Ley 482 De 1998
(noviembre 15)
DIARIO OFICIAL NO. 43.429, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1998. PAG. 5
por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 1999.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
Artículo 1º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de
capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre de 1999, en la suma de cuarenta y tres billones cuatro mil
trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil
ochenta y tres pesos moneda legal ($43.004.394.398.083), según el detalle
del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para 1999, así:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL |38,812,656,32|
| |7,861 |
|1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION |17,800,383,00|
| |0,000 |
|2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION |18,183,829,19|
| |6,041 |
|5. RENTAS PARAFISCALES |495,721,437,1|
| |48 |
|6. FONDOS ESPECIALES |2,332,722,694|
| |,672 |
|II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS |4,191,738,070|
| |,222 |
|020300 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |11,400,000 |
|032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA | |
|CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO JOSE DE CALDAS» | |
|(COLCIENCIAS) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |4,718,120,183|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |506,000,000 |
|032300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL | |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |19,000,000,00|
| |0 |
|040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |14,354,619,66|
| |9 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |360,000,000 |
|050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)| |
|A- INGRESOS CORRIENTES |35,256,786,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |650,000,000 |
|060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
|DE SEGURIDAD | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |13,865,213,49|
| |9 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |837,600,000 |
|100300 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |210,585,589 |
|110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES | |
|EXTERIORES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |28,181,015,60|
| |4 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,009,200,000|
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |258,424,539,6|
| |18 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |2,777,408,029|
|120700 FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL | |
|MINISTERIO PUBLICO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |703,513,396 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |606,553,445 |
|120800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - | |
|INPEC | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |33,132,593,80|
| |3 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |810,681,498 |
|120900 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |242,859,118 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |3,126,769,487|
|130200 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |10,365,592,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |923,400,000 |
|130400 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA | |
|BANCARIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |3,090,200,000|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |3,416,100,000|
|130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |1,417,419,557|
|150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |39,386,350,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |3,513,000,000|
|150400 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |85,873,631,64|
| |4 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |762,932,000 |
|150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |23,148,219,60|
| |6 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |341,504,000 |
|150600 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |10,547,096,89|
| |2 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,121,000,000|
|150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |15,585,831,15|
| |6 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |830,584,000 |
|150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |104,400,000 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |63,800,000 |
|151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |14,139,108,09|
| |2 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,008,100,000|
|151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |54,943,277,44|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |2,099,000,000|
|151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |190,487,843,2|
| |63 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |11,839,524,24|
| |0 |
|151900 HOSPITAL MILITAR | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |56,895,729,94|
| |6 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |575,000,000 |
|170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |11,240,088,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |2,216,000,000|
|170300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA | |
|(INCORA) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |10,181,595,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,017,000,000|
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - | |
|INAT | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |8,920,695,840|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |6,194,000,000|
|171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |2,012,500,000|
|180300 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL | |
|E.P.S. | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |342,084,243,0|
| |00 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |301,251,382,0|
| |00 |
|180400 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |33,000,200,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |43,194,000,00|
| |0 |
|C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |499,729,185,6|
| |60 |
|180500 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |17,182,395,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |102,208,000 |
|190300 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |3,199,376,500|
|190400 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)| |
|A- INGRESOS CORRIENTES |2,000,000,000|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |18,562,000,00|
| |0 |
|C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |835,884,860,0|
| |00 |
|191200 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y | |
|ALIMENTOS - INVIMA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |7,473,968,259|
|200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | |
|Y REFORMA URBANA -INURBE- | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |3,110,709,251|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |7,501,200,000|
|200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | |
|DOMICILIARIOS | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |28,368,639,20|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |525,480,000 |
|202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |33,948,599,82|
| |2 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |3,500,000,000|
|202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE | |
|ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |12,032,633,60|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |9,949,763,788|
|210300 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS | |
|MINERIA Y QUIMICA (INGEOMINAS) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |17,979,682,98|
| |1 |
|210900 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |9,002,950,136|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |60,000,000 |
|220200 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA | |
|EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |28,416,688,15|
| |1 |
|220300 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y | |
|ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |36,241,661,66|
| |7 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |14,185,620,07|
| |5 |
|220500 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | |
|Y JUNTAS ADMINISTRADORAS (COLDEPORTES) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |18,963,396,12|
| |3 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |150,000,000 |
|220800 INSTITUTO CARO Y CUERVO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |91,306,891 |
|220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |232,360,000 |
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |143,000,000 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |7,000,000 |
|221100 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |870,362,545 |
|221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION «JORGE | |
|ELIECER GAITAN» | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |11,921,315 |
|222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD| |
|A- INGRESOS CORRIENTES |9,396,199,471|
|222700 COLEGIO BOYACA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |350,000,000 |
|222900 RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION| |
|NACIONAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |167,157,414 |
|223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |814,061,244 |
|223100 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |530,198,276 |
|223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |249,227,586 |
|223400 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |791,160,000 |
|223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA| |
|- ISER | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |512,115,517 |
|223600 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE | |
|ROLDANILLO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |235,791,725 |
|223700 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
|PROFESIONAL DE CIENAGA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |161,638,861 |
|223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
|PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |213,679,241 |
|223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
|PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |161,860,345 |
|224000 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |199,204,542 |
|224100 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA | |
|PROFESIONAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |351,704,741 |
|224200 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO «SIMON | |
|RODRIGUEZ» DE CALI | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |389,407,828 |
|224300 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL «ORIENTE DE CALDAS» | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |80,487,931 |
|224400 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA | |
|«LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO» | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |41,275,862 |
|224500 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA | |
|AMERICA LATINA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |172,628,000 |
|225200 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |113,508,621 |
|225400 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA| |
|A- INGRESOS CORRIENTES |89,376,000 |
|225500 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - | |
|CEADS | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |971,600,824 |
|230600 FONDO DE COMUNICACIONES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |123,825,230,9|
| |42 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |15,469,100,00|
| |0 |
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|230700 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |53,324,000,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |71,064,000,00|
| |0 |
|240200 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |300,210,100,0|
| |00 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |12,958,400,00|
| |0 |
|240300 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |96,314,000 |
|241000 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES | |
|DE COLOMBIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |37,552,162,00|
| |0 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,713,000,000|
|241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA | |
|CIVIL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |180,949,935,5|
| |20 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |13,677,688,58|
| |1 |
|260200 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA | |
|GENERAL DE LA REPUBLICA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |4,411,874,478|
|B- RECURSOS DE CAPITAL |591,000,000 |
|280200 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |11,155,569,07|
| |3 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |796,536,514 |
|290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS | |
|FORENSES | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |181,551,724 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |15,000,000 |
|300200 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR | |
|(INCOMEX) | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |17,981,535,58|
| |3 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |1,046,088,000|
|320200 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS | |
|AMBIENTALES- IDEAM | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |1,505,790,000|
|320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |5,185,900,000|
|330200 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA | |
|A- INGRESOS CORRIENTES |29,034,200 |
|B- RECURSOS DE CAPITAL |3,200,000 |
SEGUNDA PARTE
Artículo 2º. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para
atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda
pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre de 1999, una suma por valor de: cuarenta y
cinco billones trescientos seis mil trescientos noventa y cuatro millones
trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal
($45,306,394,398,083), según el detalle que se encuentra a continuación:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 0101 | | | |
| | |CONGRESO DE LA | | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |154,962,794,| |154,962,794|
| |179 | |,179 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |154,962,794,| |154,962,794|
| |179 | |,179 |
| | |SECCION: 0201 | | | |
| | |PRESIDENCIA DE LA | | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |49,311,465,2| |49,311,465,|
| |39 | |239 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE |500,000,000 | |500,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |300,000,000 | |300,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0121| |CONSTRUCCION DE |2,500,000,00| |2,500,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA |0 | |00 |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |1,800,000,00| |1,800,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |800,000,000 | |800,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0212| |MANTENIMIENTO DE |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, |0 | |00 |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|500,000,000 | |500,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |32,843,000,0| |32,843,000,|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |
| | |HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |32,843,000,0| |32,843,000,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,932,000,00| |3,932,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,932,000,00| |3,932,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0420| |ESTUDIOS DE |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |PREINVERSION |0 | |00 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|12,223,032,0| |12,223,032,|
| | |Y ORGANIZACION |00 | |000 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |10,223,032,0| |10,223,032,|
| | |GOBIERNO |00 | |000 |
| |1106 |COMERCIALIZACION |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0650| |CAPITALIZACION |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|61,598,032,0| |61,598,032,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |110,909,497,| |110,909,497|
| |239 | |,239 |
| | |SECCION: 0203 | | | |
| | |RED DE SOLIDARIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |32,675,512,6|11,400,000 |32,686,912,|
| |65 | |665 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |69,584,310,0| |69,584,310,|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |
| | |HUMANO | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|69,584,310,0| |69,584,310,|
| | |COMUNIDAD |00 | |000 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|5,764,490,00| |5,764,490,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |4,264,490,00| |4,264,490,0|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |29,486,800,0| |29,486,800,|
| | | |00 | |000 |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |28,386,800,0| |28,386,800,|
| | |VIVIENDA |00 | |000 |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|1,100,000,00| |1,100,000,0|
| | |COMUNIDAD |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|106,035,600,| |106,035,600|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |138,711,112,|11,400,000 |138,722,512|
| |665 | |,665 |
| | |SECCION: 0205 | | | |
| | |DIRECCION NACIONAL PARA| | | |
| | |LA EQUIDAD DE LA MUJER | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,372,860,35| |1,372,860,3|
| |8 | |58 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,557,900,00| |1,557,900,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |1,557,900,00| |1,557,900,0|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,557,900,00| |1,557,900,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,930,760,35| |2,930,760,3|
| |8 | |58 |
| | |SECCION: 0301 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |
| | |DE PLANEACION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,027,520,3| |19,027,520,|
| |97 | |397 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|200,000,000 | |200,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0201 |MICROEMPRESA E |100,000,000 | |100,000,000|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL | | | |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |41,855,000 | |41,855,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0303 |SERVICIOS |41,855,000 | |41,855,000 |
| | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |13,576,725,0| |13,576,725,|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 | |000 |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |7,376,725,00| |7,376,725,0|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,200,000,00| |6,200,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0420| |ESTUDIOS DE |4,609,183,00| |4,609,183,0|
| | |PREINVERSION |0 | |00 |
| |0604 |RED URBANA |2,322,183,00| |2,322,183,0|
| | | |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |950,000,000 | |950,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,337,000,00| |1,337,000,0|
| | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,576,538,00| |5,576,538,0|
| | |DIVULGACION Y |0 | |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|300,000,000 | |300,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |5,276,538,00| |5,276,538,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|47,262,367,0| |47,262,367,|
| | |Y ORGANIZACION |00 | |000 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |600,000,000 | |600,000,000|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|300,000,000 | |300,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |17,962,367,0| |17,962,367,|
| | |GOBIERNO |00 | |000 |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|
| | |VIVIENDA | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|28,250,000,0| |28,250,000,|
| | |COMUNIDAD |00 | |000 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |3,116,000,00| |3,116,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|3,116,000,00| |3,116,000,0|
| | |COMUNIDAD |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|76,382,668,0| |76,382,668,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |95,410,188,3| |95,410,188,|
| |97 | |397 |
| | |SECCION: 0320 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |PARA EL DESARROLLO DE | | | |
| | |LA CIENCIA Y LA | | | |
| | |TECNOLOGIA «FRANCISCO | | | |
| | |JOSE DE CALDAS» | | | |
| | |(COLCIENCIAS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,684,164,58|1,074,120,1|5,758,284,7|
| |1 |83 |64 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|17,949,073,0| |17,949,073,|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |850,000,000 | |850,000,000|
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |17,099,073,0| |17,099,073,|
| | |GOBIERNO |00 | |000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |37,798,939,0|3,550,000,0|41,348,939,|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 |00 |000 |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |2,933,500,00| |2,933,500,0|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |
| |0804 |PREVENCION DE LA |545,000,000 | |545,000,000|
| | |DELINCUENCIA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |30,820,439,0|3,550,000,0|34,370,439,|
| | |GOBIERNO |00 |00 |000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,00| |3,500,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|6,130,353,00|600,000,000|6,730,353,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,130,353,00|600,000,000|6,730,353,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |175,000,000 | |175,000,000|
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |175,000,000 | |175,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES |3,000,000,00| |3,000,000,0|
| | |FINANCIEROS |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
| |1503 |FORMAS ASOCIATIVAS Y |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |COOPERATIVAS |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|65,053,365,0|4,150,000,0|69,203,365,|
| | |INVERSION |00 |00 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |69,737,529,5|5,224,120,1|74,961,649,|
| |81 |83 |764 |
| | |SECCION: 0323 | | | |
| | |AGENCIA COLOMBIANA DE | | | |
| | |COOPERACION | | | |
| | |INTERNACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,917,845,89| |1,917,845,8|
| |6 | |96 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|270,000,000 | |270,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |270,000,000 | |270,000,000|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|0630| |TRANSFERENCIAS | |19,000,000,|19,000,000,|
| | | | |000 |000 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |19,000,000,|19,000,000,|
| | |GOBIERNO | |000 |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|270,000,000 |19,000,000,|19,270,000,|
| | |INVERSION | |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,187,845,89|19,000,000,|21,187,845,|
| |6 |000 |896 |
| | |SECCION: 0401 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |
| | |DE ESTADISTICA (DANE) | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |14,714,006,8| |14,714,006,|
| |17 | |817 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |14,714,006,8| |14,714,006,|
| |17 | |817 |
| | |SECCION: 0402 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |
| | |DANE | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,008,177 |714,619,669|733,627,846|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |490,000,000 | |490,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL |490,000,000 | |490,000,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |14,000,000,|14,000,000,|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |000 |000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |14,000,000,|14,000,000,|
| | |GOBIERNO | |000 |000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,700,000,00| |3,700,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |3,200,000,00| |3,200,000,0|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |4,800,000,00| |4,800,000,0|
| | |INFORMACION PARA |0 | |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,700,000,00| |2,700,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |2,100,000,00| |2,100,000,0|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD |0 | |00 |
| | |SOCIAL | | | |
|0440| |ACTUALIZACION DE |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |INFORMACION PARA |0 | |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|200,000,000 | |200,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|11,190,000,0|14,000,000,|25,190,000,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,209,008,1|14,714,619,|25,923,627,|
| |77 |669 |846 |
| | |SECCION: 0501 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE LA | | | |
| | |FUNCION PUBLICA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,405,017,24| |7,405,017,2|
| |7 | |47 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|500,000,000 | |500,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |7,905,017,24| |7,905,017,2|
| |7 | |47 |
| | |SECCION: 0503 | | | |
| | |ESCUELA SUPERIOR DE | | | |
| | |ADMINISTRACION PUBLICA | | | |
| | |(ESAP) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |22,122,069,|22,122,069,|
| | |000 |000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE | |1,067,750,0|1,067,750,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |1,067,750,0|1,067,750,0|
| | |COMUNIDAD | |00 |00 |
|0121| |CONSTRUCCION DE | |830,000,000|830,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |830,000,000|830,000,000|
| | |COMUNIDAD | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,081,768,0|1,081,768,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |1,081,768,0|1,081,768,0|
| | |COMUNIDAD | |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |2,809,800,0|2,809,800,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |2,809,800,0|2,809,800,0|
| | |COMUNIDAD | |00 |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |7,995,399,0|7,995,399,0|
| | |DIVULGACION Y | |00 |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |7,995,399,0|7,995,399,0|
| | |COMUNIDAD | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |13,784,717,|13,784,717,|
| | |INVERSION | |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |35,906,786,|35,906,786,|
| | |000 |000 |
| | |SECCION: 0601 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE | | | |
| | |SEGURIDAD (DAS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |121,421,450,| |121,421,450|
| |533 | |,533 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |121,421,450,| |121,421,450|
| |533 | |,533 |
| | |SECCION: 0602 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |11,189,813,|11,189,813,|
| | |499 |499 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |100,000,000 |485,000,000|585,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |100,000,000 |485,000,000|585,000,000|
| | |INTERNA | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |335,000,000 |3,028,000,0|3,363,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |335,000,000 |3,028,000,0|3,363,000,0|
| | |INTERNA | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|435,000,000 |3,513,000,0|3,948,000,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |435,000,000 |14,702,813,|15,137,813,|
| | |499 |499 |
| | |SECCION: 0901 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |
| | |DE LA ECONOMIA | | | |
| | |SOLIDARIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,565,499,89| |4,565,499,8|
| |1 | |91 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |4,565,499,89| |4,565,499,8|
| |1 | |91 |
| | |SECCION: 1001 | | | |
| | |MINISTERIO DEL INTERIOR| | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |49,707,902,6| |49,707,902,|
| |11 | |611 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |200,000,000 | |200,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |1,600,000,00| |1,600,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|1,600,000,00| |1,600,000,0|
| | |Y DESASTRES |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|530,000,000 | |530,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |530,000,000 | |530,000,000|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |200,000,000 | |200,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |270,000,000 | |270,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |270,000,000 | |270,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,300,000,00| |1,300,000,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|4,100,000,00| |4,100,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |53,807,902,6| |53,807,902,|
| |11 | |611 |
| | |SECCION: 1002 | | | |
| | |FONDO PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO COMUNAL Y LA| | | |
| | |PARTICIPACION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |880,982,880 | |880,982,880|
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |880,982,880 | |880,982,880|
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 1003 | | | |
| | |ARCHIVO GENERAL DE LA | | | |
| | |NACION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,483,433,82|210,585,589|2,694,019,4|
| |2 | |11 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |100,000,000 | |100,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000|
|0221| |ADQUISICION Y/O |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |50,000,000 | |50,000,000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|80,000,000 | |80,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |80,000,000 | |80,000,000 |
|0440| |ACTUALIZACION DE |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |70,000,000 | |70,000,000 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|350,000,000 | |350,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,833,433,82|210,585,589|3,044,019,4|
| |2 | |11 |
| | |SECCION: 1004 | | | |
| | |DIRECCION NACIONAL DEL | | | |
| | |DERECHO DE AUTOR | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |822,395,558 | |822,395,558|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |30,000,000 | |30,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |30,000,000 | |30,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|20,000,000 | |20,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |20,000,000 | |20,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |872,395,558 | |872,395,558|
| | |SECCION: 1005 | | | |
| | |CORPORACION NACIONAL | | | |
| | |PARA LA RECONSTRUCCION | | | |
| | |DEL RIO PAEZ Y ZONAS | | | |
| | |ALEDAÑAS NASA KIWE | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,189,161,84| |1,189,161,8|
| |6 | |46 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |5,000,000,00| |5,000,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|5,000,000,00| |5,000,000,0|
| | |AMBIENTE |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00| |5,000,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |6,189,161,84| |6,189,161,8|
| |6 | |46 |
| | |SECCION: 1006 | | | |
| | |CORPORACION PARA LA | | | |
| | |CONVIVENCIA CIUDADANA | | | |
| | |EN LA REGION DE URABA -| | | |
| | |CONCIUDADANA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,390,842,24| |1,390,842,2|
| |0 | |40 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |200,000,000 | |200,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|200,000,000 | |200,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,590,842,24| |1,590,842,2|
| |0 | |40 |
| | |SECCION: 1007 | | | |
| | |UNIDAD PARA LA ATENCION| | | |
| | |DE ASUNTOS INDIGENAS | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
|0122| |ADQUISICION DE |95,000,000 | |95,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |95,000,000 | |95,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |35,000,000 | |35,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |35,000,000 | |35,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |60,000,000 | |60,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |60,000,000 | |60,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0222| |MANTENIMIENTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|300,000,000 | |300,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |EDUCACION | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|75,000,000 | |75,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
| |1502 |PARTICIPACION |125,000,000 | |125,000,000|
| | |COMUNITARIA | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |145,000,000 | |145,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|15,000,000 | |15,000,000 |
| | |Y DESASTRES | | | |
| |1002 |RELACIONES EXTERIORES |130,000,000 | |130,000,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|195,000,000 | |195,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |195,000,000 | |195,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| |0 | |00 |
| | |SECCION: 1101 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |RELACIONES EXTERIORES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |91,374,842,7| |91,374,842,|
| |14 | |714 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|500,000,000 | |500,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| |1002 |RELACIONES EXTERIORES |400,000,000 | |400,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |91,874,842,7| |91,874,842,|
| |14 | |714 |
| | |SECCION: 1102 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |RELACIONES EXTERIORES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |47,071,739,7|25,100,735,|72,172,475,|
| |89 |406 |195 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |29,480,198 |29,480,198 |
|DEUDA PUBLICA | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |4,060,000,0|4,060,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1002 |RELACIONES EXTERIORES | |4,060,000,0|4,060,000,0|
| | | | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,060,000,0|4,060,000,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |47,071,739,7|29,190,215,|76,261,955,|
| |89 |604 |393 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 1201 | | | |
| | |MINISTERIO DE JUSTICIA | | | |
| | |Y DEL DERECHO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |12,465,459,0| |12,465,459,|
| |64 | |064 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |216,000,000 | |216,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL |216,000,000 | |216,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|184,000,000 | |184,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL |184,000,000 | |184,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|400,000,000 | |400,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |12,865,459,0| |12,865,459,|
| |64 | |064 |
| | |SECCION: 1204 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |
| | |NOTARIADO Y REGISTRO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |157,229,169|157,229,169|
| | |,647 |,647 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE | |3,417,157,0|3,417,157,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |3,417,157,0|3,417,157,0|
| | |JUSTICIA | |00 |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,091,922,0|1,091,922,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |1,091,922,0|1,091,922,0|
| | |JUSTICIA | |00 |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O | |307,184,000|307,184,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |307,184,000|307,184,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE | |7,450,995,0|7,450,995,0|
| | |INFORMACION PARA | |00 |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |7,450,995,0|7,450,995,0|
| | |JUSTICIA | |00 |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,475,211,0|1,475,211,0|
| | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |1,475,211,0|1,475,211,0|
| | |JUSTICIA | |00 |00 |
|0610| |CREDITOS | |11,392,709,|11,392,709,|
| | | | |000 |000 |
| |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA | |11,392,709,|11,392,709,|
| | |URBANA | |000 |000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS | |78,837,600,|78,837,600,|
| | | | |000 |000 |
| |0803 |ADMINISTRACION DE | |78,837,600,|78,837,600,|
| | |JUSTICIA | |000 |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |103,972,778|103,972,778|
| | |INVERSION | |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |261,201,947|261,201,947|
| | |,647 |,647 |
| | |SECCION: 1207 | | | |
| | |FONDO DE SEGURIDAD DE | | | |
| | |LA RAMA JUDICIAL Y DEL | | | |
| | |MINISTERIO PUBLICO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,021,443,69|1,310,066,8|3,331,510,5|
| |2 |41 |33 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,021,443,69|1,310,066,8|3,331,510,5|
| |2 |41 |33 |
| | |SECCION: 1208 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL | | | |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO - INPEC | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |245,439,344,|1,003,969,3|246,443,313|
| |314 |01 |,615 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |4,653,717,00|6,855,123,0|11,508,840,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 |00 |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y|4,653,717,00|6,855,123,0|11,508,840,|
| | |CARCELARIO |0 |00 |000 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |8,996,283,00|19,513,090,|28,509,373,|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 |000 |000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y|8,996,283,00|19,513,090,|28,509,373,|
| | |CARCELARIO |0 |000 |000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |1,000,000,0|1,000,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |1,000,000,0|1,000,000,0|
| | |CARCELARIO | |00 |00 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |1,571,093,0|1,571,093,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |1,571,093,0|1,571,093,0|
| | |CARCELARIO | |00 |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |4,000,000,0|4,000,000,0|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | |00 |00 |
| | |HUMANO | | | |
| |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |4,000,000,0|4,000,000,0|
| | |CARCELARIO | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|13,650,000,0|32,939,306,|46,589,306,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |259,089,344,|33,943,275,|293,032,619|
| |314 |301 |,615 |
| | |SECCION: 1209 | | | |
| | |DIRECCION NACIONAL DE | | | |
| | |ESTUPEFACIENTES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,142,640,56|3,369,628,6|6,512,269,1|
| |2 |05 |67 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,142,640,56|3,369,628,6|6,512,269,1|
| |2 |05 |67 |
| | |SECCION: 1301 | | | |
| | |MINISTERIO DE HACIENDA | | | |
| | |Y CREDITO PUBLICO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,584,056,15| |5,584,056,1|
| |2,274 | |52,274 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |43,255,000,0| |43,255,000,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0604 |RED URBANA |38,333,000,0| |38,333,000,|
| | | |00 | |000 |
| |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |4,922,000,00| |4,922,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |58,972,383,0| |58,972,383,|
| | |MANTENIMIENTO DE |00 | |000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |54,972,383,0| |54,972,383,|
| | |TRANSPORTE |00 | |000 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0122| |ADQUISICION DE |43,000,000 | |43,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |43,000,000 | |43,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |3,500,000,00| |3,500,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,00| |3,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |200,000,000 | |200,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |200,000,000 | |200,000,000|
| | |TRABAJADORES | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|79,509,992,0| |79,509,992,|
| | |Y ORGANIZACION |77 | |077 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |79,509,992,0| |79,509,992,|
| | |GOBIERNO |77 | |077 |
|0610| |CREDITOS |57,023,917,0| |57,023,917,|
| | | |00 | |000 |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |30,403,230,0| |30,403,230,|
| | |ENERGIA |00 | |000 |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |18,505,687,0| |18,505,687,|
| | |TRANSPORTE |00 | |000 |
| |0605 |TRANSPORTE FERREO |8,115,000,00| |8,115,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |175,871,870,| |175,871,870|
| | | |000 | |,000 |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |159,518,130,| |159,518,130|
| | |TRANSPORTE |000 | |,000 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |16,353,740,0| |16,353,740,|
| | |GOBIERNO |00 | |000 |
|0650| |CAPITALIZACION |200,000,000 | |200,000,000|
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|422,076,162,| |422,076,162|
| | |INVERSION |077 | |,077 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |6,006,132,31| |6,006,132,3|
| |4,351 | |14,351 |
| | |SECCION: 1302 | | | |
| | |INSTITUTO GEOGRAFICO | | | |
| | |AGUSTIN CODAZZI | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |18,802,547,0|6,511,825,0|25,314,372,|
| |00 |00 |000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |1,302,582,00| |1,302,582,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,302,582,00| |1,302,582,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|359,440,000 |50,000,000 |409,440,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |359,440,000 |50,000,000 |409,440,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,350,283,00|856,850,000|2,207,133,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,350,283,00|856,850,000|2,207,133,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |4,973,336,00|1,350,000,0|6,323,336,0|
| | |INFORMACION PARA |0 |00 |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,973,336,00|1,350,000,0|6,323,336,0|
| | |GOBIERNO |0 |00 |00 |
|0440| |ACTUALIZACION DE |11,991,359,0|2,520,317,0|14,511,676,|
| | |INFORMACION PARA |00 |00 |000 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |11,991,359,0|2,520,317,0|14,511,676,|
| | |GOBIERNO |00 |00 |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|19,977,000,0|4,777,167,0|24,754,167,|
| | |INVERSION |00 |00 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |38,779,547,0|11,288,992,|50,068,539,|
| |00 |000 |000 |
| | |SECCION: 1304 | | | |
| | |CAJA DE PREVISION | | | |
| | |SOCIAL DE LA | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |BANCARIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |24,866,531,0|2,246,300,0|27,112,831,|
| |24 |00 |024 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES | |4,260,000,0|4,260,000,0|
| | |FINANCIEROS | |00 |00 |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |4,260,000,0|4,260,000,0|
| | |TRABAJADORES | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,260,000,0|4,260,000,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |24,866,531,0|6,506,300,0|31,372,831,|
| |24 |00 |024 |
| | |SECCION: 1308 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL CONTADURIA | | | |
| | |GENERAL DE LA NACION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,245,576,00| |5,245,576,0|
| |0 | |00 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|400,000,000 | |400,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,645,576,00| |5,645,576,0|
| |0 | |00 |
| | |SECCION: 1309 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA DE LA | | | |
| | |ECONOMIA SOLIDARIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,407,415,15|1,417,419,5|2,824,834,7|
| |0 |57 |07 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,407,415,15|1,417,419,5|2,824,834,7|
| |0 |57 |07 |
| | |SECCION: 1401 | | | |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA NACIONAL | | | |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |14,508,269,7| |14,508,269,|
|DEUDA PUBLICA |85,227 | |785,227 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |14,508,269,7| |14,508,269,|
| |85,227 | |785,227 |
| | |SECCION: 1501 | | | |
| | |MINISTERIO DE DEFENSA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,105,394,32| |2,105,394,3|
| |0,618 | |20,618 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |28,890,250,0| |28,890,250,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |10,270,000,0| |10,270,000,|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |9,500,000,00| |9,500,000,0|
| | |INTERNA |0 | |00 |
| |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |550,000,000 | |550,000,000|
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |8,570,250,00| |8,570,250,0|
| | |VIVIENDA |0 | |00 |
|0112| |ADQUISICION DE |2,299,750,00| |2,299,750,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |1,299,750,00| |1,299,750,0|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |0 | |00 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |INTERNA |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |43,643,861,0| |43,643,861,|
| | |MANTENIMIENTO DE |00 | |000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |31,007,931,0| |31,007,931,|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |6,715,930,00| |6,715,930,0|
| | |INTERNA |0 | |00 |
| |0102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |4,420,000,00| |4,420,000,0|
| | |EXTERNA |0 | |00 |
| |1201 |ACUEDUCTO Y |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |ALCANTARILLADO |0 | |00 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |600,000,000 | |600,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |600,000,000 | |600,000,000|
| | |INTERNA | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |207,415,250,| |207,415,250|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |000 | |,000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |59,937,558,0| |59,937,558,|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |117,871,252,| |117,871,252|
| | |INTERNA |000 | |,000 |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,763,500,00| |1,763,500,0|
| | | |0 | |00 |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL |544,940,000 | |544,940,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
| |0604 |RED URBANA |100,000,000 | |100,000,000|
| |0608 |TRANSPORTE AEREO |27,198,000,0| |27,198,000,|
| | | |00 | |000 |
|0212| |MANTENIMIENTO DE |45,953,810,0| |45,953,810,|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, |00 | |000 |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |29,584,000,0| |29,584,000,|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |11,369,810,0| |11,369,810,|
| | |INTERNA |00 | |000 |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |2,051,650,00| |2,051,650,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0406 |SERVICIOS DE VALOR |2,051,650,00| |2,051,650,0|
| | |AGREGADO EN |0 | |00 |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|100,000,000 | |100,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |454,500,000 | |454,500,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|454,500,000 | |454,500,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |350,000,000 | |350,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |3,620,000,00| |3,620,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO |3,620,000,00| |3,620,000,0|
| | | |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|335,379,071,| |335,379,071|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,440,773,39| |2,440,773,3|
| |1,618 | |91,618 |
| | |SECCION: 1503 | | | |
| | |CAJA DE RETIRO DE LAS | | | |
| | |FUERZAS MILITARES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |427,616,602,|42,899,350,|470,515,952|
| |159 |000 |,159 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |427,616,602,|42,899,350,|470,515,952|
| |159 |000 |,159 |
| | |SECCION: 1504 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |
| | |EJERCITO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |86,636,563,|86,636,563,|
| | |644 |644 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |86,636,563,|86,636,563,|
| | |644 |644 |
| | |SECCION: 1505 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |
| | |ARMADA NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |23,489,723,|23,489,723,|
| | |606 |606 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |23,489,723,|23,489,723,|
| | |606 |606 |
| | |SECCION: 1506 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |
| | |FUERZA AEREA | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |11,668,096,|11,668,096,|
| | |892 |892 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |11,668,096,|11,668,096,|
| | |892 |892 |
| | |SECCION: 1507 | | | |
| | |INSTITUTO CASAS | | | |
| | |FISCALES DEL EJERCITO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |8,882,020,1|8,882,020,1|
| | |56 |56 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE | |5,580,000,0|5,580,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |5,580,000,0|5,580,000,0|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD | |00 |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,954,395,0|1,954,395,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |1,954,395,0|1,954,395,0|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |7,534,395,0|7,534,395,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |16,416,415,|16,416,415,|
| | |156 |156 |
| | |SECCION: 1508 | | | |
| | |DEFENSA CIVIL | | | |
| | |COLOMBIANA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,227,882,56|168,200,000|5,396,082,5|
| |2 | |62 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |396,250,000 | |396,250,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0103 |DEFENSA CIVIL |396,250,000 | |396,250,000|
|0211| |ADQUISICION Y/O |272,750,000 | |272,750,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0103 |DEFENSA CIVIL |272,750,000 | |272,750,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|669,000,000 | |669,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,896,882,56|168,200,000|6,065,082,5|
| |2 | |62 |
| | |SECCION: 1510 | | | |
| | |CLUB MILITAR DE | | | |
| | |OFICIALES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |13,756,322,|13,756,322,|
| | |092 |092 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |166,000,000|166,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |166,000,000|166,000,000|
| | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES | |1,224,886,0|1,224,886,0|
| | |FINANCIEROS | |00 |00 |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |1,224,886,0|1,224,886,0|
| | |TRABAJADORES | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |1,390,886,0|1,390,886,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |15,147,208,|15,147,208,|
| | |092 |092 |
| | |SECCION: 1511 | | | |
| | |CAJA DE SUELDOS DE | | | |
| | |RETIRO DE LA POLICIA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |484,341,893,|57,042,277,|541,384,171|
| |773 |440 |,213 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |484,341,893,|57,042,277,|541,384,171|
| |773 |440 |,213 |
| | |SECCION: 1512 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |
| | |POLICIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |202,327,367|202,327,367|
| | |,503 |,503 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |202,327,367|202,327,367|
| | |,503 |,503 |
| | |SECCION: 1519 | | | |
| | |HOSPITAL MILITAR | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,379,679,50|57,470,729,|65,850,409,|
| |4 |946 |450 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |280,000,000 | |280,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|280,000,000 | |280,000,000|
|0211| |ADQUISICION Y/O |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,280,000,00| |1,280,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |9,659,679,50|57,470,729,|67,130,409,|
| |4 |946 |450 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 1601 | | | |
| | |POLICIA NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,789,743,16| |1,789,743,1|
| |1,871 | |61,871 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |14,146,328,0| |14,146,328,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |9,946,328,00| |9,946,328,0|
| | |INTERNA |0 | |00 |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |3,200,000,00| |3,200,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0112| |ADQUISICION DE |243,132,000 | |243,132,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|243,132,000 | |243,132,000|
|0113| |MEJORAMIENTO Y |2,700,000,00| |2,700,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |700,000,000 | |700,000,000|
| | |INTERNA | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |14,417,400,0| |14,417,400,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |14,417,400,0| |14,417,400,|
| | |INTERNA |00 | |000 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |1,900,000,00| |1,900,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,900,000,00| |1,900,000,0|
| | |INTERNA |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,400,000,00| |1,400,000,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |800,000,000 | |800,000,000|
| | |INTERNA | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |200,000,000 | |200,000,000|
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|0420| |ESTUDIOS DE |220,000,000 | |220,000,000|
| | |PREINVERSION | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |220,000,000 | |220,000,000|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|35,026,860,0| |35,026,860,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,824,770,02| |1,824,770,0|
| |1,871 | |21,871 |
| | |SECCION: 1701 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |AGRICULTURA Y | | | |
| | |DESARROLLO RURAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |98,909,266,7| |98,909,266,|
| |13 | |713 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE |2,492,000,00| |2,492,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,492,000,00| |2,492,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |100,000,000 | |100,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|18,353,000,0| |18,353,000,|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |17,203,000,0| |17,203,000,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
| |1103 |PRODUCCION Y |150,000,000 | |150,000,000|
| | |APROVECHAMIENTO | | | |
| | |FORESTAL | | | |
| |1502 |PARTICIPACION |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |COMUNITARIA |0 | |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |3,855,000,00| |3,855,000,0|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |0 | |00 |
| | |HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |3,455,000,00| |3,455,000,0|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |28,176,115,0| |28,176,115,|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 | |000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |28,176,115,0| |28,176,115,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |7,700,000,00| |7,700,000,0|
| | |INFORMACION PARA |0 | |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |7,700,000,00| |7,700,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |300,000,000 | |300,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|7,150,000,00| |7,150,000,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,150,000,00| |2,150,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
| |1106 |COMERCIALIZACION |5,000,000,00| |5,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0610| |CREDITOS |47,953,800,0| |47,953,800,|
| | | |00 | |000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |47,953,800,0| |47,953,800,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |18,113,200,0| |18,113,200,|
| | | |00 | |000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |6,500,000,00| |6,500,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
| |1401 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |11,613,200,0| |11,613,200,|
| | |RURAL |00 | |000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |18,523,958,0| |18,523,958,|
| | | |00 | |000 |
| |0902 |MANEJO |14,150,000,0| |14,150,000,|
| | | |00 | |000 |
| |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |Y DESASTRES |0 | |00 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |3,373,958,00| |3,373,958,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0650| |CAPITALIZACION |1,300,000,00| |1,300,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |1101 |PRODUCCION Y |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |APROVECHAMIENTO |0 | |00 |
| | |AGRICOLA | | | |
| |1106 |COMERCIALIZACION |300,000,000 | |300,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|154,117,073,| |154,117,073|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |253,026,339,| |253,026,339|
| |713 | |,713 |
| | |SECCION: 1702 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |AGROPECUARIO (ICA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |42,695,524,0|2,817,288,0|45,512,812,|
| |84 |00 |084 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |10,988,628,0| |10,988,628,|
|DEUDA PUBLICA |00 | |000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |47,174,000 | |47,174,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |47,174,000 | |47,174,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |400,000,000|400,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |60,000,000 |400,000,000|460,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
| |1102 |PRODUCCION Y |60,000,000 | |60,000,000 |
| | |APROVECHAMIENTO | | | |
| | |PECUARIO | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|10,483,000,0|9,838,800,0|20,321,800,|
| | |Y ORGANIZACION |00 |00 |000 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |10,483,000,0|9,838,800,0|20,321,800,|
| | |AGROPECUARIO |00 |00 |000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |65,000,000 | |65,000,000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |65,000,000 | |65,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|10,655,174,0|10,638,800,|21,293,974,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |64,339,326,0|13,456,088,|77,795,414,|
| |84 |000 |084 |
| | |SECCION: 1703 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |LA REFORMA AGRARIA | | | |
| | |(INCORA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |51,760,735,4|4,081,895,0|55,842,630,|
| |12 |00 |412 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |3,404,829,24| |3,404,829,2|
|DEUDA PUBLICA |0 | |40 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0112| |ADQUISICION DE |16,630,000,0|4,660,000,0|21,290,000,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 |00 |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
| |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |15,930,000,0|4,660,000,0|20,590,000,|
| | | |00 |00 |000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |15,870,000,0| |15,870,000,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |15,870,000,0| |15,870,000,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|2,630,000,00|700,000,000|3,330,000,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,630,000,00| |2,630,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
| |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA | |700,000,000|700,000,000|
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |14,870,000,0|1,756,700,0|16,626,700,|
| | | |00 |00 |000 |
| |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |14,870,000,0|1,756,700,0|16,626,700,|
| | | |00 |00 |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|50,000,000,0|7,116,700,0|57,116,700,|
| | |INVERSION |00 |00 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |105,165,564,|11,198,595,|116,364,159|
| |652 |000 |,652 |
| | |SECCION: 1705 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |ADECUACION DE TIERRAS -| | | |
| | |INAT | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,917,426,4|101,295,840|20,018,722,|
| |11 | |251 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |14,702,854,7| |14,702,854,|
|DEUDA PUBLICA |60 | |760 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |43,423,700,0| |43,423,700,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1101 |PRODUCCION Y |43,423,700,0| |43,423,700,|
| | |APROVECHAMIENTO |00 | |000 |
| | |AGRICOLA | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |11,056,400,|11,056,400,|
| | |MANTENIMIENTO DE | |000 |000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1101 |PRODUCCION Y | |11,056,400,|11,056,400,|
| | |APROVECHAMIENTO | |000 |000 |
| | |AGRICOLA | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|2,690,765,00|600,000,000|3,290,765,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
| |1101 |PRODUCCION Y |690,765,000 |600,000,000|1,290,765,0|
| | |APROVECHAMIENTO | | |00 |
| | |AGRICOLA | | | |
|0420| |ESTUDIOS DE |34,600,000 |3,357,000,0|3,391,600,0|
| | |PREINVERSION | |00 |00 |
| |1101 |PRODUCCION Y |34,600,000 |3,357,000,0|3,391,600,0|
| | |APROVECHAMIENTO | |00 |00 |
| | |AGRICOLA | | | |
|0630| |TRANSFERENCIAS |3,000,000 | |3,000,000 |
| |1101 |PRODUCCION Y |3,000,000 | |3,000,000 |
| | |APROVECHAMIENTO | | | |
| | |AGRICOLA | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|46,152,065,0|15,013,400,|61,165,465,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |80,772,346,1|15,114,695,|95,887,042,|
| |71 |840 |011 |
| | |SECCION: 1706 | | | |
| | |FONDO DE COFINANCIACION| | | |
| | |PARA LA INVERSION RURAL| | | |
| | |- DRI | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |6,284,903,75| |6,284,903,7|
| |6 | |56 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |26,269,300,0| |26,269,300,|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |
| | |HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |26,269,300,0| |26,269,300,|
| | |AGROPECUARIO |00 | |000 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |AGROPECUARIO |0 | |00 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |5,450,000,00| |5,450,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |5,450,000,00| |5,450,000,0|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|33,719,300,0| |33,719,300,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,004,203,7| |40,004,203,|
| |56 | |756 |
| | |SECCION: 1712 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |PESCA Y ACUICULTURA - | | | |
| | |INPA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,336,399,06|369,500,000|7,705,899,0|
| |1 | |61 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |900,000,000 |417,000,000|1,317,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |900,000,000 |417,000,000|1,317,000,0|
| | | | | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,500,000,00|452,729,000|1,952,729,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |1,500,000,00|452,729,000|1,952,729,0|
| | | |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,500,000,00|458,232,000|1,958,232,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |1,500,000,00|458,232,000|1,958,232,0|
| | | |0 | |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |700,000,000 | |700,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |700,000,000 | |700,000,000|
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|400,000,000 |315,039,000|715,039,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |400,000,000 |315,039,000|715,039,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00|1,643,000,0|6,643,000,0|
| | |INVERSION |0 |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |12,336,399,0|2,012,500,0|14,348,899,|
| |61 |00 |061 |
| | |SECCION: 1801 | | | |
| | |MINISTERIO DE TRABAJO Y| | | |
| | |SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,145,995,56| |2,145,995,5|
| |8,699 | |68,699 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0122| |ADQUISICION DE |176,500,000 | |176,500,000|
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |176,500,000 | |176,500,000|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |670,000,000 | |670,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |670,000,000 | |670,000,000|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,958,500,00| |1,958,500,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |1,558,500,00| |1,558,500,0|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD |0 | |00 |
| | |SOCIAL | | | |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |200,000,000 | |200,000,000|
| | |TRABAJADORES | | | |
| |1503 |FORMAS ASOCIATIVAS Y |200,000,000 | |200,000,000|
| | |COOPERATIVAS | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |300,000,000 | |300,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |150,000,000 | |150,000,000|
| | |TRABAJADORES | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |525,000,000 | |525,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |360,000,000 | |360,000,000|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |165,000,000 | |165,000,000|
| | |TRABAJADORES | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|370,000,000 | |370,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |370,000,000 | |370,000,000|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|0630| |TRANSFERENCIAS |304,868,780,| |304,868,780|
| | | |000 | |,000 |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |304,868,780,| |304,868,780|
| | |TRABAJADORES |000 | |,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|308,868,780,| |308,868,780|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,454,864,34| |2,454,864,3|
| |8,699 | |48,699 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 1803 | | | |
| | |CAJA NACIONAL DE | | | |
| | |PREVISION SOCIAL - | | | |
| | |CAJANAL E.P.S. | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |244,767,117|244,767,117|
| | |,000 |,000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |380,090,000|380,090,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |380,090,000|380,090,000|
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |713,236,000|713,236,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |713,236,000|713,236,000|
|0211| |ADQUISICION Y/O | |1,800,000,0|1,800,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,800,000,0|1,800,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |400,000,000|400,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |400,000,000|400,000,000|
|0640| |INVERSIONES Y APORTES | |395,275,182|395,275,182|
| | |FINANCIEROS | |,000 |,000 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |395,275,182|395,275,182|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |,000 |,000 |
| | |SOCIAL | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |398,568,508|398,568,508|
| | |INVERSION | |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |643,335,625|643,335,625|
| | |,000 |,000 |
| | |SECCION: 1804 | | | |
| | |SERVICIO NACIONAL DE | | | |
| | |APRENDIZAJE (SENA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |56,504,841,|56,504,841,|
| | |000 |000 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |115,285,660|115,285,660|
|DEUDA PUBLICA | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE | |10,446,000,|10,446,000,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |000 |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |10,446,000,|10,446,000,|
| | |PROFESIONAL | |000 |000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |15,790,070,|15,790,070,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |15,790,070,|15,790,070,|
| | |PROFESIONAL | |000 |000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |363,176,189|363,176,189|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |,000 |,000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |349,852,189|349,852,189|
| | |PROFESIONAL | |,000 |,000 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |13,324,000,|13,324,000,|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |000 |000 |
| | |SOCIAL | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |44,391,000,|44,391,000,|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | |000 |000 |
| | |HUMANO | | | |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |44,391,000,|44,391,000,|
| | |TRABAJADORES | |000 |000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |57,768,000,|57,768,000,|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |000 |000 |
| |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |57,768,000,|57,768,000,|
| | |PROFESIONAL | |000 |000 |
|0610| |CREDITOS | |20,772,000,|20,772,000,|
| | | | |000 |000 |
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |20,772,000,|20,772,000,|
| | |TRABAJADORES | |000 |000 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS | |6,960,000,0|6,960,000,0|
| | | | |00 |00 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |6,960,000,0|6,960,000,0|
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |00 |00 |
| | |SOCIAL | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |519,303,259|519,303,259|
| | |INVERSION | |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |575,923,385|575,923,385|
| | |,660 |,660 |
| | |SECCION: 1805 | | | |
| | |FONDO DE PREVISION | | | |
| | |SOCIAL DEL CONGRESO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |99,613,162,0|17,284,603,|116,897,765|
| |00 |000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |99,613,162,0|17,284,603,|116,897,765|
| |00 |000 |,000 |
| | |SECCION: 1901 | | | |
| | |MINISTERIO DE SALUD | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,150,569,08| |1,150,569,0|
| |8,484 | |88,484 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |100,000,000 | |100,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0303 |SERVICIOS |100,000,000 | |100,000,000|
| | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |1,650,000,00| |1,650,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0302 |SERVICIOS GENERALES DE |1,400,000,00| |1,400,000,0|
| | |SALUD |0 | |00 |
| |0303 |SERVICIOS |250,000,000 | |250,000,000|
| | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |3,122,599,55| |3,122,599,5|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |50 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|2,982,599,55| |2,982,599,5|
| | | |0 | |50 |
| |0302 |SERVICIOS GENERALES DE |140,000,000 | |140,000,000|
| | |SALUD | | | |
|0212| |MANTENIMIENTO DE |3,791,415,00| |3,791,415,0|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, |0 | |00 |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |0303 |SERVICIOS |3,791,415,00| |3,791,415,0|
| | |ESPECIALIZADOS DE SALUD|0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|11,997,493,0| |11,997,493,|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|11,997,493,0| |11,997,493,|
| | | |00 | |000 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |66,876,719,0| |66,876,719,|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |
| | |HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|31,239,719,0| |31,239,719,|
| | | |00 | |000 |
| |0301 |PREVENCION EN SALUD |35,637,000,0| |35,637,000,|
| | | |00 | |000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |5,778,132,00| |5,778,132,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|5,318,132,00| |5,318,132,0|
| | | |0 | |00 |
| |0303 |SERVICIOS |460,000,000 | |460,000,000|
| | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |41,142,829,0| |41,142,829,|
| | |DIVULGACION Y |00 | |000 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|41,142,829,0| |41,142,829,|
| | | |00 | |000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |734,166,851,| |734,166,851|
| | | |000 | |,000 |
| |0304 |SERVICIOS INTEGRALES DE|734,166,851,| |734,166,851|
| | |SALUD |000 | |,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|868,626,038,| |868,626,038|
| | |INVERSION |550 | |,550 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,019,195,12| |2,019,195,1|
| |7,034 | |27,034 |
| | |SECCION: 1903 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |SALUD (INS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,616,460,79|35,539,500 |8,652,000,2|
| |1 | |91 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |314,000,000 |120,000,000|434,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|314,000,000 |120,000,000|434,000,000|
|0211| |ADQUISICION Y/O |50,000,000 |330,000,000|380,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|50,000,000 |330,000,000|380,000,000|
|0212| |MANTENIMIENTO DE |583,000,000 |849,837,000|1,432,837,0|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | |00 |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|583,000,000 |849,837,000|1,432,837,0|
| | | | | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|206,000,000 |260,000,000|466,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|206,000,000 |260,000,000|466,000,000|
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |60,000,000 |130,000,000|190,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|60,000,000 |130,000,000|190,000,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |580,000,000 |765,000,000|1,345,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | |00 |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|580,000,000 |765,000,000|1,345,000,0|
| | | | | |00 |
|0420| |ESTUDIOS DE |300,000,000 |300,000,000|600,000,000|
| | |PREINVERSION | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|300,000,000 |300,000,000|600,000,000|
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |356,000,000 |409,000,000|765,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|356,000,000 |409,000,000|765,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,449,000,00|3,163,837,0|5,612,837,0|
| | |INVERSION |0 |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,065,460,7|3,199,376,5|14,264,837,|
| |91 |00 |291 |
| | |SECCION: 1904 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |BIENESTAR FAMILIAR | | | |
| | |(ICBF) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |119,529,200|119,529,200|
| | |,000 |,000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,300,000,0|1,300,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,300,000,0|1,300,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O | |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |2,162,013,0|2,162,013,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |2,162,013,0|2,162,013,0|
| | | | |00 |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |11,433,703,0|729,708,831|741,142,534|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |00 |,000 |,000 |
| | |HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |16,256,642,|16,256,642,|
| | | | |000 |000 |
| |0301 |PREVENCION EN SALUD | |19,585,314,|19,585,314,|
| | | | |000 |000 |
| |0801 |REHABILITACION DE | |121,754,192|121,754,192|
| | |MENORES | |,000 |,000 |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|11,433,703,0|572,112,683|583,546,386|
| | |COMUNIDAD |00 |,000 |,000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |746,816,000|746,816,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |746,816,000|746,816,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|11,433,703,0|736,917,660|748,351,363|
| | |INVERSION |00 |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,433,703,0|856,446,860|867,880,563|
| |00 |,000 |,000 |
| | |SECCION: 1910 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |NACIONAL DE SALUD | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,180,551,72| |8,180,551,7|
| |4 | |24 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|400,000,000 | |400,000,000|
|0440| |ACTUALIZACION DE |270,000,000 | |270,000,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|270,000,000 | |270,000,000|
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|530,000,000 | |530,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|530,000,000 | |530,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |9,380,551,72| |9,380,551,7|
| |4 | |24 |
| | |SECCION: 1912 | | | |
| | |INSTITUTO DE VIGILANCIA| | | |
| | |DE MEDICAMENTOS Y | | | |
| | |ALIMENTOS - INVIMA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |3,428,218,2|3,428,218,2|
| | |59 |59 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE | |903,483,000|903,483,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |903,483,000|903,483,000|
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |1,155,225,0|1,155,225,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,155,225,0|1,155,225,0|
| | | | |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |451,742,000|451,742,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |451,742,000|451,742,000|
|0430| |LEVANTAMIENTO DE | |652,612,000|652,612,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0301 |PREVENCION EN SALUD | |652,612,000|652,612,000|
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |882,688,000|882,688,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0301 |PREVENCION EN SALUD | |882,688,000|882,688,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,045,750,0|4,045,750,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |7,473,968,2|7,473,968,2|
| | |59 |59 |
| | |SECCION: 2001 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |DESARROLLO ECONOMICO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |48,113,162,4| |48,113,162,|
| |51 | |451 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |59,180,800,0| |59,180,800,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0201 |MICROEMPRESA E |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |58,180,800,0| |58,180,800,|
| | |SANEAMIENTO BASICO |00 | |000 |
|0112| |ADQUISICION DE |760,000,000 | |760,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0201 |MICROEMPRESA E |760,000,000 | |760,000,000|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |3,975,000,00| |3,975,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |3,975,000,00| |3,975,000,0|
| | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |1,800,000,00| |1,800,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |1,800,000,00| |1,800,000,0|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |480,000,000 | |480,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0206 |TURISMO |180,000,000 | |180,000,000|
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|8,452,600,00| |8,452,600,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |1,217,600,00| |1,217,600,0|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |
| |0201 |MICROEMPRESA E |1,075,000,00| |1,075,000,0|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |
| |0206 |TURISMO |5,115,000,00| |5,115,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,045,000,00| |1,045,000,0|
| | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |SOCIAL DEL RECURSO |0 | |00 |
| | |HUMANO | | | |
| |0201 |MICROEMPRESA E |2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 | |400,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0204 |COMERCIO INTERNO |400,000,000 | |400,000,000|
|0440| |ACTUALIZACION DE |150,000,000 | |150,000,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,187,400,00| |5,187,400,0|
| | |DIVULGACION Y |0 | |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0206 |TURISMO |50,000,000 | |50,000,000 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| |1200 |INTERSUBSECTORIAL |4,437,400,00| |4,437,400,0|
| | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|3,040,000,00| |3,040,000,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
| |0201 |MICROEMPRESA E |1,390,000,00| |1,390,000,0|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |
| |1201 |ACUEDUCTO Y |1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |ALCANTARILLADO |0 | |00 |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |450,000,000 | |450,000,000|
| | |VIVIENDA | | | |
|0650| |CAPITALIZACION |1,575,000,00| |1,575,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |0201 |MICROEMPRESA E |1,575,000,00| |1,575,000,0|
| | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |
|0660| |RESERVAS |100,000,000 | |100,000,000|
| |1600 |ADMINISTRACION DEL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |ESTADO PAGO DE RESERVAS| | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|87,100,800,0| |87,100,800,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |135,213,962,| |135,213,962|
| |451 | |,451 |
| | |SECCION: 2003 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIVIENDA DE INTERES | | | |
| | |SOCIAL Y REFORMA URBANA| | | |
| | |-INURBE- | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |14,312,242,1|7,519,909,2|21,832,151,|
| |20 |51 |371 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |92,000,000 |92,000,000 |
|DEUDA PUBLICA | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |1,200,000,00|3,000,000,0|4,200,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 |00 |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00|3,000,000,0|4,200,000,0|
| | |VIVIENDA |0 |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,059,079,00| |1,059,079,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL |1,059,079,00| |1,059,079,0|
| | |VIVIENDA |0 | |00 |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |40,000,000,0| |40,000,000,|
| | | |00 | |000 |
| |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |40,000,000,0| |40,000,000,|
| | |URBANA |00 | |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|42,259,079,0|3,000,000,0|45,259,079,|
| | |INVERSION |00 |00 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |56,571,321,1|10,611,909,|67,183,230,|
| |20 |251 |371 |
| | |SECCION: 2004 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |
| | |SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | |DOMICILIARIOS | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |23,443,342,|23,443,342,|
| | |200 |200 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |30,750,000 |30,750,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |30,750,000 |30,750,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |4,641,427,0|4,641,427,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |4,641,427,0|4,641,427,0|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | |00 |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |450,000,000|450,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |450,000,000|450,000,000|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |328,600,000|328,600,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |328,600,000|328,600,000|
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |5,450,777,0|5,450,777,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |28,894,119,|28,894,119,|
| | |200 |200 |
| | |SECCION: 2020 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |
| | |SOCIEDADES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |36,813,410,|36,813,410,|
| | |822 |822 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE | |635,189,000|635,189,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |635,189,000|635,189,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |635,189,000|635,189,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |37,448,599,|37,448,599,|
| | |822 |822 |
| | |SECCION: 2021 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL LIQUIDADORA DE| | | |
| | |ASUNTOS DEL INSTITUTO | | | |
| | |DE CREDITO TERRITORIAL | | | |
| | |ICT | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |4,979,397,3|4,979,397,3|
| | |88 |88 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |39,420,720,0|15,000,000,|54,420,720,|
|DEUDA PUBLICA |00 |000 |000 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|
| | |URBANA |0 |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|
| | |INVERSION |0 |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,520,720,0|21,982,397,|62,503,117,|
| |00 |388 |388 |
| | |SECCION: 2101 | | | |
| | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |
| | |ENERGIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |64,452,373,6| |64,452,373,|
| |32 | |632 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |9,094,000,00| |9,094,000,0|
|DEUDA PUBLICA |0 | |00 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |581,161,173,| |581,161,173|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |000 | |,000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0207 |MINERIA |64,865,630,0| |64,865,630,|
| | | |00 | |000 |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |106,461,755,| |106,461,755|
| | |ENERGIA |000 | |,000 |
| |0501 |GENERACION ELECTRICA |17,032,253,0| |17,032,253,|
| | | |00 | |000 |
| |0502 |TRANSMISION ELECTRICA |5,500,000,00| |5,500,000,0|
| | | |0 | |00 |
| |0503 |SUBTRANSMISION |12,294,185,0| |12,294,185,|
| | |ELECTRICA |00 | |000 |
| |0504 |DISTRIBUCION ELECTRICA |683,350,000 | |683,350,000|
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |156,766,021,| |156,766,021|
| | |TRANSPORTE |000 | |,000 |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|168,300,035,| |168,300,035|
| | |AMBIENTE |000 | |,000 |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |49,257,944,0| |49,257,944,|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO |00 | |000 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |2,619,268,00| |2,619,268,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|2,619,268,00| |2,619,268,0|
| | |AMBIENTE |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|4,350,000,00| |4,350,000,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0207 |MINERIA |350,000,000 | |350,000,000|
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|
| | |ENERGIA |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,000,000,00| |3,000,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |0207 |MINERIA |3,000,000,00| |3,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0420| |ESTUDIOS DE |375,000,000 | |375,000,000|
| | |PREINVERSION | | | |
| |0501 |GENERACION ELECTRICA |375,000,000 | |375,000,000|
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,116,000,00| |5,116,000,0|
| | |DIVULGACION Y |0 | |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0207 |MINERIA |360,000,000 | |360,000,000|
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |4,756,000,00| |4,756,000,0|
| | |ENERGIA |0 | |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|350,000,000 | |350,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000|
| | |ENERGIA | | | |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |174,805,000,| |174,805,000|
| | | |000 | |,000 |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |174,805,000,| |174,805,000|
| | |ENERGIA |000 | |,000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |25,729,000,0| |25,729,000,|
| | | |00 | |000 |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |25,729,000,0| |25,729,000,|
| | |ENERGIA |00 | |000 |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES |14,455,000,0| |14,455,000,|
| | |FINANCIEROS |00 | |000 |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL |14,455,000,0| |14,455,000,|
| | |ENERGIA |00 | |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|811,960,441,| |811,960,441|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |885,506,814,| |885,506,814|
| |632 | |,632 |
| | |SECCION: 2103 | | | |
| | |INSTITUTO DE | | | |
| | |INVESTIGACIONES EN | | | |
| | |GEOCIENCIAS MINERIA Y | | | |
| | |QUIMICA (INGEOMINAS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |12,928,949,1|979,682,981|13,908,632,|
| |02 | |083 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |350,000,000 |2,500,000,0|2,850,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0207 |MINERIA |350,000,000 |2,500,000,0|2,850,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |400,000,000|400,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|
| | |ENERGIA | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |4,550,000,00|14,100,000,|18,650,000,|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 |000 |000 |
| |0207 |MINERIA |2,500,000,00|12,400,000,|14,900,000,|
| | | |0 |000 |000 |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |0903 |MITIGACION |1,850,000,00|1,700,000,0|3,550,000,0|
| | | |0 |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|4,900,000,00|17,000,000,|21,900,000,|
| | |INVERSION |0 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |17,828,949,1|17,979,682,|35,808,632,|
| |02 |981 |083 |
| | |SECCION: 2109 | | | |
| | |UNIDAD DE PLANEACION | | | |
| | |MINERO ENERGETICA - | | | |
| | |UPME | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |2,527,950,1|2,527,950,1|
| | |36 |36 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |900,000,000|900,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |900,000,000|900,000,000|
| | |ENERGIA | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |2,095,000,0|2,095,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |
| |0207 |MINERIA | |975,000,000|975,000,000|
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,120,000,0|1,120,000,0|
| | |ENERGIA | |00 |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |1,370,000,0|1,370,000,0|
| | |DIVULGACION Y | |00 |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0207 |MINERIA | |1,370,000,0|1,370,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |2,170,000,0|2,170,000,0|
| | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,670,000,0|1,670,000,0|
| | |ENERGIA | |00 |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |500,000,000|500,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |6,535,000,0|6,535,000,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |9,062,950,1|9,062,950,1|
| | |36 |36 |
| | |SECCION: 2201 | | | |
| | |MINISTERIO DE EDUCACION| | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,791,356,02| |3,791,356,0|
| |5,191 | |25,191 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |23,000,000,00| |23,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |23,000,000,00| |23,000,000,000 |
| | |EDUCACION |0 | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |2,300,000,000| |2,300,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |2,300,000,000| |2,300,000,000 |
| | | | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|65,443,000,00| |65,443,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |61,443,000,00| |61,443,000,000 |
| | |EDUCACION |0 | | |
| |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |4,000,000,000| |4,000,000,000 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |6,292,000,000| |6,292,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |6,292,000,000| |6,292,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|394,000,000,0| |394,000,000,000 |
| | |Y ORGANIZACION |00 | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |394,000,000,0| |394,000,000,000 |
| | |EDUCACION |00 | | |
|0630| |TRANSFERENCIAS |8,000,000,000| |8,000,000,000 |
| |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |8,000,000,000| |8,000,000,000 |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES |19,680,000,00| |19,680,000,000 |
| | |FINANCIEROS |0 | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |19,680,000,00| |19,680,000,000 |
| | | |0 | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|518,715,000,0| |518,715,000,000 |
| | |INVERSION |00 | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |4,310,071,025| |4,310,071,025,191 |
| |,191 | | |
| | |SECCION: 2202 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |PARA EL FOMENTO DE LA | | | |
| | |EDUCACION SUPERIOR | | | |
| | |(ICFES) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |20,694,788,|20,694,788,151 |
| | |151 | |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |8,485,784,231| |8,485,784,231 |
|DEUDA PUBLICA | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |1,420,800,0|1,420,800,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,420,800,0|1,420,800,000 |
| | | | |00 | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |3,143,200,0|3,143,200,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,143,200,0|3,143,200,000 |
| | | | |00 | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |2,100,000,0|2,100,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,100,000,0|2,100,000,000 |
| | | | |00 | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,057,900,0|1,057,900,000 |
| | |Y ORGANIZACION | |00 | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|0705| |EDUCACION SUPERIOR | |1,057,900,0|1,057,900,000 |
| | | | |00 | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |7,721,900,0|7,721,900,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |8,485,784,231|28,416,688,|36,902,472,382 |
| | |151 | |
| | |SECCION: 2203 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |CREDITO EDUCATIVO Y | | | |
| | |ESTUDIOS TECNICOS EN EL| | | |
| | |EXTERIOR (ICETEX) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |13,439,488,|13,439,488,075 |
| | |075 | |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |14,061,667 |14,061,667 |
|DEUDA PUBLICA | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|7,672,747,000|932,679,000|8,605,426,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|6,365,789,000| |6,365,789,000 |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL | |442,532,000|442,532,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |1,306,958,000|364,109,000|1,671,067,000 |
| |0709 |ARTE Y CULTURA | |126,038,000|126,038,000 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,0|
| | |EDUCACION | |00 |00 |
|0610| |CREDITOS |18,693,042,0|34,541,053,|53,234,095,|
| | | |00 |000 |000 |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |18,693,042,0|34,541,053,|53,234,095,|
| | | |00 |000 |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|26,365,789,0|36,973,732,|63,339,521,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |26,365,789,0|50,427,281,|76,793,070,|
| |00 |742 |742 |
| | |SECCION: 2205 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |LA JUVENTUD Y EL | | | |
| | |DEPORTE Y JUNTAS | | | |
| | |ADMINISTRADORAS | | | |
| | |(COLDEPORTES) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |11,419,436,8|8,037,796,1|19,457,232,|
| |03 |23 |926 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |9,000,000,00| |9,000,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0708 |RECREACION, EDUCACION |9,000,000,00| |9,000,000,0|
| | |FISICA Y DEPORTE |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |4,000,000,00| |4,000,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0708 |RECREACION, EDUCACION |4,000,000,00| |4,000,000,0|
| | |FISICA Y DEPORTE |0 | |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|15,000,000,0|11,075,600,|26,075,600,|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |00 |000 |000 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0708 |RECREACION, EDUCACION |15,000,000,0|11,075,600,|26,075,600,|
| | |FISICA Y DEPORTE |00 |000 |000 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0708 |RECREACION, EDUCACION |100,000,000 | |100,000,000|
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|28,100,000,0|11,075,600,|39,175,600,|
| | |INVERSION |00 |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |39,519,436,8|19,113,396,|58,632,832,|
| |03 |123 |926 |
| | |SECCION: 2208 | | | |
| | |INSTITUTO CARO Y CUERVO| | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,174,243,60|62,306,891 |2,236,550,4|
| |1 | |92 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0122| |ADQUISICION DE |80,000,000 |19,000,000 |99,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |80,000,000 |19,000,000 |99,000,000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |120,000,000 | |120,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |120,000,000 | |120,000,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 |10,000,000 |410,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |400,000,000 |10,000,000 |410,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |29,000,000 |629,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,774,243,60|91,306,891 |2,865,550,4|
| |1 | |92 |
| | |SECCION: 2209 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL PARA| | | |
| | |SORDOS (INSOR) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,552,039,07|36,360,000 |1,588,399,0|
| |4 | |74 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|330,000,000 |150,000,000|480,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR |50,000,000 |100,000,000|150,000,000|
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |280,000,000 |50,000,000 |330,000,000|
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |60,000,000 |30,000,000 |90,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0301 |PREVENCION EN SALUD |30,000,000 |20,000,000 |50,000,000 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL |30,000,000 |10,000,000 |40,000,000 |
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |150,000,000 |16,000,000 |166,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |150,000,000 |16,000,000 |166,000,000|
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|60,000,000 | |60,000,000 |
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |60,000,000 | |60,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |196,000,000|796,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,152,039,07|232,360,000|2,384,399,0|
| |4 | |74 |
| | |SECCION: 2210 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL PARA| | | |
| | |CIEGOS (INCI) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,257,159,70|20,000,000 |2,277,159,7|
| |6 | |06 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |202,500,000 |28,000,000 |230,500,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |202,500,000 |28,000,000 |230,500,000|
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|327,500,000 |102,000,000|429,500,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |327,500,000 |102,000,000|429,500,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |130,000,000|730,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,857,159,70|150,000,000|3,007,159,7|
| |6 | |06 |
| | |SECCION: 2211 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |PASCUAL BRAVO - | | | |
| | |MEDELLIN | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,875,160,29|870,362,545|5,745,522,8|
| |8 | |43 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |300,571,428 | |300,571,428|
|DEUDA PUBLICA | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,175,731,72|870,362,545|6,046,094,2|
| |6 | |71 |
| | |SECCION: 2213 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |LA PARTICIPACION «JORGE| | | |
| | |ELIECER GAITAN» | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |514,156,164 |11,921,315 |526,077,479|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |50,000,000 | |50,000,000 |
|0212| |MANTENIMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000|
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|450,000,000 | |450,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |450,000,000 | |450,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 | |600,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,114,156,16|11,921,315 |1,126,077,4|
| |4 | |79 |
| | |SECCION: 2226 | | | |
| | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |
| | |ABIERTA Y A DISTANCIA -| | | |
| | |UNAD | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,125,794,14|4,143,694,4|11,269,488,|
| |5 |71 |616 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE | |2,189,505,0|2,189,505,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,189,505,0|2,189,505,0|
| | | | |00 |00 |
|0112| |ADQUISICION DE | |369,000,000|369,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |369,000,000|369,000,000|
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |300,000,000|300,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |300,000,000|300,000,000|
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |1,894,000,0|1,894,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,894,000,0|1,894,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |300,000,000|300,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |300,000,000|300,000,000|
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |200,000,000|200,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |200,000,000|200,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |5,252,505,0|5,252,505,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |7,125,794,14|9,396,199,4|16,521,993,|
| |5 |71 |616 |
| | |SECCION: 2227 | | | |
| | |COLEGIO BOYACA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,587,487,39|350,000,000|2,937,487,3|
| |7 | |97 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,587,487,39|350,000,000|2,937,487,3|
| |7 | |97 |
| | |SECCION: 2229 | | | |
| | |RESIDENCIAS FEMENINAS | | | |
| | |DEL MINISTERIO DE | | | |
| | |EDUCACION NACIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |282,084,212 |167,157,414|449,241,626|
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |282,084,212 |167,157,414|449,241,626|
| | |SECCION: 2230 | | | |
| | |COLEGIO MAYOR DE | | | |
| | |ANTIOQUIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,359,247,32|814,061,244|3,173,308,5|
| |6 | |70 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,359,247,32|814,061,244|3,173,308,5|
| |6 | |70 |
| | |SECCION: 2231 | | | |
| | |COLEGIO MAYOR DE | | | |
| | |BOLIVAR | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,428,023,01|530,198,276|1,958,221,2|
| |5 | |91 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,428,023,01|530,198,276|1,958,221,2|
| |5 | |91 |
| | |SECCION: 2232 | | | |
| | |COLEGIO MAYOR DEL CAUCA| | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,083,143,83|249,227,586|1,332,371,4|
| |8 | |24 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,083,143,83|249,227,586|1,332,371,4|
| |8 | |24 |
| | |SECCION: 2234 | | | |
| | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |CENTRAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,834,274,21|791,160,000|4,625,434,2|
| |8 | |18 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,834,274,21|791,160,000|4,625,434,2|
| |8 | |18 |
| | |SECCION: 2235 | | | |
| | |INSTITUTO SUPERIOR DE | | | |
| | |EDUCACION RURAL DE | | | |
| | |PAMPLONA - ISER | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,557,860,55|512,115,517|2,069,976,0|
| |4 | |71 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,557,860,55|512,115,517|2,069,976,0|
| |4 | |71 |
| | |SECCION: 2236 | | | |
| | |INSTITUTO DE EDUCACION | | | |
| | |TECNICA PROFESIONAL DE | | | |
| | |ROLDANILLO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,035,178,15|235,791,725|1,270,969,8|
| |4 | |79 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,035,178,15|235,791,725|1,270,969,8|
| |4 | |79 |
| | |SECCION: 2237 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE CIENAGA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |902,525,704 |161,638,861|1,064,164,5|
| | | |65 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |902,525,704 |161,638,861|1,064,164,5|
| | | |65 |
| | |SECCION: 2238 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE SAN | | | |
| | |ANDRES Y PROVIDENCIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |631,753,487 |213,679,241|845,432,728|
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |631,753,487 |213,679,241|845,432,728|
| | |SECCION: 2239 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE SAN JUAN| | | |
| | |DEL CESAR | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |900,666,092 |161,860,345|1,062,526,4|
| | | |37 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |900,666,092 |161,860,345|1,062,526,4|
| | | |37 |
| | |SECCION: 2240 | | | |
| | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |AGRICOLA - ITA - DE | | | |
| | |BUGA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,884,764,68|199,204,542|2,083,969,2|
| |9 | |31 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,884,764,68|199,204,542|2,083,969,2|
| |9 | |31 |
| | |SECCION: 2241 | | | |
| | |INSTITUTO TOLIMENSE DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,785,949,79|351,704,741|4,137,654,5|
| |2 | |33 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,785,949,79|351,704,741|4,137,654,5|
| |2 | |33 |
| | |SECCION: 2242 | | | |
| | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |NACIONAL DE COMERCIO | | | |
| | |«SIMON RODRIGUEZ» DE | | | |
| | |CALI | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,921,438,77|389,407,828|2,310,846,6|
| |8 | |06 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,921,438,77|389,407,828|2,310,846,6|
| |8 | |06 |
| | |SECCION: 2243 | | | |
| | |COLEGIO INTEGRADO | | | |
| | |NACIONAL «ORIENTE DE | | | |
| | |CALDAS» | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |999,071,253 |80,487,931 |1,079,559,1|
| | | |84 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |999,071,253 |80,487,931 |1,079,559,1|
| | | |84 |
| | |SECCION: 2244 | | | |
| | |INSTITUTO PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO DE LA | | | |
| | |DEMOCRACIA «LUIS CARLOS| | | |
| | |GALAN SARMIENTO» | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |927,678,688 |41,275,862 |968,954,550|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|150,000,000 | |150,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|
| | |EDUCACION | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|200,000,000 | |200,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,127,678,68|41,275,862 |1,168,954,5|
| |8 | |50 |
| | |SECCION: 2245 | | | |
| | |BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| | |PILOTO DE MEDELLIN PARA| | | |
| | |AMERICA LATINA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |699,197,317 |82,628,000 |781,825,317|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |250,000,000 |90,000,000 |340,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0700 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 |50,000,000 |200,000,000|
| | |EDUCACION | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 |40,000,000 |140,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|250,000,000 |90,000,000 |340,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |949,197,317 |172,628,000|1,121,825,3|
| | | |17 |
| | |SECCION: 2252 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |DEL PUTUMAYO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |793,234,327 |113,508,621|906,742,948|
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |793,234,327 |113,508,621|906,742,948|
| | |SECCION: 2254 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |DE SOLEDAD - ATLANTICO | | | |
| | |ITSA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |804,184,665 |89,376,000 |893,560,665|
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |804,184,665 |89,376,000 |893,560,665|
| | |SECCION: 2255 | | | |
| | |CENTRO DE EDUCACION EN | | | |
| | |ADMINISTRACION DE SALUD| | | |
| | |- CEADS | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |876,836,764 |971,600,824|1,848,437,5|
| | | |88 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |876,836,764 |971,600,824|1,848,437,5|
| | | |88 |
| | |SECCION: 2301 | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |38,376,374,1| |38,376,374,|
| |51 | |151 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,556,000,00| |1,556,000,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL |1,556,000,00| |1,556,000,0|
| | |COMUNICACIONES |0 | |00 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |444,000,000 | |444,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL |444,000,000 | |444,000,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,000,000,00| |2,000,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,376,374,1| |40,376,374,|
| |51 | |151 |
| | |SECCION: 2306 | | | |
| | |FONDO DE COMUNICACIONES| | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |4,456,330,9|4,456,330,9|
| | |42 |42 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |700,000,000|700,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |125,642,700|125,642,700|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |,000 |,000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |3,008,000,0|3,008,000,0|
| | |COMUNICACIONES | |00 |00 |
| |0402 |TELEFONIA | |122,634,700|122,634,700|
| | | | |,000 |,000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, | |4,947,000,0|4,947,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |4,947,000,0|4,947,000,0|
| | |COMUNICACIONES | |00 |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |696,000,000|696,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |696,000,000|696,000,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |2,852,300,0|2,852,300,0|
| | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |133,400,000|133,400,000|
| | |COMUNICACIONES | | | |
| |0401 |CORREO | |2,718,900,0|2,718,900,0|
| | | | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |134,838,000|134,838,000|
| | |INVERSION | |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |139,294,330|139,294,330|
| | |,942 |,942 |
| | |SECCION: 2307 | | | |
| | |COMISION NACIONAL DE | | | |
| | |TELEVISION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |124,388,000|124,388,000|
| | |,000 |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |124,388,000|124,388,000|
| | |,000 |,000 |
| | |SECCION: 2401 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |TRANSPORTE | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |99,230,419,4| |99,230,419,|
| |13 | |413 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |8,231,723,13| |8,231,723,1|
|DEUDA PUBLICA |6 | |36 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |2,600,000,00| |2,600,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |800,000,000 | |800,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |1,800,000,00| |1,800,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |106,312,236,| |106,312,236|
| | |MANTENIMIENTO DE |000 | |,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,450,000,00| |1,450,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
| |0605 |TRANSPORTE FERREO |88,012,236,0| |88,012,236,|
| | | |00 | |000 |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |10,250,000,0| |10,250,000,|
| | | |00 | |000 |
| |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |6,600,000,00| |6,600,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0122| |ADQUISICION DE |150,000,000 | |150,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |150,000,000 | |150,000,000|
|0211| |ADQUISICION Y/O |1,600,000,00| |1,600,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
| |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |100,000,000 | |100,000,000|
|0221| |ADQUISICION Y/O |1,310,000,00| |1,310,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,210,000,00| |1,210,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |100,000,000 | |100,000,000|
|0222| |MANTENIMIENTO DE |300,000,000 | |300,000,000|
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|100,000,000 | |100,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,590,000,00| |1,590,000,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |360,000,000 | |360,000,000|
| |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |530,000,000 | |530,000,000|
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |1,300,000,00| |1,300,000,0|
| | |INFORMACION PARA |0 | |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,300,000,00| |1,300,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
|0440| |ACTUALIZACION DE |1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |INFORMACION PARA |0 | |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,750,000,00| |1,750,000,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,150,000,00| |1,150,000,0|
| | |TRANSPORTE |0 | |00 |
| |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |600,000,000 | |600,000,000|
|0640| |INVERSIONES Y APORTES |500,000,000 | |500,000,000|
| | |FINANCIEROS | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |TRANSPORTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|119,212,236,| |119,212,236|
| | |INVERSION |000 | |,000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |226,674,378,| |226,674,378|
| |549 | |,549 |
| | |SECCION: 2402 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIAS | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |31,791,244,0|5,287,200,0|37,078,444,|
| |12 |00 |012 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |127,393,218,| |127,393,218|
|DEUDA PUBLICA |280 | |,280 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |460,448,070,|78,004,620,|538,452,690|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |000 |000 |,000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |6,714,360,00|49,737,410,|56,451,770,|
| | |TRANSPORTE |0 |000 |000 |
| |0601 |RED TRONCAL NACIONAL |450,733,710,|28,267,210,|479,000,920|
| | | |000 |000 |,000 |
| |0602 |RED SECUNDARIA |3,000,000,00| |3,000,000,0|
| | | |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |150,414,674,|192,435,990|342,850,664|
| | |MANTENIMIENTO DE |855 |,000 |,855 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |55,157,034,0|51,061,690,|106,218,724|
| | |TRANSPORTE |00 |000 |,000 |
| |0601 |RED TRONCAL NACIONAL |75,971,550,0|141,374,300|217,345,850|
| | | |00 |,000 |,000 |
| |0602 |RED SECUNDARIA |19,286,090,8| |19,286,090,|
| | | |55 | |855 |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |15,725,300,|15,725,300,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL | |15,725,300,|15,725,300,|
| | |TRANSPORTE | |000 |000 |
|0420| |ESTUDIOS DE |10,477,947,4|1,300,000,0|11,777,947,|
| | |PREINVERSION |18 |00 |418 |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |10,477,947,4|1,300,000,0|11,777,947,|
| | |TRANSPORTE |18 |00 |418 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |20,415,390,|20,415,390,|
| | |Y ORGANIZACION | |000 |000 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL | |20,415,390,|20,415,390,000 |
| | |TRANSPORTE | |000 | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|621,340,692,2|307,881,300|929,221,992,273 |
| | |INVERSION |73 |,000 | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |780,525,154,5|313,168,500|1,093,693,654,565 |
| |65 |,000 | |
| | |SECCION: 2403 | | | |
| | |FONDO NACIONAL DE | | | |
| | |CAMINOS VECINALES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,054,116,897| |7,054,116,897 |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |26,909,046,15| |26,909,046,155 |
|DEUDA PUBLICA |5 | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |220,000,000 | |220,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0603 |CAMINOS VECINALES |220,000,000 | |220,000,000 |
| | | | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |25,597,215,00|96,314,000 |25,693,529,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |2,230,000,000|52,630,000 |2,282,630,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
| |0603 |CAMINOS VECINALES |23,367,215,00|43,684,000 |23,410,899,000 |
| | | |0 | | |
|0212| |MANTENIMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|0420| |ESTUDIOS DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
| |0600 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |20,000,000 | |20,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0603 |CAMINOS VECINALES |20,000,000 | |20,000,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|25,987,215,00|96,314,000 |26,083,529,000 |
| | |INVERSION |0 | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |59,950,378,05|96,314,000 |60,046,692,052 |
| |2 | | |
| | |SECCION: 2410 | | | |
| | |FONDO PASIVO SOCIAL DE | | | |
| | |FERROCARRILES | | | |
| | |NACIONALES DE COLOMBIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |189,652,732,8|39,265,162,|228,917,894,882 |
| |82 |000 | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |189,652,732,8|39,265,162,|228,917,894,882 |
| |82 |000 | |
| | |SECCION: 2412 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL DE LA | | | |
| | |AERONAUTICA CIVIL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |29,393,671,30|98,478,616,|127,872,287,628 |
| |4 |324 | |
|B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |3,148,807,7|3,148,807,777 |
|DEUDA PUBLICA | |77 | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE | |11,461,503,|11,461,503,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |11,461,503,|11,461,503,000 |
| | | | |000 | |
|0112| |ADQUISICION DE | |3,725,000,0|3,725,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |3,725,000,0|3,725,000,000 |
| | | | |00 | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |32,350,000,|32,350,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |000 | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |32,350,000,|32,350,000,000 |
| | | | |000 | |
|0121| |CONSTRUCCION DE | |900,000,000|900,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |900,000,000|900,000,000 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | | | |00 | |
|0211| |ADQUISICION Y/O | |24,783,697,|24,783,697,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |24,783,697,|24,783,697,000 |
| | | | |000 | |
|0212| |MANTENIMIENTO DE | |12,480,000,|12,480,000,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | |000 | |
| | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |
| | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |12,480,000,|12,480,000,|
| | | | |000 |000 |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |1,000,000,0|1,000,000,0|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | |00 |00 |
| | |HUMANO | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,000,000,0|1,000,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE | |1,200,000,0|1,200,000,0|
| | |INFORMACION PARA | |00 |00 |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,200,000,0|1,200,000,0|
| | | | |00 |00 |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |4,100,000,0|4,100,000,0|
| | |DIVULGACION Y | |00 |00 |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0608 |TRANSPORTE AEREO | |4,100,000,0|4,100,000,0|
| | | | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |93,000,200,|93,000,200,|
| | |INVERSION | |000 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |29,393,671,3|194,627,624|224,021,295|
| |04 |,101 |,405 |
| | |SECCION: 2501 | | | |
| | |MINISTERIO PUBLICO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |133,439,652,| |133,439,652|
| |984 | |,984 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0112| |ADQUISICION DE |400,000,000 | |400,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |400,000,000 | |400,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|300,000,000 | |300,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|700,000,000 | |700,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |134,139,652,| |134,139,652|
| |984 | |,984 |
| | |SECCION: 2502 | | | |
| | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |34,282,093,5| |34,282,093,|
| |14 | |514 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|500,000,000 | |500,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0800 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |34,782,093,5| |34,782,093,|
| |14 | |514 |
| | |SECCION: 2601 | | | |
| | |CONTRALORIA GENERAL DE | | | |
| | |LA REPUBLICA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |121,624,162,| |121,624,162|
| |707 | |,707 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |300,000,000 | |300,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,587,010,00| |1,587,010,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,587,010,00| |1,587,010,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,887,010,00| |1,887,010,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |123,511,172,| |123,511,172|
| |707 | |,707 |
| | |SECCION: 2602 | | | |
| | |FONDO DE BIENESTAR | | | |
| | |SOCIAL DE LA | | | |
| | |CONTRALORIA GENERAL DE | | | |
| | |LA REPUBLICA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |16,229,847,1|5,002,874,4|21,232,721,|
| |91 |78 |669 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |16,229,847,1|5,002,874,4|21,232,721,|
| |91 |78 |669 |
| | |SECCION: 2701 | | | |
| | |RAMA JUDICIAL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |660,274,351,| |660,274,351|
| |191 | |,191 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |37,718,724,0| |37,718,724,|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |
| | |DEL SECTOR | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |37,718,724,0| |37,718,724,|
| | |JUSTICIA |00 | |000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |10,000,000,0| |10,000,000,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |10,000,000,0| |10,000,000,|
| | |JUSTICIA |00 | |000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|3,949,661,00| |3,949,661,0|
| | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |3,949,661,00| |3,949,661,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |2,822,389,00| |2,822,389,0|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |2,822,389,00| |2,822,389,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0420| |ESTUDIOS DE |1,702,613,00| |1,702,613,0|
| | |PREINVERSION |0 | |00 |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |1,702,613,00| |1,702,613,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|56,193,387,0| |56,193,387,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |716,467,738,| |716,467,738|
| |191 | |,191 |
| | |SECCION: 2801 | | | |
| | |REGISTRADURIA NACIONAL | | | |
| | |DEL ESTADO CIVIL | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |82,293,926,3| |82,293,926,|
| |65 | |365 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |22,386,079,0| |22,386,079,|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |22,386,079,0| |22,386,079,|
| | |GOBIERNO |00 | |000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|22,386,079,0| |22,386,079,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |104,680,005,| |104,680,005|
| |365 | |,365 |
| | |SECCION: 2802 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |
| | |REGISTRADURIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |5,851,105,5|5,851,105,5|
| | |87 |87 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0121| |CONSTRUCCION DE | |1,650,000,0|1,650,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA | |00 |00 |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |1,650,000,0|1,650,000,0|
| | |GOBIERNO | |00 |00 |
|0122| |ADQUISICION DE | |1,351,000,0|1,351,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA | |00 |00 |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |1,351,000,0|1,351,000,0|
| | |GOBIERNO | |00 |00 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |3,100,000,0|3,100,000,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |3,100,000,0|3,100,000,0|
| | |GOBIERNO | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |6,101,000,0|6,101,000,0|
| | |INVERSION | |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,952,105,5| |11,952,105,|
| |87 | |587 |
| | |SECCION: 2901 | | | |
| | |FISCALIA GENERAL DE LA | | | |
| | |NACION | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |541,522,014,| |541,522,014|
| |926 | |,926 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |5,200,000,00| |5,200,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |5,200,000,00| |5,200,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0112| |ADQUISICION DE |6,553,000,00| |6,553,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |6,553,000,00| |6,553,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |7,500,000,00| |7,500,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |3,500,000,00| |3,500,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|
| | |GOBIERNO |0 | |00 |
|0221| |ADQUISICION Y/O |6,400,000,00| |6,400,000,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |6,400,000,00| |6,400,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |100,000,000 | |100,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |100,000,000 | |100,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|5,564,307,00| |5,564,307,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |5,564,307,00| |5,564,307,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|31,417,307,0| |31,417,307,|
| | |INVERSION |00 | |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |572,939,321,| |572,939,321|
| |926 | |,926 |
| | |SECCION: 2902 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |MEDICINA LEGAL Y | | | |
| | |CIENCIAS FORENSES | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |34,591,097,0|196,551,724|34,787,648,|
| |42 | |766 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |2,051,000,00| |2,051,000,0|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |2,051,000,00| |2,051,000,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |475,103,000 | |475,103,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |475,103,000 | |475,103,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0211| |ADQUISICION Y/O |884,000,000 | |884,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |884,000,000 | |884,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |197,000,000 | |197,000,000|
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |197,000,000 | |197,000,000|
| | |JUSTICIA | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,392,897,00| |1,392,897,0|
| | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0803 |ADMINISTRACION DE |1,392,897,00| |1,392,897,0|
| | |JUSTICIA |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00| |5,000,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |39,591,097,0|196,551,724|39,787,648,|
| |42 | |766 |
| | |SECCION: 3001 | | | |
| | |MINISTERIO DE COMERCIO | | | |
| | |EXTERIOR | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |28,838,587,0| |28,838,587,|
| |39 | |039 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0123| |MEJORAMIENTO Y |45,000,000 | |45,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO |45,000,000 | |45,000,000 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |200,000,000 | |200,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO |200,000,000 | |200,000,000|
|0221| |ADQUISICION Y/O |405,000,000 | |405,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO |405,000,000 | |405,000,000|
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |350,000,000 | |350,000,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO |350,000,000 | |350,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,000,000,00| |1,000,000,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |29,838,587,0| |29,838,587,|
| |39 | |039 |
| | |SECCION: 3002 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |
| | |COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | |(INCOMEX) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |16,827,771,|16,827,771,|
| | |583 |583 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0122| |ADQUISICION DE | |464,828,000|464,828,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO | |464,828,000|464,828,000 |
|0123| |MEJORAMIENTO Y | |240,000,000|240,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO | |240,000,000|240,000,000 |
|0221| |ADQUISICION Y/O | |815,106,000|815,106,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO | |815,106,000|815,106,000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |545,375,000|545,375,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO | |545,375,000|545,375,000 |
| | | | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |134,543,000|134,543,000 |
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0205 |COMERCIO EXTERNO | |134,543,000|134,543,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |2,199,852,0|2,199,852,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |19,027,623,|19,027,623,583 |
| | |583 | |
| | |SECCION: 3201 | | | |
| | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |
| | |AMBIENTE | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |41,247,875,55| |41,247,875,559 |
| |9 | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |5,198,107,000| |5,198,107,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|5,198,107,000| |5,198,107,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |18,544,446,00| |18,544,446,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|17,859,046,00| |17,859,046,000 |
| | |AMBIENTE |0 | | |
| |0901 |CONSERVACION |251,300,000 | |251,300,000 |
| |0902 |MANEJO |138,700,000 | |138,700,000 |
| |1101 |PRODUCCION Y |275,400,000 | |275,400,000 |
| | |APROVECHAMIENTO | | | |
| | |AGRICOLA | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |20,000,000 | |20,000,000 |
|0420| |ESTUDIOS DE |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0440| |ACTUALIZACION DE |250,000,000 | |250,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|250,000,000 | |250,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|23,564,184,60| |23,564,184,600 |
| | |Y ORGANIZACION |0 | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|22,684,184,60| |22,684,184,600 |
| | |AMBIENTE |0 | | |
| |0901 |CONSERVACION |880,000,000 | |880,000,000 |
|0610| |CREDITOS |37,806,226,50| |37,806,226,500 |
| | | |0 | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|37,806,226,50| |37,806,226,500 |
| | |AMBIENTE |0 | | |
|0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |499,280,000 | |499,280,000 |
| |0901 |CONSERVACION |499,280,000 | |499,280,000 |
|0630| |TRANSFERENCIAS |10,563,520,00| |10,563,520,000 |
| | | |0 | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|10,563,520,00| |10,563,520,000 |
| | |AMBIENTE |0 | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|96,625,764,10| |96,625,764,100 |
| | |INVERSION |0 | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |137,873,639,6| |137,873,639,659 |
| |59 | | |
| | |SECCION: 3202 | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |INSTITUTO DE | | | |
| | |HIDROLOGIA, | | | |
| | |METEOROLOGIA Y ESTUDIOS| | | |
| | |AMBIENTALES- IDEAM | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,738,032,4| |19,738,032,|
| |40 | |440 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,505,790,0|1,505,790,0|
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO| |1,505,790,0|1,505,790,0|
| | |AMBIENTE | |00 |00 |
|0211| |ADQUISICION Y/O |7,108,698,00| |7,108,698,0|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |
| | |SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|7,108,698,00| |7,108,698,0|
| | |AMBIENTE |0 | |00 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |200,000,000 | |200,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0440| |ACTUALIZACION DE |150,000,000 | |150,000,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|7,458,698,00|1,505,790,0|8,964,488,0|
| | |INVERSION |0 |00 |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |27,196,730,4|1,505,790,0|28,702,520,|
| |40 |00 |440 |
| | |SECCION: 3204 | | | |
| | |FONDO NACIONAL | | | |
| | |AMBIENTAL | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |8,400,000,00|2,053,100,0|10,453,100,|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 |00 |000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|8,400,000,00|2,053,100,0|10,453,100,|
| | |AMBIENTE |0 |00 |000 |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |3,132,800,0|3,132,800,0|
| | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO| |3,132,800,0|3,132,800,0|
| | |AMBIENTE | |00 |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|8,400,000,00|5,185,900,0|13,585,900,|
| | |INVERSION |0 |00 |000 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |8,400,000,00|5,185,900,0|13,585,900,|
| |0 |00 |000 |
| | |SECCION: 3207 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL VALLE DEL | | | |
| | |CAUCA (CVC) | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|244,459,000 | |244,459,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|244,459,000 | |244,459,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|244,459,000 | |244,459,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |244,459,000 | |244,459,000|
| | |SECCION: 3208 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LOS VALLES | | | |
| | |DEL SINU Y SAN JORGE | | | |
| | |(CVS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |91,194,143 | |91,194,143 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|186,419,000 | |186,419,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0902 |MANEJO |186,419,000 | |186,419,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|186,419,000 | |186,419,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |277,613,143 | |277,613,143|
| | |SECCION: 3209 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |
| | |(CRQ) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,480,419,88| |2,480,419,8|
| |9 | |89 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|120,000,000 | |120,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |120,000,000 | |120,000,000|
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |120,000,000 | |120,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0902 |MANEJO |120,000,000 | |120,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|240,000,000 | |240,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,720,419,88| |2,720,419,8|
| |9 | |89 |
| | |SECCION: 3210 | | | |
| | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL URABA - CORPOURABA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,598,802,27| |1,598,802,2|
| |0 | |70 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |144,895,000 | |144,895,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0901 |CONSERVACION |18,929,000 | |18,929,000 |
| |0902 |MANEJO |125,966,000 | |125,966,000|
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|40,000,000 | |40,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0707 |EDUCACION ESPECIAL |40,000,000 | |40,000,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|184,895,000 | |184,895,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,783,697,27| |1,783,697,2|
| |0 | |70 |
| | |SECCION: 3211 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE CALDAS | | | |
| | |(CORPOCALDAS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,371,664,28|1,371,664,2| |
| |6 |86 | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |22,932,000 | |22,932,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0902 |MANEJO |22,932,000 | |22,932,000 |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|150,000,000 | |150,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1502 |PARTICIPACION |150,000,000 | |150,000,000|
| | |COMUNITARIA | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|172,932,000 | |172,932,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,544,596,28| |1,544,596,2|
| |6 | |86 |
| | |SECCION: 3212 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL CHOCO - CODECHOCO | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |750,151,060 | |750,151,060|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0221| |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|75,000,000 | |75,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|75,000,000 | |75,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |268,465,000 | |268,465,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|268,465,000 | |268,465,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|493,465,000 | |493,465,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,243,616,06| |1,243,616,0|
| |0 | |60 |
| | |SECCION: 3213 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE DEFENSA DE | | | |
| | |LA MESETA DE | | | |
| | |BUCARAMANGA (CDMB) | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |250,403,000 | |250,403,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|215,731,000 | |215,731,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |0903 |MITIGACION |34,672,000 | |34,672,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|250,403,000 | |250,403,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |250,403,000 | |250,403,000|
| | |SECCION: 3214 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |
| | |(CORTOLIMA) | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |926,571,085 | |926,571,085|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|473,658,000 | |473,658,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |0902 |MANEJO |273,658,000 | |273,658,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|473,658,000 | |473,658,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,400,229,08| |1,400,229,0|
| |5 | |85 |
| | |SECCION: 3215 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |
| | |(CARDER) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,152,314,72| |1,152,314,7|
| |1 | |21 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|160,000,000 | |160,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|160,000,000 | |160,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|21,226,000 | |21,226,000 |
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|21,226,000 | |21,226,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|181,226,000 | |181,226,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,333,540,72| |1,333,540,7|
| |1 | |21 |
| | |SECCION: 3216 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE NARINO | | | |
| | |(CORPONARINO) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |751,547,944 | |751,547,944|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |370,000,000 | |370,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|370,000,000 | |370,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |813,094,000 | |813,094,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|813,094,000 | |813,094,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |114,553,000 | |114,553,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|114,553,000 | |114,553,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,297,647,00| |1,297,647,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,049,194,94| |2,049,194,9|
| |4 | |44 |
| | |SECCION: 3217 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA FRONTERA| | | |
| | |NORORIENTAL (CORPONOR) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,176,343,70| |1,176,343,7|
| |7 | |07 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |218,173,000 | |218,173,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0902 |MANEJO |218,173,000 | |218,173,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|218,173,000 | |218,173,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,394,516,70| |1,394,516,7|
| |7 | |07 |
| | |SECCION: 3218 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA GUAJIRA | | | |
| | |(CORPOGUAJIRA) | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |170,549,000 | |170,549,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|170,549,000 | |170,549,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|170,549,000 | |170,549,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |170,549,000 | |170,549,000|
| | |SECCION: 3219 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL CESAR | | | |
| | |(CORPOCESAR) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,175,304,71| |1,175,304,7|
| |6 | |16 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |254,579,000 | |254,579,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0903 |MITIGACION |254,579,000 | |254,579,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|254,579,000 | |254,579,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,429,883,71| |1,429,883,7|
| |6 | |16 |
| | |SECCION: 3220 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LAS CUENCAS| | | |
| | |DE LOS RIOS RIONEGRO Y | | | |
| | |NARE (CORNARE) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |27,640,793 | |27,640,793 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0640| |INVERSIONES Y APORTES |481,653,000 | |481,653,000|
| | |FINANCIEROS | | | |
| |0901 |CONSERVACION |481,653,000 | |481,653,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|481,653,000 | |481,653,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |509,293,793 | |509,293,793|
| | |SECCION: 3221 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL CAUCA | | | |
| | |(CRC) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,216,195,20| |2,216,195,2|
| |1 | |01 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|464,722,000 | |464,722,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|414,722,000 | |414,722,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |0901 |CONSERVACION |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|464,722,000 | |464,722,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,680,917,20| |2,680,917,2|
| |1 | |01 |
| | |SECCION: 3222 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL MAGDALENA | | | |
| | |(CORPAMAG) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,571,293,18| |1,571,293,1|
| |3 | |83 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |1,890,207,00| |1,890,207,0|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|1,890,207,00| |1,890,207,0|
| | |AMBIENTE |0 | |00 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,890,207,00| |1,890,207,0|
| | |INVERSION |0 | |00 |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,461,500,18| |3,461,500,1|
| |3 | |83 |
| | |SECCION: 3223 | | | |
| | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL SUR DE LA AMAZONIA | | | |
| | |- CORPOAMAZONIA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |719,371,633 | |719,371,633|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|120,000,000 | |120,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|120,000,000 | |120,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|120,000,000 | |120,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |839,371,633 | |839,371,633|
| | |SECCION: 3224 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL NORTE Y ORIENTE DE | | | |
| | |LA AMAZONIA - CDA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |984,181,128 | |984,181,128|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|75,000,000 | |75,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|75,000,000 | |75,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |219,684,000 | |219,684,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|219,684,000 | |219,684,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|444,684,000 | |444,684,000|
| | |INVERSION | | | |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,428,865,12| |1,428,865,1|
| |8 | |28 |
| | |SECCION: 3226 | | | |
| | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL ARCHIPIELAGO DE SAN| | | |
| | |ANDRES, PROVIDENCIA Y | | | |
| | |SANTA CATALINA - | | | |
| | |CORALINA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,023,324,02| |1,023,324,0|
| |7 | |27 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|100,000,000 | |100,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0903 |MITIGACION |100,000,000 | |100,000,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|100,000,000 | |100,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,123,324,02| |1,123,324,0|
| |7 | |27 |
| | |SECCION: 3227 | | | |
| | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL AREA DE MANEJO | | | |
| | |ESPECIAL LA MACARENA - | | | |
| | |CORMACARENA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,069,162,15| |1,069,162,1|
| |2 | |52 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |152,325,000 | |152,325,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0901 |CONSERVACION |152,325,000 | |152,325,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |40,000,000 | |40,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0901 |CONSERVACION |40,000,000 | |40,000,000 |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |40,000,000 | |40,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|40,000,000 | |40,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|332,325,000 | |332,325,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,401,487,15| |1,401,487,1|
| |2 | |52 |
| | |SECCION: 3228 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DE LA MOJANA Y EL SAN | | | |
| | |JORGE - CORPOMOJANA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,094,910,76| |1,094,910,7|
| |6 | |66 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |260,300,000 | |260,300,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|160,300,000 | |160,300,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| |0901 |CONSERVACION |100,000,000 | |100,000,000|
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|360,300,000 | |360,300,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,455,210,76| |1,455,210,7|
| |6 | |66 |
| | |SECCION: 3229 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA | | | |
| | |ORINOQUIA | | | |
| | |(CORPORINOQUIA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |952,712,566 | |952,712,566|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 | |400,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0902 |MANEJO |400,000,000 | |400,000,000|
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
|0610| |CREDITOS |150,000,000 | |150,000,000|
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|550,000,000 | |550,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,502,712,56| |1,502,712,5|
| |6 | |66 |
| | |SECCION: 3230 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE SUCRE | | | |
| | |(CARSUCRE) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,078,890,77| |1,078,890,7|
| |8 | |78 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |139,375,000 | |139,375,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|139,375,000 | |139,375,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|139,375,000 | |139,375,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,218,265,77| |1,218,265,7|
| |8 | |78 |
| | |SECCION: 3231 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL ALTO | | | |
| | |MAGDALENA (CAM) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |889,163,389 | |889,163,389|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |215,161,000 | |215,161,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0902 |MANEJO |215,161,000 | |215,161,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|215,161,000 | |215,161,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,104,324,38| |1,104,324,3|
| |9 | |89 |
| | |SECCION: 3232 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL CENTRO DE | | | |
| | |ANTIOQUIA | | | |
| | |(CORANTIOQUIA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,138,704,77| |1,138,704,7|
| |4 | |74 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0430| |LEVANTAMIENTO DE |202,142,000 | |202,142,000|
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|202,142,000 | |202,142,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |21,000,000 | |21,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|21,000,000 | |21,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|223,142,000 | |223,142,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,361,846,77| |1,361,846,7|
| |4 | |74 |
| | |SECCION: 3233 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL ATLANTICO | | | |
| | |(CRA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |812,920,720 | |812,920,720|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |962,920,720 | |962,920,720|
| | |SECCION: 3234 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE SANTANDER | | | |
| | |(CAS) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,006,414,15| |1,006,414,1|
| |8 | |58 |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0902 |MANEJO |50,000,000 | |50,000,000 |
|0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,156,414,15| |1,156,414,1|
| |8 | |58 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
| |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
|PROG| | | | | |
| | |SECCION: 3235 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE BOYACA | | | |
| | |(CORPOBOYACA) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |898,426,165 | |898,426,165|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111| |CONSTRUCCION DE |153,000,000 | |153,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|153,000,000 | |153,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|360,000,000 | |360,000,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0902 |MANEJO |360,000,000 | |360,000,000|
|0510| |ASISTENCIA TECNICA, |9,788,000 | |9,788,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0902 |MANEJO |9,788,000 | |9,788,000 |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|522,788,000 | |522,788,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,421,214,16| |1,421,214,1|
| |5 | |65 |
| | |SECCION: 3236 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |
| | |(CORPOCHIVOR) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |828,134,037 | |828,134,037|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|152,230,000 | |152,230,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0902 |MANEJO |152,230,000 | |152,230,000|
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|152,230,000 | |152,230,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |980,364,037 | |980,364,037|
| | |SECCION: 3237 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL GUAVIO | | | |
| | |(CORPOGUAVIO) | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |165,746,000 | |165,746,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|165,746,000 | |165,746,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|165,746,000 | |165,746,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |165,746,000 | |165,746,000|
| | |SECCION: 3238 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL CANAL DEL | | | |
| | |DIQUE (CARDIQUE) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |991,533,819 | |991,533,819|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,141,533,81| |1,141,533,8|
| |9 | |19 |
| | |SECCION: 3239 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |
| | |BOLIVAR (CSB) | | | |
|A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |842,522,079 | |842,522,079|
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|270,293,000 | |270,293,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|270,293,000 | |270,293,000|
| | |AMBIENTE | | | |
|0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|100,000,000 | |100,000,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|
| | |AMBIENTE | | | |
| | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|370,293,000 | |370,293,000|
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,212,815,07| |1,212,815,0|
| |9 | |79 |
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|ACTA |SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |
|PROG |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |
| | |SECCION: 3301 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |CULTURA | | | |
|A. PRESUPUESTO DE |30,067,937,523 | |30,067,937,523 |
|FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0111 | |CONSTRUCCION DE |7,700,000,000 | |7,700,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |7,700,000,000 | |7,700,000,000 |
|0112 | |ADQUISICION DE |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |
|0113 | |MEJORAMIENTO Y |7,300,000,000 | |7,300,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |7,300,000,000 | |7,300,000,000 |
|0211 | |ADQUISICION Y/O |5,250,000,000 | |5,250,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |5,250,000,000 | |5,250,000,000 |
|0212 | |MANTENIMIENTO DE |750,000,000 | |750,000,000 |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |750,000,000 | |750,000,000 |
|0310 | |DIVULGACION, |5,050,000,000 | |5,050,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |5,050,000,000 | |5,050,000,000 |
|0320 | |PROTECCION Y |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
| | |BIENESTAR SOCIAL | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
|0520 | |ADMINISTRACION, |1,900,000,000 | |1,900,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |1,900,000,000 | |1,900,000,000 |
|0620 | |SUBSIDIOS |3,450,000,000 | |3,450,000,000 |
| | |DIRECTOS | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |3,450,000,000 | |3,450,000,000 |
|0650 | |CAPITALIZACION |6,500,000,000 | |6,500,000,000 |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |6,500,000,000 | |6,500,000,000 |
| | |SUBTOTAL |40,500,000,000 | |40,500,000,000 |
| | |PRESUPUESTO DE | | | |
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |70,567,937,523 | |70,567,937,523 |
| | |SECCION: 3302 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |COLOMBIANO DE | | | |
| | |CULTURA HISPANICA| | | |
|A. PRESUPUESTO DE |371,368,376 |25,741,200 |397,109,576 |
|FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |
|0113 | |MEJORAMIENTO Y |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |130,000,000 | |130,000,000 |
|0211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000 | |5,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |5,000,000 | |5,000,000 |
|0310 | |DIVULGACION, |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |130,000,000 | |130,000,000 |
|0410 | |INVESTIGACION |535,000,000 |6,493,000 |541,493,000 |
| | |BASICA, APLICADA | | | |
| | |Y ESTUDIOS | | | |
| |0709 |ARTE Y CULTURA |535,000,000 |6,493,000 |541,493,000 |
| | |SUBTOTAL |800,000,000 |6,493,000 |806,493,000 |
| | |PRESUPUESTO DE | | | |
| | |INVERSION | | | |
|TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,171,368,376 |32,234,200 |1,203,602,576 |
|TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL |41,114,656,327,8|4,191,738,070,2|45,306,394,398,0|
| |61 |22 |83 |
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3º. Las disposiciones generales de la presente ley son
complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas
del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con
éstas.
CAPITULO I
Del campo de aplicación
Artículo 4º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que
conforman el Presupuesto General de la Nación.
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su
autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos
establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación, la presente ley y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
CAPITULO II
De las rentas y recursos
Artículo 5º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES-
Clase "B" con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las
siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la
República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se
incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital,
con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para
operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con
cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con
cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de
las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en
el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la
Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo
requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras;
su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las
destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de
éstas.
Artículo 6º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento
y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación.
Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los
establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a
la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7º. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones
y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro
órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por
quienes estén encargados de su recaudo.
Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán
consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total
de las contribuciones establecidas en la ley.
CAPITULO III
De los gastos
Artículo 8º. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la
prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean
afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones
derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes
y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
Artículo 9º. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o
se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador
del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta nora.
Artículo 10. Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos
públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas
provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos
se hayan perfeccionado.
Artículo 11. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del
certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 1999.
Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los
recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, por todo concepto de
gastos de personal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a
los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los
trabajadores oficiales.
Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá
de validez y no creará derecho adquirido.
La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses,
deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del
respectivo órgano.
En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades
de Trabajo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar prestaciones
sociales.
Artículo 12. La propuesta de modificación a las plantas de personal
requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional-,
los siguientes requisitos:
1. Exposición de motivos.
2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se
incurra con la modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y
servicios públicos.
4. Efectos sobre los gastos de Inversión.
5. Concepto previo del Departamento Nacional de Planeación si se afectan
los gastos de Inversión.
Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por
servicios personales el monto de la apropiación presupuestal.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las
propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan
obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.
Artículo 13. Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las
Entidades Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su
naturaleza y los entes universitarios autónomos no podrán expedir acuerdos
o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de
representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales,
ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total
de los costos de las plantas y nóminas de personal.
Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los
trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.
Artículo 14. Las obligaciones por concepto de servicios médico -
asistenciales, pensiones, servicios públicos y gastos de operación aduanera
adquiridas en 1998, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal
1999.
Artículo 15. Los recursos destinados a programas de capacitación y
bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,
bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya
establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los
funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos
educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su
otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano
respectivo.
Los programas de Bienestar Social y capacitación, que autoricen las
disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a
cabo.
Artículo 16. Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente
sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados
para ello.
Artículo 17. La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución
que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 18. El Plan de Compras se entenderá aprobado al momento de incluir
las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte
de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que
las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que
no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el
ordenador del gasto respectivo.
Cuando los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley requieran
adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección
General del Presupuesto Nacional. Para ello se deberá incluir una
justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de
reposición. Exceptuándose los vehículos de los Presidentes de la Ramas del
Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento
Administrativo de Seguridad "DAS".
Si los vehículos se adquieren con cargo al presupuesto de gastos de
inversión, se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de
Planeación.
Artículo 19. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago
de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de
la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el
Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los
términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros
Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación,
salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas
internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley
31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 20. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación
para el período fiscal de 1999 se tendrán en cuenta los municipios creados
válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación - Unidad de
Desarrollo Territorial - hasta el 30 de junio de 1998.
Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo
serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal 2000, de
conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.
Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la Unidad de
Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación se atendrá
al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior.
Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población,
las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios
del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los
municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la
ribera de los municipios del río Magdalena.
A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los
criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638
de 1995.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea
reportado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial de
Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 21. Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información
reportada al Departamento Nacional de Planeación -Unidad de Desarrollo
Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el
CONPES de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de
la Nación para 1999, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del
año fiscal 2000.
Artículo 22. Los recursos de los municipios y resguardos indígenas,
provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y
el Situado Fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de
la vigencia fiscal de 1999, no se encuentren comprometidos ni ejecutados,
así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados
con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2000, para
los fines previstos constitucional y legalmente.
Artículo 23. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado
a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y
pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando
como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de
1989.
Artículo 24. Los órganos de que trata el artículo 4º. de la presente ley
deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de
marzo de 1999, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado
incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y
los proyectos cofinanciados con entidades territoriales.
De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del
presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la
regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al
Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro
del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.
Artículo 25. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y
gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita
por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimiento
públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos; si no existen Juntas o
Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.
Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten
el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la
Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las
respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante
la vigencia fiscal que empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre
de 1999.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del
Presupuesto Nacional.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en
mención.
Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de
Inversión, se requerirá del concepto previo del Departamento Nacional de
Planeación.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución
afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General
de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir
las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano
receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma
vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.
El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto
podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su
manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o
regionales.
Artículo 26. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos
que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir
prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones
sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones
y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta
disposición es causal de mala conducta del representante legal y del
ordenador del gasto.
Artículo 27. Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de
todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para
efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus
descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para
estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas
operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente,
la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones
respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus
entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán
tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y
aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas
en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación
esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que
implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin
que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que
trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el Fondo de
reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán
presupuestarse para efectos de su redención.
Cuando en el proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales
de derecho público se combinen las calidades de acreedor y deudor en una
misma persona, se compensarán las cuentas automáticamente.
La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley
31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos
emitidos por el Gobierno Nacional.
CAPITULO IV
De las reservas presupuestales y cuentas por pagar
Artículo 28. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes
a 1998, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 1999 y
remitirse a la Dirección General del Presupuesto Nacional en la misma
fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe
de presupuesto, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de
cada órgano.
Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de
aquellas, tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar
deberán constituirse, en el mismo plazo, por parte de los respectivos
órganos del presupuesto nacional. Igual procedimiento será aplicable a las
Superintendencias cuando no figuren como secciones presupuestales y a las
Unidades Administrativas Especiales.
Artículo 29. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales de la vigencia fiscal de 1998, los dineros sobrantes
recibidos de la Nación por todos los órganos que conforman el Presupuesto
General de la Nación serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional
a más tardar el 25 de enero de 1999. El reintegro será refrendado por el
ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.
Artículo 30. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de
1998 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1999 expirarán
sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los
respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección
del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2000.
Artículo 31. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la
Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a
las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no hayan sido
comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 1999, deberán ser
reintegrados por estas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el
20 de enero del año 2000.
CAPITULO V
De las vigencias futuras
Artículo 32. Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones
disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren
autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse
las reservas presupuestales.
Artículo 33. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la
deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de
empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las
obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero del año 2000.
Artículo 34. Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran
varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer
vigencias futuras.
Artículo 35. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que
afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de
aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación.
CAPITULO VI
Disposiciones varias
Artículo 36. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará
y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se
incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas
que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que
corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del
Presupuesto Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que en
igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
Artículo 37. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano
respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda
necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que
figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
1999.
Artículo 38. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con
el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes
de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios,
cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
Artículo 39. Los rendimientos financieros originados con recursos del
Presupuesto Nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser
consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su
recaudo.
Artículo 40. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la presentación
de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales
y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere
convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos
incorporados al Presupuesto.
Artículo 41. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de
cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los
objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa
Macroeconómico del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para
tal efecto, los órganos enviarán a la Dirección General del Presupuesto
Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro
de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
Artículo 42. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio
de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en
quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Artículo 43. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las
transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está
obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por
quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la
Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
Cuando los jueces ordenen el embargo de rentas y recursos incorporados en
el Presupuesto General de la Nación, la Contraloría General de la República
podrá abrir juicio fiscal de cuentas para recuperar los dineros embargados
por cuenta del patrimonio del funcionario que ordenó el embargo.
Artículo 44. El Gobierno podrá financiar en el Presupuesto de Inversión del
Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en
el Plan de Desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y
cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188
de 1995.
Artículo 45. Los órganos a que se refiere el artículo cuarto de la presente
ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado.
Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se
profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.
Artículo 46. Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir
obligaciones de la vigencia fiscal de 1998.
Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, al Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia
fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.
Artículo 47. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la
Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento
Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos
presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que
conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a
que se refiere la Ley 282 de 1996.
Artículo 48. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán
reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la
República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control
fiscal a que hace referencia el artículo 4o. de la Ley 106 de 1993.
Artículo 49. Los recursos de presupuesto nacional destinados a las
entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión
social en electrificación en zonas rurales y zonas subnormales no podrán
ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las
electrificadoras que realicen tales obras.
Artículo 50. Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las
cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88
de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al
nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado
sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán
presupuestarse para efectos de su redención.
Artículo 51. Para la vigencia fiscal de 1999 la Nación podrá asignar
recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que
tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la ley 100
de 1993.
Artículo 52. El presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías
para la vigencia fiscal de 1999, incluye el monto correspondiente a la
reducción considerada en el Decreto 828 del 4 de mayo de 1998, mediante
autorización expresa de su artículo 3º; así como los gastos de inversión
financiados con la estimación de los recaudos de 1999, producto de las
regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y
distribuidos de acuerdo con la Ley 141 de 1994 y demás normas
modificatorias de la misma.
Artículo 53. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179
de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras
necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los
despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.
Artículo 54. A partir del 1º de enero de 1999, elimínanse las franquicias
en el servicio de telegrafía.
Artículo 55. En los recortes del gasto que decrete el gobierno nacional en
virtud de las autorizaciones que le confiere el estatuto orgánico del
presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996, se considerarán como
objeto de la medida, de manera prioritaria, aquellos gastos financiados con
recursos del endeudamiento. En el caso del ajuste de que trata el artículo
31 de la Ley 344 de 1996, el gobierno nacional, por razones de austeridad,
utilizará, en la medida de lo posible, los mismos criterios señalados en el
presente artículo.
Artículo 56. Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo
previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de
escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación,
presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para
el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 57. De los nuevos ingresos que el Gobierno Nacional recaudará en
la vigencia 1999, para balancear el presupuesto nacional de 1999, se
respetarán las transferencias de aporte nacional para las universidades
estatales, departamentales, distritales, municipales, dando cumplimiento a
la Ley 30 de 1992, artículo 86.
Parágrafo. De conformidad con este artículo el Gobierno Nacional llevará a
cabo la asignación presupuestal para las universidades nacionales,
departamentales, distritales, municipales, siguiendo el principio de
equidad con relación a los indicadores de desempeño.
Artículo 58. Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los
excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los
mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de
la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras -FOGAFIN- y en títulos del Fondo de Garantías
-Cooperativo.
Artículo 59. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo
54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para
invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de
la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, FOGAFIN.
Artículo 60. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de
la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito,
que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del
Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del
Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales
con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4° del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por
acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante
legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del
Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto
Nacional- refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere
el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos,
acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su
justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de
los contratos.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en
mención.
Artículo 61. El 20% que determina la Ley 77 de 1981, se destinará así: de
los recursos recaudados y no ejecutados hasta ahora y los que se recauden
en el futuro, se destinarán para construcción y mejoramiento de vivienda de
interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios en los
municipios del departamento del Atlántico.
Ordénese al Inurbe transferir los mencionados recursos a la gobernación del
Atlántico, para su administración, mediante convenio.
Artículo 62. En la desagregación de las partidas globales incluidas en la
ley de presupuesto de 1999, se conservarán como mínimo los porcentajes de
distribución por departamentos que se fijaron en la asignación presupuestal
de 1998, sin desconocer el índice de NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas).
Artículo 63. El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras -INAT- podrá
destinar los recursos necesarios para cubrir los pagos de las tasas de
compensación ambiental por usos del agua, correspondientes a los distritos
de riego, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas.
Artículo 64. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
surte efectos a partir del 1º de enero de 1999.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a ...
El Presidente del honorable Senado de la República,
Fabio Valencia Cossio.
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,
Luis Francisco Boada Gómez.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Emilio Martínez Rosales.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Gustavo Alfonso Bustamante Moratto.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 15 de noviembre de 1998.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Camilo Restrepo Salazar.