
ID
RECURSos
CORlUENTEs
55,661,000
55,668,000
TRANSFERENCIAS
CORRII:NrES
•••••••••
',000,000
l
•
OTRAS TRANSFERENCIAS
6,000,000
6,000,000
l
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
.00000llOO
6,000,000
CORRIEm'ES
6
26
PROVlSION
PARA GASTOS INsnruCIONALES
y /O
6,000,000
6,000,000
SECTORIALES
CONTINGENTES-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
ID
RECURSOS
CORRIENTES
6,000,000
6,000,000
SECCION:
1713
INSTITUTO
COWMBIANO
DE DESARROLW
RURAL-
INCOD!:R
TOTAL
16,IU,I36,ooo
16,11l1,136,OOD
-
A.
FUNCIONAMIENTO
1,6Il1,136,ooo
...••
GASTOS
GENERALES
11l1,136,ooo
11l1,136,ooo
IMPUESTOS
Y MULTAS
55,200,000
55,200,000
ID
RECURSOS
CORRIENTES
55,200,000
55,200,000
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
133,636,000
133,636,000
ID
RECURSOS
COIUUENTES
133,636,000
133,636,000
TRANSFERENCIAS
COkRRNTIS
l,soo,ooo,ooo
•••••••••••••
6
OTIlAS TRANSFERENCIAS
8,500,000,000
8,500,000,000
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSPEIU!NCIAS
8,500,000,000
8,500,000,000
CORRIEIITES
PROVISION
PARA GASTOS INSTITUCIONALES
Y/O
8,500,000,000
8,500,000,000
SECTORIALES
CONIlNGENTES-PIlEVIO
CONCEPTO
DGPPN
10
IlECURSOS
CORJt1EN'reS
8,500,000,000
8,500,000,000
C.
INVERSION
7,500,000,000
7,soo,ooo,ooD
no
PROTECCION
y BIENESTAR
SOCIAL
DEL RJ:CllRSO
7,soo,ooo,ooo
7,soo,aoo,ooo
HUMANO
no 1100
INTERSUBSECTORIAL
AGROPECUAlUO
7,500,000,000
7,500,000,000
no 1100
lMPLEMENTACION
PROYECTOS
DE DESAllROllO
7,500,000,000
7,500,000,000
RURAL, NIVEL NACIONAL·[PllEVlO
CONCEPTO
DNPJ
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
7,500,000,000
7,500,000,000
SKCCION:
1101
MINlSTDIO
DE MINAS Y ENERGlA
TOTAL
1»,073,000,000
133,073,000,000
A.
I'UNCIONAMIENTO
1,611,000,000
1,611,OOll,ooo
UNIDAD
UOI01
~~
cesnos
GENERAL
1,611,000,000
l,611,ooo,ooo
GASTOS
GENEIlALLS
Ila,ooo,ooo
118,aoo,ooo
O
ADQUlSlClON
DE BIENES Y SERVICIOS
118,000,000
118,000,000
10
RECURSOS
COIUUEm'BS
118,000,000
118,000,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,.5Oll,ooo,ooo
1••••••••••••
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,500,000,000
1,500,000,000
11Decreto No.
325
de --------
Hoja No.
_
CODtinuadóadel
Decreto
"Por el e.aI
se aplazan unu
apropiaciona
en el Presupuesto
General
de la NaciÓJI pan la vilencia
fiscal de 2010 y le didllD
otr ••
...
dilposicioaa"
APLAZAMfEl'ff'O-
PRESUPUESTO
GENERAL
D! LA NAClON
CTA.
SUBe OaJG ORO
sea
REC SIT
CONCEPTO
APOIITE
RECURSOS
TOTAL
'ROe
SUB'
PROY S,RY
NACIONAL
PROPIOS
DESllNATARlOS
DE LAS OTIlAS TRANSFERENCIAS
1,500,000,000
1,~OO.OOO,OOO
CORRIENTES
26
PROVISlON
PARA GASIOS
INSTITUCIONALES
y /O
1,500,000,000
1,500,000,000
SECfOlllALES
CONTINGBNTES-PREVIO
CONCEPTO
OOPPN
10
RECURSOS
CORlllENfES
1,500,000,000
1,500,000,000
C.
INVERSION
131,455,000,000
13l,4SS,ooo,ooo
UNIDAD
210101
CISI'ION
GENERAL
Ilt,4S5,OOO,OOO
1lI,.455,ooo,ooo
121
CONSTRUCClON
DE INFRAESTRUC'I'VRA
1,590,000,000
'.••..•••.•.•
ADMINISTItATIVA
121
'00
lNTERSUBSECTORIAL
ENERGlA
1,590,000,000
1,590,000,000
121
'00
CONSTRUCCION
DEL ARCHIVO
CENTRAL DEL
1,590,000,000
1,590,000,000
MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGlA
BOGOT A AV EL
DORADO
CARRERA
so.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,590,000,000
1,590,000,000
221
ADQUISIClON
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOS.
4,711,000,000
4,711,000,000
MATERIALES.
SUMINlSTROS
y SERVICIOS
ADMINI!!iI'RA
TlVOS
221
207
MINmA
4,100.000,000
4,100,000,000
221
207
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
4,100,000,000
4,100,000,000
INFORMATICA
y FISICA PARA LA GEiSTION MINERA
EN EL TElUUTORIO
NACIONAL
II
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
4,100,000,000
4,100,000,000
221
'00
INI'EllSUBSECTORlAL
ENERGlA
618,000,000
618,000,000
221
'00
AClUALIZACION
DE LA INJ!RABSTIlUCTURA
618,000,000
618,000,000
INFORMATICA
y DE COMUNICACIONESDEL
MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGIA,
BOGOTA D.C.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
611,000,000
618,000,000
]10
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNlCA
y
3,71!l,ooo,ooo
3,71!l,ooo,ooo
CAPACITACION
DEL RECURSo
HUMANO
]10
202
PEQUENA
Y MEDIANA
INDUSTIlIA
3,125,000,000
3,725,000,000
210
202
MEJOIlAMIENTO
DE LA PIlODUCTIVIDAD
y
3,725,000,000
3,125,000,000
COMPE1l1lVIDAD
MINERA NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
3,725,000,000
3,725,000,000
410
INVI5T1GACION
BASICA,
APLICADA
y lSTUDlOS
1,000,000,000
1,000,000,000
410
207
MINmA
1,000,000,000
1,000,000,000
410
207
10
DIAGNOSTICO
MINERO
AMBIENTAL
DE LOS PASIVOS
1,000,000,000
1,000,000,000
EN EL TERRITORIO
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESOIlO
1,000,000,000
1,000,000,000
430
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION
PARA
3,110,000,000
3,110,000,000
PROCESAMIENTO
430
207
MlNERIA
3,180,000,000
3,180,000,000
430
207
CENSO MINERO NACIONAL
1,950,000,000
1,950,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESOIlO
1,950,000,000
1,950,000,000
430
207
ASISTENCIA
Y APOYO A LA lMPLEMENTACION
1,050,000,000
1,050,000,000
TECNlCA
DE AIlEAS DE RESERVA
ESPECIAL
EN EL
'IElUUTORIO
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,050,000,000
1,050,000,000
430
207
ASISTENCIA
TECNlCA
y SOCIAL EN LA
180,000,000
180,000,000
DECLARATORIA
DE ZONAS MINERAS
PARA LAS
COMUNIDADES
NEGllAS
E INDlGENAS
DEL
TERRITORIO
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
180,000,000
180,000,000
..
INSTmJCIONAL
PARA APOYO
A LA
_.•.•
\20
ADMINIST1tACION,
CONTROL
y ORGANIZAC10N
565,000,000
ADMINISTRACION
DEL ISTAOO
'20
'00
lNTEItSUBSECTOIlIAL
ENERGlA
200,000,000
200,000,000
'20
'00
17
ASESORIA
PAIlA EL ANAUSIS
y FOIlMULACIONDEL
200,000,000
200,000,000
DESARllOLLO
DEL SUBSECTOR
DE HIDROCARBUROS
NACiONAL
II
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
'20
'"
RECURSOS
NATURALES
ENERGETICOS
NO
365,000,000
365,000,000
RENOVABLES
'20
'"
ASESORlA
TECNlCA
PARA EL SEGUIMIENTO
A LOS
365,000,000
365,000,000
CONI'IlATOS
y CONVENIOS
DEL SUBSECTOR
GAS
COMBUSTIBLE
NACIONAL
II
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
365,000,000
365,000,000
"O
ATENCION,
CONTROL
Y ORGANIZACION
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTmJCIONAL
PARA APOYO
A LA GESTION
DEL
ESTADO
"O '00
INTERSUBSECTORIAl..
ENERGIA
1,000,000,000
1,000,000,000
'30
'00
10
FORMULACION
DE LA PLANEACION
y POLmCA
1,000,000,000
~
1,000,000,000
PETROLERA
NACIONAL
MME
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
'20
SUBSIDIOS
orescros
115,677,000,000
115,677,000,000
620
'00
lNTERSUBSECTORlAL
ENERGlA
115,677,000,000
115,677,000,000
620
'00
DISTRIBUCION
DE RECURSOS
PARA PAGOS POR
115,677,000,000
115,677,000,000
MENOllES
T AIlIF AS SECTOR ELECIRlCO
-[DISTlUBUCIONP.REVIO
CONCEPTO
DNP]
19Decreto No.
325
de
_
HojaNo.
_
Coatia ••• cióndel
Decreto
"Por el eual se aplazad
UDas apropiaciones
en el PresupUtllO
General
de la Nación pan
la vilcpda fiscal de 1010 y se dictaP otras
disposiciones"
* * •
APLAZAMIENTO-
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CfA.
SUBe OaJG ORD SOR RE
srr
CONCEPTO
APOJm:
RECURSOS
TOTAL
PROe SUB' 'ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10
RECURSOS CORRIHNTES
115,677,000,000
115,677,000,000
SECCION;
1103
INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLQGIA y MINI.R1A -INGEOMINAS-
TOTAL
4,600,000,000
o4,tiOO,ooo,ooo
C.
INVERSION
'_,000
4,600,000,000
'10
JNVUl1GAClON
BASIeA, APLICADA y ESTUDIOS
3,lOO,ooo,ooo
3,)00,000,000
'10
207
MINIlRIA
3,300,000,000
],300,000,000
'10
107
20
INVEmAJUO
y MONITOREO DE GEOAMENAZAS y
300,000.000
300,000,000
PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA
11EIlRA
20
INGRESOS COIUUENTES
300,000,000
]00,000,000
'10
107
11
MEJORAMIENTO Y DESARROllO
DE LA GESTlON y DE
200,000,000
200,000,000
LOS RECURSOS DE INVESTIGAClON
20
INGRESOS CORRIENTES
200,000,000
200,000,000
'10
107
as
AMPLIACrON DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICQ y DEL
1,000,000,000
1,000,000,000
POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA
NAClON
20
INGRESOS CORRJEN'IES
1,000,000,000
1,000,000,000
'10
107
19
MEJORAMIENTO y DESARROLLO DE LAS PllACTICAS
1,800,000,000
1,800,000,000
MINERAS EN LA EXPWT ACION DE LOS RECURSOS
MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
10
INGRESOS CORRIENTES
1,800,000.000
1,800,000,000
ec
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACJON
PARA
1,lOO,ooo,ooo
1,lOG,ooo,ooo
PROCESAMIENTO
'30
107
MlNERIA
300,000,000
300,000,000
<lO
107
10
INVESTIGACIONY
DESARROLLO DEL SERVICIO DE
300,000,000
300,000,000
INfORMACION
GEOCIENI1FlCA NACIONAL
10
INGRESOS CORRIENIES
300,000.000
300,000,000
'30
lO'
llECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO
1,000,000,000
1,000,000,000
RENOVABLES
oc
'06
lMPLfiMENTACIONDEL
l'R.()(JRAMA DE
1,000,000,000
1,000,000,000
LEGALIZAC10N DE MINElUA DE HECHO ENEL
TERRITORIO NACIONAL
10
INGR.ESOS CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
SECCION:
11"
UNIDAD DE PLANEAClON
MINERO ENERGETICA.
uPME
TOTAL
700,000,000
700,000,000
C,
INVERSION
700,000,000
700,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTI:NCIA TECNICA y
100,000,000
10ס,סoo,000
CAPACITAClON
DEL RECURSO HVMANO
ne
'00
INTERSUIISEC1'ORIAL ENEIlGlA
100,000,000
100,000,000
>IO
'00
ASESORIA PARA LA ELABORACiONDE
100,000,000
100,000,000
MIITODOLOGlAS DE PROYECCION INTEGRADA DE
DEMANDA DE ENEllGlA EN COLOMBIA
10
INGRESOS CORRIENTES
100,000,000
100,000,000
'10
INVI'.5T1GAClON
BASICA, APLICADA y lSTUOlOS
"',000,000
"',000,000
'10
107
MINltRIA
500,000,000
500,000,000
'10
107
to
AcnJALIZACION
PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL
500,000,000
SOO,OOO,OOO
SECTOR MnffiRO COLOMBIANO NACIONAL
10
INGRESOS CORlUENl'ES
500,000,000
500,000,000
'10
ADMINlSTRA.CION,
CONTROL y ORGANIZAClON
100,000,(100
100,000,000
INS1TIUCJONAL
PARA APOYO A LA
ADMINJSJlIA,CION
DEL ESTAOO
'10
'00
INTERSUBSEC1'ORIAL ENERGIA
100,000,000
100,000,000
110
'00
17
ASESORIA PARA LA ELABORACIONDEL
100,000,000
100,000,000
PLAN&AMIENTO INIEGRALDE
ENEIlGIA A NIVEL
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS DE T'ESOIlEllIA
\00,000,000
100,000,000
SECCION:
1110
INSTITUTO DI: PLANlFICAClON
Y PROMOClON
DI: SOLVCIONIS
ENI:RGmCAS
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
·IPSE·
TOTAL
165,000,000
1,.500,(100,000
1,66!§,OOO,ooo
A.
FVNCIONAMIE!"n'O
165,000,000
165,000,000
'W
GASTOS GENERALES
165,000,000
1'!i,ooo,OOO
1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
165,000,000
165,000,000
10
RECURSOS COIlllIENl'ES
165,000,000
165,000,000
C,
INVEHSION
1,!iOO,ooo,ooo
1,!iOO,otIO,ooo
10Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
COlltmuaclóDdel Decreto "Por el cual se .plazan
unasapropiaclona
en el Presupuesto
General de la Nación pan
la vllencia
fiscal de 2010 y se dichla otras
dispolicioDU"
* * *
APLAZAMIENTO
- PRESUPUlSTO
GENERAL
DE LA NACION
era,
SUBe OBJG ORO
SOR RE<: srr
CONCEPTO
APO •••••
Rl!C1JIlSOS
TOTAL
eeoc SUB' PRUY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
111
CONSTRUCClON
DE INFRAESTRUcruRA
PROPIA
l,J85,OOO,ooo
1,3'5,000,000
DELSECfOR
111
'00
INTERSUBSECTORIAL
ENERGlA
t.aas.ooc.ooo
1,38S,OOO,OOO
111
'00
CONS1llUCCION
INI'ERCONEXION
34.5 KV Y SISTEMA
1,38S,OOO,OOO
r.aas.coo.coo
DE GENERAClON
INIlUDA(COLOMBIA}-SAN
FERNANDO
ATABAPO
(VENEZUELA)
CONVENIO
BINAClONAL
21
OTROS
RECURSOS
DE TESQRERlA
1,385,000,000
1,385,000,000
410
INVISTIGAClON
BASICA,
APLICADA
Y ESTUDIOS
1,115,000,000
1,115,000,000
410
'00
INTERSUBSECTORlAL
ENERGlA
1,ll5,OOO,ooo
1,IIS,OOO,ooo
410
'00
IMPLEMENTACION
y DESARROLLO
DE SOLUCIONES
1,115,000,000
1,115,000,000
ENERGETICAS
A NIVEL
NACIONAl
21
OTROS
RECURSOS
DE lESORERIA
1,115,000,000
1,115,000,000
SECCION:
2111
AGENCIA
NACIONAL
DE HIDROCARBUROS·
ANH
TOTAL
15,000,000,000
15,000,000,000
c. lNVI:RSION
15,000,000,000
15,000,000,000
410
INVESTIGACION
BABIeA, APLICADA y ESTUDIOS
15,o00.ooo,000
15,000,GOO,ooo
410
506
RECURSOS
NAruRALES
ENER.GETICOS
NO
IS,ooo,ooo,OOO
15,000,000,000
RENOVABLES
410
506
ES1lJDIOS
REGIONALES
PARA LA EXPLORAClONDE
15,000,000,000
15,000,000,000
HIDROCARBUROS
20
INGRESOS
CORIlIENTES
IS,OOO,OOO,ooo
lS,OOO,OOO,OOO
SECCION:
1101
MINISTERIO
DI: EDUCACION NACIONAL
TOTAL
4I3,7S6,!J67,458
413,716,967,451
A.
FUNCIONAMIENTO
377,616,111,706
377,611i,111,706
UNIDAD nOl01
GESTION GENERAL
377,616,111,706
377,611i,1I1,'7Gli
GASTOS GENERALES
111,452,965
111,451,965
IMPUESTOS
Y MULTAS
1,620,369
1,620,369
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,620,369
1,620,369
4
ADQUlSICION
DE BIENES
Y SERVICIOS
116,832,S96
116,832,596
10
RECURSOS
CORRIENTES
116,832,596
116,832,5%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTfS
377,.497,758,741
377,4'.17,751,741
TRANSFERENClAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
409,S91,239
409,591,239
PRNADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARJlOI.l.AN
409,591,239
409,591,239
CON EL SECfOR
PIUV ADa
CUERPOS
CONSULTIVOS
DEL GOBIERNO
NACIONAL
120,707,595
120,107,59S
DE SERVICIOS
PUBUCOS
10
RECURSOS
CORRIENTES
120,707,595
120,107,S95
EDUCACIONDE
NINAS
y NINOS
BN SnuACIONES
30,230,771
30,230,771
ESPECIALES
10
RECURSOS
COIUUENTES
30,230,771
30,230,771
FUNDACION
COLEGIO
MAYOR
DE SAN BARTOLOME
17S,I92,587
175,192,S87
(LEY 72/83)
10
RECURSOS
CORRIENTES
17S,192,"7
I7S,I92,587
17
MEJOIlAMIENTO
DE LA BNSBNANZA
DE LAS LENGUAS
12,079,260
12,079,260
EXTRANJERAS
EN EDUCACION
BASICA
10
RECURSOS
CORRIENTES
12,079,260
12,079,260
21
PROGRAMAS
DE REHABILITACION
PARA ADULTOS
71,381,026
71,381,026
CIEGOS
-CONVENIO
CON EL CENTRO
DE
REHABILIT
ACION
PARA ADULTOS
CIEGOS
-CUC
10
RECURSOS
CORRIENI'ES
71,381,026
71,381,026
TRANSFERENCIAS
AL SECfOR
PUBUCO
565,349,134
S65,349,134
ORDEN
NACIONAL
11,140,426
11,140,426
13
CUERPOS
CONSULTIVOS
DEL GOBIERNO
NACIONAL
11,140,426
11,140,426
DE SERVICIOS
PUBUCOS
10
RECURSOS
CORRIENTES
11,140,426
11,140,426
6,235,366
6,235,366
~\l
EMPRESAS
PUBUCAS
NACIONALES
NO FINANCIERAS
CONSEJO
NACIONAL
DE EDUCACION
SUPERIOR
-CESU
6,235,366
6,235,366
(LEY 30192)
10
RECURSOS
CORRIENTES
6,235,366
6,23S,366
10
011US
ENI1DADES
DESCENI'RALIZADAS
PUBUCAS
S47,973,342
S47,973)42
DEL ORDEN
TEIUUTORIAL
10
COLEGIO
BOY ACA (DECRETOlI7S
DE 100S ARTICULO
87,216,949
87,216,949
2)
21Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
Continuaci6n
dd Detteto
"Por el eualslt .plllPll
UDU apropiadonel
ea d Presupuesto
General
de la Nadó_
para la vit;e:I1cia fiscal de 2010 y le dichlD otras
...
dilpotidoDes"
APLAZAMIENTO-
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACJON
CfA.
SUBe OBJG ORO
SOR REC srr
CONCEPTO
APO •••••
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUBP PRQY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
10
Rl!CUItSOS CORIUENIBS
87,216,949
17,216,949
10
LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVA TOIUQ DEL
12,176,448
12,\16,448
TOUMA.
10
RECURSOS CORRIENTES
12,176,448
12,176,448
10
4
COLEGIO MAYOR DE ANllOQUlA
(DECRETO 10S2 DE
46,280,869
46,210,869
2006)
10
RECUItSOS CORRIENTES
"6,280,869
46,280,869
10
COLEQIOMAYORDBLCAUCA
(DECRETO 1052 DE 2(06)
51,789,118
51,719,118
10
RBCUllSOS CORRIENTES
51,789,118
51,189,118
2
10
BIBUOTECA Pl!BUCA PILOTO (DECRETO 1M2 DE 2006)
28,467,294
28,467,294
10
IlECUR.SOS CORlUENTES
28,467,294
28,467,294
10
INSTIIUTO TECNOLQGICO DE PVTVMAYO (DECXETO
27,241,255
27,241,255
1052 DE 2(06)
10
RECURSOS CORlUENTES
27,247,2H
27,241,255
10
rssrrrcro NACIONAL DE FOlMACION TECNleA
35,325,516
35,325,516
PllOFESIONAL DE ClENAGA (DECRETO \052 DE 2(06)
10
RECURSOS CORlUENTES
35,325,516
35,325,516
10
•
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIEN"lE DE
28,430,309
28,430,309
CAlDAS (DECRETO 1052 DE 2(06)
10
RECURSOS CORlUENTES
28,430,309
28,430,309
2
10
to
INSlTIUl'O
TECNlCO AGRlCOLA -ITA DE BUGA -
31,084,101
31,084,\01
(DECRETO 1052 DE 2006)
10
RECUll.SOS COlUUENI'ES
38,084,10\
31,084,101
2
10
11
INSTl1tITO TECNOLQGICO PASCUAL BRAVO
109,649,957
109,649,957
(DECRETO 1052 DE 2(06)
10
RECURSOS COlUUENI'ES
109,649,957
109,649,957
10
12
COLEGIO MAYOR DE BOUVAR(DECRIrrO
1051 DE
46,066, 113
46,066,113
2006)
10
RECURSOS CORlUENTES
46,066,113
46,066,113
10
u
rssrrroro 1'ECNOLQGICO DE SOLEDAD ATI..ANTICO-
37,239,41)
37,239,413
ITSA (DECRETO 1052 DE 20(6)
10
RECURSOS COIUtIENTES
37,239,413
37,239,413
4
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
28,141,709
28,141,709
4
ORGANISMOS INTERNACiONALES
28,141,709
28,141,709
10
CENTRO RE<JONAL PAllA EL fOMENTO DEL LIBRO EN
8,735,292
8,735,292
AMERlCA LATINA y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/1;6)
10
RECURSOS CORRIENTES
8,735,292
8,735,292
121
SECRBTARlA EJECUJlVA PERMANENTE DEL
10,480,788
10,480,718
CONVENIO ANDRES BELLOLBY 122DE 1985; LEY 20 DE
1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAD.
10
RECURSOS CORlUENTBS
10,480,788
10,480,788
l2B
ORQANIZACION DE LOS ESTADOS mEROAMBRICANOS
5,651,452
5,651,452
PARA LA EDUCAClON, LA CIENCIA Y LA CULnJRA
-OEl- LEY 28 DE 1960, LEY 30DE 1989.
10
RECURSOS COlUUENTES
5,651,452
5,651,452
129
COMISION FULBRlGIIT -CONVENIO DE 1957.
3,274,171
3,274,177
10
RECURSOS CORRIENTES
3,274,177
3,274,171
TRANSFERENCIAS DE PJUM:SION Y SEGlJRIl)AD
86,059,242,329
86,059,242,329
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREV1SION Y
86,059,242,329
86,059,242,329
SEGURIDAD SOCIAL
ts
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
34,103,542,329
34,103,542,329
MAGISTERIO·
APORTE PA11l.ONAL LEY PLAN
NACIONAL DE DESARROllO
10
RECURSOS CORIUENTES
34,103,542,329
34,103,542,329
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
36,955,700,000
36,955,700,000
MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES _ APORTES
NAClON _ ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003
10
RECURSOS CORlUENTES
36,955,700,000
36,955;700,000
21
RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL
15,000,000,000
1S,000,OOO,OOO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
PREVIA REVISlON FAL T ANTE DE CESANI1AS
10
RECURSOS CORRIENTES
15,000,000,000
15,000,000,000
,
OTRAS TRANSFERENCIAS
231,760,298,752
23\ ,760,298,752
,
SENreNCIAS
Y CONClllACIONES
2,204,280,000
2,204.280,000
SENTENCIAS Y CONCUJAClONES
2.204,280,000
2,204.280,000
\\\;
11
OTROSRECURSOSDEL1'ESORO
2,204,280,000
2,204,280,000
,
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
229,556,0\8,751
229,556,018,752
COJl1lIBNTES
,
u
LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - OISTRIBUCION CESU
13,000,000,000
13,000,000,000
10
RECURSOS COllRIEmES
13,000.000,000
13,000,000,000
ts
OTllAS TRANSFElU!NClAS-OISnmUCION
PRIMO
199,312,0\4,025
199,372,014.025
CONCEPTO DGPPN
10
RECURSOS COIUUENTES
199,372,014,025
199,372,014,025
21
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA .TULUA.
16,385,581
16,385,581
10
RECURSOS CORRIEmES
16,385,581
16,385,581
22Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
Continuación
del Dec.relo "Por el cual.e
aplana
UDas apropiacioDes
en el Presupuesto
General
de la Nación para la vi¡encia
fiscal de 1010 y se dictaD otru
...
dispMicioDCS"
APLAZAMII:JIrfO·
PRlSuPUE8TO
GENERAL DE LA NACION
CfA.
SUBe OaJG
ORD
SOR UC srr
CONCEPTO
APOIfTE
Rl:C1./RSOS
TOTAL
PROG
SUB'
PROY SPRV
NAOONAL
PROPIOS
6
28
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCÁ
123,092,715
123,092,115
10
RECURSOS COllRIENTES
123,092,785
ID,092,71S
19
UNlVERSIDAD DE ANTIOQUlA
1,961,463,179
1,961,463,179
10
RECURSOS COIUUEm'ES
1,961,463,179
1,961,463,179
lO
UNIVERSIDAD DE CAmAS
514,620,086
514,620,086
10
RECURSOS CORRIENTES
514,620,016
514,620,086
6
31
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
S4S,726,796
545,726,796
10
RECURSOS CORRIENTES
545,726,796
545,726,796
32
UNIVERSIDAD DE CORDaBA
506,142,735
S06,842, 73S
10
RECURSOS CORRIENTES
506,842,735
506,142,735
6
3l
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
68,363,636
68,363,636
10
RECURSOS CORRIENTES
68,363,636
68,363,636
6
34
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ts4,223,088
IS4,W,088
10
RECURSOS CORRlENl'ES
154,223,08&
\54,223,018
as
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
115,772,274
IlS,172,274
10
RECURSOS CORlUENTES
115,172,274
115,m,274
36
UNIVERSIDAD DE LOS I.J..ANOS
193,136,650
193,136,650
\O
RECURSOS CORJUENTES
193,136,650
193,136,650
37
UNIVERSIDAD DE HARINO
407,&04,203
407,&04,203
\O
RECURSOS CORllIENIl!S
407,104,203
407,804,203
"
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
210,069,312
210.069,312
10
RECURSOS CORRIENTES
210,069,312
210,069,312
39
UNIVERSIDAD DE SUCRE
111,831,118
1I1,831,118
10
RECURSOS CORRIENTES
111,131,111
111,13\,liB
40
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
780,854,380
710,154,310
\O
RECURSOS COItRJENIES
710,154,380
710,154,3&0
41
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
666,515,414
666,515,414
\O
RECURSOS CORRlENlllS
666,515,414
666,515,414
42
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
298,490,510
291,490,510
\O
IU!CURSOS CORRIENTES
291,490,5&0
298,490,510
43
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
68,391,716
68,391,716
\O
IlECURSOS CORRIENTES
61,391,716
61,391,716
6
44
UNlVEItSIDAD DEL QUINDIO
339,030.159
339,030,159
10
RECUkSOS C01UUENI1!S
339,030,159
339,030,159
.,
6
UNIVERSIDAD DEL TOUMA
212,017,590
282,017,590
10
RECUJ(SOS CORRlENTES
282,087,590
282,087,590
6
46
UNIVEllSIDAD DEL VALJ...E
1,467,804,263
1,467,104,263
10
RECURSOS CORRlENTES
1,467,804,263
1,467,804,263
47
UNIVERSIDAD DlSnuTAL
FRANCISCO JOSE DE
122,794,742
122,794,742
CALDAS
10
RECURSOS CORRlENlllS
122,794,742
122,794,742
4B
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER·
210,060,001
210.060,001
cucva
10
RECURSOS CORRIENTES
210,060,001
210,060,00\
6
49
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER·
64,059,168
64,059,168
OCANA
10
RECURSOS CORRIENTES
64,059,16a
64,059,161
so
UNIVERSIDAD INDUSTlUAL DE SANTANDER
785,395,474
785.395,474
10
RECURSOS CORRIENTES
715,395,474
715,395,474
SI
VNlVERSIDAD Mll.JT AR NUEVA GRANADA
59,630,235
59,630,235
10
RECURSOS CORRIENTES
59,630,235
59,630,235
sa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
4,]32,660,094
4,332,660,094
10
RECURSOS COR.RIENTES
4,332,660,094
4,332,660,094
\\\
"
UNIVERSIDAD PEOAGOGICA NACIONAL
421,724,307
421,724,307
10
RECURSOS CORRJENTES
421,724,]07
421,724,307
54
UNIVERSIDAD PEDAGOGlCA y TECNOLOGICA DE
787,343,709
717,343,709
COLOMBIA
10
RECURSOS CORRIENTES
717,343,709
787,343,709
ss
UNlVERSID AD POPVLA1l DEL CESAR
176,797,713
176,797,713
10
RECURSOS CORRIENTES
176,797,713
176,797,713
56
1JNIVEllSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO ·DIEGO
274,059,659
274,059,659
LUIS CORDOBA
2J325
Decreto No.
de
_
Hoja No.
_
C.Drina.ció.
del Deereto "Por el cual se .plDa.
uau
apropiaciones
td el Praupuesto
General de •• Nación pan
la vilenci.
fiscal de 1010 y se dichln otras
...
disposiciones"
APLAZAMIINTO.
PllESlIPUISTO
GENERAL
DE LA NAClON
CTA.
SUBe
OBJG
ORO
SOR
aec srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROC SUBP PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10
RECURSOS
CORRIENTES
214,059,659
274,059,659
17
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
DE NElVA
341,544,837
341,544,837
10
RECURSOS
CORIUENTES
34I,S44.837
341,544,&31
"
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE PEREIRA
S06,SU,799
506,585,799
10
RECURSOS
CORRIENTES
506,515,799
506,585,799
s
64
UNIVERSIDAD
NACIONAL
ABIERTA Y A DlSTANCIA-
220,338,864
220,33&,164
UNAD
10
RECURSOS
CORRIENl'ES
220,338,864
220,331,864
3
11.
PAGO SERVICIO
DE LA DEUDA EX1ER.NA INSllTUTO
~ 48,503,8&0
48,503,lIo
COLOMBIANO
PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACION
SUPERIOR
- ¡eFES
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
48,503,180
41,S03,88O
7
SISTEMA
GENERAL
DE PARTICIPACIONES
58,675,135,578
58,675,135,518
7
P ARTICIP ACrON PAllA EDUCACION
58,675,135,578
58,615,135,518
SISTEMA
GHNERAL DE PARTlCIPACIONES-
58,675,135,578
58,615,135,518
EDUCACION,
ARTICULO
4 I2Y
715 DE 2001.
DISTRIBUCION
PREVIO CONCEPTO
DNP
10
RECURSOS
CORRIENTES
58,675,135,578
58,675,135,5711
C.
INVERSION
106,110,755,752
106,170,755,751
UNIDAD
110101
GESTION
GENERAL
111',170,755,752
106,170,755,751
III
CONSTRucaON
DE INFRAI:STRUCfURA
PROPIA
4,11',551,!i04
(,119,551,!i04
DELSEC1'OR
III
700
INTEllSUBSECTORIAL
EDUCACION
4,119,552,504
4,119,552,504
III
700
503
CONSTRUCCION
AMPUACION
MEJORAMIENTO
y
4,119,552,504
4,119,552,504
DQTACION
DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS
NACIONAL
1I
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
4,119,552,504
4,119,552,504
l2l
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
4,5fiO,ooo,ooo
4,5fiO,OOO,ooo
ADMINISTRATIVA
l2l
700
INTEllSUBSECTOlUAL
EDUCACION
4,560,000,000
4,560,000,000
1'1
700
MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA
4,560,000,000
4,560,000,000
DELMINISTElUO
DE EDUCACION
BOGOTA
1I
OTllOS RECUllSOS
DEL TESORO
4,560,000,000
4,560,000,000
310
DIVULGACION,
ASISTINCIA
TECNICA
y
5C,755,1M,789
54,755,194,'119
CAPACITACION
DEL RECURSO
HUMANO
310
700
INTEllSUBSECTOIUAL
EDUCACION
31,314,292,827
31,314,292,821
310
700
'"
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
DE LA EOUCACION
11,180,831,028
11,110,837,028
PllEESCOLAll.,
BASICA y MEDIA.
1I
OTIlOS llECUIlSOS
DEL TESORO
11,780,837,028
11,110,837,028
310
700
158
ASISTENCIA
TECNlCA
Y ASESOlUA
PARA EL
1,000,000,000
1,000,000,000
FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS
DE
PLANEACION,
DPSCENTIlAUZACION
y
REORGANIZACION
DEL SECTOR EDUCATIVO.
1I
OTROS RECUIlSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
310
700
165
CREDITO
DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA
PARA
10,192,582,511
10,192,582,511
PR.ODUCCION
y DISTlUBUCION
DE CONTENIDOS
EN
EDUCACION
BASICA y SUPERIOR
EN COLOMBIA
lB
PRESTAMOS
DE DPSnNACION
ESPECIFICA
10,192,582,Sll
10,792,582,511
AUTORIZADOS
310
700
".
FOMENTARLA
PERTINENCIA
DE LA EDUCACION
4,000,000,000
4,000,000,000
PllEESCOLAR,
BASICA y MEDIAEN
COLOMBIA
1I
OTIlOS RECUIlSOS
DEL TESORO
4,000,000,000
4,000,000,000
310
700
169
FORTALECIMIENTO
DE LA COBERTURA
CON CALIDAD
3,800,813,288
3,800,813,288
PARA EL SECTOR
EDUCATIVO
RURAL. FASE u-
BANCO MUNDIAL
REGlON
NACIONAL
l'
PRESTAMOS
DESTINACION
ESPECIFICA
3,800,813,288
3,800,873,2&8
310
705
EDUCACION
SUPERIOR
21,209,074,369
21,209,074,369
310
705
117
IMPLANTACION
DE UNl'llOGRAMA
DE DESAIUlOLLO
1,638,506,702
1,638,506,702
INSTITUCIONAL
DE LA EDUCACION
SUPEIUOR
1I
OTROS RECUIlSOS
DEL TESORO
1,638,506,702
1,638,506,702
310
703
1lB
AMPUACION
DE LA COBERTURA
EN LA EDUCACION
5,840,5-44,909
5,840,5-44,909
SUPERIOR
11
OTIlOS RECURSOS
DEL 1l!SORO
5,840,544,909
5,840,544,909
310
70s
130
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION
2,426,384,076
2,426,384,076
SUPEIUOR
NACIONAL
11
OTIlOS RECURSOS
DEL TESORO
2,426,384,016
2,426,384,076
\\\\.
310
703
ua
IMPLANTACION
DE UNPROQRAMA
PARALA
5,975,086,829
5,975,086,829
TllANSFORMACION
DE LA EDUCACION
TECNICA
y
lECNOLOGICA
EN COLOMBIA
14
PRESTAMOS
OESTINACION
PSPECIFICA
5,975,086,829
5,975,086,829
310
70s
'39
FOMENTAR
LAPERTINENCIA
DE LA EDUCACION
5,328,551,853
5,328,551,853
SUPERIOR
EN COLOMBIA
11
OTROS 1U!CURSOS DEL TESORO
5,328,551,&53
5,328,551,853
310
706
EDUCACION
DE ADULTOS
2,111,927,593
2,171,927,593
310
706
ALFABETIZAR
JOVENES
Y ADULTOS ll.ET.RADOS.
2,171,927,59]
2,171,921,593
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,111,927,593
2,171,927,593
24Decreto No.
325
de
-----------
--------
Hoja No.
_
C4Dtinuacióndel
Dec:reto "Por el cual se .pluan
UDU apropiaciones
en ti Presupuesto
General
de la Nación para la vileDcia fiscal de 2010 y se dictan otras
disposiciones"
••.•.
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NAClON
era.
SUBe OIJG OAD SOR Kle
srr
CONCEPTO
APOlITE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB'
PROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
620
SUBSIDIOS
DIRECTOS
41, i.J5,M1,459
42,135,901,.459
620
3"
EDUCACION
PREESCOLAR
5,000,000,000
5,000,000,000
620
701
AMPLIACION
DE COBERTURA
EOUCATIV A PARA
5,000,000,000
5,000,000,000
NINOS MENORES
DE S ANOS·
PlUMERA INFANCIA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
620
703
EDUCACIONSECUNDARlA
21,435,908,459
27,43S.911B,459
620
703
AMPLIACION
DE COBERTURA
EDUCATIVA
PARA
27,435,901,459
21,435,901,459
ATENDER
POBLACION
VlJLNERABLEMEDlANTE
CONlltATAClON
DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO
EDUCATIVO
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
27,435,908,459
27,43S,9OfI,4S9
620
70'
EDUCACION
SUPERIOR
10,300,000,000
10,300,000.000
620
70'
SUBSIDIO
DE SOSTENIMIENTO
Y MA lRICULA
\0,300,000,000
\0,300,000,000
DDUGIDO
APOBLACION
SISBEN
1 y 1 Y POBLACION
VULNERABLE
EN COLOMBIA·
ICETEX
10
RECURSOS
COIUUENTES
10,300,000,000
10,300,000,000
SI.CCION:
'''O
INSTI'IVfO
NACIONAL
PARA SOROOS
(INSOR)
TOTAL
7,191,916
7,191,916
A,
FUNOONAMII.NI'O
7,191,916
7,191,916
GASTOS
GI.NI.RALI.S
7••.• 9,736
7,1"',736
O
IMPUESTOS
Y MULTAS
204,501
204,501
10
RECURSOS
COllRlENI'ES
204,501
204,SOI
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
6,945,235
6,945,235
10
RECURSOS
CORRIENTES
6,945,235
6,945,235
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1"1,190
142,190
3
6
OTRAS TIlANSFERENClAS
142,190
142,190
,
3
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
142,190
142,190
6
SENTENCIAS
Y CONCD.lACIONES
141,190
142,190
JI
OTIlOS RECURSOS
DEL TESORO
142,190
141,190
SECCION:
1210
INSTITUfO
NACIONAL
PARA CIEGOS
(INCI)
TOTAL
11,141,695
11,141,695
A.
FUNCIONAMIENTO
11"'1,695
12,141,695
GASTOS
GENERALES
10,671,573
10,671,573
,
IMPUESTOS
Y MULTAS
531,812
538,812
10
RECURSOS
CORRIEN'lES
538,812
538,811
,
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
10,132,761
10,132,761
10
RECURSOS
CORRIENTES
10,132,761
10,131,761
TRANSJI'ERENClAS
CORRIENTES
2,170,122
2,170,122
3
OTRAS TRANSFERENCIAS
2,170,122
2,170,122
3
SENTENCIAS
Y CONCllJACIONES
1,110,121
2,170,121
SENTENCIAS
Y CONCllJACIONES
2,170,122
2,170,122
JI
OTIlOS RECURSOS
DEL lESORO
1,170,111
2,170,111
SECCION:
''''
INSTITUfO
nCNICO
CENTRAL
TOTAL
911,129
911,119
A.
FUNCIONAMIENTO
911,119
918.129
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
911,129
911,12'
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGUIlIDAD
918,129
918,129
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVlSION
y
918,129
918,129
SEGURIDAD
SOCIAL
BIENESTARUNIVERSrrARlO
(LEY 30DE
1991)
918,129
918,129
10
RECURSOS
CORRIENTES
918,129
918,129
S:ECCION:
""
INSTITUfO
SUPERIOR
DE I.OUCACION
RURAL
DE PAMPLONA
·ISBR
TOTAL
3,993,1iOO
3"'_
"Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
Coatinuadóndel
Decreto
"Por el cual se aplazan
unu apropiadoDH
el! el Presupuesto
General
de b. Nació.
para la virencia
fiaca) de 2010 y se dictan otras
duposicHmet"
•.•.••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
..o•....
CTA.
SUBe
OBJe
ORD
SOR
KEe
srr
CONCEPTO
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
A.
FUNCIONAMIENTO
3,993,60(1
3,993,600
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
3,993,600
3,993,600
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
3,993,600
3,99],600
6
SENI'ENClAS
y CONCILIACIONES
3,993,600
3,993,600
6
SENTENCIAS
Y CONCR.IAClONES
3,993,600
3,993,600
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
3,993,600
3,993,600
SECCION:
1136
INSTmJTO
DE EDUCACION
TECNICA
PROFlSIQNAL
DE ROLDANILLO
TOTAL
3,241,546
3,1-41,546
A.
FUNCIONAMIENTO
3,141,546
3,241,546
GASTOS
GENERALES
1,141,54Cí
3,Ul,546
z
ADQUlSlCION
DE BIENES Y SEllVlCIOS
3,241,546
3,241,546
10
RECURSOS
CORRIENTES
3,241,546
3,241,S46
SECCION:
1138
INSTITUfO
NACIONAL
DE FORMAClON
n:CNICA PROFlSIONAL
DE SAN ANDRES
Y
PROVIDENCIA
TOTAL
77•••••
775,11'
A.
FUNClONAMIENfO
77''''
77•••••
GASTOS
GENERALES
175,888
775 ••••
o
4
ADQUISIClON
DE BIENES Y SERVICIOS
775,888
775,888
10
RECURSOS
CORRIENTES
775,888
775,888
SECCION:
1141
eerrrcro TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRlGVIZ"
DI: CALI
,,,....,,..
TOTAL
"......•••
A.
F'UNCIONAMII:!"ITO
11,660,561
11,660,561
GASTOS
GENERALES
11,660,561
11,660,568
z
ADQUISlClON
DE BIENES Y SERVICIOS
12,660,568
12,660,568
10
RECVIlSOS
COItlUENTES
12,660,568
12,660,568
SECCION:
110'
MINISTERIO
DI: TECNOLOGIAS
DE LA IN'FORMAClON
y LAS COMUNICACIONES
TOTAL
10,515,311,600
10,585.311,600
A.
FUNCIONAMIENTO
10,515.111,600
10,585,311,600
UNIDAD
130101
GrsTION
GENERAL
10,585,311,600
1O,5lI5,l11,600
TRANSF!RENCIAS
CORRIENTfS
1O,5lI5.,J11,600
10,5&5,311,600
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGUlUDAD
8,31',600
8,31'.600
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBILACIONES
8,385,600
8,385,600
MESADAS
PENSIONALES
8,385,600
8,385,600
10
RECURSOS
CORRIENI'ES
8,385,600
8,385,600
6
OlRAS
TRANSFERENCIAS
20,516,936,000
20,576,936,000
6
DESTINATAlUOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
20,576,936,000
20,576,936,000
CORlllEN1ES
26
PROVISlON
PARA GASTOS INsnrocrONALES
y /O
20,576,936,000
20,516,936,000
SECTORIALES
CONllNGENl'ES-PREVlO
CONCEPTO
DG!'PN
10
RECURSOS
COIUUEN'fES
20,576,936,000
20,576,936,000
<\\\
SECCION:
1106
FONDO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION
y LAS COMUNICACIONES
TOTAL
69,517,000,000
69,517,000,000
C.
INVERSION
69,517,000,000
611,517,000,000
26325
DecretoNo.
de _._~~~
----------
Hoja No. __ ~_
CoaMlUlcióadel
Decreto
"Por el cual le .pJUlIo UDas apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Naci6n para.a
vi&enda fiscal de 2010 y se dietan otras
'"'.....,....."
•••
APLAZAMIENTO-
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACJON
erA.
SUBe
oIJe
ORD
SOR
RJ:C
8IT
CONCEI"TO
APORTE
RK'URSOS
TOTAL
FROC SUB' PRQYS'RY
NACIONAL
PROPIOS
m
ADQUlSIClON
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
!il,45!,ooo,ooo
51,455,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DI:LSECTOR
au
'00
INl'ERSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
52,455,000,000
52,455,000,000
211
400
l'
AMPUAClON
PROGRAMA
COMPtrrADORES
PAllA
36,000,000,000
36,000,000,000
EDUCAR
20
INGRESOS
CORRIENTES
36,000,000,000
36,000,000,000
m
.00
2l
APllOVECHAMlENTO
DE LAS TECNOLOGlAS
DE LA
5,000,000,000
5,000,000,000
INFORMAClON
y LAS COMUNICACIONES
EN
COLOMBIA
20
INGRESOS
CORRIENTES
5,000,000,000
5,000,000,000
an
400
"
APOYO A LA lMPLEMENTACION
DE LAS TIC EN LOS
1,455,000,000
8,455,000,000
PIlOCESOS
PRODUcnvOS
DE LAS MIPYMES
EN
COLOMBIA
20
INGllESOS
CORRIENTES
1,455,000,000
1,455,000,000
au
400
26
MEJORAMIENTO
DE CALIDAD
Y COBER1URA
DE LA
1,000,000,000
1,000,000,000
TELEVISION
PUBUCA
EN COLOMBIA
20
INGRESOS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
2JI
400
as
IMPLEMENTACION
DE ESTRATEGIAS
DE
2,000,000,000
2,000,000,000
MASIFICAC!ONDE
COMPUTADORES
EN EL
TERIUTORlO
NACIONAL-[PREVIO
CONCEPTO
DNPJ
20
INGRESOS
CORlUEmES
2,000,000,000
2,000,000,000
llO
DMlLGACION,
ASISTENCIA
TECNICA
y
10,5Oll,ooo,ooo
10,soo,ooo,ooo
CAPACITACION
DEL RECURSO
HUMANO
JIO
400
INTBRSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
10,500,000,000
10,500,000,000
llO
'00
10
IMPLEMENTACIONY
DESARROLLO
AGENDA DE
7,500,000,000
7,500,000,000
CONECI1VIDAD
20
INGRESOS
CORlUEm'ES
7,~OO,ooo,OOO
7,500,000,000
llO
'00
12
ASISTENCIA
CAPACITACION
y APOYO PARA EL
~OO,OOO,OOO
seo.coo.ooo
ACCESO,
USO Y BENEFICIO
SOCIAL DE TECNOLOGlAS
y SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES
20
INGRESOS
CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
JlO
'00
Il
APROVECHAMIENTO
PROMOCION,
USO y
1,~00,000,000
t.sco.oco.eoo
APROPIACION
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
DE TIC EN
COLOMBIA
20
INGRESOS
CORlUENTI!S
1,500,000,000
1,500,000,000
llO
'00
u
APOYO CREACION
CENTRO DE FOllMACION
DE ALTO
1,000,000.000
1,000,000,000
NIVEL EN TIC REGlON NACIONAL-[PREVIO
CONCEPTO
DNP)
20
INGRESOS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
.10
INVESTIGACION
BASICA,
APLICADA
Y ESTIIDIOS
3,545,000,000
3,545,000,000
.10
400
INTERSUBSEcroRIAL
COMUNICACIONES
3,54~,OOO,OOO
r.ses.eoo.ooc
.10
400
ro
CONSTRUCCION
y DIVULGACION
DE LINEAMIENTOS
~45,000,000
~45,OOO,OOO
DE POLmCA
DEL SECTOR COMUNICACIONES
EN
COLOMBIA
20
INGRESOS
CORlUENlBS
545,000,000
545,000,000
.10
400
12
APOYO A LA INNOVACION
DESARROLLO
E
3,000,000,000
3,000,000,000
INVESTIGACION
DE EXCELENCIA
ENTIC
EN
COLOMBIA
20
INGRESOS
CORRIEm'ES
3,000,000,000
3,000,000,000
\20
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANlZACION
1,000,000,000
1,000,000,000
INS1TIUCIONAL
'ARA
APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
\20
'00
INTERSUBSECTORlAL
COMUNICACIONES
1,000,000,000
1,000,000,000
\20
400
APROVECHAMIENTO
ASISTENCIA
AL SECTOR DE LAS
1,000.000.000
1,000.000,000
TICS NACIONAL
20
INGRESOS
CORRlEmES
1,000,000,000
1,000,000,000
630
TRANSFERENCIAS
1,017,000,000
1,017,000,000
630
400
INTERSUBSECTORIAL
COMUNICACIONES
2,027,000,000
2,027,000,000
630
400
DISTRIBUCION
EXCEDENIES
A NIVEL NACIONAL.
2,027,000,000
2,027,000,000
DECRETO
23 7~ DE 1996
21
OTROS RECURSOS
DE TESOREIUA
2,027,000,000
2,027,000,000
SECClON:
2<0,
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
TOTAL
lí5,n4.,I",ooo
65,114,141,000
A,
FUNCIONAMIENTO
3,G45,1",000
3,045,141,000
UNIDAD
140101
\\~"
GunON
GENERAL
1-",,1)6,000
1.!J56,.136,ooo
2
GASTOS
GENERALES
"''''',000
,56,1J6,ooo
IMPUESTOS
y MULTAS
379,&40,000
379,840,000
10
RECURSOS
COIUlIENTES
379,840,000
379,B40,OOO
2
ADQUIS1CION
DE BIENES Y SERVICIOS
576,996,000
576,996,000
10
RECURSOS
COIlRIENTES
~76,996,OOO
576,996,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
27Decreto No.
325
de --------
Hoja No.
_
Contiouac:ión del Decreto
"'Por el cual se .plauD
UBU apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la N.ción
para la vilencia
fiscal de 2010 y se dicUlD otras
...
dispoaiclonltl"
APl.AZAMIEN'I'O·
PRESUPUESTO
GENERAL
DI LA NAClON
era,
SUBe
ORJG
ORD
SOR
REC
srr CONCIi:PfO
ArOmE
RECURSOS
TOTAL
eeoc SUB' PRQY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
a
OTIlAS TllANSFERENCIAS
2,000,000,000
2,000,000,000
a
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
2,000,000,000
2,000,000,000
COlUUEN'lF.l
)6
PROVISlON
PARA GASTOS mSTITUCIONALES
y /O
2,000,000,000
2,000,000,000
SEcrüRlALES
CONTINGENTES·PIUMO
CONCEPTO
DGPPN
l'
RECURSOS
COlUUENTES
2,000,000,000
2,000,000,000
UNIDAD
14010.4
SUPE1UI"ffENDENClA
DI!: PUERTOS
Y TRANSPORTE
11,311,000
1I,.l1J.OOO
GASTOS
GENERALES
81,311,000
11,)11,000
•
IMf>UESTOS Y MULTAS
104,000
104,000
10
RECURSOS
COlUUENTES
104,000
104,000
•
ADQUISIClON
DE BIENES Y SERVlCIOS
8&,208,000
88,208,000
íu
RECURSOS
CORRIENrES
56,468,000
S6,468,000
is
FONDOS ESPECIALES
Ji,7.w,OOO
31,740,000
C.
INVERSION
61,00,000,000
61,0i9,ooo,ooo
UNIDAD
140101
GES110N
GENERAL
61,569,000,000
61,569,000,000
111
CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA
•••••••••••
•••••••••••
DELSEcroR
111
600
INiEIlSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
300,000,000
300,000,000
111
600
111
CONSTRUCCION
ADECUACIONY
DOTACIONDE
LOS
300,000,000
300,000,000
CENTROS
NACIONALES
DE FRONTERA·
CENAF.
11
OTROS llECURSOS
DEL TESORO
100,000,000
300,000,000
m
MEJORAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DI:
18,200,000,000
18,200,000,000
INFIlAESTRUCfURA
PROPIA
DEL SECfOR
m
600
INTERSUBSECfORIAL
TRANSPORTE
20,200.000,000
20,200,000,000
m
600
AMPUACION
RECONSTRUCCION
REMODELACION
DEL
200,000,000
200,000,000
EDIFICIO
CENlRAL
y SEDES DEL MINlS1ERIO
DE
TRANSPORTE
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
m
600
1'1
APOYO Y ME10RMflENTO
DE LA INTERCONEXlON
20,000,000;000
20,000,000,000
VIAL -SEGUNDA
CALZADA.
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE BARRANQUULA
ATLAN'IlCQ.[PREVfO
CONCEPTO
DNP]
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
20,000,000,000
20,000,000,000
221
ADQUlSIClON
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOS.
800,000,000
•••••••••••
MATERIALES,
SUMINISTROS
V SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
800,000,000
800,000,000
aat
600
2
ADQUISlCION
DE EQUIPOS DE COMPUf ACION y
SOO,OOO,OOO
SOO,OOO,OOO
COMUNICACIONES,
SOFIWARE,
SERVICIOS
E
INSUMOS
PARA LA SISTEMA TIZACION
INTEGRAL
DEL
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
A NIVEL CENTRAL
Y
REGIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
221
600
ACIUAUZACION
DIVULGACION
y SOCIALIZACION
DE
100,000,000
100,000,000
LAS POLITICAS,
PLANES,
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
GENERADOS
POR EL SECTOR TRANSPORTE
A NIVEL
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
100,000,000
300,000,000
41'
INVESTIGACION
BASICA,
APLICADA
y rsTIlDIOS
•••••••••••
•••••••••••
41.
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
950,000,000
9S0,000,000
410
600
as
IMPLEMENTACIONDE
UN SlSlEMA
DE RECOLECClON
250,000,000
250,000,000
DE DATOS PARA EL TRANSPORTE
TERIl.ESTRE
AUTOMOTOR
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
250,000,000
250,000,000
410
600
27
LEVANTANIENTO
AcruALIZACION
y DMJLQACION
100,000,000
100,000,000
DE INFORMACION
POUTICAS
ACCIONES
y SERVICIOS
DEL SECTOR TRANSPORTE
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
100,000,000
100,000,000
410
600
"
ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO
DE POunCAS
EN
600,000,000
600,000,000
INFRAESTRUCTURA
DE LOS MODOS DE TRANSPORTE
A CAllGO
DE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTUIlA.
REGlON
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
600,000,000
600,000,000
ne
ASISTENCIA
TECNICA,
DIVULGACION
y
100,000,000
100,000,000
~~'
CAPACITAOON
A FUNCIONAR.IOS
DEL ESTADO
PARA APOYO
A LA ADMlNJSTIlACION
DEL ESTADO
'1'
600
INTERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
100,000,000
100,000,000
sic
600
CAPACITACION
y ASISTENCIA
TECNlCA
A
100,000,000
100,000,000
FUNCiONARIOS
DEL MlNISlERIO
DE TRANSPORTE.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
100,000,000
100,000,000
12.
ADMINISTIlACI0N.
CONfROL
Y ORGANIZACION
36,219,000,000
36,119,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DI:L ESTADO
12.
600
INTERSUBSECroRIAL
TRANSPORTE
16,069,000,000
16,069,000,000
28Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
CoatUauació •• del Decreto "Por el cual se .pl_
UDas apropiaciontl
en el Presupuesto General de la N.ciÓa para l. vireacia fiscal de 2010 y le dietan otru
...
disposiciones"
APLAZAMIENTO - PRJSUPULSTO
GENERAL DE LA NACION
CfA.
SUBe oero
ORO SOR REC SIT
CONCEYfO
APO •••••
RECURSOS
TOTAL
'ROG SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
'" 600 11
ASISTENCIA TECNICA AL PROGllAMA DE
400,000,000
400.000,000
DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL
TERRITORIO NACIONAL
l'
PRESTAMOS DESTINACION ESPECrFICA
400,000,000
400,000,000
l20
600
l'
PROGRAMAS DE PROMOCIONPARA LA REPOSICION y
35,669,000,000
35,669,000,000
RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CAllOA
NACIONAL. REGlONNACIONAL
11
OTROS llECURSOS DEL TI!SORO
35,669,000,000
35,669,000,000
,,,
l20
llED URBANA
150,000,000
150,000,000
'" '"
ASISTENCIA rsoacc A LOS SISTEMAS INTEGRADOS
1$0,000,000
150,000,000
DE TIlANSl'ORTE MASNO·SJTM
A NIVEL NACIONAL
l'
PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA
130,000,000
\50,000,000
630
TRANSFERENCIAS
3,000,000,000
3,000,000,000
630
ses
TRANSPORTE FLUVIAL
3,000,000,000
3,000,000,000
630
sos
MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL lUO
1,500,000,000
1,500.000,000
MAGDALENA NACIONAL
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
t.soo.ooaooe
1,500,000,000
630
ses
CONSTRUCClON y MODERNlZACIONDE
1,500,000,000
l,~oo,OOO,OOO
INSTALACIONES y FAClllDADES PORruARIAS E
INFRAESTRUCTURA PUBUCA DE ACCESO,
TRANSPORTE DE PASAJEllOS y MVELl..ES MALECONES
NACIONAL
11
OTllOS RECURSOS DEL TESORO
1,500,000,000
1,500,000,000
UNIDAD
240104
SUPt:RINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TIlANSPORTE
"',IlOO,IlOO
"',IlOO,IlOO
'20
ADMINISTRAClON,
CONTROL y ORGANIZACION
"',IlOO,IlOO
"',IlOO,IlOO
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
l20
600
INTEllSUBSECTORIAL TRANSPQJlTE
~OO,OOO,OOO
500,000,000
'20
600
APOYO FORT ALECIMIENI'O SlIPERVISION VIGILADOS
500,000,000
~OO,OOO,OOO
POR SUPERTRANSPORTE A NIVBL NACIONAL-IPREVIO
CONCEPTO DNP]
1\
OTllOS RECURSOS DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
SECCION:
14"
INSTffUTO
NACIONAL DE VIAS
TOTAL
llO,G65,.116,l!16
1IO,065,l16,396
A.
FUNCIONAMIENTO
14,413,158,320
14,413,158,310
GASTOS GENERALES
1,187.4!Hl,lOO
1,387,490,100
O
IMPUESTOS Y MULTAS
1,973,927,600
1,913,927,600
10
RECURSOS CORRIENTES
1,913,927,600
1,973,927,600
,
ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS
41l.563,2oo
41l,563,2oo
10
IlECUR.SOS CORRlENIES
41l,563,200
413,563,200
TRANSfERJ:NClAS
CORRIENTIS
11,DJ5,667,!i1O
11.0)5,667,510
TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD
35,667,~20
35,667,520
SOCIAL
PENSIONES Y JUBILACIONES
35,667,520
35,667,520
MESADAS PENSIONALES
35,667,520
35,667,520
10
RECURSOS COItRlENlES
35,667,520
35,667,520
,
OTRAS TRANSFERENCIAS
22,000,000,000
22,000,000,000
s
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
22,000,000,000
22,000,000,000
COlUUENTES
,
ae
PROVlSION PARA GASTOS INS'TI1UCIONALES YIO
22,000,000,000
21,000,000,000
SECTORIALES CONTINGENfES·PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
10
llECURSOS COIOOENTES
22,000,000,000
22,000.000,000
C.
INVI:KSION
a!i,641,na,076
85,641,11a,076
111
CONSTIlUCClON
DE INfRAlSI'RUCfURA
PROPIA
49,a66,1lO,ooo
4,,IIiIi •• lO,ooo
DEL SECTOR
111
600
INIERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
21,866,830,000
22,866,130,000
111
600
CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA
10,166,830,000
10,866,130,000
RED VIAL NACIONAL.
11
OTllOS RECURSOS DEL TESORO
10,166,830,000
10,166,130,000
111
600
1"
CONS1'RUCCION RECONS"IRUCCION, ADQmSICION Y
1,000,000.000
1,000,000,000
{\\
ADECUAClON DE CASE! AS DEPEAJE
te
FONDOS ESPECIALES
1,000,000,000
1,000,000,000
111
600
III
CONSTIlUCCION DE COlUlEDORES ARTEIUALES
11,000,000,000
11,000,000,000
COMPlEMENTARIOS
DE COMPEl111VIDAD. NACIONAL
te
FONDOS ESPECIALES
11,000,000,000
11,000,000,000
111
601
RED TRONCAL NACIONAL
26,000,000,000
26,000,000,000
111
601
113
CONSTRUCCION YPAVIMEN1'ACION CAItRETERA
10,000,000,000
10,000,000,000
VALLEOUPAK-BADn.Lo-SAN
JUAN DEL CESAR.
CESAR-GUAJUlA.
29Decreto No.:
3_2_5_de
_
H9iaNo.
_
C•• tinaadóDdel
Dec:reto "Por el cual le .plazan unas .propiadonel
aa el Prtlupuato
General de la Nación para la vileacia filad de 2010 y se dietan otras
...
dilpolicioaes"
APL.\ZAMIENI'O·
PRUUPUI'STO
GENERAL
DI: LA NACION
ere,
SUBe
OBJG
ORD
SOR
REC
srr
CONCEPTO
AI'O •••••
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB' PR.OV SPRV
NACIONAL
PROPIOS
11
OTROS llECURSOS
DEL TESORO
10,000,000,000
10,000,000,000
111
601
11.
ANAUSlS.
DISENO Y CONSTIlUCCION
DE LA AVENIDA
16,000,000,000
16,000,000,000
CUNDINAMAllCA
VlA PERlMETRAL
DE LA SABANA EN
SANr AFl! DE BOOOT A.
II
0T1l0S
RECURSOS
DEL TESORO
16,000,000,000
16,000,000,000
111
60'
CAMINOS
VECINALES
1,000,000,000
1,000,000,000
111
6"
CONSTIlOCClON
y REHABILIT ACION DE PUENTBS DE
1,000,000,000
1,000,000,000
LA RED TERCIARIA
NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
113
MI:JORAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DI
31,175,39.,076
31,175,391,1l76
INFRAaTltUcruRA
PROPIA
DEL SECTOR
113
600
INrERSUBSECTORIAL
'IRANSPOIlTB
13,103,812,313
13,803,812,313
113
600
101
MEJQRAMlENTO
MANTENIMIENTO
y
3,792,000,000
3,792,000,000
REHABILITACION
DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL,
MUNICIPAL
Y VIAS PARA LA
eOMPETIllVIDAD-(pREVIO
CONCEPTO
DNP]
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
3,792,000,000
3,792,000,000
m
600
lO'
MEJOltAMIENTO
Y PAVIMENTACION
DE LAS VIAS A
2,050,122,313
2,050,122,313
TRAVES DEL PROGRAMA
DE INF'RAESTIlUC'IURA
VIAL
DE IN1'EGkACION
y DESARROLLO
REGIONAL
COLOMBIA.
16
FONDOS ESPECIALES
2,050,122,313
2,050,122,313
m
600
601
MEJORAMIENTO
Y MAN1'ENIMIENTO
DE
961,690,000
%1,690,000
CORREDORES
ARTERlALBS
COMPLEMENTARIOS
DE
COMPE1TI1VIDAD.
NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
961,690,000
961,690,000
m
600
60Il
MEJORAMIENTO
Y PA VIMENI' ACION DE LA VlA SAN
7,000,000,000
7,000,000,000
DIEGO - MEDIA LUNA MUNICIPIO
DE SAN DIEGO.
CESAR
11
OTIlOS RECURSOS
DEL TESORO
7,000,000,000
7,000,000,000
m
601
RED TRONCAL
NACIONAL
14,971,585,763
14,971,585,763
m
601
31'
MEJORAMIENTO
Y MANTRN1MIENTO
DE LA RED VIAL
2,485,075,763
2,485,075,763
PRIMARIA
ZONA OCCIDENTE.
NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
2,485,075,763
2,485,075,763
m
601
32'
MEJORAMIENTO
Y MANlENIMIENTO
DE LA RED VIAL
3,000,000,000
3,000,000,000
PRIMARIA
ZONA SUR NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
3,000,000,000
3,000,000,000
m
601
m
MEJORAMlENIO
y MANI'ENIMIENTO
DE LA RED VIAL
2,486,510,000
2,486,510,000
PlUMARIA
ZONA ORINOQlJIAJlEGION
ORINOQUlA
16
FONDOS ESPECIALES
2,486,510,000
2,486,510,000
m
601
'"
MEJORAMIENTO
Y MAN'I'ENIMIENrO
RED VIAL
5,000,000,000
5,000,000,000
PRIMARIA
ZONA CENTRO ORIENTE
16
FONDOS ESPECIALES
5,000,000,000
5,000,000,000
m
601
'"
MEJORAMIENTO
Y MAN1'ENIMIENTO
DE LA DE LA
2,000,000,000
2,000,000,000
RED VIAL PRIMARIA
ZONA NORTE. NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
2,000,000,000
2,000,000,000
113
60'
TRANSPORTE
FERREO
1,000,000,000
1,000,000,000
m
60'
MANTENIMlEmODE
VIAS FERRBAS A NIVEL
1,000,000,000
1,000,000,000
NACIONAL.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
m
606
TRANSPORTE
FLlMAL
2,500,000,000
2,500,000,000
m
606
sa
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO,
"REHABUJTACION
y
1,000,000,000
1,000,000,000
DOTACIONDE
MUELLES
DE lNTERES
NACIONAL
11
OTIlOS RECURSOS
DEL TESORO
1,000.000,000
1,000,000,000
m
606
102
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO,
"REHABUJTACION
y
500,000,000
500,000,000
DOTACION
DE MUELLES
DE lNTERES
REGIONAL.
13
RECURSOS
DEL CREDITO
EXTERNO
PREVIA
500,000,000
500,000,000
AUTORIZACION
m
606
103
RECUPERACIONDE
LA NAVEGABILIDAD
DEL RIO
1,000,000,000
1,000,000,000
META
DEPARTAMENTOS
DEL MErA,
CASANARE,
ARAUCA y VICHADA.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
12l
CONSTRuCaON
DE INFRAESTRUCl1lRA
3,(100,000,000
3,000,(100,000
ADMINISTRATIVA
121
600
IN1'ERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
3,000,000,000
3,000,000,000
12l
600
CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO,
ADECUACION
y
3,000,000,000
3,000,000,000
EQUIPAMIBNTO
DE LOS EDIFICIOS
SEDES DEL
INSTITUTO
NACIONAL
DE VIAS.
11
0Tll0S
RECURSOS
DEL TESORO
3,000,000,000
3,000,000,000
122
ADQUISIClON
DE INFRAESTRUCTURA
"", ••• ,000
"',000,000
ADMINISTRATIVA
122
600
INIERSUBSECTORIAL
TRANSPORTE
500,000,000
500,000,000
~\>\
'" 600
ADQUlSICION
INST ALACION,
IMPLANf ACION y
SOO,OOO,OOO
SOO,OOO.OOO
MATENlMIENTO
DE EQUIPOS Y PROGRAMAS
PARA EL
DESARROLLO
DE SISTEMAS.
11
OTIlOS RECURSOS
DEL TESO~O
SOO,OOO,OOO
SOO,OOO,OOO
,m
SECCION:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ISPECIAL
DE LA AERONAunCA
CIVIL
TOTAL
8,153,6049,855
1.153,6049,855
JODecreto No.
325
de
---------- --------
Hoja No.
_
Continuación
del Decreto "Por el cual se aplazaD UdU apropiacionel
en el Presupuesto
General
de •• Nación pan
la vieencia
fiscal de 2010 y se dictan otru
...
disposiciones"
API..AZAMI!NTO
- PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
OBJG
ORD
SOR
oc srr
CONCEPTO
APORI'E
Rl.CURSOS
TOTAL
'Roe
SUB'
FROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
C.
INVERSION
1,153,li49,sss
1,153,649,15ll
111
CONSTRUCOON
DE INFRAESTRUCfURA
PROPIA
3,153,649,1!!
3,153,649,15S
DELSECfOR
111
OO.
TRANSPORTE
AEllEO
3,2Sl,649,8SS
3,253,649,855
III
OO.
'"
CONSTIlUCClON
DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
DE
l,2S1,649,8SS
3,253,649,855
IPIALES NARINO
PREVIO CONCEPTO
DNP
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
3,253,649,855
3,lS3,649,ass
113
MIJOIlAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DE
5,000,000,000
5,000,000,000
INJ'RAISTRUcnJIlA.
PROPIA
DEL SECfOR
III
60S
TRANSPORlE
AEllEO
5,000,000,000
5,000,000,000
III
60S
MANI'ENIMlBNTO
y CONSERVACIONDE
LA
5,000,000,000
5,000,000,000
INFllAESTRUCTUkA
AEROPOIlTUAJUA.PREVIO
CONCEPTO
DNP.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
SECCION:
1413
INSTI1UI'O
NACIONAL
DE CONCISIONES.
INCO
TOTAL
.,4:1'7,32O,llOO
.,417,.}:l:0,ooo
C.
INVERSION
1,417,310,000
1,427,310_
'30
ATENClON,
CONTROL
y ORGANIZAClON
1"27 ,31O,ClOO
M27,31O,ooo
INSlTTlIClONAL
PARA APOYO
A LA GISTION
DEL
ESTADO
"O
600
INTERSUBSECfORIAL
TRANSPOR.TE
1,427,320,000
1,427,320,000
"O
600
APOYO ALA GESTIONDELESTADO.
OBRAS
1,427,320,000
1,427,320,000
COMPLEMEN1'AlUAS
Y COMPRA DE PREDIOS.
CONTRATOS
DE CONCESION.
11
OTIlOS RECURSOS
DEL TESORO
1,427,320,000
1,427,320,000
SECCION:
""1
PROCURADURIA
GENERAL
DE LA NAClON
TOTAL
13,435,!60,590
13,435,560,590
,..,
SECCION:
DEnNSORIA
DEL PUEBLO
TOTAL
',121,135,213
',121,13!i,283
SECClON:
16111
CONTRALORIA
GENERAL
DE LA RJ:PUBLlCA
TOTAL
13,047,l)9ll,210
Il,047,l)9ll,210
SECCION:
,•."
FONDO
DE BIENI'SfAR
SOCIAL
DE LA CONTRALORIA
GENERAL
DE LA. RU'UBLlCA
TOTAL
•••••••
,J91l
1,516,l65,7SO
1,lS7,oU,1.co
A,
FUNCIONAMIENTO
8lO,liS6,l9O
1lO,6S6,l90
GASTOS
GENERALES
31,li04,144
31,li04,144
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SSRVlCIOS
31,604,144
31,604,144
10
RECURSOS
COlUUENIES
31,604,144
31,604,144
TRANSFERENCIAS
CORRIENTM
799,11S1,14t1
799..., .•••
3
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
799,052,146
799,052,246
3
6
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
799,052,246
m,0S2,246
CORRIENTES
'1
OTRAS TRANSFERfNClAS
799,052,246
799,052,246
10
RECURSOS
CORRIENTES
799,052,246
799,OS2,246
C.
INVERSION
1,!!i21í,]liS,7SO
1,!!i1ó,lliS,7SO
III
CONSTRUCClON
DE INFIlAES'fRUC'roRA
PROPIA
I,lUi,l65,7SO
1,l1fi,l65,1SO
DELSECfOR.
111
700
INTEllSUBSECTORIAL
EDUCACION
1,321i,36S,7S0
1,326,36S,750
'\\
111
700
CONSTRUCCION
COLEGIO
PARA HIJOS DE
1,326,J6S,1S0
I,J2Ii,36S,1S0
EMPLEADOS
DE LA CONTllALORIA
<ENEIlAL
DE LA
REPUBUCABOGOTA
'1
OTIlOS RECURSOS
DE 1'ESORElUA
1,326,]65,750
1,326,]65,750
111
ADQUlSIClON
YIO PRODucelON
DE EQUIPOS,
100,000,000
200,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRA.
T1VOS
zn
1000
INTEllSUBSECTORIAL
GOBIERNO
200,000,000
200,000,000
JIDecreto No;
325
de
_
Hoja No.
_
ConOnaadónde! Deueto "Por el cual se .plaun
UIlU apropiaciones en el Presupuesto Gentnl de bI Nació. para.a vice.m
fiscal de 1010y se dictaD otro
dilposicioDeI"
••••••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
ere,
SUBe OIJG
ORD
SOR REC SIT
CONCEPTO
APO •••••
RECURSOS
TOTAL
.ROG SUB' 'ROY srRV
NACIONAL
PROPIOS
,
221
1000
ADQUISICION y DESARROLW DEL SISTEMA Y
200,000,000
200,000,000
MODERNlZACI0N DE LA ENTIDAD REGlON BOGOTA
D.C.
'1
OTROS RECURSOS DE TESORERlA
200,000,000
200,000,000
SECCION:
1701
RAMA JUDICIAL
TOTAL
71,016,160,11'
71.016,160,119
UCCION:
1101
REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL
10,o00,ooo,000
10,000,000,000
SECCION:
1103
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
ClVIL
TOTAL
!16,.406,697
",406,697
••.•••...,
A.
FUNCIONAMIENTO
96,406,07
TRANSFERENCIAS
DI CAPITAL
96A06,fi97
96,406Jí97
4
OTRAS TRANSFERENCIAS
1l6,.w6.697
96,406,697
4
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE
96,406.697
96,406,697
CAPITAL
z
10
PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 101011000)
96,406,697
96,406,691
10
RECURSOS COIUUENl'ES
96,406,697
96,406,697
SECCION:
2!l1ll1
nscALIA
GENERAL DI. LA NAClON
TOTAL
SECClON:
1901
INSTIT1JTO NACIONAL DI. MEDICINA LlGAL Y CIENCIAS FORENSXS
TOTAL
5J)53,917,646
5,ll5l,9.7,64fi
A.
FUNCIONAMIf.NTQ
1,G5l,917,64fi
1,G53,917,,"
GASTQSDEPf.RSONAL
.,4.1,675,466
1,411,675,466
CONJRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
1,418,61S,466
1,41B,61S,466
SECTOR PRIVADO Y PUBUCO
10
RECURSOS CORRIllNTES
1,411,615,466
1,411,615,466
GASTOS GENERALES
574,179,064
574,179,064
IMPUESTOS Y MULTAS
4,181,920
4,111,920
10
RECURSOS CORRIENTES
4,781,920
4,181,920
a
ADQUISlCiON DE BIENES Y SERVICIOS
569,391,144
569)97,144
10
RECURSOS CORRIllNTES
569,397,144
'69,397,144
TRANSFERENCIAS
OORRIENTIS
'1,Cli3,lIó
61,063,11'
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
16,000,000
16,000,000
PRNADO
PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN
16,000,000
16,000,000
CON EL SECTOR PRIVADO
"
CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
16,000,000
16,000,000
FORENSES
10
RECURSOS CORRIllNTES
16,000,000
16,000,000
TRANSFERENCIAS DE PIlEVISION y SEGUIUDAD
22,506,640
22,506,640
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE Plt.EVISION y
22,506,640
22,S06,64O
SEGUIUDAD SOCIAL
SEGURO DE VIDA (LEY 16188)
22,506,640
22,506,640
RECURSOS COIUUENTES
22,506,640
22,506,640
OTRAS TRANSFERENCIAS
22,"6,416
22,"6,476
SENfENCIAS y CONCILIACIONES
22,S56,476
22,556,476
~
SENTENCIAS Y CONClllACIONES
22,"6,416
22,"6,476
OTROS RECURSOS DEL TESORO
22,556,476
22,556,476
e,
lNVERSION
3,000,000,000
3,000,000,000
CONSTRUCCION
DE INFRAES'IllUCTURA.
PROPIA
•••••••••••••
100,000,000
DELSEcroR
ADMlNISTRACION DE JUSTICIA
800,000,000
800,000,000
"Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
CoariauacWu
del Deereto "Por el cual se .plauu
unas apropiacionell
en el Presupuesm
General
de la N.ciÓn para la vilellcla
fisul de 1010 y se dictaD olru
dispolicioues"
•••
APLAZAMIEI'O'O·
PRISUPUISTO
GENERAL
DE LA NACION
era,
SUBe
OBJG
ORD
SOR
RE SIT
CONCU'fO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB'
.ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
111
eea
]S
CONSTIlUCCION
y DOTAClON
SEDE MEDICINA
LEGAL
400,000,000
400,000,000
NOR-OCClDENlE
EN EL MUNICIPIO
DE MBDEllIN
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA
is
FONDOS
ESPECIALES
400,000,000
400,000,000
111
'03
"
CONSTRUCCION
y DOTACION
DE LA SEDE DE
400,000,000
400,000,000
MEDICINA
LEGAL mAQUE
16
FONDOS ESPECIALES
400,000,000
400,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DE
629,000,000
619,000,000
INI'llAESTRlICTURA
PROPIA
DEL SECI'OR
113
'03
AD~ClONDEroSTICIA
629,000,000
629,000,000
113
lO'
MEJ01lAMIENfQ
y MANIENlMtENTO
DE
629,000,000
629,000,000
EDIFICIOS-SEDES
MEDLEGAL
A NIVEL NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
629,000,000
629,000,000
211
ADQUlSIClON
YlO PIU)DUCCION
DI: EQUIPOS,
"',000,000
"',000,000
MAnRlALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
Df.LSEcroR
211
e»
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
500,000,000
500,000,000
211
lO'
21
AMPUAClON,
DOTAClONYME1aRAMlEN'TO
DE LA
500,000,000
500,000,000
INFllAESTRUCTURA
DE LOS LABORATORIOS
FORENSES
A NIVEL NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
500,000,000
500,000,000
212
MANTENIMIENTO
DI: EQUIPOS.
MATERIALES,
300,000,000
300,000,000
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECTOR
212
'03
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
300,000,000
300,000,000
212
LO'
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE ALTA
300,000,000
300,000,000
lECNOLOGlA,
AcnJALlZACION
y REPOSIClONDE
EQUIPOS
ELECTROMECANICOS
DE LAS AREAS
FORENSES
A NIVEL NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
300,000,000
300,000,000
SI'
ASISTENCIA
TECNICA,
DIVULGACION
y
471,000,000
471,000,000
CAPACITACION
A FUNCIONARIOS
DELfSfADO
PARA APOYO
A LAADMINISTItACION
DEL fSfADO
SI'
lO'
ADMINlSTRAClON
DE JUSTICIA
471,000,000
471,000,000
nn
'03
DOTACION
y CAPACITAClON
A FUNCIONARIOS
DE
471,000,000
471,000.000
AREAS TECNICAS,
FORENSESY
ADMINlSTllA
TIV AS A
NIVEL NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
471,000,000
471,000,000
'"
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZACION
300,000,000
300,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL J:STAOO
'" '03
ADMINISTllACION
DE JUSTICIA
300,000,000
300,000,000
'" '03
SlSTEMATIZAClON
GENERAL
DEL »errrvro
300,000,000
300,000,000
NACIONAL
DE MEDICINA
LEGAL YCIENClAS
FORENSES.
16
FONDOS ESPECIALES
300,000,000
300,000,000
SECCION:
3201
MINISTERIO
DE AMBIEN'D,
VIVIENDA
Y DESARROLW
TERRITORIAL
TOTAL
55,141,342,715
55,10,342,715
A.
FUNCIONAMIENTO
22,D42,342,715
22,042,341,715
UNIDAD
320101
GESTION
GENERAL
21,957,039,797
21"sT,oJ',797
GASTOS
GENERALES
181,551,127
111,551,127
4
ADQUlSICIONDE
BIENES y SERVICIOS
\11,553,127
181,553,127
10
RECURSOS
CORRIENTES
111,553,117
111,553,127
TRANSnRENCIAS
CORRIENTIS
21,775,486,1í70
21,775,.416,670
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBUCO
645,191,712
645,191,711
ORDEN NACIONAL
645,191,712
645,191,712
2
23
rssrmrro
AMAZQNICO
DE INVESTIGACIONES
196,164,597
196,164,597
CIEN1lFICAS
10
RECURSOS
CORlUENTES
196,164,597
196,164,597
2
24
rssrmrro
DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES
DEL
94,942,090
94,942,090
PACIFlCO.
10
RECURSOS
CORRIENTES
94,942,090
94,942,090
as
nerrrvro
DE INVESTIGACIONES
DE RECURSOS
169,491,625
169,491,625
BIOLOGlCOS
26
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
MARINAS
Y
185,286,400
115,286,400
,~,,-
10
RECURSOS
CORlUENTES
169,491,625
169,498,625
COSTERAS
10
RECURSOS
CORRIENTES
\15,216,400
185,286,400
TRANSFERENCIAS
DE PREVlSION
y SEGURIDAD
211,132,002
211,132,002
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBD..ACIONES
211,624,002
211,624,002
MESADAS
PENSIONALES
211,624,002
211,624,002
10
RECURSOS
CORRIEN'TES
211,624,002
211,624,002
IIDecreto No.
325
de
----------
Hoja No.
_
--------
Continuación
del Decreto
"Por el cuaI.e
.plllUll
unll. apropiaciones
ea el Presupuesto
General
de la Nación para la viceucia
fiscal de 2010 y se dictan otr ••
...
dispoJlidoDCI"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR REC srr
CONCEPTO
•••0•.•.•
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUB'
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVlSION y
208,000
208,000
SEGURIDAD SOCIAL
APORTE 'REVISION SOCIAL SERVICIOS MEDicas
208,000
208,000
lO
RECURSOS COllRlENTES
208,000
208,000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
15,741,091,816
15,141,091,816
6
SENTENCIAS Y CONCillAClONES
370,678,395
370,678,395
SENTENCIAS Y CONCD..IACIONES
370,678,395
310,6111,395
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
370,678,395
370,678,395
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFEIlENClAS
1S,31O,413,421
15,370,413,421
CORRlENl1!S
6
ts
OTRAS TRANSFERENClAS-DISTlUBUCION PREVIO
15,320,013,421
15,320,013,421
CONCEPTO DQPPN
te
RECURSOS COllRlE!'n'ES
1S,320,013,421
15,320,013,421
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN
50,400,000
50,400,000
ro
RECURSOS CORRIE!'ITES
50,400,000
50,400,000
1
SISTEMA GENEllAL DE PARTICIPACIONES
~,106,611.140
5,106,671,140
1
PARTIClPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
5,106,671,140
5,106,671,140
BASlCO
1
SISTEMA GENERAL DE PARTIClPAOONES - AGUA
5,106,671,140
5,106,671,140
POTABLE Y SANEAMIENTO BASlCO, ARTICULO I LEY
1176 DE 2001.
10
RECUltSOS CORRIENTES
5,106,671,140
S,I06,67I,I40
UNIDAD
310101
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SISTEMA DI:
15,301,911
15,301:,911
PARQUES NACIONALES NATURALI:S
GASTOS GENERALES
15,301,911
85,lO2,911
O
ADQUlSICJON DE BIENES Y SERVICIOS
85,302,918
85,302,911
10
RECURSOS CORRIENTES
85,302,918
85,302,918
C.
INVERSION
33,100,000,000
.»,100,000,000
VNIDAD
310101
GESTION GENlRAL
33,100,000,000
33,100,000,000
III
MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO
DI
7,211,000,000
7,1ll,ooo,000
INFRA.ESTRUCI1JRA
PROPIA DEL secroa
III
900
INI'E1lSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE
7,211,000,000
7,211,000,000
III
900
1ll
AMPUAClON y ADECUAClON DE LA
211,000,000
211,000,000
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODE
AMBIBNl'E, VIVIENDA Y DESARROllO
TERlUTORJAL
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
211,000,000
211,000,000
III
900
1'1
RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE
7,000,000,000
7,000,000,000
FUQUENE, NACIONAL-(PREVIO CONCEPTO DNP]
II
OTROS llECURSOS DEL TESORO
7,000,000,000
7,000,000,000
2ll
ADQVlSIClON
YIO PRODUCCION DE EQUIPOS,
2OO,llllll,llllll
2OO,llllll,llllll
MATl:RlALIS
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS
DELSEcrOR
2ll
900
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE
200,000,000
200,000,000
2ll
900
RENOVACION TECNOLOGlCA DEL MINISTERIO DE
200,000,000
200,000,000
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROU.O TERRITORIAL
EN COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
'20
ADMINISrRACION,
CONTROL y ORGANIZACION
I,l(I!!i,ooo,ooo
l,l(l!!i,ooo,ooo
INSfrnJCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
'20
900
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE
100,000,000
100,000,000
520
900
16
APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIEm'O DE LA
100,000,000
100,000,000
GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION,
RESTAURAClON ECOLQGlCA Y COMPETITIVIDAD EN
COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP]
18
PRESTAMOS DE DESTINAClON ESPECIFICA
800,000,000
800,000,000
AUTORIZADOS
520
1402
SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA
505,000,000
505,000,000
520
1'02
1TI1.n..ACION TERCERIZACION CESION A 1TnILO
505,000,000
505,000,000
GRATUITO A NIVEL NACIONAL
13
RECURSOS DEL CREDITO EX1ER.NO PREVIA
505,000,000
505,000,000
AUTORlZACION
630
TRANSVERENCIAS
84,llllll,llllll
84,llllll,llllll
630
900
INTERSUBSECTORIAL MEDro AMBIENTE
84,000,000
14,000,000
630
900
11
ADMINISTRAClON DEL FONDO DE COMPENSAClON
14,000,000
84,000,000
AMBIENfAL PARA PROYECTOS DE INVER5ION.
'\~
DISTRIBUCION COMITB FONDO ARTICULO 24 LEY 344
DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP]
16
FONDOS ESPECIALES
84,000,000
84,000,000
610
APOYO
24,JOO,008,ooo
14,JOO,ooo,000
610
12l1O
INIERSUBSECfORlAL
SANEAMIENTO BASICO
24,300,000,000
24,300,000,000
610
12l1O
IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE
6,500,000,000
6,500,000,000
AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUClONPREVIO
CONCEPTO DNP]
"Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
ContiDuacló.del
Decreto
"Por el cual se .pluan
unas apropiadoDeI
en el Presupuesto
General
de la N.ción
para la vifeacia
fiscal de 2010 y se dietan otras
d.pMidontl"
••••••
APLAZAMIENTO - PR15UPUfSTO
GENERAL DI: LA NACION
CTA. SUBe OBJG ORD SOR ale
srr
CONCEFfO
APO>TI:
"CURSOS
TOTAL
saoc SUB' PROYSl'RY
NACIONAL
PROPIOS
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
4,:100,000,000
4,SOO,OOO,OOO
14
PRESTAMOS DESTINACJON ESPECIFICA
2,000,000,000
2,000,000,000
670 1200
IMPLEMENTACIONDEL
PROGRAMA DE
17,800,000,000
17,100,000,000
SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSA
CONCURSO TElUUTORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP}
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
17,800,000,000
11,100,000,000
SECCION:
nOl
rNS1TJVl"O
DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA
y ISTUDIOS AMBIENTALES-IDr.AM
TOTAL
6040,7••••,141
640,744,1-41
A.
FUNCIONAMIENTO
640,7«,141
640,7",141
GASTOS GENERALES
603..,...,.
603,516,925
2
ADQUISICIONDE BIENES y SERVICIOS
603,526,925
603,526,925
10
RECURSOS CORRIENTES
603,526,925
603,526,925
TRANSFERENCIAS
CORlUENflS
37,117,116
37,217,116
TRANSFERENCIAS AL BXTElUOR
1,211,216
1,217,216
ORGANISMOS INTERNACIONALES
1,211,216
1,217,216
7J
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
1,217,216
1,217,216
INVEmGAClON
DEL CAMBIO GLOBAL
·W-CO!'ITRIBUCION
VOLUNTARIA (LEY 304196)
10
RECURSOS COIUUENlES
1,217,216
1,211,216
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
36,000,000
36,000,000
6
SENI'ENCIAS y CONClUACIONES
36,000,000
36,000,000
SENTENCIAS Y CONClUACIONES
36,000,000
36,000,000
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
36,000,000
36,000,000
,,...
SECCION:
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL
200,000,000
416,000,000
616,o00.,ooo
C,
INVERSION
200_
416,000,000
U6,OOO,ooo
UNIDAD
320401
GISTION
GENERAL
_,000
416,000,000
616,000,000
l2ll
ADMINlSTRACION,
CONI'ROL y ORGANlZACION
200,000,000
416,000,000
616,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
320
900
INIERSUBSECI'ORIAL
MEDIO AMBIEi'ITE
200,000,000
416,000,000
616,000,000
,2lI
900
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
216,000,000
216,000,000
EVALUACION y SEGtIlMmNTo
DE LA UCENCIA
AMBIENfAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL
AMOIENfAL-fONAM
21
OTROS RECURSOS DE TESORERIA
216,000,000
216,000,000
320
900
l'
IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL
200,000,000
200,000,000
400,000,000
DESARROLLO SOS1ENIBLE OELA SIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA, LA GUA1IIlA, CESAR Y
MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP)
11
OTROS kECURSOS DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
2lI
INGRESOS CORlllE!'ITES
200,000,000
200,000,000
SECCION:
''''
CORPORACION
AUfONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU y SAN JORGE
(CVS)
TOTAL
34,711,1Z:Z
34,711,112
A,
FUNCIONAMIENTO
34,711,1Z:Z
34,711,122
GASTOS GENDALES
34,711,112
34,711,112
O
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
34,711,122
34,711,822
ro
RECURSOS COIUUENTES
34,711,822
34,781,122
SICClON:
3209
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDlO (<:RQ)
~"-
TOTAL
19,610,140
l•...."..
A.
FUNCIONAMIENTO
19,610,140
19,61O,UO
GASTOS GENERALES
11,773,.440
11,773,«0
"Decreto No..
325 de
_
Hoja No.
_
Contilluad6n
del Decreto
"Por el cual se .plllUllllllU
apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nación para la vifencia
filal de 2010 y se dietaD otras
diJposiciODet"
'" '" '"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUI:STO
GENERAL
DE LA NACION
ere.
SUBe
OeJG
ORO
SOR
ale srr
CONCEPTO
APOlITE
RECURSOS
TOTAL
PROC SUB' 'ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
II,m,440
1l,m,440
10
llECURSOSCORRIENlBS
lI,m.440
II,m,440
TRANSFIlRENClAS
CORRlENTIS
r•••••••••
'...•.....
'IltANSFERENCIAS
DE PREVISION Y SEGUlUD AD
7,906,800
1,906,100
SOCIAL
PENSIONES Y 1UBn.ACIONES
1,906,800
7,906,800
MESADAS
PENSIONALES
7,906,100
7,906,100
10
RECURSOS
CORRIEN1BS
7,906,800
7,906,800
SECCION:
3110
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DEL URABA·
CORPOURABA
TOTAL
1,713,713
2,113,71]
A.
FUNaONAMIENTO
1,713,113
1,783,713
GASTOS
GENERALES
1,113,113
1,783,723
a
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,783,723
2,713,723
10
RECURSOS
CORIUENI'ES
2,783,723
2,713,723
SECCJON:
3114
CORPORACION
AUfONOMA
REGIONAL
DEL TOLlMA
(CORTOLIMA)
TOTAL
4,.132,310
4,331,310
A.
FUNCIONAMIENTO
4,.)31,310
4,331,310
GASTOS
GENERALES
",331,310
4,]31,310
,
ADQtnSlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
4,332,320
4,332,310
10
RECURSOS
CORRIENTES
4,332,320
4,332,320
SECCION:
3115
CORPORACION
AlITONOMA
REGIONAL
DI RISARALDA
(CARDER)
TOTAL
5,634,910
5,634,910
A.
FUNCIONAMIENTO
5,6",910
•••••'10
GASTOS
GENIRALES
5,634,910
5,634,910
,
ADQUlSICJON
DE BIENES Y SERVICIOS
S,6I4,920
S.684,920
10
RECURSOS
CORRIENTES
S,684,920
S,684,920
SECCION:
3116
CORPORACION
AtrrONOMA
REGIONAL
DE NARlNO
(CORPONARINO)
TOTAL
1,892,547
1,8'1,5017
A.
FUNClONAMIENI'O
1,891,547
1,8'1,5017
TRANSFERENCIAS
CORRIENTfS
1,8'1,547
1,891,5017
TRANSFERENCIAS
DE PREVlSION
y SEGURIDAD
I,891,S47
l.892,S47
SOCIAL
PENSIONES
Y 1UBll..ACIONES
1,892,S47
1,892,S47
MESADAS
PENSIONALES
¡,892,S47
I,892,S47
to
RECUR.SOS CORRIENTES
¡,892,S47
1,892,S47
SECClON:
3111
CORPORAClON
AlJT{)NOMA
REGIONAL
DE LA GUAJIRA
(CORPOGUAJlRA)
TOTAL
15,039,711
15,03',711
A.
FUNCIONAMIENTO
15,03',711
15,039,711
GASfOS
GENERALES
15,0]',711
15,0]',711
z
ADQUISlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
IS,039,781
¡S,039.781
'i'
lO
RECURSOS
COJUUENTES
IS,039,781
IS,OJ9,781
SECCION:
311'
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL
DEL CESAR (CORPOCESAR)
TOTAL
1•••••••••
••••••••••
"325
Decreto No.
.
de
_
Hoja No.
_
CootiDuaci6n
del Decreto
"Por el cual se .p.auD
unas apropiacionCl
en el Presupuesto
General
de la Nación pan la vicencia
fiscal de 2010 y se dic'an otras
dispOlicioDeI"
•••
APLAZAMIENTO·
PRESUPVrsro
GENERAL
DI: LA NACION
ere,
SUBe
OBJG
DRD
SOR
RE<:
8IT
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
'ROe
SUB' PROYSPRY
NACIONAL
PROPIOS
A.
FUNCIONAMIENTO
•••••••••
•••••••••
GASTOS
GENERALES
•••••••••
•••••••••
o
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,996,1100
1,996,800
10
RECUIlSOS CORlUENI'ES
1,996,800
1,996,800
SECCION:
3222
CORPORAClON
AUfONOMA
REGIONAL
DEL MAGDALENA
(CORPAMAG)
TOTAL
1,1161 ••••
2"'1,11(1
A.
FUNCIONAMIENTO
2,861,110
2,1'1,110
GASTOS
GENERALES
2,861,180
1,161,180
o
4
ADQUlSlC10N
DE BIENES Y SERVICIOS
2,861,280
2,161,180
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,861,280
2,861,280
SECCION:
3m
CORPORACION
PARA EL Df.SARROLLO
SOSTENIBLE
DEL SUR DE LA AMAZONIA·
CORPOAMAZONIA
TOTAL
17,1",!!.'
17,117,5.8
A.
FUNCIONAMIENTO
17,117,5.'
17,111,511
GASTOS
GENERALES
17,111,511
17,117,511
o
4
ADQUISIClON
DE BIENES Y SERVICiOS
11,181,518
11,187,511
10
RECURSOS
CORJUENTES
11,181,518
17,181,518
SECClON:
3124
CORPORAClON
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DEL NORTE
Y ORIEN'n
DI!:
LA AMAZONIA
- COA
T O TAL
1,124,266
1,124,.16Ci
A.
FUNCIONAMIENTO
1,124,166
1,124,16Ci
GASTOS
GENERAUS
1,114.16'
1,114,166
2
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,124,266
2,124,266
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,124,266
2,124,266
SECCION:
311fi
CORPORACION
PARA EL DESARllOLW
SOSTENmu:
DEL ARCHIPRLAGO
DE SAN
ANDIUr.S, PROVIDENCIA
Y SANTA
CATAUNA-CORAUNA
TOTAL
1,1l7,li1O
A,
FUNCIONAMIENTO
1,117,li1O
1,Jt7,li1O
2
GASTOS
GENERALES
8,Jt7,61f1
8,1l7,li1O
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
8,I17,fi80
8,117,680
10
RECURSOSCORRIENI'ES
8,1I7,fi80
8,117,680
SECCION:
3117
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTINmu.
DEL AREA DE MANEJO
ESPECIAL
LA MACARENA·
CORMACARENA
T o TAL
5,182,210
5,181,18tl
A.
FUNCIONAMIENTO
5,181,280
5,181,180
GASTOS
GENUAUS
MI2,2IO
5,181,180
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
5,182,280
5,182,280
ro
RECURSOS
CORRIENTES
5,182,280
5,182,280
SECClON:
3118
~,
CORPORACION
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE LA MOJANA
y EL SAN
JORGE.
CORPOMOJANA
TOTAL
5,li81,aa¡
5,li81,111
A.
FUNCIONAMIENTO
5,li11,111
5,li81,111
GASTOS
GENERALES
5,li81,aa¡
5,612,111
2
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
5,682,881
S,fi82,881
31Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
CoaMuaci6Ddel
Decreto
"Por el cual SIl: aplaun unas apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nación para la vicena.
fiscal de 2010 y le dietaD otras
disposiciones"
APLAZAMIENTO·
PItESUPVJ:STO
GENERAL
DE LA NACION
ere.
SUBe OBJG ORD
SOR REC srr
CONCEPTO
APOKrE
RECURSOS
TOTAL
PROC
SUBP
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
10
RECURSOS
CORIUE!'ITE8
5,6&2,181
5,682,881
SJ:CCION:
3119
CORPORACION
AurONOMA
REGIONAL
DI: LA ORINOQUlA
(CORPORINOQUIA)
TOTAL
l,4Ili,oaO
3,",,GIO
A.
FUNCIONAMIENTO
'.••.....
3,486,010
GASTOS
GENERALES
3,486,080
3,",,010
,
ADQUlSlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,486,080
3,486,080
10
RECURSOS
CORRIENTES
3,486,080
3,486,080
SECCION:
"JO
CORPORAClON
AUTONOMA
REGIONAL
DE SUCRE
(CAllSUCIlE)
TOTAL
'.••..••.
'.••..••.
A.
FUNCIONAMIENTO
'.••..••.
4,584,460
GASTOS
GENERALf.S
'.••..••.
'.••..••.
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
4,514,460
4,584,460
10
RECURSOS
COllRIENTES
4,584,460
4,514,460
SECCION:
'2.31
CORPORACJON
AurONOMA
REGIONAL
DEL ALTO MAGDALENA
(CAM)
TOTAL
1,fllO,745
1,GJO,745
A.
FUNCIONAMIENTO
1,030,745
1,GJO,745
GASTOS
GENERALES
1,030,745
1,030,745
O
ADQUlSICION
DE BIENES y SERVICIOS
1,030, 74S
1,030, 74S
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,030,74S
1,030,74S
SECCION:
""
CORPORACION
AUfONOMA
REGIONAL
DI SANTANDER
(CAS)
TOTAL
3,%9,173
3,!1Cii9,173
A.
FUNCIONAMIENTO
3,!1Cii9.173
3,!1Cii9.173
GASTOS
GENIRALES
3,!169.t73
3"",173
O
ADQUISlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
3,969,173
3,969,173
10
RECURSOS
CORIUENTES
3,969,173
3,969,173
SECCION:
,m
CORPORACION
AtrrONOMA
RIGIONAL
DE BOYACA
(CORPOBOYACA)
TOTAL
'.•••.•••
••••• ••••
A.
FUNClONAMIINTO
'.•••.•••
••••• ••••
GASTOS
GENERALES
'.•••.•••
,
O
ADQUIS1CION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,996,400
,-
2,996,400
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,996,400
2,996,400
SICCION:
""
CORPORACION
AI1fONOMA
RIGIONAL
DI CHIVOR
(CORPOCHIVOR)
TOTAL
'.•••.•••
2,016,.656
_•..
A.
FUNCIONAMIENTO
'.•••.•••
GASTOS
GENERALES
2,016,656
2,oati,6i5fi
~
O
ADQUISICJON
DE BIENES Y SERVICIOS
2,036,U6
2,086,6S6
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,086,6S6
2,086,M6
SECClON:
'2.37
CORPORACION
AUfONOMA
REGIONAL
DEL GUAVlO
(CORPOGUAVlO)
TOTAL
11,519,936
11,519,936
"Decreto No. __
3_2_5__
de
_
Hoja No.
_
CODtilla.ció.
del Decreto
"Por el eual se .plazaD UDU apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la N.ció.
para la vit;encia fiscal de 2010 y le didu otru
dilpo.slciones"
• * •
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DI: LA. NACION
CTA.
SUBe OBJG DRD SOR Rtt
SIT CONCI:PTO
APOIITE
RECURSOS
TOTAL
PROG SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
A.
FUNCIONAMIENTO
11,S19,9J1í
GASTOS GENERALES
11,5I,,S!)6
U,S19,9J6
4
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
12,Sl9,936
Il,S19,936
10
RECURSOS CORRIENI'ES
12,SI9,936
12,S19,936
Sr.caON:
3138
CORPORACION
AUTONOMA
Rl:CIONAL
DEL CANAL
DEL DIQUE
(CARDIQUE)
TOTAL
1,!J08,475
1,901,475
A.
FUNCIONAMIENTO
1,901,475
1,!HlI,475
GASTOS GENERALES
1,901,475
1,901,475
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
1,908,475
1,908,47S
10
RECURSOS
COIUUENTES
1,908,475
1,908,47S
SECCION:
3239
CORPORACION
AUfONOMA
REGIONAL
DEL SUR DI: BOLIVAll
(CSB)
TOTAL
'•.•....
'•.•....
A.
FUNCIONAMIENTO
'•.•....
GASTOS
GENERALES
1_,656
'•......
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
2,086,656
2,0S6,6S6
10
RECURSOS CORRIENTES
2,086,6S6
2,086,6S6
SECCION:
3141
FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA·
FONVMENDA
TOTAL
44,008,137,363
44,ooa,lJ7,l6J
A.
FUNCIONAMIENTO
8,137,363
1,237,163
GASTOS
GENI:RALES
137,lCí3
13'''''
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
237,363
237,363
10
RECURSOS
CORlUENTES
237,363
237,363
TRANSFERENCIAS
CORRII:NTI'.S
'.000.000
'.000.000
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
8,000,000
8,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCIllACIONES
8,000,000
8,000,000
SENTENCIAS
y CONCILIACIONES
8,000,000
8,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
8,000,000
8,000,000
C.
INVI:RSION
44,000,000,000
«,ooo,aoo,ooo
111
CONSTRUCClON
PElNrRAI:S1'RUCI1JRA
PROPIA
34,lIOO.ooo.ooo
34,000,000,000
PELSI:CTOR
111
14"
SOLUCIONES
DE VIVIENDA
URBANA
34,000,000,000
34,000,000,000
111
1402
IMPLEMENT
ACION MACROPROYECTOS
DE INfERES
34,000,000,000
34,000,000,000
SOCIAL NACIONAL
VINCULADOsA
SUBSIDIOS
DE
VIVIENDA
EN ESPECIE
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
32,41S,m,OOO
32,41S,990,OOO
18
PRESTAMOS
DE DESTINACIONESPECIf1CA
I,S84,(I10,ooo
I,SS4,OIO,OOO
AUTORIZADOS
67<1
APOYO
10,o00.ooo,000
1ס.,סoo,000,000
670
1401
SOLUCIONES
DE VIVIENDA
URBANA
10,000,000,000
10,000,000,000
670
140'
ESTRUCTURACION
E IMPLEMENTACION
DE
10,000,000,000
10,000,000,000
MACROPROYECTOS
URBANOS
EN LAS CIUDADES
COLOMBIANAS
-{DISTRIBUCIONPRBVIO
CONCEPTO
DNP]
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
10,000,000,000
10,000,000,000
SI:CCION:
JJOI
~,
MINISTI:RIO
DI: CULTIIRA
TOTAL
10,111,503,647
10,211,5OJ,647
A,
FUNCIONAMIENTO
3,411,5OJ.,647
3,411,503,647
UNIDAD
3JOIOI
GESTION
GENI:RAL
3,411,503,647
"325
Decreto No.
de
_
Hoja No.
_
CODrinuaclÓDdel Decreto
"Por el cual se .plauD unas .propiaciontll
en d PrelJupuesto
Ge.a.eral de la Naci6n pan la vic,ada
fiscal de 2010 y se dicta.
otr ••
dÚlposicloDes"
•••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
C1'A.
SUBC
OBJe
ORD
SOR
RZC
srr
CONCEPTO
APORTE
Rr.ruRSOS
TOTAL
PROe
SUB'
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
2
GASTOS
GENERALES
l71,615.,N4
371,615,844
IMPUESTOS
Y MULTAS
44,000,000
44,OOO,0G0
10
RECURSOS
CORRIENTES
44,000,000
44,000,000
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
327,6aS,S44
327,685,844
10
RECURSOS
CORRIENTES
296,038,228
296,038,228
rs
FONDOS ESPECIALES
31,647,616
31,647,616
TRANSFJ:RIENClAS
CORRIENTES
3,D40,I17,803
3,o.co,l17,.103
TllANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
934,506,018
934,506,018
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROLLAN
934,506,018
934,506,018
CON EL SECTORPRNADQ
ACTIVIDADES
DE PROMOCION
y DESAIlROUO
DE LA
934,506,018
934,506,018
CUL1URA
- CONVENIOS
SECTOR PRIVADO
10
RECURSOS
CORRIENTES
934,506,018
934,506,018
3
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBliCO
1,803,769,407
1,803,769,407
3
ORDEN NACIONAL
298,093,407
298,093,407
ACI1VIDADES
DE PROMOCION
y DESARROLLO
DE LA
298,093,407
298,093,407
CULlURA·
CONVENIOS
SECTOR PUBliCO
10
RECURSOS
CORRJENTllS
298,093,407
298,093,407
10
OTRAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS
PUBUCAS
1,505,676,000
1,505,676,000
DEL OlIDEN TERIUTORlAL
10
RECURSOS
IV A TELEFONIA
MOVIL LEY 788 DE 2002
1,505,676,000
1,505,676,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,505,676,000
1,505,676,000
,
OTRAS TllANSFERENCIAS
302,542,378
302,50,378
,
SENTENCIAS
Y CONCn.IACIONES
43,194,937
43,194,937
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
43,194,937
43,194,937
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
43,194,937
43,194,937
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
259,347,«1
259,347,441
CORlllENTES
19
OTIlAS TRANSFERENCIAS·DISTRIBUClON
PREVIO
19,347,441
19,347,441
CONCEPTO
DGPPN
10
RECURSOS
CORRJENTllS
19,347,441
19,347,«1
20
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
240,000,000
240,000,000
10
RECURSOSCO~NTES
240,000,000
240,000,000
e,
INVDlSION
6,1Oll,ooo.ooo
6_,000,000
UNIDAD
330101
GISTION
GENERAL
6,100.000,000
6,llllO,lMlO,ooo
111
CONSfRUCCION
DI: INJ'RAESTRUcnJRA
PROPIA
700,000,000
700,000,000
DI:LSl:croR
111
709
ARTE Y CULTURA
700,000,000
700,000,000
111
709
AMPUACION
FISICA, MANfENIMlENTO
y DOTACION
200,000,000
200,000,000
DEL MUSEO NACIONAL
DE COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
III
709
CONSTRUCCION
ADECUACION,
MANTENIMIENTO,
500,000,000
500,000,000
RESTAURAClON
y DOTAClON
DE CENI'ROS
CUL1UR.ALES
A NIVBL TElUUTORlAL
10
RECURSOS
CORRJENTllS
500,000,000
500,000,000
III
MEJO&AMIENI'O
y MANTENIMIINTO
DI:
1,lMlO_
1,000,000,000
INFRAESTRUCTl.IRA
PROPIA
DI:L SECTOR
nr
709
ARTE Y CULlURA
1,000,000,000
1,000,000,000
na
709
RESTAURACION
y MANTENIMIENTO
DE
1,000,000,000
1,000,000,000
MONUMENTOS
NACIONALES
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
211
ADQUISICION
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,1116,000,000
1,1116,000,000
MATI:RIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DJ:LSECTOR
2ll
709
ARTE Y CULTURA
1,186,000,000
1,186,000,000
2ll
709
IMPLANfACION
DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA,
500,000,000
500,000,000
ADQUlSlCION,
DESARROllO,INTEGRACION,
SUMINISTRO,
INSTALACION,
MANTENIMIENTO,
ASESORIA
y CAP ACIT ACION DE TECNOLOGIAS
INFORMATICAS
PARA MlNCULlURA-GG
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
2ll
709
ro
IMPLEMEN'TAClON
DEL PLAN NACIONAL
DE MUSICA
500,000,000
500,000,000
\\\
PARA LA CONVIVENCIA,
A NIVBL NACIONAL
Y
lERRITORIAL
10
RECURSOS
CORRIENTES
500,000,000
500,000,000
2ll
709
31
ADQUISIClON
y RESTAURAClON
OBRAS DE ARTE
186,000,000
186,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
186,000,000
186,000,000
310
DIVULGACION.
ASISTJ!:NCIA
TlCNICA
y
1,ols.ooo,ooo
l.O15,OOll,000
CAPACITACION
DEL RECURSO
HUMANO
310
709
ARm
y CULTURA
2,015,000,000
2.015,000,000
310
709
ee
ASIS11!NCIA
PARA LA PROM0C10N
y DIfUSION
DE
300,000,000
300,000,000
MANIFESTACIONES
CULTURALES
A NIVEL NACIONAL
40325
Decreto No.
de
_
Hoja No.
_
ContiDuacióndel
Decreto
"Por el cual le .plazaD
u ••••• propiacioDes
en el Presupuesto
General
de la Nación para l. vílencia
rucal de 2010 y se dictan otras
...
dbpoticio.es"
APLAZAMIENTO·
PRUUPUISTO
GENERAL
DE LA NACION
CfA.
SUBe
OBJG
ORD
SOR
Rle
srr
CONCEPTO
APORTI:
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUB' PROY SPKY
NACIONAL
PROPIOS
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
300,000,000
300.000,000
310
309
'"
IMPLANTAClQN
DE REDES DE SERVICIOS
65,000,000
65,000,000
CUL nJItALES
A NIVEL REGIONAL.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
6S,OOO,OOO
65,000,000
JlO
709
130
IMPLANTAClONDE
PROGRAMAS
PARA EL
200,000,000
200,000,000
FORTALECIMIENTO
EN LA FORMACION,GESTION
y
DIFUSIONDE
PROVEcr'OS
AIlTI5ncos
y
CUL ruRAU!S
EN EL P AIS
11
OTROS IlECURSOS
DEL TESORO
200,000,000
200,000,000
310
"9 131
IMPLANTACION
DEL SISTEMA NACIONAL
DE
450,000,000
450,000,000
CUL1lJRA
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
450,000,000
450,000,000
JIO
709
132
IMI'LEMENTACION
DEL PLAN NACIONAL
PARA LAS
1,000,000,000
1,000,000,000
ARTES A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
>20
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZACIOH
150,000,000
ISO,ooo,ooo
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINIS'TRACION
DEL ESTADO
'20
709
ARTE Y CULTURA
lSO,OOO,OOO
tso.oee.eee
'20
709
17
RECUPERAClON
y DIFUsrON
DEL PATlUMONlO
100,000,000
100.000,000
CULTURAL
EN COLOMBIA
10
RECURSOS
COlllUEm'ES
100,000,000
100,000,000
'20
709
lB
APOYO CONMEMORACIONDEL
BICENrENARIO
DE LA
50,000,000
50,000,000
INDEPENDENCIA
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
50,000,000
50,000,000
• 20
SUBSIDIOS
»mecros
•••••••••••
•••••••••••
620
709
ARTE Y CULTURA
500,000,000
500,000,000
620
709
DISTRIBUCION
DE RECURSOS
PARA OTORGAR
500,000,000
500,000,000
INCENTIVOS
A LA CREACION
y A LA INVESTIGACION.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
.SO
CAPITALIZACION
1,149,000,000
1,149,000,000
.SO
'09
ARTE Y CULTURA
1,249,000,000
1,249,000,000
.SO
709
ASISTENCIA
Y APOYO PARA EL DESARROLLO
249,000,000
249,000,000
ARTISTICO
E INDUSTRIAL
DE LA CINEMATOGRAFIA
COLOMBIANA.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
2'49,000,000
249,000,000
.SO
709
IMPLEMENTACION
DEL PLAN NACIONAL
DE APOYO A
1,000,000,000
1,000,000,000
LA MUSICA
SINFQNICA
EN COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS
DEL lESORO
1,000,000,000
1,000,000,000
SECCION:
3'"
ARCHIVO
GENERAL
DE LA NAClON
TOTAL
511,582,OO!l
511,582,l105
A,
FUNCIONAMIENTO
11,582,005
11,582,005
GASTOS
GENERALES
11,582,OO!l
22,582,l105
IMPUESTOS
Y MULTAS
2,504,439
2,504,439
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,504,439
2,504,439
O
ADQUlSICION
DE BmNES
Y SERVICiOS
20.077,566
20.077,566
10
RECURSOS
CORRIENTES
20,077,566
20,077,566
C.
INVI.RSION
•••••••••••
•••••••••••
JlO
DIVULGACION,
ASISTENCIA
nCNICA
Y
•••••••••••
•••••••••••
CAPACrrAClON
DEL RECURSO
HUMANO
JlO
160'
CULTURA
500,000,000
500,000,000
JlO
1602
PRESERVAClON
DEL PATRIMONIO
OOCUMENfAL
500,000,000
500,000,000
COLOMBIANO.
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
500,000,000
500,000,000
SECClON:
"..
INSTITlITO
COLOMBIANO
DE AN'I'ROPOLOGIA
E HISTORIA
TOTAL
25.,!J6t,OU
25,f6.e,013
A.
FUNCIONAMIENTO
25",",013
25,964,013
\\
CASTOS
GENERALlS
25,964,013
25,964,013
a
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
25,964,013
25,964,013
10
RECURSOS
CORRIENTES
25,964,013
25,964,013
41325
Decreto No.
de
_
HojaNo.
_
ContiDo.dó.del
Decreto "Por el (ualae
.pluan
una aproplacioDa
ea el Presupuesto
General
de la NaciÓD para la vipDcia
fiscal de 2010 y se dictan otras
...
duposk:iones"
APLAZAMII:NTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
OBJG
ORD
SOR
RE
SIT
CONCEPTO
APOlITJ:
RECURSOS
TOTAL
.ROC
SUBP FROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
SECCION:
'''''
JNSTIllJTO
COLOMBIANO
DEL DEPORTE·
COLDEPORTI.S
TOTAL
17,G43,G11,G!
17,041,0Il,4&!
A.
FUNCIONAMIENTO
IOS,llll2,41S
105,0&1,415
GASTOS
GENERALES
11.611,9U
11,617,915
IMPUESTOS
Y MULTAS
1,180,655
1,180,655
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,180,655
1,180,655
O
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
11,437,270
11,437,270
\O
RECURSOS
CORRlE!'ITES
11,437,270
1I,0437,27D
TRANSIi'ERENCIAS
CORRIENITS
1!l1.,464,!6Q
191,.464,560
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBUCO
192,464,560
192,464,560
ORDEN NACIONAL
192,464,560
192,464,560
,
te
ESCUELA
NACIONAL
DEL DEPOR'IE
DECRIITO 2845 DE
192,464,560
192,464,560
1994
10
RECURSOS
CO:RlUENTES
192,464,560
192,464,560
C.
INVERSION
Ui,l38,ooo,ooo
16,831,000,000
11\
CONSTRUCClON
DE INftlAES1'RUCTIJ'RA
PROPIA
10,ooo,ooo,ooa
tO,ooo,ooo,OGO
DELSEcroR
1\1
708
RECREACION,
EDUCACION
FISICA y DEPORTE
10,000,000,000
10,000,000,000
111
70'
20
CONSlRUCCION
ADECUACION
DOTACION
y PUESTA
1,000,000,000
1,000,000,000
EN FUNCIONAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA,
RECREATIVA,
LUDICA y DE LA
ACllVIDAD
FlSlCA
REGlON NACIONAL
10
RECURSOS
COlUUBNTES
1,000,000,000
1,000,000.000
111
'08
"
CONSTR.UCCION
ADECUACION
DOTACION
y PUESTA
1,000,000,000
1,000,000,000
EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS
PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS
MEDElLIN
2010
10
RECURSOS
COlUUBNTES
1,000,000,000
1,000,000,000
111
708
CONSlRUCCION
ADECUACION
DOTACION
y PUESTA
8,000,000,000
8,000,000,000
EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS
PARA LOS JUEGOS NACIONALES
10
RECURSOS
CORRIENTES
8,000,000,000
8,000,000,000
21\
ADQUISICION
VIO PRODUCCION
DEI!:QUlPOS,
1,000,000,000
1,000,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DELSEcrOR
21\
'08
RECREACION,
EDUCACION
F1SICA y DEPORTE
1,000,000,000
1,000,000,000
21\
70'
PREVENCION
y CONfROL
AL DOPAJE REGlON
1,000,000,000
1,000,000,000
BOGOTAD.C.
10
RECURSOS
COkRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
m
ADQUISIClON
VIO PRODUCClON
DE EQUIPOS,
1,000,000,000
1,000,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
UI
'08
RECREACION,
EDUCACIONFlSlCA
y DEPORTE
1,000,000,000
1,000,000,000
m
708
APOYO TECNOLQGlCO
y ASISTENCIA
PARA EL
1,000,000,000
1,000,000,000
MEJORAMIENTO
DE LA GES110NDE
LOS
ORGANISMOS
QUE CONFOIlMANEL
SISTEMA
NACIONAL
DEL DEPORTE
\O
RECURSOS
COkRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
JlO
DIVULGACION,
ASISTENCIA
'fECNlCA
y
3,431,000,000
3,431,000,000
CAPACITAClON
DEL RECURSO
HUMANO
'10
'08
RECREACION,
EDUCACION
FlSlCA y DEPORTE
3,438,000,000
3,438,000,000
JlO
'08
m
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA
438,000,000
438,000,000
INVESl1GACION,
FORMACION
Y GESl10N
DEL
DEPORTE,
RECREACION
y EDUCACION
FISICA
10
RECURSOS
CORRIENTES
438,000,000
438,000,000
'10
70'
142
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA
1,000,000,000
1,000,000,000
RECREACION
y LA ACTIVIDAD
FlSICA REGlON
NACIONAL
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
JIO
708
14)
ASISTENCIA,
APOYO Y MEJORAMIENTO
DEL
2,000,000,000
2,000,000,000
DEPORTE
REGlaN
NACIONAL
\O
RECURSOS
COlUUEN1l!S
2,000,000,000
2,000,000,000
SIO
ASISTENCIA
TECNICA,
DIVULGACION
y
400,000,000
400,000,000
CAPACITAClON
A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO
~
PARA APOYO
A LA AOMINISTRACION
DEL !STADO
SIO
708
RECREACION,
EDUCACIONFlSlCA
y DEPOR~
400,000,000
400,000,000
SIO
70'
APOYO AL DESARROLLO
DEL DEPORTE
A TRAVES DE
400,000,000
400,000,000
CONVENIOS,
INTERCAMBIOS,
ACUEROOS
y
PAltTIClP
ACION INI'ERNACIONAL.
REGlON NACIONAL
10
RECURSOS
CORRIENTES
400,000,000
400,000,000
"O
ADMINISTRACION,
CONI'ROL
V ORGANIZACJON
1,000,000,000
1,000,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACJON
DEL ESTADO
S20
70.
RECREACION,
EDUCACION
FlSlCA y DEPORTE
1,000,000,000
1,000,000,000
42325
Decreto No.
de
_
Hoja No.
_
Conrinuaclóndel
Deen:to
"Por el cual se .plaDa UDU apropiacionel
en el Presupuesto
Geueral
de la Nación para.a vi¡encia
fisal
de 2010 y se dictaD otras
...
dispOlliciOlles"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NAelON
era,
SUBe
OBJe
ORD
SOR
REC
srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
eeoc
SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
520
,,>1
ADMINISTRAOON
y OPERACION
DEL CENTRO DE
1,000,000,000
1,000,000,000
ALTO RENDrMIENTO
EN AL TIIRA DE BOGOT A D.C.
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
SECCION:
33"
nesrrrcro
CARO y CUERVO
TOTAL
312,546.010
321,546,010
A.
FUNOONAMII:NTO
11,546,010
21,546,010
GASTOS
GENERALES
11,279,141
»,279,141
O
IMPUESTOS
Y MULTAS
2,583,358
2,583,358
10
RECURSOS
CORRIENTES
2,583,358
2,.'i13,l58
z
4
ADQmSICIONDE
BIENES y SERVICIOS
19,696,483
19,696,483
10
RECURSOS
CORRIENTES
19,696,483
19,696,483
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
266,179
166.11\1
s
OTRAS TRANSFERENCIAS
266,179
266,179
s
SENTENCIAS
Y CONCIlJACIONES
266,179
266,179
SENTENCIAS
Y CONClllACIONES
266, 179
266,179
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
266,179
266,179
C.
INVERSION
•••••••••••
300,000,000
m
MIJORAMIENTO
y MANTENIMIENTO
DE
•••••••••••
•••••••••••
INFRAISTItUcruRA
PROPIA
DEL SECTOR
m
109
ARTE Y CULTUIlA
300,000,000
300,000,000
m
109
ADECUACION
MEJORAMIENTO,
MAN'JEN1MIENTO,
300,000.000
300,000,000
DOTACION
y CONTROL
ARQUlTECfONICO
DE LAS
SEDES DEL rssrrnrro
CARO y CUERVO EN LA
CIUDAD
DE BOGOTA
Y EN EL MUNICIPIO
DE CHIA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
300,000,000
300,000,000
SECCION:
3401
AUDlTORIA
GENERAL
DE LA REPUBUCA
TOTAL
631,338,375
01,]31,375
,,,.
SECCION:
MINISTERIO
DI: COMERCIO,
INDUSTRIA
Y TURISMO
TOTAL
11,703,%0,000
11,703,%0,000
A.
FUNCIONAMIENTO
1,1i91,960,ooo
1,691,960,000
UNIDAD
350101
GESTION
GENERAL
1,614,600,000
1,614,600,000
GASTOS
GENERALES
684,600 ••••
684,600 ••••
O
IMPUESTOS
Y MULTAS
300,400,000
300,400,000
10
RECURSOS
COIUUENTl!S
300,400,000
300,400,000
o
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
314,200,000
314,200,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
384,200,000
384,200,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
a
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,000,000,000
1,000,000,000
,
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
1,000,000,000
1,000,000,000
CORRIENTES
"
PROVl5ION
PARA GASTOS INSTITUCIONALES
YIO
1,000,000,000
1,000,000,000
SECfQRIALES
CONTINGENTES·PREVlO
CONCEPTO
DGPI'N
10
RECURSOS
COIUUENTl!S
1,000,000,000
1.000,000,000
UNIDAD
150164
ARTESANIAS
DE COWMBlA
s.A.
•••••••••
.- ,~,"
GASTOS
GENERALES
•••••••••
•••••••••
z
ADQUISICION
DE BlENES y SERVICIOS
8,360,000
8,360,000
10
RECURSOS
CORRIENlES
8,360,000
8,360,000
C.
INVERSION
ll,ou,ooo,ooo
11,011,000,000
UNIDAD
150101
GESTION
GENERAL
21,011,000,000
21,011,000,000
4lDecreto No.
325
de --------
Hoja No.
_
Continuación
del Decreto
"Por el cual.e
.plaUin UDU apropiaciones
en el Presupuesto
General
de •• Nación para
la vipncia fiscal de 2010 y le dietan otras
dilpo.iclonu"
•••
APLAZAMIENTO
- PRESUPU-rsro
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe OBJe DRD
SOR Rle
8fT
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROC SUBP 'ROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
111
CONSTRUCCION
DIE INFRAISTRUCTlIIlA
PROPIA
5,000,000,000
5,000,000,000
DELSECI'OR
III
200
INrERSUBSECTORIAL
INDUSTRIA
Y COMERCIO
5,000,000,000
5,000,000,000
111
200
>01
CONSTRUCClON
y MEJORAMlENI'O
DE
5,000,000,000
5,000,000,000
INFRAES1XUClURA
TIlRISl1CA
PAllA DESARROLLO
REGIONAL
A NIVEL NAClONAL-{pREVlO
CONCEPTO
DNPJ
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
5,000,000,000
5,000,000,000
2ll
ADQUISICJON
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,0«,000,000
1,0«,000,000
MATERIALES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROrIOs
DELSECfOR
2ll
20'
COMERCIO
EXTERNO
1,044,000,000
1,044,000,000
211
2"
APOYO A LAS EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES,
1,044,000,000
1,044,000,000
TURISMO
INTERNACIONALES
INVERSION
EXTRANJERA
DIRECTA
DE COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
1,044,000,000
1,044,000,000
liD
DIVULGACION,
ASISTENCIA
TECNICA
y
847,000,000
84'7,000,000
CAPACITACION
DEL RECURSO
RUMANO
310
200
INTERSUBSECTORIAL
INDUSTRIA
Y COMERCIO
112,~,OOO
112,000,000
310
200
107
DIFUSION
PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD.
112,000,000
112,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
112,000,000
112,000,000
310
'"
TIlRISMO
15,000,000
85,000,000
310
'"
13
ASISTENCIA
TECNICA
PARA LA PRODUCTIVIDAD
Y
85,000,000
85,000,000
COMPETITIVIDAD
TURISnCA
A NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
85,000,000
85,000,000
liD
1000
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
650,000,000
650,000,000
310
1000
IMPLANTACION
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE DISENO
650,000,000
650,000,000
INDUSTRIAL
13
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
650,000,000
650,000,000
4"
LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION
PAItA
500,000,000
••• .000.000
PROCESAMIENTO
430
JO,
COMERCIO
EXTERNO
500,000,000
500,000,000
4lO
JO,
IMPLANT ACION DEL PROGRAMA
DE IMPULSO
AL
500,000,000
500,000,000
COMERCIO
EXTERIOR
INVESTIGACION
y ANALISIS
DEL SECI'OR
COMERCIO
EXTERIOR
DISTRIBUCION
PREVIO CONCEPTO
DNP
4lO
JO,
INVESTIGACION
CAP acrr
ACION y CONFORMAClON
450,000,000
450,000,000
DEL EQUIPO NEGOCIADOR
COLOMBIANO
DEL SECTOR
DECONrnRCIOEXTffiUOR
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
450,000,000
450,000,000
4lO
JO,
11
LEV ANf AMIENI'O
ACTIJAllZACION
y MEJORAMIENTO
50,000,000
50,000,000
DE ESTADISTICAS
DEL SECTOR SERVICIOS
FASE n A
NIVEL NACIONAL
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
50,000,000
50,000,000
,JO
ADMlNlSTRAClON,
CONTROL
y ORGANlZACION
13,610,000,000
13,620,000,000
INSTITUCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRAClON
DEL fSfADO
,JO
200
INTERSUBSECTORIAL
INDUSTRIA
y COMERCIO
1,100,000,000
1,100,000,000
,JO
200
2
APOYO TECNICO
A LA IMPLEMENTACION
DE LA
1,000,000,000
1,000,000,000
POLmCA
DE PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
A
NIVEL NACIONAL
DISTRIBUCION
PREVIO CONCEPTO
DNP
,JO
200
ASESORIA
y ASISTENCIA
TECNCIA
PARA LA
&40,000,000
840,000,000
ELABORACION
y CONSOLIDACION
DE LOS PLANES
REGIONALES
DE COMPETITIVIDAD
NACIONAL
13
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
840,000,000
840,000,000
,JO
200
4
DIFUSION
y DIVULGACION
DE LAS VENTAJAS
DE LA
160,000,000
160,000,000
FORMALIDAD
EMPRESARIAL
EN COLOMBIA
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
160,000,000
160,000,000
,JO
200
APROVECHAMIENTO
DEL REGIMEN
DE ZONAS
100,000,000
100,000,000
FRANCAS
PARA ATRAER INVERSIONEXTRANJERA
A
NIVEL NACIONAL
13
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
100,000,000
100,000,000
,JO
201
MlCROEMPRESA
E INDUSTRIA
ARTESANAL
4.520,000,000
4,520,000,000
,JO
"1
IMPLANTACION
FONDO COLOMBIANO
DE
4,520,000,000
4,520,000,000
MODERNIZACION
y DESARROllO
TBCNOLOGICO
DE
LAS MICRO, PEQUENAS
Y MEDIANAS
EMPRESAS
·FOMIPYME
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
4,520,000,000
4,520,000,000
,JO
'"
TURISMO
8,000,000,000
8,000,000,000
,JO
'"
APOYO PARA EL DISENO CONSnUCCIONY
8,000,000,000
8,000,000,000
DOTACIONDEL
CENrRO
DE EVENTOS
Y
EXPOSICIONES
PUERTA DE ORO EN BARRANQUD.LA
DEPARTAMENTO
DEL ATLANllCO
'\\\
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
8,000,000,000
8,000,000,000
SECCION:
"'1
MINISfERIO
DE LA PRQTJ:CCION
SOCIAL
TOTAL
9%O,IOD,190,401
920,100,290,401
A.
FUNCIONAMIENTO
9%O,106,19ll,401
!l20,IOO,290,401Decreto No.
325
de --------
Hoja No.
_
CODtiDuaci6n del Decreto "Por el cual se apllWlR unu
apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nación pan la vilellcia fisul
de 2010 y le dictan otras
dispoliciones"
...
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
oaso
ORD
SOR
KBe
srr
CONCEPI'O
_"TI!
RECURSOS
TOTAL
PRoe
SUB'
'ROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD
360101
GESTION
GENERAL
711,156.16],401
7.1,156,162,401
GASTOS
GENERALES
511,396,000
5n,39Cii,lIOO
IMPUESTOS
Y MULTAS
21,241,000
21,2".,000
10
RECURSOS
CORIUENTES
21,241,000
21,248,000
ADQUISICIONDE
BIENES y SERVICIOS
.501,148,000
.501,141,000
re
RECURSOS
CORRIENTES
501,148,000
501,148,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
117,7J4,.466,.401
717,734,.466.,401
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON El...SECTOR
53,947,000
53,947,000
PRIVADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESAlUlOLLAN
53,941,000
53,947,000
CON EL SECTOR PRIVADO
CONVENIO
HIPOLITO
UNANUE LEY 41 DE 1917
7,131,000
7,131,000
ro
RECURSOS
CORRIENTES
7,131,000
7,131,000
l'
FORTALECIMIENTO
DE LAS ASOCIACIONES
Y UGAS
17,284,000
17,284,000
DE CONSUMIDORES
te
RECURSOS
CORRIENTES
17,2&4,000
17,284,000
24
TRIBUNALES
DE EnCA
MEDICA,
ODONTOLOGIA
Y
29,532,000
29,532,000
ENFERMElJIA
te
RECURSOS
CORRIENTES
29,532,000
29,532,000
}
TRANSFERENCIAS
AL SECfORPUBUCO
13,891,436,000
13,891,436,000
}
ORDEN NACIONAL
14,072,000
14,072,000
2
CONSEJO
NACIONAL
DEL lRABAJO
SOCIAL
1,013,000
1,013,000
ro
RECURSOS
CORRIENTES
1,013,000
1,013,000
40
CONSEJO
NACIONAL
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
13,059,000
13,059,000
ART.46 LEY 643/01
ro
RECURSOS
CORRIENTES
13,059,000
13,059,000
EMPRESAS
PUBUCAS
NACIONALES
NO FINANCIERAS
12,000,000,000
12,000,000,000
n
TRANSFERIR
A LA CAJA NACIONAL
DE PREVISION
12,000,000,000
12,000,000,000
SOCIAL - CAJANAL
ElCE EN LIQUlDACION
- DECRETO
2196 DE 2009
ro
RECURSOS
CORRIENTES
12,000,000,000
12,000,000,000
DEPARTAMENTOS
1,183,259,000
1,183,259,000
18
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS
DE LEISHIMANIASIS
1,183,259,000
1,183,259,000
tu
RECURSOS
CORRIENTES
1,183,259,000
1,183,259,000
2
EMPRESAS
PUBLICAS
DEPARTAMENTALES
NO
694,105,000
694,105,000
FINANCIERAS
APOYO A PROGRAMAS
DE DESARROLLO
DE LA SALUD
119,488,000
119,488,000
te
RECURSOS
CORRIENTES
119,488,000
119,488,000
ASlSlENCIA
ANCIANOS,
NINOS ADOPTIVOS
Y
18,397,000
18,397,000
POBLACION
DESPROTEGlDA
ro
RECURSOS
CORRIENTES
18,397,000
18,397,000
CAMPANA
Y CONTROL
AN1TnJBERCULOSIS
130;502,000
130,502,000
to
RECURSOS
CORRIENTES
130,502,000
130,502,000
2
•
CAMPANAS
CONTROL LEPRA
58,439,000
58,439,000
te
RECURSOS
CORRIENTES
58,439,000
58,09,000
PLAN NACIONAL
DE SALUD RURAL
363,174,000
363,174,000
te
RECURSOS
CORRIENTES
363,174,000
363,174,000
6
PROGRAMA
ATENCION
AREAS MARGINADAS
Y
4,105,000
4,105,000
POBLACJQNDISPERSA
ro
RECURSOS
CORRIENTES
4,105,000
4,105,000
a
•
TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR
35,077,000
35,077.000
a
•
ORGANISMOS
lNIERNACIONALES
35,077,000
3$,077,000
ORGANIZACION
lNIERNACIONAL
DEL TRABAJO
(LEY
31,609,000
31,609,000
49/1919)_Orr
ro
RECURSOS
CORRIENTES
31,609,000
31,609,000
•
82
ORGANIZACIONmEROAMERICANA
DE SEGURIDAD
3,468,000
3,468,000
SOCIALOISS
(LEY 65/1981).
to
RECURSOS
CORRIENTES
3,468,000
3,468,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISJQN
Y SEGURIDAD
510,947,590,000
510,947,590,000
.\:\
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBll.ACIONES
234,553,091,000
234,553,091,000
9
FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS
DE NIVEL NACIONAL
892,000
892,000
• PENSIONES
SUPERINTENDENCIA
DE VALORES
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
892,000
892,000
to
FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS
DEL NIVEL
229,982,845,000
229,982,845,000
NACIONAL
- CAJANAL
PENSIONES
ro
RECURSOS
CORRIENTES
229,982,845,000
229,982,845,000
11
FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS
DEL NIVEL
15,700,000
15,700,000
NACIONAL
-CARBOCOL
45Decreto No.
325
de
_
Hoja No.
_
CODtinllación del Decreto "Por el euet se aplaun
un"
apropiaciones
en el Presupuesto
General de •• Nadón para la vilead.
fiscal de 2010 y le dietan otru
...
disposiciones"
APLAZAMIINTO·
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CfA.
SUBe OBJG ORO SOR RJ:C srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUB' PRQY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
16
FONDOS ESPECIALES
15,700,000
15,700,000
u
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
999,322,000
999,322,000
NACIONAL· PENSIONES CAJA DE CREOITO AGRARIO
INDUSTRIAL Y MINERO
10
RECURSOS CORRIENTES
999,322,000
999,321,000
II
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
40,956,000
40,956,000
NACIONAL· PENSIONES FONPRENOR
rs
FONDOS ESPECIALES
40,956,000
40,956,000
14
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
l,3S7,OOO
1,357,000
NACIONAL· PENSIONES SUPERINDUSTRIA y
COMERCIO
rs
FONDOS ESPECIALES
1,357,000
1,357,000
15
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
51,263,000
51,263,000
NACIONAL· PENSIONES SUPERSOCIEDADES
l'
FONDOS ESPECIALES
51,263,000
51,263,000
rs
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
\06.828,000
106,828,000
NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA
ts
FONDOS ESPECIALES
106,12&,000
106,12&,000
17
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
3,004,627,000
3,004,627,000
NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL
EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
10
RECURSOS CORRIENTES
3,004,627,000
3,004,627,000
19
FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS
2&,099,000
2&,099,000
EMPRESAS PRODUcrORAS
DE METALES PRECIOSOS
DEL CHOCO
10
RECURSOS C01UUENfES
2&,099,000
2&,099,000
28
MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS
91,454,000
91,454,000
SANITAIUASEMPQS
10
RECURSOS CORRIENTES
91,454,000
91,454,000
37
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
416,000
416,000
NACIONAL· PENSIONES FONDO NACIONAL DE
CAMINOS VECINALES
te
FONDOS ESPECIALES
416,000
416,000
"
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
17,754,000
17,754,000
NACIONAL - PENSIONES MlNERCOL LTDA. EN
LlQUlDACION
10
RECURSOS COlUUENTl?S
17,754,000
17,754,000
47
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL
211,57&,000
211,571,000
NACIONAL· PENSIONES mCORA
10
RECURSOS COIUlIENTES
211,578,000
211,57&,000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y
276,394,499,000
276,394,499,000
SEGURIDAD SOCIAL
ATENCIONEN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE
477,519,000
477,519,000
POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)
10
RECURSOS CORRIENrES
4n,519,000
477,519,000
17
FONDO DE RIESGOS PllOFESIONALES (ART. 17 tero
372,555,000
372,555,000
1295¡0J4)
"
FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES
372,555,000
372,555,000
"
PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS
54,425,000
54,425,000
PUERTOS DE COLOMBIA
10
RECURSOS CORlUENIl!S
54,425,000
54,425,000
'1
OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL
275,490,000,000
275,490,000,000
10
RECURSOS CORRIENI'ES
275,490,000,000
275,490,000,000
s
OTRAS TRANSFERENCIAS
169,637,260,301
169,637,260,301
,
SENTENCIAS Y CONClUACIONES
129,792,000
129,792,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
129,792,000
129,792,000
II
OTROS RECURSOS DEL TESORO
129,792,000
129,792,000
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
169,507,461,301
169,507,461,301
CORRIEI<rES
ao
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN
69,507,468,301
69,507,468,301
10
RECURSOS CORRIENTES
69,507,461,301
69,507,461,301
71
OTRAS TRANSFERENCIAS
100,000,000,000
100,000,000,000
10
RECURSOS CORRIENTES
100,000,000,000
100,000,000,000
7
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
23,169,156,100
23,169,156,100
7
PARTICIP ACION PARA SALUD
23,169,156,100
23,169,156,100
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES· SALUD,
23,169,156,100
2J,169,1S6,100
ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DlSTIUBUCIONPREVlO
,~,
CONCEPTO DNP
10
RECURSOS CORlUENl'ES
23,169,156,100
23,169,156,100
UNIDAD
360101
UNIDAD ADMINISTRATIVA
rsPECIAL
FONDO
77,1",000
77,876-,000
NACIONAL OEIS11JI'EFAClKNTf.S
GASTOS GENERALf.S
II,.)Ui,ooo
11,.)16,000
O
IMPUESTOS y MULTAS
61,000
61,000
rs
FONDOS ESPECIALES
68,000
"000
46Decreto No.
325
de ~
_
Hoja No.
_
Coatina.dÓll
del Decreto "Por el cual se .plazaa
unas .propiac.iOJles en el Presupuesto
General de la Nación para la vipncia
fiseal de 1010 y le dictan otras
...
dispo.iciones"
APLAZAMIENTO·
PRISUPUISTO
GENERAL
DE LA NAClON
ere, SUBe OBJG ORD SOR Rle
srr
CONCEPI'O
APORTE
RECURSOS
TOTAL
,ROC
SUBP
'ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
,
ADQUISlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
18,241,000
1',248,000
16
FONOOS ESPECIALES
18,241,000
11.248,000
TRANSFERENCIAS
CORRJI:NTI:S
•••••••••
•••••••••
,
]
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBUCO
59,560,000
59,560,000
,
]
DEPARTAMENTOS
29,520,000
29,520,000
,
is
PltEVENCION
DE LA PARMACODEPENDENOA
y DE
29,520,000
29,520,000
MEDICAMENTOS
DE CONTROL
ESPECIAL
is
FONDOS ESPECIALES
29,520,000
29,520,000
,
MUNICIPIOS
30,040,000
30,040,000
r
PREVENCION
DE LA F ARMACODEPENDENCIA
y DE
30,040,000
30,040,000
MEDICAMENTOS
DE CONTROL ESPECIAL
ts
FONDOS ESPECIALES
30,040,000
30,040,000
UNIDAD
360103
INS1TIUfO
NACIONAL
DE CANCEROLOGIA
'"3,051,000
443,D!1,ooo
GASTOS
GENERALES
••••1,592,000
+41,591,000
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
441,592,000
441,592,000
10
RECURSOS
COR.RIENI'ES
441,592,000
441,592,000
TRANSFEIlENCIAS
CORRlE'N'I'lS
1•••••••
1,460,000
]
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,460,000
1,460,000
]
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,460,000
1,460,000
SENTENCIAS
Y CONcn.IACIONES
1,460,000
1,460,000
11
OTROS RECUllSOS
DEL TESORO
1,460,000
1,460,000
UNIDAD
1601114
SANATORIO
DE CONTRATACION
Ui1,011,ooo
161,011,000
GASTOS
GENERAUS
14,aoa,ooo
14,108,000
z
IMPUESTOS
Y MULTAS
248,000
'''000
10
RECURSOS
CORRIENTES
248,000
248,000
,
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
14,560,000
14,560,000
10
RECURSOS
CORRJENI'ES
14,560,000
14,560,000
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1-117,204,000
147,204,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISIONY
SEGURIDAD
247,204,000
247,204,000
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
247,204,000
247,204,000
SEGURIDAD
SOCIAL
"
SOSTENIMIENTO
EDUCATIVO
HIJOS ENFERMOS
DE
420,000
420,000
LEPRA
10
RECURSOS
CORRIENTES
420,000
420,000
19
SUBSIDIO
ENFEllMOS
DE LEPRA
246,784,000
246,784,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
246,7i4,000
246, 7i4,OOO
UNIDAD
360105
SANATORIO
DE AGUA DE DIOS
779,nl,DOO
779,]21,000
GASTOS
GENERALES
«,]11,000
«,32.1,000
IMPUESTOS
y MULTAS
3,168,000
3,168,000
10
RECURSOS
CORlUENTES
3,168,000
3,16R,000
ADQUIS¡CION
DE BIENES Y SERVICIOS
41,160,000
41,160,000
10
RECURSOS
CORlUENTES
41,160,000
41,160,000
,,....•..
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
',.....000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGURIDAD
735,000,000
735,000.000
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVIStON
y
735,000,000
735,000,000
SEGURIDAD
SOCIAL
1l
SOSTENIMIErITO
EDUCATIVO
HIJOS ENFERMOS
DE
188,000
188,000
LEPRA
10
RECURSOS
CORRIENTES
IU,OOO
IRl,OOO
19
SUBSIDIO
ENFERMOS
DE LEPllA
734,812,000
734,811,000
~\
10
RECURSOS
CORRIENTES
734,811,000
,
734,812,000
UNIDAD
160'"
SUPERINTENDENCIA
DE SUBSIDIO
FAMIUAR
111,l4O,ooa
181,140,IlOO
GASTOS
GENERALES
33,464,000
33,464,000
,
IMPUESTOS
Y MULTAS
320,000
320,000
l'
FONDOS ESPECIALES
320,000
]10.000
ADQUISICIONDE
BIENES y SERVICIOS
ll,144,000
33,1«,000
"Decreto No.
325
de --------
Hoja No.
_
ConÜduacióndel
Decreto
"Por el eual se .plazan
unas apropiadones
en el Presupuesto
General
de la Nación para la vilmcia
fiseal de 2910 y se dictan otras
dilpoliciones"
•••
APLAZAMIENTO·
PRl.SUPUES'fO
GENERAL
DE LA NACION
cte.
SUBe
oue
ORD
SOR
REC
SIT
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROC
SUB' 'ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
\6
FONDOS ESPECIALES
33,144,000
33,144,000
TRANSFl.RENCIAS
CORRIENTES
1•• ,3",000
148,.1",000
6
OTRAS TRANSfERENCIAS
148,376,000
148,376,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
46,840,000
46,840,000
SENTENCIAS
Y CONCD.JACIONES
46,840,000
46,840,000
"
FONDOS ESPECIALES
46.840,000
46,&40,000
DESTINATARIOS
DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS
IOI,S36,OOO
101,536,000
CORJUENTES
6
20
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
IOI,S36,OOO
IOI,S36,OOO
16
FONDOS ESPECIALES
101,S36,OOO
101,.136,000
UNIDAD
""09
EMPRESA
TERRITORIAL
PARA LA SALUD.
ETESA
99,310,000
99,]20,000
GASTOS
GENEIlALlS
!I!l,J20,llOll
",120,000
•
IMPUESTOS
Y MULTAS
4,720,000
4,720,000
te
RECURSOS
CORRmNI'ES
4,720,000
4,720,000
4
ADQUISICIONDE
BIENES y SERVICIOS
94,600,000
94,600,000
re
RECURSOS
CORJUENTES
94,600,000
94,600,000
UNIDAD
360111
INSfmrTO
DE SEGUROS
SOCIALES
200.o00.ooo,000
200,OOll,ooo,OOll
•..
TRANSFERENCIAS
DE PREVlSIONY
SEGURIDAD
_.••.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
200,ooo,OOll,ooo
200,000,000,000
200,000,000,000
SOCIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
200,000,000,000
200,000,000,000
SEGUJUDAD
SOClAL
lO
RECURSOS
PARA PENSIONES
ISS POR DISTRIBUIR
200,000,000,000
200,000,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
200,000,000,000
200,000,000,000
,..,
SI!:CCION:
sl!:RVIClO
NACIONAL
DI!: APRI!:NDIZAJE
(SENA)
TOTAL
15,000,000,000
2S,OOll,ooe.ocJO
C.
INVI!:R510N
"'_.••. 1s.ooo,060,ooo
JI'
DIVULGAClON,
ASISTENCIA
TECNICA
y
11,ooo,ooo,OOll
11,l1OO,aoo,ooo
CAPACITAClON
DEL RECURSO
HUMANO
JI'
704
CAPACITACION
TECNICA
NO PROFESIONAL
21,000,000,000
21,000,000,000
JI'
704
4
CAP ACIT ACION SEelOR
lNDUSllUA
DE LA
12,SOO,OOO,000
12,SOO,OOO,000
CONSTIlUCCION.
zo
INGRBSOS
CORRIENTES
12,SOO,OOO,OOO
12,SOO,000,000
JI'
704
1S7
EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS
DE LOS CENI'ROS,
6,000,000,000
6,000,000,000
AREAS ADMINISTRATIVAS
YDE APOYO A LA
fORMACION
PARA LA PRODUCCION
y VENTA DE
BIENES Y SERVICIOS
ao
INGRESOS
CORRIENTES
6,000,000,000
6,000,000,000
31'
704
107
CAPACITACION
A 1RABAJADORES
y DESEMPLEADOS
1,000,000,000
1,000,000,000
PARA SU DESEMPENO
EN ACTIVIDADES
PRODUcnv
AS, y ASESORIA
Y ASISTENCIA
TECNlCA
EMPRESARIAL,
PARA EL DESARROLLO
SOCIAL,
ECONOMlCO
y TECNOLOGICO,
A TRAVES DE LOS
CENTROS
DE FORMACION
DEL SENA A NIVEL
NACIONAL
'1
OTROS RECURSOS
DE TESORERlA
1,000,000,000
1,000,000,000
11.
704
111
CAPACIT AC!ONPARA
EL TRABAJO
A JOVENES
I,SOO,ooo,ooo
I,SOO,ooo,OOO
RURALES
y POBLACIONES
VULNERABLES
EN EL
TERRITORIO
NACIONAL
zo
INGRESOS
CORRIENTES
1,500,000,000
1,500,000,000
n.
PROTECCION
y BIENfSTAR
SOCIAL
DEL RECURSO
2,000,000,000
1,000,000,000
HUMANO
J20
!lOZ
8IENEST AR SOCIAL A TRABAJADORES
2,000,000,000
2,000,000,000
n. 1302
ADMlNISTRACION
DE LA INVERSION
DE CAPITAL
2,000,000,000
2,000,000,000
PARA RESPALDAR
RESERVAS
VPAGO DE MESADAS
PENSIONALES.
'1
OTROS RECURSOS
DE TESORERIA
2,000,000,000
2,000,000,000
".
SUBSIDIOS
DIRECTOS
2,000,000,000
1,000,000,000
,\\
". IJOO
INlERSUBSECTORIAL
TRABAJO
y SEGURIDAD
SOCIAL
2,000,000,000
2,000,000,000
610
IJOO
APOYO A INICIATIVAS
EMPRESARIALES
MEDIANTE
EL
1,000.000.000
1,000,000.000
FONDO EMPRENDER-FE
ae
INGRESOS
CORRIENTES
1,000,000,000
1,000,000,000
". !lOO
ADMINISTRACION
DE CAPITALES
PARA APOYOS DE
1,000,000,000
1,000,000,000
SOSTENIMIENl'O
PARA ALUMNOS
EN fORMACION.
ao
INGRESOS
CORRIEN1ES
1,000,000,000
1,000,000,000
4B325
Decreto No ..
de
_
Hoja No.
_
CODtÍDuaci6n del Decreto
"Por
el cual se .plaun unn apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nación para la viCtDcia fisal
de 2010 y se dicmn otra.
diaposkiones"
••••••
APLAZAMIENTO·
PRESUPUISTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
OBJG
ORD
SOR
REC
srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
'Roe
SUB' ,ROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
Sr:CCION:
360l
FONDO
DE PREVISION
SOCIAL
DEL CONGRESO
TOTAL
5,oo1,520,lU
5,001,510,861
JI¡,.
FUNCIONAMIENTO
5,001,520,861
5,001,520,861
UNIDAD
36030J
PENSIONES
4,999,146,111
GASTOS
GENERALIS
15,411,320
15,411,310
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
15,411,320
15,411,320
10
RECURSOS
CORRIENTES
1S,411,320
15,411,320
TIlANSFERENClAS
CORRIENTES
4,0&3,735,501
4,883,735,501
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGURIDAD
4,027,735,502
4,027,735,502
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBILACIONES
4,026,213,942
4,026,213,942
MESADAS
PENSIONALES
4,026,213,942
4,026,213,942
10
RECURSOS
CORRIENrES
4,026,213,942
4,026,213,942
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
1,521,560
1,521,560
SEGURIDAD
SOCIAL
BIENESTAR
SOCIAL DEL PENSIONADO
1,521,560
1,521,560
10
RECURSOS
CORRIENIES
1,521,560
,
1,S2I,56O
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
56,000,000
,
56,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
56,000,000
56,000,000
6
SENTENCIAS
Y CONmIACIONES
56,000,000
56,000,000
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
56,000,000
56,000,000
UNIDAD
•••••••
CESANTlAS
y VIVIENDA
901,374,040
901,374,G40
TRANSFl:Rl:NCIAS
CORJUENTU
~1,374,1l4O
TRANSfERENCIAS
DE PREvrSION
y SEGURIDAD
902,374,040
SOCIAL
CESAN'IlAS
902,374,040
902,374,040
CESANl1AS
DEFINITIVAS
622,374,040
622,374,040
10
RECURSOS
CORRIENTES
622,374,040
622,374,040
CESANTIAS
PARCIALES
210,000,000
280,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
210,000,000
210,000,000
SECCION:
""
FONDO
DE PASIVO
SOCIAL
DE FERROCARRILES
NACIONALES
DE COWMBIA
TOTAL
6,111,101,4'1
6,181,201.4'1
A.
FUNCIONAMIENTO
6,181,101.4'1
6,181,201,461
...••,
UNIDAD
SALUD
1,111"",_
1,118,86.000
2
GASTOS
GENERALES
25,010,000
",130.000
•
ADQmSlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
25,020,000
25,020,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
25,020,000
25,020,000
TRANSFERENCIAS
CORRJENTIS
1,1'3,676,000
1,193,676,000
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGURIDAD
1,193,676,000
1,193,676,000
SOCIAL
OTIlAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
1,193,676,000
1,193,676,000
SEGURIDAD
SOCIAL
••
SERVICIOS
MEDICOS
CONVENCIONALES
1,193,676,000
1,193,676,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
1,193,676,000
1,193,676,000
~\
UNIDAD
••••• a
PENSIONES
4,963,511.4'1
4,963,511.4'1
GASTOS
GENERALES
11,l114,ooo
11,014,000
o
IMPUESTOS
Y MULTAS
4,644,000
4,644,000
\0
RECURSOS
CORRIENTES
4,644,000
4,644,000
o
ADQUlSlCION
DE BIENES Y SERVICIOS
7,380,000
7,380,000
\0
RECURSOS
CORRIENTES
7,380,000
7,380,000
"325
DecretoNo.
de
----------
--------
HojaNo.
_
C._riouci6.
del Decreto
"Por el cual se .pIDaD
unas apropiadoDes
en el Presupuesto
General
de la Nación para
la vi&eacla &scal de 2010 y se dictan otras
diaposicioaes"
APLAZAMIENTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe OBJG ORD
SOR REC srr
CONCEPTO
APOR,..
RECURSOS
TOTAL
PROG
SUB' PROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
TRANSJ'ERENClAS
CORRIENTES
4,f!1,4l8,461
4,951 •••• .4'1
TRANSFERENCiAS
DE PREVISION
y SEGURIDAD
4,9SI,0411,461
4,9SI,0488,o461
SOCIAL
PENSIONES
Y JUBll.AClONES
4,873,IS7,692
4,873,8H,692
MESADAS
PENSIONALES
o4,84S,736,538
4,845,736,53&
10
RECURSOS
COlUUENTES
o4,804S,136,S31
4,845,736,538
BONOS PENSIONALES
12,978,146
12,978,846
10
RECURSOS
CQRRIENTES
12,978,146
12,978,846
CUOTAS PARTES PSNSIONALES
IS,I42,308
1S,142,JOB
10
RECURSOS
CQlUUENTBS
15,142,308
15,142,]08
OTRAS TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
77,630,769
77,630,169
SEGUIUDAD
SOCIAL
AUXllJOS
FUNERARIOS
39,601,692
39,607,692
RECURSOS
CORRlENfES
39,607,692
39,601,692
"
PRESTACIONES
CONVENCIONALES
38,023,077
38,013,077
"
RECURSOS
CORRIENTES
38,023,077
3&,023,077
SECCION:
J606
INSTnUrO
NACIONAL
DE SALUD (lNS)
..•.....,
TOTAL
~,320,llOO
A.
FUNCIONAMIENTO
60,320,000
60,310,000
GASTOS
GENERALES
60,320,IlOO
60,320,IlOO
z
IMPUESTOS
Y MULTAS
5,320,000
5,320,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
5,320,000
5,320,000
O
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
55,000,000
55,000,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
55,000,000
55,000,000
SECCION:
3607
INSTITUfO
CQWMBIANO
DE BIENESTAR
FAMILIAR
(ICBP')
TOTAL
25,000,000,IlOO
2!!i,llOO,ooo,ooo
C.
INVERSION
25,000,000,000
15,000,000,000
221
ADQUlSICION
VIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
3,000,IlOO,000
3,000,000,000
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
lOO
INIERSUBSECTORIAL
SALUD
3,000,000,000
3,000,000,000
221
lOO
IMPLEMENTAClON
DEL PLAN ESTRATEGICO
DE
3,000,000,000
3,000,000,000
DESARROllO
INFORMATICO
YTECNOLOGICO
DEL
ICBF
21
OTROS RECURSOS
DE TESO.RERIA
3,000,000,000
3,000,000,000
l10
PROTECCION
y BIENESTAR
SOCIAL
DEL RECURSO
21,000,000,000
21,000,000,000
HUMANO
no ISOI
ASISTENCIA
DIRECTA
A LA COMUNIDAD
21,000,000,000
21,000,000,000
220
1501
ISO
APOYONUIlUCIONAL
YDE ORfENTACION
1UVENILA
21,000,000,000
21,000,000,000
LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
A NIVEL NACIONAL
21
OTROS RECURSOS
DE lESORERIA
21,000,000,000
21,000,000,000
410
INVESTIGACION
BASICA,
APLICADA
y I:STUDIOS
"',000,000
"',000,000
410
lOO
INIERSUBSECTORIAL
SALUD
600,000,000
600,000,000
410
lOO
ESTUDIOS
SOCIALES
OPERATIVOS
y
600,000,000
600,000,000
ADMINISTRATIVOS
PARA MEJORARLA
GESTION
INSTlTIJCIONAL
21
OTROS RECURSOS
DE TESORERIA
600,000,000
600,000,000
'10
ASISTENCIA
TECNICA,
DIVULGACION
y
"',000,000
400,000,000
CAPACrrACION
A FUNCIONAlUOS
DI!:L ESTADO
PARA APOYO
A LAADMINISTRAClON
DEL ESTADO
liD
lOO
INIERSUBSECTORIAL
SALUD
400,000,000
400,000,000
llO
lOO
z
CAP acrr
AClON DEL PERSONAL
ICBF.
400,000,000
400,000,000
21
OTROS RECURSOS
DE TESOREIUA
400,000,000
400,000,000
~~
SECCION:
3701
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Y DI JUSTICIA
TOTAL
Z4,7.59,788,1l1
26,7.59,7"'111
A.
FUNCIONAMIENTO
Ui,3"'.'1II,I11
16,l4(i,7U,lIl
SODecreto No.
325
de
_
HojaNo.
_
Continuad6n
del Decreto "Por el cual 'Se .plazaD
un •• apropiaciones
en el Presupuesto
General de la NacióD p.r.
la vileJu:ia fiscal de 2010 y se dictan otrll.
...
disposiciones"
APLAZAMIENTO-
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
erA.
SUBe OBJG ORD
SOR OC srr
CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROe
SUBP .ROY SPRV
NACIONAL
PROPIOS
UNIDAD
370101
GESTION GENERAL
16,346,7U,111
Uí,l46.7U,tU
GASTOS GENERALES
150".7,550
250,!l47,550
IMPUESTOS y MULTAS
1,715,007
1,715,007
10
RECURSOS CORRIENTES
1,715,007
1,715,007
O
ADQmSICION DE BIENES Y SERVICIOS
249,232,541
249,232,543
10
RECURSOS CORRIENTES
249,232.S43
249,232,S43
TRANSFl.RENCIAS
CORRIENTfS
16.,095,1WO,561
Ui,G95,l4O,561
TRANSFERENCIAS AL secroa
PUBliCO
15,664,590,171
25,664,590,871
ORDEN NACIONAL
25,553,951,805
2S,SS3,9S1,80S
21
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
19,689,720,000
19,689,120,000
CIUDADANA -FONSECON
ie
FONDOS ESPECIALES
19,689,720,000
19,689,720,000
29
PROGRAMA DE PIlQTECCION A PERSONAS QUE SE
4,549,613,029
4,S49,611,029
ENCUENI1lAN EN SInJACION DEJUESGO CONTRA SU
VIDA, IN1EGRIDAD, SBGUlUDAD O LIBERTAD, POR
CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
10
RECURSOS CORRIBNTBS
4,S49,61J,029
4,S49,613,029
2
17
FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO
64,434,320
64,434,320
1190199 Y DECllETO 200/03
10
RECURSOS CORRIENTES
64,434,320
64,434,320
41
FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
1,2S0,U4,4S6
1,2SO,U4,4S6
10
RECURSOS CORRIENI'E5
1,2S0,114,4S6
1,2S0,U4,4S6
4
DEPARTAMENTOS
110,639,066
110,639,066
4
4
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
27,007,360
27,007,360
10
RECURSOS CORRIENTES
27,007,360
27,007,360
4
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
19,119,736
19,119,736
10
RECURSOS CORRIENTES
19,189,736
19,189,736
10
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
14,937,849
14,937,149
10
RECURSOS CORRIENTES
14,937,149
14,937,149
13
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
19,167,240
19,167,140
10
RECURSOS CORRIENTES
19,167,140
19,167,240
4
is
DEPARTAMENTO DEL VICHADA
30,336,111
30,336,111
10
RECURSOS CORll.IBNTES
30,336,881
30,336,811
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
327,SS3
327,SS3
ORGANISMOS INTERNACIONALES
327,SS3
327,SS3
4
"
ACUERDO DE COOPBRACIQN ENTRE EL INSTITUIO
93,S&7
93,S17
LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA PRBVENCIONDEL DEUTO y EL TRATAMIENTO DEL
DEUNCUENTE • ILANUD (LEY 43 DE 1989)
10
RECURSOS CORRIENTES
93,S87
93,S&7
4
1116
TRATADO CONS1TIUI1VO DE LA CONFERENCIA DE
233,966
233,966
MINlSTllOS DE JUSTICIA DE LOS PAISES
mEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)
10
RECURSOS CORRIENTES
233,966
233,966
TRANSFERENCIAS DE PRBVISION y SEGURIDAD
46,782,000
46,782,000
SOCIAL
01llAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y
46,782,000
46,782,000
SEGURIDAD SOCIAL
41
IMPLEMENT ACION LEY 98SIOS SOBRE TR.AT A DE
46,782,000
46,782,000
PERSONAS
10
RBCURSOS CORRIENTES
46,782,000
46,782,000
OTRAS TRANSFERENCIAS
3&4,140,137
384,140,137
SENTENCIAS Y CONCll.lACIONBS
314,140,137
3&4,140,137
SENTENCIAS Y CONCn..IACIONES
314,140,137
384,140,137
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
3&4,140,137
314,140,137
C,
INVERSION
41J,ooo,ooo
4U,0D0,D00
UNIDAD
370101
,\\\
GESTION GENERAL
413,000,000
413,000,000
,,,
ADMINISTltAOON.
COJlITROL y ORGANIZACION
413,000,000
413,000,000
INSTmJCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRAOON
DEL ESTADO
"O
1'00
INI'EIlSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNIT ARlO
413,000,000
413,000,000
,,, 1'00
IMPLANTACIONDEL
CENTRO INTEGRAL INDIGENA
4tl,OOO,OOO
413,000,000
EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. ARTICULO 6 LEY
812 DE 2003 .•{PRBVIO CONCEPTO DNPJ
'1Decreto No.
325
de
Hoja No.
_
._-
.. _---
-----
Co.tm.ación
del Decreto "Por
el cual se .plazan
UDaI .proplacioae5
en el Presupuesto
General de la Nación para la vilellci_ fiscal de Z010 y se dicma otras
disp41iciolla"
• /1< ••
APLAZAMIENTO - PU:SUPUrsTO
GENERAL DI. LA NACION
ere, SUBC OBJG ORO SOR eec ser CONCEPTO
APORTE
RECURSOS
TOTAL
PROC
SVBP PROY SPRY
NAQONAL
PROPIOS
11
OTROS RECUItSOS DEL TESORO
413,000,000
413,000,000
SECCION:
3701
FONDO PARA LA PARTICIPACION
y EL FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA
TOTAL
",671,164
59,Ii7:J:,164
A.
FUNCIONAMIENTO
5',672,264
!l!l,671,164
TRANSFERENCIAS
CORRlENTIS
59,671,164
59,671,164
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
59,672,264
59,672,264
PRIVADO
PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROllAN
59,672,264
59,672,264
CON EL SECTOR PRIVADO
13
PIlOGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA
S9,672,264
59,672,264
10
RECURSOS CORRIENTES
59,672,264
59,672,264
SECClON:
3703
DIRECClON NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL
15,365,111
15,365,171
A.
FUNCIONAMIENTO
15,]65,171
15,365,171
GASTOS GENERALES
14,195,339
14,1f5.l11l
IMPUESTOS Y MULTAS
207,911
207,988
10
RECURSOS CORlUENTES
207,988
207,988
O
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
13,917,351
13,987,351
10
llECURSOS COIUUENTES
13,987,351
13,917,351
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1,10,131
1,1611,132
l
4
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
1,169,832
1,1611,832
3
4
ORGANISMOS INIERNACIONALES
1,1611,&32
1,169,832
"
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD
1,169,832
1,16II,8J2
INfELECTUAL .(}MPl- LEY 33/87
10
RECURSOS CORRIENTES
1,169,832
1,1611,832
SECCIONl
37••
CORPORACION
NACIONAL PARA LA RECONSTRUCClON
DE LA CUENCA DEL Rlo
PAU
y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL
20,474,704
10,474,704
A,
FUNCIONAMIENTO
1ll,474,104
20,474,704
,
GASTOS GENUALIS
11,474,704
11,474,704
O
IMPUESTOS Y MULTAS
187,892
117,892
10
llECURSOS CORRIENTES
187,892
117,892
,
ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS
12,286,111
12,216,812
10
RECURSOS CORRIENTES
12,286,812
12,286,812
_.•••
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
•••••••••
OTIlAS TRANSFEJlENCIAS
8,000,000
8,000,000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
8,000,000
8,000,000
6
SENTENCIAS Y CONCD.1ACIONES
8,000,000
8,000,000
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
8,000,000
8,000,000
SECCJON:
3705
SUPUUNTINDENClA
DE NOTARIADO Y Rl:GlSTRO
TOTAL
lJ,ll!l7,1l1lG,109
lJ,ll!l7 ,IlIO,3O!l
C.
INVERSION
13,ll!l7_.JO!l
13,O!l7,1l1O,.1G!l
,~\
113
MEJORAMIENTO
Y MANTI:NIMIINI'O
DI
411,701,761
49,701,761
INFRArsrRUCTURA
PROPIA DEL eecros
III
.00
INlERSUBSECTORlAL
JUSTICIA
49,701,762
49,701,762
III
'00
31
ESTIJDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE
49,701,762
49,701,762
REFORZAMlENTO ESTRUCTURAL ENI40 OFICINAS DE
REGlS11lO DE INSTRUMENTOS PUBUCOS A NIVEL
NACIONAL
20
INGRESOS COilRlENTES
49,701,762
49,701,762
"325
Decreto No.
de
_
HojaNo.
_
CO.MuariÓ.
del Decreto
"Por el cual le .pluan
unu
apropiaciones
en el Presupuesto
General
de la Nadó.
para la vi&encia fiscal de 1010 y se dictaa otru
...
diapulcioaes"
MLAZAMIENTO·
PRlSUPUISTO
GENEIlAL DI: LA NAClON
ere.
SUBC OBJG oan SOR UC srr
CONCEPTO
APOR,..
RECURSOS
TOTAL
'ROG SUB' 'ROY S'RY
NACIONAL
PROPIOS
121
CONSfR,UCCION
DE INll'RAJSI1tUCIlJRA
1,333,149,2Cl7
2,»3,149,1G7
ADMINISTRATIVA
121
.00
INTE1lSUBSECTORlAL JUSTICIA
2,333,249,201
2,33l,249,207
121
100
CONSTRUCCIONDE
LA NUEVA SEOE DE LA
2,3]],149,207
2,}ll,149,207
SUPERINTENDENCIA DE NOTA1UADO YREQlSTllO EN
BOGQTAD.C.
20
INGRESOS CORlllI!N1"ES
2,3n.249.:Z07
2,333,249,207
'"
LEVANTAMIENTO
DE INFORMAClON
PARA
•••••••••••••
',IJI_
PROCESAMIENTO
oe
'00
INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA
8,531,045,699
l.na,04S.699
"O
.00
SISTEMATlZACIQN y MODEItNlZACION DE LOS
4,S.S1,237,692
4,5SJ,237,692
SERVICIOS DE LA SUPElUNTENDENClA DE
NOTAJUADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL
20
INGRESOS CORRIENTES
4,553,237,692
4,S53,237,692
00
.00
SISTEMA TIZAClQN DE LOS PROCESOS
2,993,318,391
2,993,318,391
ADMINISTRATIVOS Y JUIUDICOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y llEGlSTIlO
20
INGRESOS COIllUENTES
2,993,388,391
2,993,318,391
430
.00
DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO
99\,419,616
991,419,616
TECNOLOGlCO y DE GESTION PARA LAVENT ANfi.LA
UNlCA DE REGISTIlO A NIVEL NACiONAL
20
INGIlESOS CORlUENTES
991,419,616
991,419,616
'20
ADMINISTRAOON,
CONTROL y ORGANIZAClON
2,1",H3,641
2,176,M3,6fl
INSlTt'UCIONAL
PARA APOYO A LA
ADMINISTRAOON
DEL rsrADO
'20
100
INT'ERSUBSECTORlAL JUSTICIA
2,176,983,641
2,176,983,641
'" .00
ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINlSTRACION
2,176,983,641
2,176,913,641
CENTRAL A LA SISTEMA TIZACION DE OFICINAS DB
REGISTRO
20
INGRESOS COIUlIENTES
2,176,913,641
2,176,913,641
Sr:CCION:
""
INSTlTVTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
-INPI:C
TOTAL
20,545,662,701
20,545,661,101
A,
FUNOONAMII:NTO
10,012,661,101
10,o1:z.6'2,7GI
GASTOS GI:NERALIS
3,161,.75,!2O
3,861,115,520
IMPUESTOS Y MULTAS
45,493,760
45,493,760
10
RECURSOS CORRIENTES
45,493,760
45,493,760
2
ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS
3,&22,681,760
3,812,681,760
10
RECUII.SOS CORRlENl'ES
3,822,681,760
3,122,611,760
TRANSI'I:RENCIAS
CORRlENTI:S
6,144,417,.1.
6,144,417,11.
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR
3,303,120,000
3,303,120,000
PlUVADO
PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN
3,303,120,000
3,303,120,000
CON EL SECfORPRIV ADa
12
ALIMENTACION PARA INTERNOS
3,291,496,000
3,291,496,000
lO
RECURSOS COlUlIENfES
3,291,496,000
3,291,496,000
rs
IMPLEMEl'ITACION y DESAIlROUO
DEL SISTEMA
11,624,000
11,624,000
INTEGk.AL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO
PENITENCIARIO
10
RECURSOS CORRIENTES
11,624,000
11,624,000
TRANSFERENCIAS DE PRE\IISION y SEGURIDAD
1,146,039,155
1,146,039,155
SOCIAL
OTRAS TRANSFEItENCIAS DE PREVISION y
1,146,039, l55
1,146.039,155
SEGURIDAD SOCIAL
,
ATENCIONREHABD.lTACION
AL RECLUSO
376,480,000
376,480,000
10
RECURSOS CORRIENI'ES
376,410,000
376,410,000
"
IMPLEMBNTACION DEL SiSTEMA INTEGRAL DE SALUD
752,880,500
752,880,500
EN EL SISTEMA PENrrnNCIARIO
10
RECURSOS CORRlENJ'ES
752,810,500
752,810,500
17
PRESTACIONES SOCIALES
11,009,211
0,009,211
lO
RECURSOS CORRIENTES
11,009,211
11,009,211
46
SERVICIO POSPENITENClARIO LEY 65/93
5,669,444
5,669,444
10
RECURSOS CORRIENTES
5,669,444
5,669,444
,
J
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,695,328,026
1,695,321,026
,
J
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
975,321,026
975,321,026
'\\
SENTENCIAS Y CONCll.IACIONES
975,321,026
975,321,026
11
OTROS RECURSOS DEL TESORO
975,321,026
975,328,026
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 'IRANSFEllENCIAS
720,000,000
720,000.000
CORRll!NTES
20
OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN
720,000,000
720,000,000
10
RECURSOS CORRIENTES
720,000,000
720,000,000
saDecreto No.
325
de --------
HojaNo.
_
Continuación
del Decreto
"Por el cualst:
.plau.n
unas apropiacioRes
en el Presupuesto
General
de la Nación p.r.
la vi¡mcia
fisclIl de 2016 y se dictaD otras
...
diJpoaicioaes"
APLAZAMIDrTO· PRUUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
cte. SUBe OBJe
ORD
SOR
REC
srr
CONCEPTO
APO •.•••
R!CURSOS
TOTAL
FROC
SU8P
PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
c.
INVEKSION
10,533,000,000
10,5]3,000,000
113
MEJORAMIENTO
Y MANTENlMlENT()
DE
7,165,335,111
7,86.335,181
INFRAESTRUCTURA
PROPIA
DEL SECI'OR
113
"2
SISTEMA
PENITENCIARIO
Y CARCELAlUO
7,1165,335,281
7,165,3)5,281
1Il
"2
MANrnNIMlENTO,
MEJORAMIENTO
Y
1,865,n5,2Il
7,865,335,211
CONSERVAClON
DE LA rnFRAES:IRUClURAFlSICA
DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
NACIONAL
16
FONOOS ESPECIALES
7,I6S,nS.2I1
1,865,335,211
211
ADQUlSICION
YIO PRODUCCION
DE EQUIPOS,
1,453,300,000
1-
MATERlALlS
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
PROPIOS
DEL SECTOR
211
"2
SISTEMA
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
1,453,300,000
1,453,300,000
211
"2
DOTACION
ADQUISIClONE
IMPLEMENrACION
DE
1142,300,000
842,300,000
EQUIPOS
DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA
PARA LOS
PlUNCIPALES
ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION
DEL ORDEN NACIONAL
16
FONDOS ESPECIALES
&42,300,000
842,100,000
211
8"
ADQUISlCION
E IMPLEMENTACION
DE EQUIPOS PARA
611,000,000
611,000.000
LA DETECCION
DEL INGRESO
DE EI...EMBNroS
PllOHIBIDOS
A LOS PllINCIPALES
BST ABLBCIMIENTOS
DE REO.USION
DEL ORDEN NACIONAL
lO
FONDOS ESPECIALES
611,000,000
611,000,000
221
ADQUISICION
YIO PRODUCCION
DI: EQUIPOS,
"s.:JOO,ooo
!l1!l.-.eoo
MA TIERlALIS,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221
"2
SISTEMA
PENITENCIARIO
Y CARCELAlUO
975,100,000
975,300,000
221
802
SJSTEMATIZACION~
DEL SIS1l!MA
975,300,000
975,300.000
PENITENCIARIO
Y CAIlCELAlUO.
16
FONDOS ESPECIALES
975.300.000
975,300,000
,,,
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANIZACION
139,G64,119
139,G64,l1'
INSTI'nlCIONAL
PARA APOYO
A LA
ADMINISTRACION
DEL ESTADO
,,, "2
SISTEMA PENITENClARIO
y CARCELARIO
239,064,719
239,064,719
,,, 802
IMPLEMENI" ACION DE MECANISMOS
PARA MEJORAR
219,064,719
239,064,719
LA CAUDAD
Y EFICIENCIA
EN LA PRESTACIONDEL
SERVICIO
AL CIUDADANO
NACIONAL-[PREVIO
CONCEPTO
DNP}
16
FONDOS ESPECIALES
239,064,719
239.064,719
SECCION:
3701
Dnu;CClON
NACIONAL
Di: ESTUPEFACIENTES
TOTAL
11,101,700
11,'7G'7,700
A.
FUNCIONAMIENTO
11,101,100
11,101,100
...•.....,
GASTOS
GENERALES
10,466,14]
IMPUESTOS
Y MULTAS
919,979
939,979
10
ItECUIlSOS
COllRIENTES
939,979
919,979
,
O
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
9,526,164
9,526,164
10
RECURSOS
CORRIENTES
9,526,164
9,526,164
TRANSFERENCIAS
CORRlJ,NTIS
1,1-40,151
1,240,157
6
OTRAS TRANSFERENCIAS
1,240.a57
1,240,157
6
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
1,240,157
1,240,157
SENlENClAS
y CONCILIACIONES
1,240,'"
1,240,n7
11
0Tll0S
RECURSOS
DEL TESORO
1,240,"7
1,240,157
SI:CCION:
3801
COMlSION
NACIONAL
DEL SERVICIO
CIVIL
TOTAL
151,144,000
3,000,000,000
1,151,144,000
,-
A.
FUNCIONAMIENTO
.•.•
101,744,000
3,101,744.,000
GASTOS
GENERALES
17,140,000
17,140,000
2
IMPUESTOS
Y MULTAS
10,000
10,000
'\\
10
RECURSOS
CORRIENTES
80,000
10,000
ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
17,760,000
17,760,000
10
RECURSOS
CORRIENTES
17,760,000
17,760,000
TRANSFU.ENCIAS
COIUUENTES
".•••.•••
-- 3,0&4,9G4,ooo
3
O'IRAS TRANSFERENCIAS
14,904,000
3,000,000,000
1.084,904,000
3
DESTINATARIOS
DE LAS 01RAS
'IllANSFERENCIAS
84,904,000
1,000,000,000
3,014,904,000
COlUUEN'1l!S
"Decreto No.
325
de
---------- --------
Hoja No.
_
Continuadón
del Dec:rdo "Por el cualsc
.plaUlD unas apropiaciones
ea el Presupuesto
General de l. Nación par.
la vileacia
fiscal de 1010 y se die •••• otru
...
dispoaicioaes"
APl...UAMD:NTO·
PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
CTA.
SUBe
osac ORD SOR Rle
srr
CONCEPTO
APORTE
REalRSOS
TOTAL
PROC SUB' PROY SPRY
NACIONAL
PROPIOS
"
OTRAS TRANSFERENCIAS·PREVIO
CONCEPTO
DGPPN
84,904,000
3,000,000,000
3,014,904,000
10
RECURSOS
CORIUENTES
14,904,000
84,904,000
"
INGRESOS
CORRIENI'E5
3,000,000,000
3,000.000,000
c.
INVIRSION
650,000,000
•••••••••••
"O
ADMINISTRACION,
CONTROL
y ORGANI1.ACION
•••••••••••
•••••••••••
INSTfl1JClQNAL
PAItA
APOYO
A LA
ADMJNISTRAClON
DEL ESTADO
'lO
IllllO
INl'ERSUBSECfORlAL
GOBIEllNO
650,000,000
650,000,000
"O IllllO
MEJORAMIENTO
ORGANIZAClONAL
DE LA CNSC EN
650,000,000
650,000,000
BOQOTÁ
-(PREVIO
CONCEPTO
DNP]
11
OTROS RECUllSOS
DEL TESOllO
650,000,000
650,000,000
nCCION:
3901
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA CIENCIA,
TECNOLOGIA
E INNOVACION
TOTAL
1]"14,311,611
13"14,311-'11
A.
FUNCIONAMIENTO
61,311,621
61.)%1,621
UNIDAD
390101
GESTION
GENERAL
61,318,611
61,311,621
GASTOS
GENERALES
51,901,91!
51,!101,915
2
ADQUlSICION
DE BIENES Y SERVICIOS
51,908,925
51,908,925
10
RECURSOS
CORRlENlES
51,908,925
51,908,925
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
10A19,696
10,419,696
TRANSFERENCIAS
POR CONVENIOS
CON EL SECTOR
5,222,826
5,112,826
PRNADO
PROGRAMAS
NACIONALES
QUE SE DESARROUAN
5,222,826
5,222,826
CONEL
SECTOR PRIVADO
CENl1lO
INTERNACIONAL
DE F1SICA (DECRETO
267 DE
2,452,m
2,452,m
1984)
10
RECURSOS
COllRIENTES
2,4S2,m
2,452,772
CENTRO INI'ERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES
2,,770,054
2,770,054
MEDICAS.
C1DEIM (DECRETO
0578 DE 1990)
10
RECURSOS
COllRIENTES
2.,710,OSo4
2, 710,0S4
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y SEGURIDAD
1,889,711
1,889,711
SOCIAL
0l1lAS
TRANSFERENCIAS
DE PREVISION
y
1,889,771
1,889,771
SEGURIDAD
SOCIAL
47
SERVICIOS
MEDICOS
ASISTENCIALES
1,189,771
1,889,771
10
RECURSOS
COllRIENTES
1,889,711
1,889,771
•
OTRAS TRANSFERENCIAS
3,307,099
3)07,099
•
SENTENCIAS
Y CONcnJACIONES
3,]07,099
3,307,099
SENTENCIAS
Y CONCILIACIONES
3,307,099
3.]07,099
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
3,307,099
3,307,099
c.
INVEIU!lION
13,151.000,000
U,I51,ooo,ooo
UNIDAD
390101
GESTION
GENERAL
IJ,l!i1:,ooo,ooo
U,U1,DOO,ooo
410
INVESTIGAetON
BASICA.
APLICADA
Y fSTUDlOS
7,000,000,000
7,000,000,000
410
IllllO
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
7,000,000,000
7,000,000,000
410
IllllO
11
INVESTIGACION
CIENCIA y TECNOLOOlA
7,000,000,000
7,000,000,000
FINANCIACION
DE PROYECTOS
Y APOYO A
ACTIVIDADES
PRE Y POSPROYECTO
11
OTROS RECURSOS
DEL TESORO
7,000,000,000
7,000,000,000
630
TRANSFERENCIAS
6,.851,000,000
6,151,000,000
630
toce
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO
6,152,000,000
6,8S2,OOO,OOO
630
IllllO
APOYO A LA FlNANCIACION
DE P1lOYECTOS
6,8S2,OOO,OOO
6,.8S2,000,000
llEGIONALES
DE INVERSION
EN CIENCIA
'\\
TECNOLOGlA
E INNOVACION
ARllCULO
26 LEY 1286
DE 2009 FONDO fllANCISCO
JOSE DE CAlDAS
- A
NIVEL NACIONAL.
is
FONDOS ESPECIALES
6,8S2,000,000
6,852.,000,000
TOTAL
APLAZAMIENTO
5.648.591,443.361
173.S67.346.0S9
5.822.IS8.71I9.o420
"Decreto No.
325
de ----
Hoja No. _
de_
Continuación del Decreto "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal de 2010 Yse dictan otras disposiciones"
• • •
Articulo 2°, El presente Decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que
respalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.
En los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionan
la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres dlas
siguientes a su ocurrencia.
Articulo 3°, El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales indicadas
en el articulo 2°, que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual
debidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.
Artículo 4°, De conformidad con la Sentencia G-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional,
las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar las
partidas especificas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) dias siguientes a la
publicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto
Público Nacional.
Articulo 5°, El Gobiemo Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiación
aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.
Articulo 6°, El Gobiemo Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Polltica Fiscal - CONFIS, podrá
desaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2010.
Artículo 7°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLlaUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los
oseA
Ministro de Hacie da y Crédito Público
2