Ley 482 De 1998

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LEY 482 DE 1998<br /> (noviembre 15)<br /> DIARIO OFICIAL NO. 43.429, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1998. PAG. 5<br /> por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley<br /> de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre<br /> de 1999.<br /> El Congreso de Colombia<br /> DECRETA:<br /> PRIMERA PARTE<br /> PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL<br /> Artículo 1º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de<br /> capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al<br /> 31 de diciembre de 1999, en la suma de cuarenta y tres billones cuatro mil<br /> trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil<br /> ochenta y tres pesos moneda legal ($43.004.394.398.083), según el detalle<br /> del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para 1999, así:<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL |38,812,656,32|<br /> | |7,861 |<br /> |1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION |17,800,383,00|<br /> | |0,000 |<br /> |2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION |18,183,829,19|<br /> | |6,041 |<br /> |5. RENTAS PARAFISCALES |495,721,437,1|<br /> | |48 |<br /> |6. FONDOS ESPECIALES |2,332,722,694|<br /> | |,672 |<br /> |II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS |4,191,738,070|<br /> | |,222 |<br /> |020300 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |11,400,000 |<br /> |032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA | |<br /> |CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO JOSE DE CALDAS» | |<br /> |(COLCIENCIAS) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |4,718,120,183|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |506,000,000 |<br /> |032300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL | |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |19,000,000,00|<br /> | |0 |<br /> |040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |14,354,619,66|<br /> | |9 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |360,000,000 |<br /> |050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)| |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |35,256,786,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |650,000,000 |<br /> |060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |<br /> |DE SEGURIDAD | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |13,865,213,49|<br /> | |9 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |837,600,000 |<br /> |100300 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |210,585,589 |<br /> |110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES | |<br /> |EXTERIORES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |28,181,015,60|<br /> | |4 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,009,200,000|<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |258,424,539,6|<br /> | |18 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,777,408,029|<br /> |120700 FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL | |<br /> |MINISTERIO PUBLICO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |703,513,396 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |606,553,445 |<br /> |120800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - | |<br /> |INPEC | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |33,132,593,80|<br /> | |3 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |810,681,498 |<br /> |120900 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |242,859,118 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,126,769,487|<br /> |130200 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |10,365,592,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |923,400,000 |<br /> |130400 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA | |<br /> |BANCARIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |3,090,200,000|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,416,100,000|<br /> |130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |1,417,419,557|<br /> |150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |39,386,350,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,513,000,000|<br /> |150400 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |85,873,631,64|<br /> | |4 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |762,932,000 |<br /> |150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |23,148,219,60|<br /> | |6 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |341,504,000 |<br /> |150600 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |10,547,096,89|<br /> | |2 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,121,000,000|<br /> |150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |15,585,831,15|<br /> | |6 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |830,584,000 |<br /> |150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |104,400,000 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |63,800,000 |<br /> |151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |14,139,108,09|<br /> | |2 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,008,100,000|<br /> |151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |54,943,277,44|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,099,000,000|<br /> |151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |190,487,843,2|<br /> | |63 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |11,839,524,24|<br /> | |0 |<br /> |151900 HOSPITAL MILITAR | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |56,895,729,94|<br /> | |6 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |575,000,000 |<br /> |170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |11,240,088,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,216,000,000|<br /> |170300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA | |<br /> |(INCORA) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |10,181,595,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,017,000,000|<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - | |<br /> |INAT | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |8,920,695,840|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |6,194,000,000|<br /> |171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |2,012,500,000|<br /> |180300 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL | |<br /> |E.P.S. | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |342,084,243,0|<br /> | |00 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |301,251,382,0|<br /> | |00 |<br /> |180400 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |33,000,200,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |43,194,000,00|<br /> | |0 |<br /> |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |499,729,185,6|<br /> | |60 |<br /> |180500 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |17,182,395,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |102,208,000 |<br /> |190300 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |3,199,376,500|<br /> |190400 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)| |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |2,000,000,000|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |18,562,000,00|<br /> | |0 |<br /> |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |835,884,860,0|<br /> | |00 |<br /> |191200 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y | |<br /> |ALIMENTOS - INVIMA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |7,473,968,259|<br /> |200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | |<br /> |Y REFORMA URBANA -INURBE- | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |3,110,709,251|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |7,501,200,000|<br /> |200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | |<br /> |DOMICILIARIOS | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |28,368,639,20|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |525,480,000 |<br /> |202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |33,948,599,82|<br /> | |2 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,500,000,000|<br /> |202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE | |<br /> |ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |12,032,633,60|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |9,949,763,788|<br /> |210300 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS | |<br /> |MINERIA Y QUIMICA (INGEOMINAS) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |17,979,682,98|<br /> | |1 |<br /> |210900 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |9,002,950,136|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |60,000,000 |<br /> |220200 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA | |<br /> |EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |28,416,688,15|<br /> | |1 |<br /> |220300 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y | |<br /> |ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |36,241,661,66|<br /> | |7 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |14,185,620,07|<br /> | |5 |<br /> |220500 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE | |<br /> |Y JUNTAS ADMINISTRADORAS (COLDEPORTES) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |18,963,396,12|<br /> | |3 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |150,000,000 |<br /> |220800 INSTITUTO CARO Y CUERVO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |91,306,891 |<br /> |220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |232,360,000 |<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |143,000,000 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |7,000,000 |<br /> |221100 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |870,362,545 |<br /> |221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION «JORGE | |<br /> |ELIECER GAITAN» | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |11,921,315 |<br /> |222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD| |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |9,396,199,471|<br /> |222700 COLEGIO BOYACA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |350,000,000 |<br /> |222900 RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION| |<br /> |NACIONAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |167,157,414 |<br /> |223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |814,061,244 |<br /> |223100 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |530,198,276 |<br /> |223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |249,227,586 |<br /> |223400 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |791,160,000 |<br /> |223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA| |<br /> |- ISER | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |512,115,517 |<br /> |223600 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE | |<br /> |ROLDANILLO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |235,791,725 |<br /> |223700 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> |PROFESIONAL DE CIENAGA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |161,638,861 |<br /> |223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> |PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |213,679,241 |<br /> |223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> |PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |161,860,345 |<br /> |224000 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |199,204,542 |<br /> |224100 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA | |<br /> |PROFESIONAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |351,704,741 |<br /> |224200 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO «SIMON | |<br /> |RODRIGUEZ» DE CALI | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |389,407,828 |<br /> |224300 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL «ORIENTE DE CALDAS» | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |80,487,931 |<br /> |224400 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA | |<br /> |«LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO» | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |41,275,862 |<br /> |224500 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA | |<br /> |AMERICA LATINA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |172,628,000 |<br /> |225200 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |113,508,621 |<br /> |225400 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA| |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |89,376,000 |<br /> |225500 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - | |<br /> |CEADS | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |971,600,824 |<br /> |230600 FONDO DE COMUNICACIONES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |123,825,230,9|<br /> | |42 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |15,469,100,00|<br /> | |0 |<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |230700 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |53,324,000,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |71,064,000,00|<br /> | |0 |<br /> |240200 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |300,210,100,0|<br /> | |00 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |12,958,400,00|<br /> | |0 |<br /> |240300 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |96,314,000 |<br /> |241000 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES | |<br /> |DE COLOMBIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |37,552,162,00|<br /> | |0 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,713,000,000|<br /> |241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA | |<br /> |CIVIL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |180,949,935,5|<br /> | |20 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |13,677,688,58|<br /> | |1 |<br /> |260200 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA | |<br /> |GENERAL DE LA REPUBLICA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |4,411,874,478|<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |591,000,000 |<br /> |280200 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |11,155,569,07|<br /> | |3 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |796,536,514 |<br /> |290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS | |<br /> |FORENSES | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |181,551,724 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |15,000,000 |<br /> |300200 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR | |<br /> |(INCOMEX) | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |17,981,535,58|<br /> | |3 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,046,088,000|<br /> |320200 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS | |<br /> |AMBIENTALES- IDEAM | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |1,505,790,000|<br /> |320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |5,185,900,000|<br /> |330200 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA | |<br /> |A- INGRESOS CORRIENTES |29,034,200 |<br /> |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,200,000 |<br /> SEGUNDA PARTE<br /> Artículo 2º. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para<br /> atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda<br /> pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del<br /> 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, una suma por valor de: cuarenta y<br /> cinco billones trescientos seis mil trescientos noventa y cuatro millones<br /> trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal<br /> ($45,306,394,398,083), según el detalle que se encuentra a continuación:<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 0101 | | | |<br /> | | |CONGRESO DE LA | | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |154,962,794,| |154,962,794|<br /> | |179 | |,179 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |154,962,794,| |154,962,794|<br /> | |179 | |,179 |<br /> | | |SECCION: 0201 | | | |<br /> | | |PRESIDENCIA DE LA | | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |49,311,465,2| |49,311,465,|<br /> | |39 | |239 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0121| |CONSTRUCCION DE |2,500,000,00| |2,500,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA |0 | |00 |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |1,800,000,00| |1,800,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |800,000,000 | |800,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, |0 | |00 |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |32,843,000,0| |32,843,000,|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |32,843,000,0| |32,843,000,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,932,000,00| |3,932,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,932,000,00| |3,932,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |PREINVERSION |0 | |00 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|12,223,032,0| |12,223,032,|<br /> | | |Y ORGANIZACION |00 | |000 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |10,223,032,0| |10,223,032,|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |000 |<br /> | |1106 |COMERCIALIZACION |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0650| |CAPITALIZACION |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|61,598,032,0| |61,598,032,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |110,909,497,| |110,909,497|<br /> | |239 | |,239 |<br /> | | |SECCION: 0203 | | | |<br /> | | |RED DE SOLIDARIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |32,675,512,6|11,400,000 |32,686,912,|<br /> | |65 | |665 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |69,584,310,0| |69,584,310,|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|69,584,310,0| |69,584,310,|<br /> | | |COMUNIDAD |00 | |000 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|5,764,490,00| |5,764,490,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |4,264,490,00| |4,264,490,0|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |29,486,800,0| |29,486,800,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |28,386,800,0| |28,386,800,|<br /> | | |VIVIENDA |00 | |000 |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|1,100,000,00| |1,100,000,0|<br /> | | |COMUNIDAD |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|106,035,600,| |106,035,600|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |138,711,112,|11,400,000 |138,722,512|<br /> | |665 | |,665 |<br /> | | |SECCION: 0205 | | | |<br /> | | |DIRECCION NACIONAL PARA| | | |<br /> | | |LA EQUIDAD DE LA MUJER | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,372,860,35| |1,372,860,3|<br /> | |8 | |58 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,557,900,00| |1,557,900,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |1,557,900,00| |1,557,900,0|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,557,900,00| |1,557,900,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,930,760,35| |2,930,760,3|<br /> | |8 | |58 |<br /> | | |SECCION: 0301 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |<br /> | | |DE PLANEACION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,027,520,3| |19,027,520,|<br /> | |97 | |397 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL | | | |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |41,855,000 | |41,855,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0303 |SERVICIOS |41,855,000 | |41,855,000 |<br /> | | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |13,576,725,0| |13,576,725,|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 | |000 |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |7,376,725,00| |7,376,725,0|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,200,000,00| |6,200,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |4,609,183,00| |4,609,183,0|<br /> | | |PREINVERSION |0 | |00 |<br /> | |0604 |RED URBANA |2,322,183,00| |2,322,183,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |950,000,000 | |950,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,337,000,00| |1,337,000,0|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,576,538,00| |5,576,538,0|<br /> | | |DIVULGACION Y |0 | |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |5,276,538,00| |5,276,538,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|47,262,367,0| |47,262,367,|<br /> | | |Y ORGANIZACION |00 | |000 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |600,000,000 | |600,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |17,962,367,0| |17,962,367,|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |000 |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |VIVIENDA | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|28,250,000,0| |28,250,000,|<br /> | | |COMUNIDAD |00 | |000 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |3,116,000,00| |3,116,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|3,116,000,00| |3,116,000,0|<br /> | | |COMUNIDAD |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|76,382,668,0| |76,382,668,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |95,410,188,3| |95,410,188,|<br /> | |97 | |397 |<br /> | | |SECCION: 0320 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |PARA EL DESARROLLO DE | | | |<br /> | | |LA CIENCIA Y LA | | | |<br /> | | |TECNOLOGIA «FRANCISCO | | | |<br /> | | |JOSE DE CALDAS» | | | |<br /> | | |(COLCIENCIAS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,684,164,58|1,074,120,1|5,758,284,7|<br /> | |1 |83 |64 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|17,949,073,0| |17,949,073,|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |850,000,000 | |850,000,000|<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |17,099,073,0| |17,099,073,|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |37,798,939,0|3,550,000,0|41,348,939,|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 |00 |000 |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |2,933,500,00| |2,933,500,0|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |<br /> | |0804 |PREVENCION DE LA |545,000,000 | |545,000,000|<br /> | | |DELINCUENCIA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |30,820,439,0|3,550,000,0|34,370,439,|<br /> | | |GOBIERNO |00 |00 |000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,00| |3,500,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|6,130,353,00|600,000,000|6,730,353,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,130,353,00|600,000,000|6,730,353,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |175,000,000 | |175,000,000|<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |175,000,000 | |175,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES |3,000,000,00| |3,000,000,0|<br /> | | |FINANCIEROS |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> | |1503 |FORMAS ASOCIATIVAS Y |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |COOPERATIVAS |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|65,053,365,0|4,150,000,0|69,203,365,|<br /> | | |INVERSION |00 |00 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |69,737,529,5|5,224,120,1|74,961,649,|<br /> | |81 |83 |764 |<br /> | | |SECCION: 0323 | | | |<br /> | | |AGENCIA COLOMBIANA DE | | | |<br /> | | |COOPERACION | | | |<br /> | | |INTERNACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,917,845,89| |1,917,845,8|<br /> | |6 | |96 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|270,000,000 | |270,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |270,000,000 | |270,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS | |19,000,000,|19,000,000,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |19,000,000,|19,000,000,|<br /> | | |GOBIERNO | |000 |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|270,000,000 |19,000,000,|19,270,000,|<br /> | | |INVERSION | |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,187,845,89|19,000,000,|21,187,845,|<br /> | |6 |000 |896 |<br /> | | |SECCION: 0401 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |<br /> | | |DE ESTADISTICA (DANE) | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |14,714,006,8| |14,714,006,|<br /> | |17 | |817 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |14,714,006,8| |14,714,006,|<br /> | |17 | |817 |<br /> | | |SECCION: 0402 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |DANE | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,008,177 |714,619,669|733,627,846|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |490,000,000 | |490,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL |490,000,000 | |490,000,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |14,000,000,|14,000,000,|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |000 |000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |14,000,000,|14,000,000,|<br /> | | |GOBIERNO | |000 |000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,700,000,00| |3,700,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |3,200,000,00| |3,200,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |4,800,000,00| |4,800,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 | |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,700,000,00| |2,700,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |2,100,000,00| |2,100,000,0|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD |0 | |00 |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 | |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|11,190,000,0|14,000,000,|25,190,000,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,209,008,1|14,714,619,|25,923,627,|<br /> | |77 |669 |846 |<br /> | | |SECCION: 0501 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE LA | | | |<br /> | | |FUNCION PUBLICA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,405,017,24| |7,405,017,2|<br /> | |7 | |47 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |7,905,017,24| |7,905,017,2|<br /> | |7 | |47 |<br /> | | |SECCION: 0503 | | | |<br /> | | |ESCUELA SUPERIOR DE | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION PUBLICA | | | |<br /> | | |(ESAP) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |22,122,069,|22,122,069,|<br /> | | |000 |000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE | |1,067,750,0|1,067,750,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |1,067,750,0|1,067,750,0|<br /> | | |COMUNIDAD | |00 |00 |<br /> |0121| |CONSTRUCCION DE | |830,000,000|830,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |830,000,000|830,000,000|<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,081,768,0|1,081,768,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |1,081,768,0|1,081,768,0|<br /> | | |COMUNIDAD | |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |2,809,800,0|2,809,800,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |2,809,800,0|2,809,800,0|<br /> | | |COMUNIDAD | |00 |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |7,995,399,0|7,995,399,0|<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA| |7,995,399,0|7,995,399,0|<br /> | | |COMUNIDAD | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |13,784,717,|13,784,717,|<br /> | | |INVERSION | |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |35,906,786,|35,906,786,|<br /> | | |000 |000 |<br /> | | |SECCION: 0601 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE | | | |<br /> | | |SEGURIDAD (DAS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |121,421,450,| |121,421,450|<br /> | |533 | |,533 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |121,421,450,| |121,421,450|<br /> | |533 | |,533 |<br /> | | |SECCION: 0602 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |11,189,813,|11,189,813,|<br /> | | |499 |499 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |100,000,000 |485,000,000|585,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |100,000,000 |485,000,000|585,000,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |335,000,000 |3,028,000,0|3,363,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |335,000,000 |3,028,000,0|3,363,000,0|<br /> | | |INTERNA | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|435,000,000 |3,513,000,0|3,948,000,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |435,000,000 |14,702,813,|15,137,813,|<br /> | | |499 |499 |<br /> | | |SECCION: 0901 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO NACIONAL| | | |<br /> | | |DE LA ECONOMIA | | | |<br /> | | |SOLIDARIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,565,499,89| |4,565,499,8|<br /> | |1 | |91 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |4,565,499,89| |4,565,499,8|<br /> | |1 | |91 |<br /> | | |SECCION: 1001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL INTERIOR| | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |49,707,902,6| |49,707,902,|<br /> | |11 | |611 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |1,600,000,00| |1,600,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|1,600,000,00| |1,600,000,0|<br /> | | |Y DESASTRES |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|530,000,000 | |530,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |530,000,000 | |530,000,000|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |270,000,000 | |270,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |270,000,000 | |270,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,300,000,00| |1,300,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|4,100,000,00| |4,100,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |53,807,902,6| |53,807,902,|<br /> | |11 | |611 |<br /> | | |SECCION: 1002 | | | |<br /> | | |FONDO PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO COMUNAL Y LA| | | |<br /> | | |PARTICIPACION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |880,982,880 | |880,982,880|<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |880,982,880 | |880,982,880|<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 1003 | | | |<br /> | | |ARCHIVO GENERAL DE LA | | | |<br /> | | |NACION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,483,433,82|210,585,589|2,694,019,4|<br /> | |2 | |11 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000|<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,833,433,82|210,585,589|3,044,019,4|<br /> | |2 | |11 |<br /> | | |SECCION: 1004 | | | |<br /> | | |DIRECCION NACIONAL DEL | | | |<br /> | | |DERECHO DE AUTOR | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |822,395,558 | |822,395,558|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |30,000,000 | |30,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |30,000,000 | |30,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|20,000,000 | |20,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |872,395,558 | |872,395,558|<br /> | | |SECCION: 1005 | | | |<br /> | | |CORPORACION NACIONAL | | | |<br /> | | |PARA LA RECONSTRUCCION | | | |<br /> | | |DEL RIO PAEZ Y ZONAS | | | |<br /> | | |ALEDAÑAS NASA KIWE | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,189,161,84| |1,189,161,8|<br /> | |6 | |46 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |5,000,000,00| |5,000,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|5,000,000,00| |5,000,000,0|<br /> | | |AMBIENTE |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00| |5,000,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |6,189,161,84| |6,189,161,8|<br /> | |6 | |46 |<br /> | | |SECCION: 1006 | | | |<br /> | | |CORPORACION PARA LA | | | |<br /> | | |CONVIVENCIA CIUDADANA | | | |<br /> | | |EN LA REGION DE URABA -| | | |<br /> | | |CONCIUDADANA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,390,842,24| |1,390,842,2|<br /> | |0 | |40 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,590,842,24| |1,590,842,2|<br /> | |0 | |40 |<br /> | | |SECCION: 1007 | | | |<br /> | | |UNIDAD PARA LA ATENCION| | | |<br /> | | |DE ASUNTOS INDIGENAS | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |0122| |ADQUISICION DE |95,000,000 | |95,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |95,000,000 | |95,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |35,000,000 | |35,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |35,000,000 | |35,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0222| |MANTENIMIENTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> | |1502 |PARTICIPACION |125,000,000 | |125,000,000|<br /> | | |COMUNITARIA | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |145,000,000 | |145,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|15,000,000 | |15,000,000 |<br /> | | |Y DESASTRES | | | |<br /> | |1002 |RELACIONES EXTERIORES |130,000,000 | |130,000,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|195,000,000 | |195,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |195,000,000 | |195,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | |0 | |00 |<br /> | | |SECCION: 1101 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |RELACIONES EXTERIORES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |91,374,842,7| |91,374,842,|<br /> | |14 | |714 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1002 |RELACIONES EXTERIORES |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |91,874,842,7| |91,874,842,|<br /> | |14 | |714 |<br /> | | |SECCION: 1102 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |RELACIONES EXTERIORES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |47,071,739,7|25,100,735,|72,172,475,|<br /> | |89 |406 |195 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |29,480,198 |29,480,198 |<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |4,060,000,0|4,060,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1002 |RELACIONES EXTERIORES | |4,060,000,0|4,060,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,060,000,0|4,060,000,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |47,071,739,7|29,190,215,|76,261,955,|<br /> | |89 |604 |393 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 1201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE JUSTICIA | | | |<br /> | | |Y DEL DERECHO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |12,465,459,0| |12,465,459,|<br /> | |64 | |064 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |216,000,000 | |216,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL |216,000,000 | |216,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|184,000,000 | |184,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL |184,000,000 | |184,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |12,865,459,0| |12,865,459,|<br /> | |64 | |064 |<br /> | | |SECCION: 1204 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |<br /> | | |NOTARIADO Y REGISTRO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |157,229,169|157,229,169|<br /> | | |,647 |,647 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE | |3,417,157,0|3,417,157,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |3,417,157,0|3,417,157,0|<br /> | | |JUSTICIA | |00 |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,091,922,0|1,091,922,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |1,091,922,0|1,091,922,0|<br /> | | |JUSTICIA | |00 |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O | |307,184,000|307,184,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |307,184,000|307,184,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE | |7,450,995,0|7,450,995,0|<br /> | | |INFORMACION PARA | |00 |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |7,450,995,0|7,450,995,0|<br /> | | |JUSTICIA | |00 |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,475,211,0|1,475,211,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL | |1,475,211,0|1,475,211,0|<br /> | | |JUSTICIA | |00 |00 |<br /> |0610| |CREDITOS | |11,392,709,|11,392,709,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA | |11,392,709,|11,392,709,|<br /> | | |URBANA | |000 |000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS | |78,837,600,|78,837,600,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE | |78,837,600,|78,837,600,|<br /> | | |JUSTICIA | |000 |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |103,972,778|103,972,778|<br /> | | |INVERSION | |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |261,201,947|261,201,947|<br /> | | |,647 |,647 |<br /> | | |SECCION: 1207 | | | |<br /> | | |FONDO DE SEGURIDAD DE | | | |<br /> | | |LA RAMA JUDICIAL Y DEL | | | |<br /> | | |MINISTERIO PUBLICO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,021,443,69|1,310,066,8|3,331,510,5|<br /> | |2 |41 |33 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,021,443,69|1,310,066,8|3,331,510,5|<br /> | |2 |41 |33 |<br /> | | |SECCION: 1208 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL | | | |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO - INPEC | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |245,439,344,|1,003,969,3|246,443,313|<br /> | |314 |01 |,615 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |4,653,717,00|6,855,123,0|11,508,840,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 |00 |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y|4,653,717,00|6,855,123,0|11,508,840,|<br /> | | |CARCELARIO |0 |00 |000 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |8,996,283,00|19,513,090,|28,509,373,|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 |000 |000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y|8,996,283,00|19,513,090,|28,509,373,|<br /> | | |CARCELARIO |0 |000 |000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |1,000,000,0|1,000,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |1,000,000,0|1,000,000,0|<br /> | | |CARCELARIO | |00 |00 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |1,571,093,0|1,571,093,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |1,571,093,0|1,571,093,0|<br /> | | |CARCELARIO | |00 |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |4,000,000,0|4,000,000,0|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | |00 |00 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y| |4,000,000,0|4,000,000,0|<br /> | | |CARCELARIO | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|13,650,000,0|32,939,306,|46,589,306,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |259,089,344,|33,943,275,|293,032,619|<br /> | |314 |301 |,615 |<br /> | | |SECCION: 1209 | | | |<br /> | | |DIRECCION NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ESTUPEFACIENTES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,142,640,56|3,369,628,6|6,512,269,1|<br /> | |2 |05 |67 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,142,640,56|3,369,628,6|6,512,269,1|<br /> | |2 |05 |67 |<br /> | | |SECCION: 1301 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE HACIENDA | | | |<br /> | | |Y CREDITO PUBLICO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,584,056,15| |5,584,056,1|<br /> | |2,274 | |52,274 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |43,255,000,0| |43,255,000,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0604 |RED URBANA |38,333,000,0| |38,333,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |4,922,000,00| |4,922,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |58,972,383,0| |58,972,383,|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |00 | |000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |54,972,383,0| |54,972,383,|<br /> | | |TRANSPORTE |00 | |000 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0122| |ADQUISICION DE |43,000,000 | |43,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |43,000,000 | |43,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |3,500,000,00| |3,500,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,00| |3,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|79,509,992,0| |79,509,992,|<br /> | | |Y ORGANIZACION |77 | |077 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |79,509,992,0| |79,509,992,|<br /> | | |GOBIERNO |77 | |077 |<br /> |0610| |CREDITOS |57,023,917,0| |57,023,917,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |30,403,230,0| |30,403,230,|<br /> | | |ENERGIA |00 | |000 |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |18,505,687,0| |18,505,687,|<br /> | | |TRANSPORTE |00 | |000 |<br /> | |0605 |TRANSPORTE FERREO |8,115,000,00| |8,115,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |175,871,870,| |175,871,870|<br /> | | | |000 | |,000 |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |159,518,130,| |159,518,130|<br /> | | |TRANSPORTE |000 | |,000 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |16,353,740,0| |16,353,740,|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |000 |<br /> |0650| |CAPITALIZACION |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|422,076,162,| |422,076,162|<br /> | | |INVERSION |077 | |,077 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |6,006,132,31| |6,006,132,3|<br /> | |4,351 | |14,351 |<br /> | | |SECCION: 1302 | | | |<br /> | | |INSTITUTO GEOGRAFICO | | | |<br /> | | |AGUSTIN CODAZZI | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |18,802,547,0|6,511,825,0|25,314,372,|<br /> | |00 |00 |000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |1,302,582,00| |1,302,582,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,302,582,00| |1,302,582,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|359,440,000 |50,000,000 |409,440,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |359,440,000 |50,000,000 |409,440,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,350,283,00|856,850,000|2,207,133,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,350,283,00|856,850,000|2,207,133,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |4,973,336,00|1,350,000,0|6,323,336,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 |00 |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,973,336,00|1,350,000,0|6,323,336,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 |00 |00 |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |11,991,359,0|2,520,317,0|14,511,676,|<br /> | | |INFORMACION PARA |00 |00 |000 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |11,991,359,0|2,520,317,0|14,511,676,|<br /> | | |GOBIERNO |00 |00 |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|19,977,000,0|4,777,167,0|24,754,167,|<br /> | | |INVERSION |00 |00 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |38,779,547,0|11,288,992,|50,068,539,|<br /> | |00 |000 |000 |<br /> | | |SECCION: 1304 | | | |<br /> | | |CAJA DE PREVISION | | | |<br /> | | |SOCIAL DE LA | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |BANCARIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |24,866,531,0|2,246,300,0|27,112,831,|<br /> | |24 |00 |024 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES | |4,260,000,0|4,260,000,0|<br /> | | |FINANCIEROS | |00 |00 |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |4,260,000,0|4,260,000,0|<br /> | | |TRABAJADORES | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,260,000,0|4,260,000,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |24,866,531,0|6,506,300,0|31,372,831,|<br /> | |24 |00 |024 |<br /> | | |SECCION: 1308 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL CONTADURIA | | | |<br /> | | |GENERAL DE LA NACION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,245,576,00| |5,245,576,0|<br /> | |0 | |00 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,645,576,00| |5,645,576,0|<br /> | |0 | |00 |<br /> | | |SECCION: 1309 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA DE LA | | | |<br /> | | |ECONOMIA SOLIDARIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,407,415,15|1,417,419,5|2,824,834,7|<br /> | |0 |57 |07 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,407,415,15|1,417,419,5|2,824,834,7|<br /> | |0 |57 |07 |<br /> | | |SECCION: 1401 | | | |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA NACIONAL | | | |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |14,508,269,7| |14,508,269,|<br /> |DEUDA PUBLICA |85,227 | |785,227 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |14,508,269,7| |14,508,269,|<br /> | |85,227 | |785,227 |<br /> | | |SECCION: 1501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE DEFENSA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,105,394,32| |2,105,394,3|<br /> | |0,618 | |20,618 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |28,890,250,0| |28,890,250,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |10,270,000,0| |10,270,000,|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |9,500,000,00| |9,500,000,0|<br /> | | |INTERNA |0 | |00 |<br /> | |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |550,000,000 | |550,000,000|<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |8,570,250,00| |8,570,250,0|<br /> | | |VIVIENDA |0 | |00 |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |2,299,750,00| |2,299,750,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |1,299,750,00| |1,299,750,0|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |0 | |00 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |INTERNA |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |43,643,861,0| |43,643,861,|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |00 | |000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |31,007,931,0| |31,007,931,|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |6,715,930,00| |6,715,930,0|<br /> | | |INTERNA |0 | |00 |<br /> | |0102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |4,420,000,00| |4,420,000,0|<br /> | | |EXTERNA |0 | |00 |<br /> | |1201 |ACUEDUCTO Y |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |ALCANTARILLADO |0 | |00 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |600,000,000 | |600,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |600,000,000 | |600,000,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |207,415,250,| |207,415,250|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |000 | |,000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |59,937,558,0| |59,937,558,|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |117,871,252,| |117,871,252|<br /> | | |INTERNA |000 | |,000 |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,763,500,00| |1,763,500,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL |544,940,000 | |544,940,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> | |0604 |RED URBANA |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO |27,198,000,0| |27,198,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |45,953,810,0| |45,953,810,|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, |00 | |000 |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |29,584,000,0| |29,584,000,|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD |00 | |000 |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |11,369,810,0| |11,369,810,|<br /> | | |INTERNA |00 | |000 |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,00| |2,500,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |2,051,650,00| |2,051,650,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0406 |SERVICIOS DE VALOR |2,051,650,00| |2,051,650,0|<br /> | | |AGREGADO EN |0 | |00 |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |454,500,000 | |454,500,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|454,500,000 | |454,500,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |3,620,000,00| |3,620,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO |3,620,000,00| |3,620,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|335,379,071,| |335,379,071|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,440,773,39| |2,440,773,3|<br /> | |1,618 | |91,618 |<br /> | | |SECCION: 1503 | | | |<br /> | | |CAJA DE RETIRO DE LAS | | | |<br /> | | |FUERZAS MILITARES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |427,616,602,|42,899,350,|470,515,952|<br /> | |159 |000 |,159 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |427,616,602,|42,899,350,|470,515,952|<br /> | |159 |000 |,159 |<br /> | | |SECCION: 1504 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |EJERCITO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |86,636,563,|86,636,563,|<br /> | | |644 |644 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |86,636,563,|86,636,563,|<br /> | | |644 |644 |<br /> | | |SECCION: 1505 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |<br /> | | |ARMADA NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |23,489,723,|23,489,723,|<br /> | | |606 |606 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |23,489,723,|23,489,723,|<br /> | | |606 |606 |<br /> | | |SECCION: 1506 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |<br /> | | |FUERZA AEREA | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |11,668,096,|11,668,096,|<br /> | | |892 |892 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |11,668,096,|11,668,096,|<br /> | | |892 |892 |<br /> | | |SECCION: 1507 | | | |<br /> | | |INSTITUTO CASAS | | | |<br /> | | |FISCALES DEL EJERCITO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |8,882,020,1|8,882,020,1|<br /> | | |56 |56 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE | |5,580,000,0|5,580,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |5,580,000,0|5,580,000,0|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD | |00 |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,954,395,0|1,954,395,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |1,954,395,0|1,954,395,0|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |7,534,395,0|7,534,395,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |16,416,415,|16,416,415,|<br /> | | |156 |156 |<br /> | | |SECCION: 1508 | | | |<br /> | | |DEFENSA CIVIL | | | |<br /> | | |COLOMBIANA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |5,227,882,56|168,200,000|5,396,082,5|<br /> | |2 | |62 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |396,250,000 | |396,250,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0103 |DEFENSA CIVIL |396,250,000 | |396,250,000|<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |272,750,000 | |272,750,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0103 |DEFENSA CIVIL |272,750,000 | |272,750,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|669,000,000 | |669,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,896,882,56|168,200,000|6,065,082,5|<br /> | |2 | |62 |<br /> | | |SECCION: 1510 | | | |<br /> | | |CLUB MILITAR DE | | | |<br /> | | |OFICIALES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |13,756,322,|13,756,322,|<br /> | | |092 |092 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |166,000,000|166,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0100 |INTERSUBSECTORIAL | |166,000,000|166,000,000|<br /> | | |DEFENSA Y SEGURIDAD | | | |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES | |1,224,886,0|1,224,886,0|<br /> | | |FINANCIEROS | |00 |00 |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |1,224,886,0|1,224,886,0|<br /> | | |TRABAJADORES | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |1,390,886,0|1,390,886,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |15,147,208,|15,147,208,|<br /> | | |092 |092 |<br /> | | |SECCION: 1511 | | | |<br /> | | |CAJA DE SUELDOS DE | | | |<br /> | | |RETIRO DE LA POLICIA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |484,341,893,|57,042,277,|541,384,171|<br /> | |773 |440 |,213 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |484,341,893,|57,042,277,|541,384,171|<br /> | |773 |440 |,213 |<br /> | | |SECCION: 1512 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |<br /> | | |POLICIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |202,327,367|202,327,367|<br /> | | |,503 |,503 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |202,327,367|202,327,367|<br /> | | |,503 |,503 |<br /> | | |SECCION: 1519 | | | |<br /> | | |HOSPITAL MILITAR | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,379,679,50|57,470,729,|65,850,409,|<br /> | |4 |946 |450 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |280,000,000 | |280,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|280,000,000 | |280,000,000|<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,280,000,00| |1,280,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |9,659,679,50|57,470,729,|67,130,409,|<br /> | |4 |946 |450 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 1601 | | | |<br /> | | |POLICIA NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,789,743,16| |1,789,743,1|<br /> | |1,871 | |61,871 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |14,146,328,0| |14,146,328,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |9,946,328,00| |9,946,328,0|<br /> | | |INTERNA |0 | |00 |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |3,200,000,00| |3,200,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |243,132,000 | |243,132,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|243,132,000 | |243,132,000|<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |2,700,000,00| |2,700,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |14,417,400,0| |14,417,400,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |14,417,400,0| |14,417,400,|<br /> | | |INTERNA |00 | |000 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |1,900,000,00| |1,900,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,900,000,00| |1,900,000,0|<br /> | | |INTERNA |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,400,000,00| |1,400,000,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |800,000,000 | |800,000,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |220,000,000 | |220,000,000|<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |220,000,000 | |220,000,000|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|35,026,860,0| |35,026,860,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,824,770,02| |1,824,770,0|<br /> | |1,871 | |21,871 |<br /> | | |SECCION: 1701 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |AGRICULTURA Y | | | |<br /> | | |DESARROLLO RURAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |98,909,266,7| |98,909,266,|<br /> | |13 | |713 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |2,492,000,00| |2,492,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,492,000,00| |2,492,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|18,353,000,0| |18,353,000,|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |17,203,000,0| |17,203,000,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> | |1103 |PRODUCCION Y |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |APROVECHAMIENTO | | | |<br /> | | |FORESTAL | | | |<br /> | |1502 |PARTICIPACION |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |COMUNITARIA |0 | |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |3,855,000,00| |3,855,000,0|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |0 | |00 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |3,455,000,00| |3,455,000,0|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |28,176,115,0| |28,176,115,|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |00 | |000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |28,176,115,0| |28,176,115,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |7,700,000,00| |7,700,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 | |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |7,700,000,00| |7,700,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|7,150,000,00| |7,150,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,150,000,00| |2,150,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> | |1106 |COMERCIALIZACION |5,000,000,00| |5,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0610| |CREDITOS |47,953,800,0| |47,953,800,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |47,953,800,0| |47,953,800,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |18,113,200,0| |18,113,200,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |6,500,000,00| |6,500,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> | |1401 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |11,613,200,0| |11,613,200,|<br /> | | |RURAL |00 | |000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |18,523,958,0| |18,523,958,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0902 |MANEJO |14,150,000,0| |14,150,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS|1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |Y DESASTRES |0 | |00 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |3,373,958,00| |3,373,958,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0650| |CAPITALIZACION |1,300,000,00| |1,300,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |APROVECHAMIENTO |0 | |00 |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> | |1106 |COMERCIALIZACION |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|154,117,073,| |154,117,073|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |253,026,339,| |253,026,339|<br /> | |713 | |,713 |<br /> | | |SECCION: 1702 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO (ICA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |42,695,524,0|2,817,288,0|45,512,812,|<br /> | |84 |00 |084 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |10,988,628,0| |10,988,628,|<br /> |DEUDA PUBLICA |00 | |000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |47,174,000 | |47,174,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |47,174,000 | |47,174,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |60,000,000 |400,000,000|460,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | |1102 |PRODUCCION Y |60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO | | | |<br /> | | |PECUARIO | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|10,483,000,0|9,838,800,0|20,321,800,|<br /> | | |Y ORGANIZACION |00 |00 |000 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |10,483,000,0|9,838,800,0|20,321,800,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 |00 |000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |65,000,000 | |65,000,000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |65,000,000 | |65,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|10,655,174,0|10,638,800,|21,293,974,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |64,339,326,0|13,456,088,|77,795,414,|<br /> | |84 |000 |084 |<br /> | | |SECCION: 1703 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |LA REFORMA AGRARIA | | | |<br /> | | |(INCORA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |51,760,735,4|4,081,895,0|55,842,630,|<br /> | |12 |00 |412 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |3,404,829,24| |3,404,829,2|<br /> |DEUDA PUBLICA |0 | |40 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |16,630,000,0|4,660,000,0|21,290,000,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 |00 |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |15,930,000,0|4,660,000,0|20,590,000,|<br /> | | | |00 |00 |000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |15,870,000,0| |15,870,000,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |15,870,000,0| |15,870,000,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|2,630,000,00|700,000,000|3,330,000,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,630,000,00| |2,630,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> | |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA | |700,000,000|700,000,000|<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |14,870,000,0|1,756,700,0|16,626,700,|<br /> | | | |00 |00 |000 |<br /> | |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |14,870,000,0|1,756,700,0|16,626,700,|<br /> | | | |00 |00 |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|50,000,000,0|7,116,700,0|57,116,700,|<br /> | | |INVERSION |00 |00 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |105,165,564,|11,198,595,|116,364,159|<br /> | |652 |000 |,652 |<br /> | | |SECCION: 1705 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ADECUACION DE TIERRAS -| | | |<br /> | | |INAT | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,917,426,4|101,295,840|20,018,722,|<br /> | |11 | |251 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |14,702,854,7| |14,702,854,|<br /> |DEUDA PUBLICA |60 | |760 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |43,423,700,0| |43,423,700,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |43,423,700,0| |43,423,700,|<br /> | | |APROVECHAMIENTO |00 | |000 |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |11,056,400,|11,056,400,|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |000 |000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y | |11,056,400,|11,056,400,|<br /> | | |APROVECHAMIENTO | |000 |000 |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|2,690,765,00|600,000,000|3,290,765,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |690,765,000 |600,000,000|1,290,765,0|<br /> | | |APROVECHAMIENTO | | |00 |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |34,600,000 |3,357,000,0|3,391,600,0|<br /> | | |PREINVERSION | |00 |00 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |34,600,000 |3,357,000,0|3,391,600,0|<br /> | | |APROVECHAMIENTO | |00 |00 |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |3,000,000 | |3,000,000 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |3,000,000 | |3,000,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO | | | |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|46,152,065,0|15,013,400,|61,165,465,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |80,772,346,1|15,114,695,|95,887,042,|<br /> | |71 |840 |011 |<br /> | | |SECCION: 1706 | | | |<br /> | | |FONDO DE COFINANCIACION| | | |<br /> | | |PARA LA INVERSION RURAL| | | |<br /> | | |- DRI | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |6,284,903,75| |6,284,903,7|<br /> | |6 | |56 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |26,269,300,0| |26,269,300,|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |26,269,300,0| |26,269,300,|<br /> | | |AGROPECUARIO |00 | |000 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |AGROPECUARIO |0 | |00 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |5,450,000,00| |5,450,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |5,450,000,00| |5,450,000,0|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|33,719,300,0| |33,719,300,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,004,203,7| |40,004,203,|<br /> | |56 | |756 |<br /> | | |SECCION: 1712 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |PESCA Y ACUICULTURA - | | | |<br /> | | |INPA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,336,399,06|369,500,000|7,705,899,0|<br /> | |1 | |61 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |900,000,000 |417,000,000|1,317,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |900,000,000 |417,000,000|1,317,000,0|<br /> | | | | | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,500,000,00|452,729,000|1,952,729,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |1,500,000,00|452,729,000|1,952,729,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,500,000,00|458,232,000|1,958,232,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |1,500,000,00|458,232,000|1,958,232,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |700,000,000 | |700,000,000|<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|400,000,000 |315,039,000|715,039,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |400,000,000 |315,039,000|715,039,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00|1,643,000,0|6,643,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |12,336,399,0|2,012,500,0|14,348,899,|<br /> | |61 |00 |061 |<br /> | | |SECCION: 1801 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE TRABAJO Y| | | |<br /> | | |SEGURIDAD SOCIAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,145,995,56| |2,145,995,5|<br /> | |8,699 | |68,699 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0122| |ADQUISICION DE |176,500,000 | |176,500,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |176,500,000 | |176,500,000|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |670,000,000 | |670,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |670,000,000 | |670,000,000|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,958,500,00| |1,958,500,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |1,558,500,00| |1,558,500,0|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD |0 | |00 |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> | |1503 |FORMAS ASOCIATIVAS Y |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |COOPERATIVAS | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |525,000,000 | |525,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |360,000,000 | |360,000,000|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |165,000,000 | |165,000,000|<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|370,000,000 | |370,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |370,000,000 | |370,000,000|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |304,868,780,| |304,868,780|<br /> | | | |000 | |,000 |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |304,868,780,| |304,868,780|<br /> | | |TRABAJADORES |000 | |,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|308,868,780,| |308,868,780|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,454,864,34| |2,454,864,3|<br /> | |8,699 | |48,699 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 1803 | | | |<br /> | | |CAJA NACIONAL DE | | | |<br /> | | |PREVISION SOCIAL - | | | |<br /> | | |CAJANAL E.P.S. | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |244,767,117|244,767,117|<br /> | | |,000 |,000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |380,090,000|380,090,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |380,090,000|380,090,000|<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |713,236,000|713,236,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |713,236,000|713,236,000|<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |1,800,000,0|1,800,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,800,000,0|1,800,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |400,000,000|400,000,000|<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES | |395,275,182|395,275,182|<br /> | | |FINANCIEROS | |,000 |,000 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |395,275,182|395,275,182|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |,000 |,000 |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |398,568,508|398,568,508|<br /> | | |INVERSION | |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |643,335,625|643,335,625|<br /> | | |,000 |,000 |<br /> | | |SECCION: 1804 | | | |<br /> | | |SERVICIO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |APRENDIZAJE (SENA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |56,504,841,|56,504,841,|<br /> | | |000 |000 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |115,285,660|115,285,660|<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE | |10,446,000,|10,446,000,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |000 |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |10,446,000,|10,446,000,|<br /> | | |PROFESIONAL | |000 |000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |15,790,070,|15,790,070,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |15,790,070,|15,790,070,|<br /> | | |PROFESIONAL | |000 |000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |363,176,189|363,176,189|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |,000 |,000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |349,852,189|349,852,189|<br /> | | |PROFESIONAL | |,000 |,000 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |13,324,000,|13,324,000,|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |000 |000 |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |44,391,000,|44,391,000,|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | |000 |000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |44,391,000,|44,391,000,|<br /> | | |TRABAJADORES | |000 |000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |57,768,000,|57,768,000,|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |000 |000 |<br /> | |0704 |CAPACITACION TECNICA NO| |57,768,000,|57,768,000,|<br /> | | |PROFESIONAL | |000 |000 |<br /> |0610| |CREDITOS | |20,772,000,|20,772,000,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A | |20,772,000,|20,772,000,|<br /> | | |TRABAJADORES | |000 |000 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS | |6,960,000,0|6,960,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL | |6,960,000,0|6,960,000,0|<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | |00 |00 |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |519,303,259|519,303,259|<br /> | | |INVERSION | |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |575,923,385|575,923,385|<br /> | | |,660 |,660 |<br /> | | |SECCION: 1805 | | | |<br /> | | |FONDO DE PREVISION | | | |<br /> | | |SOCIAL DEL CONGRESO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |99,613,162,0|17,284,603,|116,897,765|<br /> | |00 |000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |99,613,162,0|17,284,603,|116,897,765|<br /> | |00 |000 |,000 |<br /> | | |SECCION: 1901 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE SALUD | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,150,569,08| |1,150,569,0|<br /> | |8,484 | |88,484 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0303 |SERVICIOS |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |1,650,000,00| |1,650,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0302 |SERVICIOS GENERALES DE |1,400,000,00| |1,400,000,0|<br /> | | |SALUD |0 | |00 |<br /> | |0303 |SERVICIOS |250,000,000 | |250,000,000|<br /> | | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |3,122,599,55| |3,122,599,5|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |50 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|2,982,599,55| |2,982,599,5|<br /> | | | |0 | |50 |<br /> | |0302 |SERVICIOS GENERALES DE |140,000,000 | |140,000,000|<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |3,791,415,00| |3,791,415,0|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, |0 | |00 |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |0303 |SERVICIOS |3,791,415,00| |3,791,415,0|<br /> | | |ESPECIALIZADOS DE SALUD|0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|11,997,493,0| |11,997,493,|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |00 | |000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|11,997,493,0| |11,997,493,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |66,876,719,0| |66,876,719,|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |00 | |000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|31,239,719,0| |31,239,719,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0301 |PREVENCION EN SALUD |35,637,000,0| |35,637,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |5,778,132,00| |5,778,132,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|5,318,132,00| |5,318,132,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0303 |SERVICIOS |460,000,000 | |460,000,000|<br /> | | |ESPECIALIZADOS DE SALUD| | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |41,142,829,0| |41,142,829,|<br /> | | |DIVULGACION Y |00 | |000 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|41,142,829,0| |41,142,829,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |734,166,851,| |734,166,851|<br /> | | | |000 | |,000 |<br /> | |0304 |SERVICIOS INTEGRALES DE|734,166,851,| |734,166,851|<br /> | | |SALUD |000 | |,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|868,626,038,| |868,626,038|<br /> | | |INVERSION |550 | |,550 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,019,195,12| |2,019,195,1|<br /> | |7,034 | |27,034 |<br /> | | |SECCION: 1903 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |SALUD (INS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,616,460,79|35,539,500 |8,652,000,2|<br /> | |1 | |91 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |314,000,000 |120,000,000|434,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|314,000,000 |120,000,000|434,000,000|<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |50,000,000 |330,000,000|380,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|50,000,000 |330,000,000|380,000,000|<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |583,000,000 |849,837,000|1,432,837,0|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | |00 |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|583,000,000 |849,837,000|1,432,837,0|<br /> | | | | | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|206,000,000 |260,000,000|466,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|206,000,000 |260,000,000|466,000,000|<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |60,000,000 |130,000,000|190,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|60,000,000 |130,000,000|190,000,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |580,000,000 |765,000,000|1,345,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | |00 |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|580,000,000 |765,000,000|1,345,000,0|<br /> | | | | | |00 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |300,000,000 |300,000,000|600,000,000|<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|300,000,000 |300,000,000|600,000,000|<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |356,000,000 |409,000,000|765,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|356,000,000 |409,000,000|765,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,449,000,00|3,163,837,0|5,612,837,0|<br /> | | |INVERSION |0 |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,065,460,7|3,199,376,5|14,264,837,|<br /> | |91 |00 |291 |<br /> | | |SECCION: 1904 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |BIENESTAR FAMILIAR | | | |<br /> | | |(ICBF) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |119,529,200|119,529,200|<br /> | | |,000 |,000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,300,000,0|1,300,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,300,000,0|1,300,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O | |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |2,162,013,0|2,162,013,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |2,162,013,0|2,162,013,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |11,433,703,0|729,708,831|741,142,534|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |00 |,000 |,000 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |16,256,642,|16,256,642,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |0301 |PREVENCION EN SALUD | |19,585,314,|19,585,314,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> | |0801 |REHABILITACION DE | |121,754,192|121,754,192|<br /> | | |MENORES | |,000 |,000 |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|11,433,703,0|572,112,683|583,546,386|<br /> | | |COMUNIDAD |00 |,000 |,000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |746,816,000|746,816,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |746,816,000|746,816,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|11,433,703,0|736,917,660|748,351,363|<br /> | | |INVERSION |00 |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,433,703,0|856,446,860|867,880,563|<br /> | |00 |,000 |,000 |<br /> | | |SECCION: 1910 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |NACIONAL DE SALUD | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |8,180,551,72| |8,180,551,7|<br /> | |4 | |24 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|400,000,000 | |400,000,000|<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |270,000,000 | |270,000,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|270,000,000 | |270,000,000|<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|530,000,000 | |530,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|530,000,000 | |530,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |9,380,551,72| |9,380,551,7|<br /> | |4 | |24 |<br /> | | |SECCION: 1912 | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE VIGILANCIA| | | |<br /> | | |DE MEDICAMENTOS Y | | | |<br /> | | |ALIMENTOS - INVIMA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |3,428,218,2|3,428,218,2|<br /> | | |59 |59 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE | |903,483,000|903,483,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |903,483,000|903,483,000|<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |1,155,225,0|1,155,225,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |1,155,225,0|1,155,225,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |451,742,000|451,742,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD| |451,742,000|451,742,000|<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE | |652,612,000|652,612,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0301 |PREVENCION EN SALUD | |652,612,000|652,612,000|<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |882,688,000|882,688,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0301 |PREVENCION EN SALUD | |882,688,000|882,688,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |4,045,750,0|4,045,750,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |7,473,968,2|7,473,968,2|<br /> | | |59 |59 |<br /> | | |SECCION: 2001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |DESARROLLO ECONOMICO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |48,113,162,4| |48,113,162,|<br /> | |51 | |451 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |59,180,800,0| |59,180,800,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |58,180,800,0| |58,180,800,|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO |00 | |000 |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |760,000,000 | |760,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |760,000,000 | |760,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |3,975,000,00| |3,975,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |3,975,000,00| |3,975,000,0|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |1,800,000,00| |1,800,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |1,800,000,00| |1,800,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |480,000,000 | |480,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0206 |TURISMO |180,000,000 | |180,000,000|<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|8,452,600,00| |8,452,600,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |1,217,600,00| |1,217,600,0|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO |0 | |00 |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |1,075,000,00| |1,075,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |<br /> | |0206 |TURISMO |5,115,000,00| |5,115,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,045,000,00| |1,045,000,0|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO |0 | |00 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0204 |COMERCIO INTERNO |400,000,000 | |400,000,000|<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,187,400,00| |5,187,400,0|<br /> | | |DIVULGACION Y |0 | |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0206 |TURISMO |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1200 |INTERSUBSECTORIAL |4,437,400,00| |4,437,400,0|<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|3,040,000,00| |3,040,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |1,390,000,00| |1,390,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |<br /> | |1201 |ACUEDUCTO Y |1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |ALCANTARILLADO |0 | |00 |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |450,000,000 | |450,000,000|<br /> | | |VIVIENDA | | | |<br /> |0650| |CAPITALIZACION |1,575,000,00| |1,575,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0201 |MICROEMPRESA E |1,575,000,00| |1,575,000,0|<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL |0 | |00 |<br /> |0660| |RESERVAS |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | |1600 |ADMINISTRACION DEL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |ESTADO PAGO DE RESERVAS| | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|87,100,800,0| |87,100,800,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |135,213,962,| |135,213,962|<br /> | |451 | |,451 |<br /> | | |SECCION: 2003 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIVIENDA DE INTERES | | | |<br /> | | |SOCIAL Y REFORMA URBANA| | | |<br /> | | |-INURBE- | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |14,312,242,1|7,519,909,2|21,832,151,|<br /> | |20 |51 |371 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |92,000,000 |92,000,000 |<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |1,200,000,00|3,000,000,0|4,200,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 |00 |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00|3,000,000,0|4,200,000,0|<br /> | | |VIVIENDA |0 |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,059,079,00| |1,059,079,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL |1,059,079,00| |1,059,079,0|<br /> | | |VIVIENDA |0 | |00 |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |40,000,000,0| |40,000,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |40,000,000,0| |40,000,000,|<br /> | | |URBANA |00 | |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|42,259,079,0|3,000,000,0|45,259,079,|<br /> | | |INVERSION |00 |00 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |56,571,321,1|10,611,909,|67,183,230,|<br /> | |20 |251 |371 |<br /> | | |SECCION: 2004 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |<br /> | | |SERVICIOS PUBLICOS | | | |<br /> | | |DOMICILIARIOS | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |23,443,342,|23,443,342,|<br /> | | |200 |200 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |30,750,000 |30,750,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |30,750,000 |30,750,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |4,641,427,0|4,641,427,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |4,641,427,0|4,641,427,0|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | |00 |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |450,000,000|450,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |450,000,000|450,000,000|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |328,600,000|328,600,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0200 |INTERSUBSECTORIAL | |328,600,000|328,600,000|<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |5,450,777,0|5,450,777,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |28,894,119,|28,894,119,|<br /> | | |200 |200 |<br /> | | |SECCION: 2020 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |<br /> | | |SOCIEDADES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |36,813,410,|36,813,410,|<br /> | | |822 |822 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE | |635,189,000|635,189,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |635,189,000|635,189,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |635,189,000|635,189,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |37,448,599,|37,448,599,|<br /> | | |822 |822 |<br /> | | |SECCION: 2021 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL LIQUIDADORA DE| | | |<br /> | | |ASUNTOS DEL INSTITUTO | | | |<br /> | | |DE CREDITO TERRITORIAL | | | |<br /> | | |ICT | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |4,979,397,3|4,979,397,3|<br /> | | |88 |88 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |39,420,720,0|15,000,000,|54,420,720,|<br /> |DEUDA PUBLICA |00 |000 |000 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|<br /> | | |URBANA |0 |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,100,000,00|2,003,000,0|3,103,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,520,720,0|21,982,397,|62,503,117,|<br /> | |00 |388 |388 |<br /> | | |SECCION: 2101 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |64,452,373,6| |64,452,373,|<br /> | |32 | |632 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |9,094,000,00| |9,094,000,0|<br /> |DEUDA PUBLICA |0 | |00 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |581,161,173,| |581,161,173|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |000 | |,000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0207 |MINERIA |64,865,630,0| |64,865,630,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |106,461,755,| |106,461,755|<br /> | | |ENERGIA |000 | |,000 |<br /> | |0501 |GENERACION ELECTRICA |17,032,253,0| |17,032,253,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0502 |TRANSMISION ELECTRICA |5,500,000,00| |5,500,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> | |0503 |SUBTRANSMISION |12,294,185,0| |12,294,185,|<br /> | | |ELECTRICA |00 | |000 |<br /> | |0504 |DISTRIBUCION ELECTRICA |683,350,000 | |683,350,000|<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |156,766,021,| |156,766,021|<br /> | | |TRANSPORTE |000 | |,000 |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|168,300,035,| |168,300,035|<br /> | | |AMBIENTE |000 | |,000 |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |49,257,944,0| |49,257,944,|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO |00 | |000 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |2,619,268,00| |2,619,268,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|2,619,268,00| |2,619,268,0|<br /> | | |AMBIENTE |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|4,350,000,00| |4,350,000,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0207 |MINERIA |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|<br /> | | |ENERGIA |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |3,000,000,00| |3,000,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |0207 |MINERIA |3,000,000,00| |3,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |375,000,000 | |375,000,000|<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |0501 |GENERACION ELECTRICA |375,000,000 | |375,000,000|<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |5,116,000,00| |5,116,000,0|<br /> | | |DIVULGACION Y |0 | |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0207 |MINERIA |360,000,000 | |360,000,000|<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |4,756,000,00| |4,756,000,0|<br /> | | |ENERGIA |0 | |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |174,805,000,| |174,805,000|<br /> | | | |000 | |,000 |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |174,805,000,| |174,805,000|<br /> | | |ENERGIA |000 | |,000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |25,729,000,0| |25,729,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |25,729,000,0| |25,729,000,|<br /> | | |ENERGIA |00 | |000 |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES |14,455,000,0| |14,455,000,|<br /> | | |FINANCIEROS |00 | |000 |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL |14,455,000,0| |14,455,000,|<br /> | | |ENERGIA |00 | |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|811,960,441,| |811,960,441|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |885,506,814,| |885,506,814|<br /> | |632 | |,632 |<br /> | | |SECCION: 2103 | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |INVESTIGACIONES EN | | | |<br /> | | |GEOCIENCIAS MINERIA Y | | | |<br /> | | |QUIMICA (INGEOMINAS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |12,928,949,1|979,682,981|13,908,632,|<br /> | |02 | |083 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |350,000,000 |2,500,000,0|2,850,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0207 |MINERIA |350,000,000 |2,500,000,0|2,850,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |400,000,000|400,000,000|<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |4,550,000,00|14,100,000,|18,650,000,|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 |000 |000 |<br /> | |0207 |MINERIA |2,500,000,00|12,400,000,|14,900,000,|<br /> | | | |0 |000 |000 |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |0903 |MITIGACION |1,850,000,00|1,700,000,0|3,550,000,0|<br /> | | | |0 |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|4,900,000,00|17,000,000,|21,900,000,|<br /> | | |INVERSION |0 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |17,828,949,1|17,979,682,|35,808,632,|<br /> | |02 |981 |083 |<br /> | | |SECCION: 2109 | | | |<br /> | | |UNIDAD DE PLANEACION | | | |<br /> | | |MINERO ENERGETICA - | | | |<br /> | | |UPME | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |2,527,950,1|2,527,950,1|<br /> | | |36 |36 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |900,000,000|900,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |900,000,000|900,000,000|<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |2,095,000,0|2,095,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |<br /> | |0207 |MINERIA | |975,000,000|975,000,000|<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,120,000,0|1,120,000,0|<br /> | | |ENERGIA | |00 |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |1,370,000,0|1,370,000,0|<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0207 |MINERIA | |1,370,000,0|1,370,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |2,170,000,0|2,170,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,670,000,0|1,670,000,0|<br /> | | |ENERGIA | |00 |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |500,000,000|500,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |6,535,000,0|6,535,000,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |9,062,950,1|9,062,950,1|<br /> | | |36 |36 |<br /> | | |SECCION: 2201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE EDUCACION| | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,791,356,02| |3,791,356,0|<br /> | |5,191 | |25,191 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |23,000,000,00| |23,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |23,000,000,00| |23,000,000,000 |<br /> | | |EDUCACION |0 | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |2,300,000,000| |2,300,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |2,300,000,000| |2,300,000,000 |<br /> | | | | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|65,443,000,00| |65,443,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |61,443,000,00| |61,443,000,000 |<br /> | | |EDUCACION |0 | | |<br /> | |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |4,000,000,000| |4,000,000,000 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |6,292,000,000| |6,292,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |6,292,000,000| |6,292,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|394,000,000,0| |394,000,000,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION |00 | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |394,000,000,0| |394,000,000,000 |<br /> | | |EDUCACION |00 | | |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |8,000,000,000| |8,000,000,000 |<br /> | |0703 |EDUCACION SECUNDARIA |8,000,000,000| |8,000,000,000 |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES |19,680,000,00| |19,680,000,000 |<br /> | | |FINANCIEROS |0 | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |19,680,000,00| |19,680,000,000 |<br /> | | | |0 | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|518,715,000,0| |518,715,000,000 |<br /> | | |INVERSION |00 | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |4,310,071,025| |4,310,071,025,191 |<br /> | |,191 | | |<br /> | | |SECCION: 2202 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |PARA EL FOMENTO DE LA | | | |<br /> | | |EDUCACION SUPERIOR | | | |<br /> | | |(ICFES) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |20,694,788,|20,694,788,151 |<br /> | | |151 | |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |8,485,784,231| |8,485,784,231 |<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |1,420,800,0|1,420,800,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,420,800,0|1,420,800,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |3,143,200,0|3,143,200,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | |00 | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,143,200,0|3,143,200,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |2,100,000,0|2,100,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,100,000,0|2,100,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,057,900,0|1,057,900,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |0705| |EDUCACION SUPERIOR | |1,057,900,0|1,057,900,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |7,721,900,0|7,721,900,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |8,485,784,231|28,416,688,|36,902,472,382 |<br /> | | |151 | |<br /> | | |SECCION: 2203 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |CREDITO EDUCATIVO Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS TECNICOS EN EL| | | |<br /> | | |EXTERIOR (ICETEX) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |13,439,488,|13,439,488,075 |<br /> | | |075 | |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |14,061,667 |14,061,667 |<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|7,672,747,000|932,679,000|8,605,426,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD|6,365,789,000| |6,365,789,000 |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL | |442,532,000|442,532,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |1,306,958,000|364,109,000|1,671,067,000 |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA | |126,038,000|126,038,000 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,0|<br /> | | |EDUCACION | |00 |00 |<br /> |0610| |CREDITOS |18,693,042,0|34,541,053,|53,234,095,|<br /> | | | |00 |000 |000 |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |18,693,042,0|34,541,053,|53,234,095,|<br /> | | | |00 |000 |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|26,365,789,0|36,973,732,|63,339,521,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |26,365,789,0|50,427,281,|76,793,070,|<br /> | |00 |742 |742 |<br /> | | |SECCION: 2205 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |LA JUVENTUD Y EL | | | |<br /> | | |DEPORTE Y JUNTAS | | | |<br /> | | |ADMINISTRADORAS | | | |<br /> | | |(COLDEPORTES) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |11,419,436,8|8,037,796,1|19,457,232,|<br /> | |03 |23 |926 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |9,000,000,00| |9,000,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0708 |RECREACION, EDUCACION |9,000,000,00| |9,000,000,0|<br /> | | |FISICA Y DEPORTE |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |4,000,000,00| |4,000,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0708 |RECREACION, EDUCACION |4,000,000,00| |4,000,000,0|<br /> | | |FISICA Y DEPORTE |0 | |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|15,000,000,0|11,075,600,|26,075,600,|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |00 |000 |000 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0708 |RECREACION, EDUCACION |15,000,000,0|11,075,600,|26,075,600,|<br /> | | |FISICA Y DEPORTE |00 |000 |000 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0708 |RECREACION, EDUCACION |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|28,100,000,0|11,075,600,|39,175,600,|<br /> | | |INVERSION |00 |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |39,519,436,8|19,113,396,|58,632,832,|<br /> | |03 |123 |926 |<br /> | | |SECCION: 2208 | | | |<br /> | | |INSTITUTO CARO Y CUERVO| | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,174,243,60|62,306,891 |2,236,550,4|<br /> | |1 | |92 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0122| |ADQUISICION DE |80,000,000 |19,000,000 |99,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |80,000,000 |19,000,000 |99,000,000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |120,000,000 | |120,000,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 |10,000,000 |410,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |400,000,000 |10,000,000 |410,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |29,000,000 |629,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,774,243,60|91,306,891 |2,865,550,4|<br /> | |1 | |92 |<br /> | | |SECCION: 2209 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL PARA| | | |<br /> | | |SORDOS (INSOR) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,552,039,07|36,360,000 |1,588,399,0|<br /> | |4 | |74 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|330,000,000 |150,000,000|480,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR |50,000,000 |100,000,000|150,000,000|<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |280,000,000 |50,000,000 |330,000,000|<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |60,000,000 |30,000,000 |90,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0301 |PREVENCION EN SALUD |30,000,000 |20,000,000 |50,000,000 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL |30,000,000 |10,000,000 |40,000,000 |<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |150,000,000 |16,000,000 |166,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |150,000,000 |16,000,000 |166,000,000|<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |196,000,000|796,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,152,039,07|232,360,000|2,384,399,0|<br /> | |4 | |74 |<br /> | | |SECCION: 2210 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL PARA| | | |<br /> | | |CIEGOS (INCI) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,257,159,70|20,000,000 |2,277,159,7|<br /> | |6 | |06 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |202,500,000 |28,000,000 |230,500,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |202,500,000 |28,000,000 |230,500,000|<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|327,500,000 |102,000,000|429,500,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |327,500,000 |102,000,000|429,500,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 |130,000,000|730,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,857,159,70|150,000,000|3,007,159,7|<br /> | |6 | |06 |<br /> | | |SECCION: 2211 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |PASCUAL BRAVO - | | | |<br /> | | |MEDELLIN | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |4,875,160,29|870,362,545|5,745,522,8|<br /> | |8 | |43 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |300,571,428 | |300,571,428|<br /> |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |5,175,731,72|870,362,545|6,046,094,2|<br /> | |6 | |71 |<br /> | | |SECCION: 2213 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |LA PARTICIPACION «JORGE| | | |<br /> | | |ELIECER GAITAN» | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |514,156,164 |11,921,315 |526,077,479|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000|<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|450,000,000 | |450,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |450,000,000 | |450,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|600,000,000 | |600,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,114,156,16|11,921,315 |1,126,077,4|<br /> | |4 | |79 |<br /> | | |SECCION: 2226 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |<br /> | | |ABIERTA Y A DISTANCIA -| | | |<br /> | | |UNAD | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,125,794,14|4,143,694,4|11,269,488,|<br /> | |5 |71 |616 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE | |2,189,505,0|2,189,505,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,189,505,0|2,189,505,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0112| |ADQUISICION DE | |369,000,000|369,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |369,000,000|369,000,000|<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |300,000,000|300,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |300,000,000|300,000,000|<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |1,894,000,0|1,894,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |00 |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,894,000,0|1,894,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |300,000,000|300,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |300,000,000|300,000,000|<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |200,000,000|200,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0705 |EDUCACION SUPERIOR | |200,000,000|200,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |5,252,505,0|5,252,505,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |7,125,794,14|9,396,199,4|16,521,993,|<br /> | |5 |71 |616 |<br /> | | |SECCION: 2227 | | | |<br /> | | |COLEGIO BOYACA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,587,487,39|350,000,000|2,937,487,3|<br /> | |7 | |97 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,587,487,39|350,000,000|2,937,487,3|<br /> | |7 | |97 |<br /> | | |SECCION: 2229 | | | |<br /> | | |RESIDENCIAS FEMENINAS | | | |<br /> | | |DEL MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |EDUCACION NACIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |282,084,212 |167,157,414|449,241,626|<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |282,084,212 |167,157,414|449,241,626|<br /> | | |SECCION: 2230 | | | |<br /> | | |COLEGIO MAYOR DE | | | |<br /> | | |ANTIOQUIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,359,247,32|814,061,244|3,173,308,5|<br /> | |6 | |70 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,359,247,32|814,061,244|3,173,308,5|<br /> | |6 | |70 |<br /> | | |SECCION: 2231 | | | |<br /> | | |COLEGIO MAYOR DE | | | |<br /> | | |BOLIVAR | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,428,023,01|530,198,276|1,958,221,2|<br /> | |5 | |91 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,428,023,01|530,198,276|1,958,221,2|<br /> | |5 | |91 |<br /> | | |SECCION: 2232 | | | |<br /> | | |COLEGIO MAYOR DEL CAUCA| | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,083,143,83|249,227,586|1,332,371,4|<br /> | |8 | |24 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,083,143,83|249,227,586|1,332,371,4|<br /> | |8 | |24 |<br /> | | |SECCION: 2234 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |CENTRAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,834,274,21|791,160,000|4,625,434,2|<br /> | |8 | |18 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,834,274,21|791,160,000|4,625,434,2|<br /> | |8 | |18 |<br /> | | |SECCION: 2235 | | | |<br /> | | |INSTITUTO SUPERIOR DE | | | |<br /> | | |EDUCACION RURAL DE | | | |<br /> | | |PAMPLONA - ISER | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,557,860,55|512,115,517|2,069,976,0|<br /> | |4 | |71 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,557,860,55|512,115,517|2,069,976,0|<br /> | |4 | |71 |<br /> | | |SECCION: 2236 | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE EDUCACION | | | |<br /> | | |TECNICA PROFESIONAL DE | | | |<br /> | | |ROLDANILLO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,035,178,15|235,791,725|1,270,969,8|<br /> | |4 | |79 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,035,178,15|235,791,725|1,270,969,8|<br /> | |4 | |79 |<br /> | | |SECCION: 2237 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE CIENAGA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |902,525,704 |161,638,861|1,064,164,5|<br /> | | | |65 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |902,525,704 |161,638,861|1,064,164,5|<br /> | | | |65 |<br /> | | |SECCION: 2238 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE SAN | | | |<br /> | | |ANDRES Y PROVIDENCIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |631,753,487 |213,679,241|845,432,728|<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |631,753,487 |213,679,241|845,432,728|<br /> | | |SECCION: 2239 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE SAN JUAN| | | |<br /> | | |DEL CESAR | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |900,666,092 |161,860,345|1,062,526,4|<br /> | | | |37 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |900,666,092 |161,860,345|1,062,526,4|<br /> | | | |37 |<br /> | | |SECCION: 2240 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |AGRICOLA - ITA - DE | | | |<br /> | | |BUGA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,884,764,68|199,204,542|2,083,969,2|<br /> | |9 | |31 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,884,764,68|199,204,542|2,083,969,2|<br /> | |9 | |31 |<br /> | | |SECCION: 2241 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TOLIMENSE DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |3,785,949,79|351,704,741|4,137,654,5|<br /> | |2 | |33 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,785,949,79|351,704,741|4,137,654,5|<br /> | |2 | |33 |<br /> | | |SECCION: 2242 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE COMERCIO | | | |<br /> | | |«SIMON RODRIGUEZ» DE | | | |<br /> | | |CALI | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,921,438,77|389,407,828|2,310,846,6|<br /> | |8 | |06 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,921,438,77|389,407,828|2,310,846,6|<br /> | |8 | |06 |<br /> | | |SECCION: 2243 | | | |<br /> | | |COLEGIO INTEGRADO | | | |<br /> | | |NACIONAL «ORIENTE DE | | | |<br /> | | |CALDAS» | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |999,071,253 |80,487,931 |1,079,559,1|<br /> | | | |84 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |999,071,253 |80,487,931 |1,079,559,1|<br /> | | | |84 |<br /> | | |SECCION: 2244 | | | |<br /> | | |INSTITUTO PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO DE LA | | | |<br /> | | |DEMOCRACIA «LUIS CARLOS| | | |<br /> | | |GALAN SARMIENTO» | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |927,678,688 |41,275,862 |968,954,550|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,127,678,68|41,275,862 |1,168,954,5|<br /> | |8 | |50 |<br /> | | |SECCION: 2245 | | | |<br /> | | |BIBLIOTECA PUBLICA | | | |<br /> | | |PILOTO DE MEDELLIN PARA| | | |<br /> | | |AMERICA LATINA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |699,197,317 |82,628,000 |781,825,317|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |250,000,000 |90,000,000 |340,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0700 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 |50,000,000 |200,000,000|<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 |40,000,000 |140,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|250,000,000 |90,000,000 |340,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |949,197,317 |172,628,000|1,121,825,3|<br /> | | | |17 |<br /> | | |SECCION: 2252 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |DEL PUTUMAYO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |793,234,327 |113,508,621|906,742,948|<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |793,234,327 |113,508,621|906,742,948|<br /> | | |SECCION: 2254 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |DE SOLEDAD - ATLANTICO | | | |<br /> | | |ITSA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |804,184,665 |89,376,000 |893,560,665|<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |804,184,665 |89,376,000 |893,560,665|<br /> | | |SECCION: 2255 | | | |<br /> | | |CENTRO DE EDUCACION EN | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DE SALUD| | | |<br /> | | |- CEADS | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |876,836,764 |971,600,824|1,848,437,5|<br /> | | | |88 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |876,836,764 |971,600,824|1,848,437,5|<br /> | | | |88 |<br /> | | |SECCION: 2301 | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |38,376,374,1| |38,376,374,|<br /> | |51 | |151 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|1,556,000,00| |1,556,000,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL |1,556,000,00| |1,556,000,0|<br /> | | |COMUNICACIONES |0 | |00 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |444,000,000 | |444,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL |444,000,000 | |444,000,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|2,000,000,00| |2,000,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |40,376,374,1| |40,376,374,|<br /> | |51 | |151 |<br /> | | |SECCION: 2306 | | | |<br /> | | |FONDO DE COMUNICACIONES| | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |4,456,330,9|4,456,330,9|<br /> | | |42 |42 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |700,000,000|700,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |125,642,700|125,642,700|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |,000 |,000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |3,008,000,0|3,008,000,0|<br /> | | |COMUNICACIONES | |00 |00 |<br /> | |0402 |TELEFONIA | |122,634,700|122,634,700|<br /> | | | | |,000 |,000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, | |4,947,000,0|4,947,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 |00 |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |4,947,000,0|4,947,000,0|<br /> | | |COMUNICACIONES | |00 |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |696,000,000|696,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |696,000,000|696,000,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |2,852,300,0|2,852,300,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0400 |INTERSUBSECTORIAL | |133,400,000|133,400,000|<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> | |0401 |CORREO | |2,718,900,0|2,718,900,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |134,838,000|134,838,000|<br /> | | |INVERSION | |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |139,294,330|139,294,330|<br /> | | |,942 |,942 |<br /> | | |SECCION: 2307 | | | |<br /> | | |COMISION NACIONAL DE | | | |<br /> | | |TELEVISION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |124,388,000|124,388,000|<br /> | | |,000 |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |124,388,000|124,388,000|<br /> | | |,000 |,000 |<br /> | | |SECCION: 2401 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |99,230,419,4| |99,230,419,|<br /> | |13 | |413 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |8,231,723,13| |8,231,723,1|<br /> |DEUDA PUBLICA |6 | |36 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |2,600,000,00| |2,600,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |800,000,000 | |800,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |1,800,000,00| |1,800,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |106,312,236,| |106,312,236|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |000 | |,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,450,000,00| |1,450,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> | |0605 |TRANSPORTE FERREO |88,012,236,0| |88,012,236,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |10,250,000,0| |10,250,000,|<br /> | | | |00 | |000 |<br /> | |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |6,600,000,00| |6,600,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0122| |ADQUISICION DE |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |150,000,000 | |150,000,000|<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |1,600,000,00| |1,600,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,00| |1,500,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> | |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |100,000,000 | |100,000,000|<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |1,310,000,00| |1,310,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,210,000,00| |1,210,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> |0222| |MANTENIMIENTO DE |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |1,590,000,00| |1,590,000,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |360,000,000 | |360,000,000|<br /> | |0607 |TRANSPORTE MARITIMO |530,000,000 | |530,000,000|<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |1,300,000,00| |1,300,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 | |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,300,000,00| |1,300,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA |0 | |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,00| |1,200,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,750,000,00| |1,750,000,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |1,150,000,00| |1,150,000,0|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |00 |<br /> | |0606 |TRANSPORTE FLUVIAL |600,000,000 | |600,000,000|<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|119,212,236,| |119,212,236|<br /> | | |INVERSION |000 | |,000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |226,674,378,| |226,674,378|<br /> | |549 | |,549 |<br /> | | |SECCION: 2402 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIAS | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |31,791,244,0|5,287,200,0|37,078,444,|<br /> | |12 |00 |012 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |127,393,218,| |127,393,218|<br /> |DEUDA PUBLICA |280 | |,280 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |460,448,070,|78,004,620,|538,452,690|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |000 |000 |,000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |6,714,360,00|49,737,410,|56,451,770,|<br /> | | |TRANSPORTE |0 |000 |000 |<br /> | |0601 |RED TRONCAL NACIONAL |450,733,710,|28,267,210,|479,000,920|<br /> | | | |000 |000 |,000 |<br /> | |0602 |RED SECUNDARIA |3,000,000,00| |3,000,000,0|<br /> | | | |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |150,414,674,|192,435,990|342,850,664|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |855 |,000 |,855 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |55,157,034,0|51,061,690,|106,218,724|<br /> | | |TRANSPORTE |00 |000 |,000 |<br /> | |0601 |RED TRONCAL NACIONAL |75,971,550,0|141,374,300|217,345,850|<br /> | | | |00 |,000 |,000 |<br /> | |0602 |RED SECUNDARIA |19,286,090,8| |19,286,090,|<br /> | | | |55 | |855 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |15,725,300,|15,725,300,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL | |15,725,300,|15,725,300,|<br /> | | |TRANSPORTE | |000 |000 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |10,477,947,4|1,300,000,0|11,777,947,|<br /> | | |PREINVERSION |18 |00 |418 |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |10,477,947,4|1,300,000,0|11,777,947,|<br /> | | |TRANSPORTE |18 |00 |418 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |20,415,390,|20,415,390,|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |000 |000 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL | |20,415,390,|20,415,390,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |000 | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|621,340,692,2|307,881,300|929,221,992,273 |<br /> | | |INVERSION |73 |,000 | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |780,525,154,5|313,168,500|1,093,693,654,565 |<br /> | |65 |,000 | |<br /> | | |SECCION: 2403 | | | |<br /> | | |FONDO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |CAMINOS VECINALES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |7,054,116,897| |7,054,116,897 |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA |26,909,046,15| |26,909,046,155 |<br /> |DEUDA PUBLICA |5 | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |220,000,000 | |220,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0603 |CAMINOS VECINALES |220,000,000 | |220,000,000 |<br /> | | | | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |25,597,215,00|96,314,000 |25,693,529,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |2,230,000,000|52,630,000 |2,282,630,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | |0603 |CAMINOS VECINALES |23,367,215,00|43,684,000 |23,410,899,000 |<br /> | | | |0 | | |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |0600 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0603 |CAMINOS VECINALES |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|25,987,215,00|96,314,000 |26,083,529,000 |<br /> | | |INVERSION |0 | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |59,950,378,05|96,314,000 |60,046,692,052 |<br /> | |2 | | |<br /> | | |SECCION: 2410 | | | |<br /> | | |FONDO PASIVO SOCIAL DE | | | |<br /> | | |FERROCARRILES | | | |<br /> | | |NACIONALES DE COLOMBIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |189,652,732,8|39,265,162,|228,917,894,882 |<br /> | |82 |000 | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |189,652,732,8|39,265,162,|228,917,894,882 |<br /> | |82 |000 | |<br /> | | |SECCION: 2412 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL DE LA | | | |<br /> | | |AERONAUTICA CIVIL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |29,393,671,30|98,478,616,|127,872,287,628 |<br /> | |4 |324 | |<br /> |B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA | |3,148,807,7|3,148,807,777 |<br /> |DEUDA PUBLICA | |77 | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE | |11,461,503,|11,461,503,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |11,461,503,|11,461,503,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE | |3,725,000,0|3,725,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | |00 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |3,725,000,0|3,725,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |32,350,000,|32,350,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |000 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |32,350,000,|32,350,000,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |0121| |CONSTRUCCION DE | |900,000,000|900,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |900,000,000|900,000,000 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O | |24,783,697,|24,783,697,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | |000 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |24,783,697,|24,783,697,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |0212| |MANTENIMIENTO DE | |12,480,000,|12,480,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | |000 | |<br /> | | |SUMINISTROS Y SERVICIOS| | | |<br /> | | |PROPIOS DEL SECTOR | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |12,480,000,|12,480,000,|<br /> | | | | |000 |000 |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR | |1,000,000,0|1,000,000,0|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | |00 |00 |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,000,000,0|1,000,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE | |1,200,000,0|1,200,000,0|<br /> | | |INFORMACION PARA | |00 |00 |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |1,200,000,0|1,200,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, | |4,100,000,0|4,100,000,0|<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 |00 |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0608 |TRANSPORTE AEREO | |4,100,000,0|4,100,000,0|<br /> | | | | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |93,000,200,|93,000,200,|<br /> | | |INVERSION | |000 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |29,393,671,3|194,627,624|224,021,295|<br /> | |04 |,101 |,405 |<br /> | | |SECCION: 2501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO PUBLICO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |133,439,652,| |133,439,652|<br /> | |984 | |,984 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|700,000,000 | |700,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |134,139,652,| |134,139,652|<br /> | |984 | |,984 |<br /> | | |SECCION: 2502 | | | |<br /> | | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |34,282,093,5| |34,282,093,|<br /> | |14 | |514 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0800 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|500,000,000 | |500,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |34,782,093,5| |34,782,093,|<br /> | |14 | |514 |<br /> | | |SECCION: 2601 | | | |<br /> | | |CONTRALORIA GENERAL DE | | | |<br /> | | |LA REPUBLICA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |121,624,162,| |121,624,162|<br /> | |707 | |,707 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,587,010,00| |1,587,010,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,587,010,00| |1,587,010,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,887,010,00| |1,887,010,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |123,511,172,| |123,511,172|<br /> | |707 | |,707 |<br /> | | |SECCION: 2602 | | | |<br /> | | |FONDO DE BIENESTAR | | | |<br /> | | |SOCIAL DE LA | | | |<br /> | | |CONTRALORIA GENERAL DE | | | |<br /> | | |LA REPUBLICA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |16,229,847,1|5,002,874,4|21,232,721,|<br /> | |91 |78 |669 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |16,229,847,1|5,002,874,4|21,232,721,|<br /> | |91 |78 |669 |<br /> | | |SECCION: 2701 | | | |<br /> | | |RAMA JUDICIAL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |660,274,351,| |660,274,351|<br /> | |191 | |,191 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |37,718,724,0| |37,718,724,|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |00 | |000 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |37,718,724,0| |37,718,724,|<br /> | | |JUSTICIA |00 | |000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |10,000,000,0| |10,000,000,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |10,000,000,0| |10,000,000,|<br /> | | |JUSTICIA |00 | |000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|3,949,661,00| |3,949,661,0|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION |0 | |00 |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |3,949,661,00| |3,949,661,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |2,822,389,00| |2,822,389,0|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | |00 |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |2,822,389,00| |2,822,389,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |1,702,613,00| |1,702,613,0|<br /> | | |PREINVERSION |0 | |00 |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |1,702,613,00| |1,702,613,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|56,193,387,0| |56,193,387,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |716,467,738,| |716,467,738|<br /> | |191 | |,191 |<br /> | | |SECCION: 2801 | | | |<br /> | | |REGISTRADURIA NACIONAL | | | |<br /> | | |DEL ESTADO CIVIL | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |82,293,926,3| |82,293,926,|<br /> | |65 | |365 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |22,386,079,0| |22,386,079,|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |00 | |000 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |22,386,079,0| |22,386,079,|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|22,386,079,0| |22,386,079,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |104,680,005,| |104,680,005|<br /> | |365 | |,365 |<br /> | | |SECCION: 2802 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |<br /> | | |REGISTRADURIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |5,851,105,5|5,851,105,5|<br /> | | |87 |87 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0121| |CONSTRUCCION DE | |1,650,000,0|1,650,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | |00 |00 |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |1,650,000,0|1,650,000,0|<br /> | | |GOBIERNO | |00 |00 |<br /> |0122| |ADQUISICION DE | |1,351,000,0|1,351,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | |00 |00 |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |1,351,000,0|1,351,000,0|<br /> | | |GOBIERNO | |00 |00 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |3,100,000,0|3,100,000,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL | |3,100,000,0|3,100,000,0|<br /> | | |GOBIERNO | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |6,101,000,0|6,101,000,0|<br /> | | |INVERSION | |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |11,952,105,5| |11,952,105,|<br /> | |87 | |587 |<br /> | | |SECCION: 2901 | | | |<br /> | | |FISCALIA GENERAL DE LA | | | |<br /> | | |NACION | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |541,522,014,| |541,522,014|<br /> | |926 | |,926 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |5,200,000,00| |5,200,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |5,200,000,00| |5,200,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0112| |ADQUISICION DE |6,553,000,00| |6,553,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |6,553,000,00| |6,553,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |7,500,000,00| |7,500,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |3,500,000,00| |3,500,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,00| |4,000,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |0 | |00 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |6,400,000,00| |6,400,000,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |6,400,000,00| |6,400,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|5,564,307,00| |5,564,307,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |5,564,307,00| |5,564,307,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|31,417,307,0| |31,417,307,|<br /> | | |INVERSION |00 | |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |572,939,321,| |572,939,321|<br /> | |926 | |,926 |<br /> | | |SECCION: 2902 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |MEDICINA LEGAL Y | | | |<br /> | | |CIENCIAS FORENSES | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |34,591,097,0|196,551,724|34,787,648,|<br /> | |42 | |766 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |2,051,000,00| |2,051,000,0|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |00 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |2,051,000,00| |2,051,000,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |475,103,000 | |475,103,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |475,103,000 | |475,103,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |884,000,000 | |884,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |884,000,000 | |884,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |197,000,000 | |197,000,000|<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |197,000,000 | |197,000,000|<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|1,392,897,00| |1,392,897,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0803 |ADMINISTRACION DE |1,392,897,00| |1,392,897,0|<br /> | | |JUSTICIA |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|5,000,000,00| |5,000,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |39,591,097,0|196,551,724|39,787,648,|<br /> | |42 | |766 |<br /> | | |SECCION: 3001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE COMERCIO | | | |<br /> | | |EXTERIOR | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |28,838,587,0| |28,838,587,|<br /> | |39 | |039 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y |45,000,000 | |45,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO |45,000,000 | |45,000,000 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO |200,000,000 | |200,000,000|<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |405,000,000 | |405,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO |405,000,000 | |405,000,000|<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO |350,000,000 | |350,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,000,000,00| |1,000,000,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |29,838,587,0| |29,838,587,|<br /> | |39 | |039 |<br /> | | |SECCION: 3002 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DE| | | |<br /> | | |COMERCIO EXTERIOR | | | |<br /> | | |(INCOMEX) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | |16,827,771,|16,827,771,|<br /> | | |583 |583 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0122| |ADQUISICION DE | |464,828,000|464,828,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO | |464,828,000|464,828,000 |<br /> |0123| |MEJORAMIENTO Y | |240,000,000|240,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO | |240,000,000|240,000,000 |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O | |815,106,000|815,106,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO | |815,106,000|815,106,000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA| |545,375,000|545,375,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO | |545,375,000|545,375,000 |<br /> | | | | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |134,543,000|134,543,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0205 |COMERCIO EXTERNO | |134,543,000|134,543,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE| |2,199,852,0|2,199,852,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION | |19,027,623,|19,027,623,583 |<br /> | | |583 | |<br /> | | |SECCION: 3201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |41,247,875,55| |41,247,875,559 |<br /> | |9 | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |5,198,107,000| |5,198,107,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|5,198,107,000| |5,198,107,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |18,544,446,00| |18,544,446,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS |0 | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|17,859,046,00| |17,859,046,000 |<br /> | | |AMBIENTE |0 | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |251,300,000 | |251,300,000 |<br /> | |0902 |MANEJO |138,700,000 | |138,700,000 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |275,400,000 | |275,400,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO | | | |<br /> | | |AGRICOLA | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> |0420| |ESTUDIOS DE |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|23,564,184,60| |23,564,184,600 |<br /> | | |Y ORGANIZACION |0 | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|22,684,184,60| |22,684,184,600 |<br /> | | |AMBIENTE |0 | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |880,000,000 | |880,000,000 |<br /> |0610| |CREDITOS |37,806,226,50| |37,806,226,500 |<br /> | | | |0 | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|37,806,226,50| |37,806,226,500 |<br /> | | |AMBIENTE |0 | | |<br /> |0620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |499,280,000 | |499,280,000 |<br /> | |0901 |CONSERVACION |499,280,000 | |499,280,000 |<br /> |0630| |TRANSFERENCIAS |10,563,520,00| |10,563,520,000 |<br /> | | | |0 | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|10,563,520,00| |10,563,520,000 |<br /> | | |AMBIENTE |0 | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|96,625,764,10| |96,625,764,100 |<br /> | | |INVERSION |0 | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |137,873,639,6| |137,873,639,659 |<br /> | |59 | | |<br /> | | |SECCION: 3202 | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |HIDROLOGIA, | | | |<br /> | | |METEOROLOGIA Y ESTUDIOS| | | |<br /> | | |AMBIENTALES- IDEAM | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |19,738,032,4| |19,738,032,|<br /> | |40 | |440 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y | |1,505,790,0|1,505,790,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO| |1,505,790,0|1,505,790,0|<br /> | | |AMBIENTE | |00 |00 |<br /> |0211| |ADQUISICION Y/O |7,108,698,00| |7,108,698,0|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |00 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS | | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS DEL| | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|7,108,698,00| |7,108,698,0|<br /> | | |AMBIENTE |0 | |00 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0440| |ACTUALIZACION DE |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|7,458,698,00|1,505,790,0|8,964,488,0|<br /> | | |INVERSION |0 |00 |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |27,196,730,4|1,505,790,0|28,702,520,|<br /> | |40 |00 |440 |<br /> | | |SECCION: 3204 | | | |<br /> | | |FONDO NACIONAL | | | |<br /> | | |AMBIENTAL | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |8,400,000,00|2,053,100,0|10,453,100,|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 |00 |000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|8,400,000,00|2,053,100,0|10,453,100,|<br /> | | |AMBIENTE |0 |00 |000 |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL| |3,132,800,0|3,132,800,0|<br /> | | |Y ORGANIZACION | |00 |00 |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO| |3,132,800,0|3,132,800,0|<br /> | | |AMBIENTE | |00 |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|8,400,000,00|5,185,900,0|13,585,900,|<br /> | | |INVERSION |0 |00 |000 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |8,400,000,00|5,185,900,0|13,585,900,|<br /> | |0 |00 |000 |<br /> | | |SECCION: 3207 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL VALLE DEL | | | |<br /> | | |CAUCA (CVC) | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|244,459,000 | |244,459,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|244,459,000 | |244,459,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|244,459,000 | |244,459,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |244,459,000 | |244,459,000|<br /> | | |SECCION: 3208 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LOS VALLES | | | |<br /> | | |DEL SINU Y SAN JORGE | | | |<br /> | | |(CVS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |91,194,143 | |91,194,143 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|186,419,000 | |186,419,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |186,419,000 | |186,419,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|186,419,000 | |186,419,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |277,613,143 | |277,613,143|<br /> | | |SECCION: 3209 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |<br /> | | |(CRQ) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,480,419,88| |2,480,419,8|<br /> | |9 | |89 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|240,000,000 | |240,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,720,419,88| |2,720,419,8|<br /> | |9 | |89 |<br /> | | |SECCION: 3210 | | | |<br /> | | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL URABA - CORPOURABA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,598,802,27| |1,598,802,2|<br /> | |0 | |70 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |144,895,000 | |144,895,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |18,929,000 | |18,929,000 |<br /> | |0902 |MANEJO |125,966,000 | |125,966,000|<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0707 |EDUCACION ESPECIAL |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|184,895,000 | |184,895,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,783,697,27| |1,783,697,2|<br /> | |0 | |70 |<br /> | | |SECCION: 3211 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE CALDAS | | | |<br /> | | |(CORPOCALDAS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,371,664,28|1,371,664,2| |<br /> | |6 |86 | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |22,932,000 | |22,932,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |22,932,000 | |22,932,000 |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1502 |PARTICIPACION |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |COMUNITARIA | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|172,932,000 | |172,932,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,544,596,28| |1,544,596,2|<br /> | |6 | |86 |<br /> | | |SECCION: 3212 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL CHOCO - CODECHOCO | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |750,151,060 | |750,151,060|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0221| |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |268,465,000 | |268,465,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|268,465,000 | |268,465,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|493,465,000 | |493,465,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,243,616,06| |1,243,616,0|<br /> | |0 | |60 |<br /> | | |SECCION: 3213 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE DEFENSA DE | | | |<br /> | | |LA MESETA DE | | | |<br /> | | |BUCARAMANGA (CDMB) | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |250,403,000 | |250,403,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|215,731,000 | |215,731,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |0903 |MITIGACION |34,672,000 | |34,672,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|250,403,000 | |250,403,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |250,403,000 | |250,403,000|<br /> | | |SECCION: 3214 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |<br /> | | |(CORTOLIMA) | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |926,571,085 | |926,571,085|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|473,658,000 | |473,658,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|200,000,000 | |200,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |273,658,000 | |273,658,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|473,658,000 | |473,658,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,400,229,08| |1,400,229,0|<br /> | |5 | |85 |<br /> | | |SECCION: 3215 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |<br /> | | |(CARDER) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,152,314,72| |1,152,314,7|<br /> | |1 | |21 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|160,000,000 | |160,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|160,000,000 | |160,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|21,226,000 | |21,226,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|21,226,000 | |21,226,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|181,226,000 | |181,226,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,333,540,72| |1,333,540,7|<br /> | |1 | |21 |<br /> | | |SECCION: 3216 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE NARINO | | | |<br /> | | |(CORPONARINO) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |751,547,944 | |751,547,944|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |370,000,000 | |370,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|370,000,000 | |370,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |813,094,000 | |813,094,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|813,094,000 | |813,094,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |114,553,000 | |114,553,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|114,553,000 | |114,553,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,297,647,00| |1,297,647,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,049,194,94| |2,049,194,9|<br /> | |4 | |44 |<br /> | | |SECCION: 3217 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA FRONTERA| | | |<br /> | | |NORORIENTAL (CORPONOR) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,176,343,70| |1,176,343,7|<br /> | |7 | |07 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |218,173,000 | |218,173,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |218,173,000 | |218,173,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|218,173,000 | |218,173,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,394,516,70| |1,394,516,7|<br /> | |7 | |07 |<br /> | | |SECCION: 3218 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA GUAJIRA | | | |<br /> | | |(CORPOGUAJIRA) | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |170,549,000 | |170,549,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|170,549,000 | |170,549,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|170,549,000 | |170,549,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |170,549,000 | |170,549,000|<br /> | | |SECCION: 3219 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CESAR | | | |<br /> | | |(CORPOCESAR) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,175,304,71| |1,175,304,7|<br /> | |6 | |16 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |254,579,000 | |254,579,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0903 |MITIGACION |254,579,000 | |254,579,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|254,579,000 | |254,579,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,429,883,71| |1,429,883,7|<br /> | |6 | |16 |<br /> | | |SECCION: 3220 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LAS CUENCAS| | | |<br /> | | |DE LOS RIOS RIONEGRO Y | | | |<br /> | | |NARE (CORNARE) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |27,640,793 | |27,640,793 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0640| |INVERSIONES Y APORTES |481,653,000 | |481,653,000|<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |481,653,000 | |481,653,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|481,653,000 | |481,653,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |509,293,793 | |509,293,793|<br /> | | |SECCION: 3221 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CAUCA | | | |<br /> | | |(CRC) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |2,216,195,20| |2,216,195,2|<br /> | |1 | |01 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|464,722,000 | |464,722,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|414,722,000 | |414,722,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|464,722,000 | |464,722,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |2,680,917,20| |2,680,917,2|<br /> | |1 | |01 |<br /> | | |SECCION: 3222 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL MAGDALENA | | | |<br /> | | |(CORPAMAG) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,571,293,18| |1,571,293,1|<br /> | |3 | |83 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |1,890,207,00| |1,890,207,0|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |00 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|1,890,207,00| |1,890,207,0|<br /> | | |AMBIENTE |0 | |00 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|1,890,207,00| |1,890,207,0|<br /> | | |INVERSION |0 | |00 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |3,461,500,18| |3,461,500,1|<br /> | |3 | |83 |<br /> | | |SECCION: 3223 | | | |<br /> | | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL SUR DE LA AMAZONIA | | | |<br /> | | |- CORPOAMAZONIA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |719,371,633 | |719,371,633|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|120,000,000 | |120,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |839,371,633 | |839,371,633|<br /> | | |SECCION: 3224 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL NORTE Y ORIENTE DE | | | |<br /> | | |LA AMAZONIA - CDA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |984,181,128 | |984,181,128|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |219,684,000 | |219,684,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|219,684,000 | |219,684,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|444,684,000 | |444,684,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,428,865,12| |1,428,865,1|<br /> | |8 | |28 |<br /> | | |SECCION: 3226 | | | |<br /> | | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL ARCHIPIELAGO DE SAN| | | |<br /> | | |ANDRES, PROVIDENCIA Y | | | |<br /> | | |SANTA CATALINA - | | | |<br /> | | |CORALINA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,023,324,02| |1,023,324,0|<br /> | |7 | |27 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0903 |MITIGACION |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,123,324,02| |1,123,324,0|<br /> | |7 | |27 |<br /> | | |SECCION: 3227 | | | |<br /> | | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL AREA DE MANEJO | | | |<br /> | | |ESPECIAL LA MACARENA - | | | |<br /> | | |CORMACARENA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,069,162,15| |1,069,162,1|<br /> | |2 | |52 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0320| |PROTECCION Y BIENESTAR |152,325,000 | |152,325,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |152,325,000 | |152,325,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA|40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|332,325,000 | |332,325,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,401,487,15| |1,401,487,1|<br /> | |2 | |52 |<br /> | | |SECCION: 3228 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DE LA MOJANA Y EL SAN | | | |<br /> | | |JORGE - CORPOMOJANA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,094,910,76| |1,094,910,7|<br /> | |6 | |66 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |260,300,000 | |260,300,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|160,300,000 | |160,300,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | |0901 |CONSERVACION |100,000,000 | |100,000,000|<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|360,300,000 | |360,300,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,455,210,76| |1,455,210,7|<br /> | |6 | |66 |<br /> | | |SECCION: 3229 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA | | | |<br /> | | |ORINOQUIA | | | |<br /> | | |(CORPORINOQUIA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |952,712,566 | |952,712,566|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |400,000,000 | |400,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |400,000,000 | |400,000,000|<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> |0610| |CREDITOS |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|550,000,000 | |550,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,502,712,56| |1,502,712,5|<br /> | |6 | |66 |<br /> | | |SECCION: 3230 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE SUCRE | | | |<br /> | | |(CARSUCRE) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,078,890,77| |1,078,890,7|<br /> | |8 | |78 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |139,375,000 | |139,375,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|139,375,000 | |139,375,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|139,375,000 | |139,375,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,218,265,77| |1,218,265,7|<br /> | |8 | |78 |<br /> | | |SECCION: 3231 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL ALTO | | | |<br /> | | |MAGDALENA (CAM) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |889,163,389 | |889,163,389|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |215,161,000 | |215,161,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |215,161,000 | |215,161,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|215,161,000 | |215,161,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,104,324,38| |1,104,324,3|<br /> | |9 | |89 |<br /> | | |SECCION: 3232 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CENTRO DE | | | |<br /> | | |ANTIOQUIA | | | |<br /> | | |(CORANTIOQUIA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,138,704,77| |1,138,704,7|<br /> | |4 | |74 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0430| |LEVANTAMIENTO DE |202,142,000 | |202,142,000|<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|202,142,000 | |202,142,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |21,000,000 | |21,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|21,000,000 | |21,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|223,142,000 | |223,142,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,361,846,77| |1,361,846,7|<br /> | |4 | |74 |<br /> | | |SECCION: 3233 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL ATLANTICO | | | |<br /> | | |(CRA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |812,920,720 | |812,920,720|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |962,920,720 | |962,920,720|<br /> | | |SECCION: 3234 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE SANTANDER | | | |<br /> | | |(CAS) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |1,006,414,15| |1,006,414,1|<br /> | |8 | |58 |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> |0410| |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,156,414,15| |1,156,414,1|<br /> | |8 | |58 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA|SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> | |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> |PROG| | | | | |<br /> | | |SECCION: 3235 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE BOYACA | | | |<br /> | | |(CORPOBOYACA) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |898,426,165 | |898,426,165|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111| |CONSTRUCCION DE |153,000,000 | |153,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|153,000,000 | |153,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|360,000,000 | |360,000,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |360,000,000 | |360,000,000|<br /> |0510| |ASISTENCIA TECNICA, |9,788,000 | |9,788,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO| | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |9,788,000 | |9,788,000 |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|522,788,000 | |522,788,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,421,214,16| |1,421,214,1|<br /> | |5 | |65 |<br /> | | |SECCION: 3236 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |<br /> | | |(CORPOCHIVOR) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |828,134,037 | |828,134,037|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|152,230,000 | |152,230,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0902 |MANEJO |152,230,000 | |152,230,000|<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|152,230,000 | |152,230,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |980,364,037 | |980,364,037|<br /> | | |SECCION: 3237 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL GUAVIO | | | |<br /> | | |(CORPOGUAVIO) | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |165,746,000 | |165,746,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|165,746,000 | |165,746,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|165,746,000 | |165,746,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |165,746,000 | |165,746,000|<br /> | | |SECCION: 3238 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CANAL DEL | | | |<br /> | | |DIQUE (CARDIQUE) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |991,533,819 | |991,533,819|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113| |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|150,000,000 | |150,000,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,141,533,81| |1,141,533,8|<br /> | |9 | |19 |<br /> | | |SECCION: 3239 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |<br /> | | |BOLIVAR (CSB) | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |842,522,079 | |842,522,079|<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0310| |DIVULGACION, ASISTENCIA|270,293,000 | |270,293,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|270,293,000 | |270,293,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |0520| |ADMINISTRACION, CONTROL|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |0900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO|100,000,000 | |100,000,000|<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |SUBTOTAL PRESUPUESTO DE|370,293,000 | |370,293,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,212,815,07| |1,212,815,0|<br /> | |9 | |79 |<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |ACTA |SUBC |CONCEPTO |APORTE |RECURSOS |TOTAL |<br /> |PROG |SUBP | |NACIONAL |PROPIOS | |<br /> | | |SECCION: 3301 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |CULTURA | | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE |30,067,937,523 | |30,067,937,523 |<br /> |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0111 | |CONSTRUCCION DE |7,700,000,000 | |7,700,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |7,700,000,000 | |7,700,000,000 |<br /> |0112 | |ADQUISICION DE |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> |0113 | |MEJORAMIENTO Y |7,300,000,000 | |7,300,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |7,300,000,000 | |7,300,000,000 |<br /> |0211 | |ADQUISICION Y/O |5,250,000,000 | |5,250,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |5,250,000,000 | |5,250,000,000 |<br /> |0212 | |MANTENIMIENTO DE |750,000,000 | |750,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |750,000,000 | |750,000,000 |<br /> |0310 | |DIVULGACION, |5,050,000,000 | |5,050,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |5,050,000,000 | |5,050,000,000 |<br /> |0320 | |PROTECCION Y |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> | | |BIENESTAR SOCIAL | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> |0520 | |ADMINISTRACION, |1,900,000,000 | |1,900,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |1,900,000,000 | |1,900,000,000 |<br /> |0620 | |SUBSIDIOS |3,450,000,000 | |3,450,000,000 |<br /> | | |DIRECTOS | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |3,450,000,000 | |3,450,000,000 |<br /> |0650 | |CAPITALIZACION |6,500,000,000 | |6,500,000,000 |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |6,500,000,000 | |6,500,000,000 |<br /> | | |SUBTOTAL |40,500,000,000 | |40,500,000,000 |<br /> | | |PRESUPUESTO DE | | | |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |70,567,937,523 | |70,567,937,523 |<br /> | | |SECCION: 3302 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |COLOMBIANO DE | | | |<br /> | | |CULTURA HISPANICA| | | |<br /> |A. PRESUPUESTO DE |371,368,376 |25,741,200 |397,109,576 |<br /> |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. PRESUPUESTO DE INVERSION | | | |<br /> |0113 | |MEJORAMIENTO Y |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> |0211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000 | |5,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |5,000,000 | |5,000,000 |<br /> |0310 | |DIVULGACION, |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> |0410 | |INVESTIGACION |535,000,000 |6,493,000 |541,493,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA | | | |<br /> | | |Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |0709 |ARTE Y CULTURA |535,000,000 |6,493,000 |541,493,000 |<br /> | | |SUBTOTAL |800,000,000 |6,493,000 |806,493,000 |<br /> | | |PRESUPUESTO DE | | | |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO SECCION |1,171,368,376 |32,234,200 |1,203,602,576 |<br /> |TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL |41,114,656,327,8|4,191,738,070,2|45,306,394,398,0|<br /> | |61 |22 |83 |<br /> TERCERA PARTE<br /> DISPOSICIONES GENERALES<br /> Artículo 3º. Las disposiciones generales de la presente ley son<br /> complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas<br /> del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con<br /> éstas.<br /> CAPITULO I<br /> Del campo de aplicación<br /> Artículo 4º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que<br /> conforman el Presupuesto General de la Nación.<br /> Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su<br /> autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos<br /> establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del<br /> Presupuesto General de la Nación, la presente ley y las demás normas que<br /> reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.<br /> CAPITULO II<br /> De las rentas y recursos<br /> Artículo 5º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES-<br /> Clase "B" con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las<br /> siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la<br /> República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se<br /> incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital,<br /> con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para<br /> operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con<br /> cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con<br /> cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de<br /> las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en<br /> el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la<br /> Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo<br /> requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras;<br /> su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las<br /> destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de<br /> éstas.<br /> Artículo 6º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de<br /> Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento<br /> y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación.<br /> Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los<br /> establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a<br /> la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.<br /> Artículo 7º. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones<br /> y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro<br /> órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por<br /> quienes estén encargados de su recaudo.<br /> Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán<br /> consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total<br /> de las contribuciones establecidas en la ley.<br /> CAPITULO III<br /> De los gastos<br /> Artículo 8º. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la<br /> prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con<br /> cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.<br /> Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean<br /> afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones<br /> derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes<br /> y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.<br /> Artículo 9º. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que<br /> afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o<br /> se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador<br /> del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria,<br /> fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta nora.<br /> Artículo 10. Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos<br /> públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas<br /> provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos<br /> se hayan perfeccionado.<br /> Artículo 11. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del<br /> certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 1999.<br /> Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los<br /> recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, por todo concepto de<br /> gastos de personal.<br /> Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a<br /> los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los<br /> trabajadores oficiales.<br /> Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá<br /> de validez y no creará derecho adquirido.<br /> La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses,<br /> deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del<br /> respectivo órgano.<br /> En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades<br /> de Trabajo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar prestaciones<br /> sociales.<br /> Artículo 12. La propuesta de modificación a las plantas de personal<br /> requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de<br /> Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional-,<br /> los siguientes requisitos:<br /> 1. Exposición de motivos.<br /> 2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.<br /> 3. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se<br /> incurra con la modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y<br /> servicios públicos.<br /> 4. Efectos sobre los gastos de Inversión.<br /> 5. Concepto previo del Departamento Nacional de Planeación si se afectan<br /> los gastos de Inversión.<br /> Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por<br /> servicios personales el monto de la apropiación presupuestal.<br /> El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las<br /> propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan<br /> obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito<br /> Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.<br /> Artículo 13. Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las<br /> Entidades Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su<br /> naturaleza y los entes universitarios autónomos no podrán expedir acuerdos<br /> o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de<br /> representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales,<br /> ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total<br /> de los costos de las plantas y nóminas de personal.<br /> Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los<br /> trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.<br /> Artículo 14. Las obligaciones por concepto de servicios médico -<br /> asistenciales, pensiones, servicios públicos y gastos de operación aduanera<br /> adquiridas en 1998, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal<br /> 1999.<br /> Artículo 15. Los recursos destinados a programas de capacitación y<br /> bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,<br /> bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones<br /> extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya<br /> establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios<br /> directos en dinero o en especie.<br /> Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los<br /> funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos<br /> educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su<br /> otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano<br /> respectivo.<br /> Los programas de Bienestar Social y capacitación, que autoricen las<br /> disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a<br /> cabo.<br /> Artículo 16. Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente<br /> sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados<br /> para ello.<br /> Artículo 17. La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio<br /> de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución<br /> que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los<br /> órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.<br /> Artículo 18. El Plan de Compras se entenderá aprobado al momento de incluir<br /> las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte<br /> de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda<br /> y Crédito Público y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que<br /> las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que<br /> no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el<br /> ordenador del gasto respectivo.<br /> Cuando los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley requieran<br /> adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección<br /> General del Presupuesto Nacional. Para ello se deberá incluir una<br /> justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de<br /> reposición. Exceptuándose los vehículos de los Presidentes de la Ramas del<br /> Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento<br /> Administrativo de Seguridad "DAS".<br /> Si los vehículos se adquieren con cargo al presupuesto de gastos de<br /> inversión, se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de<br /> Planeación.<br /> Artículo 19. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago<br /> de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de<br /> la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el<br /> Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los<br /> términos del artículo 224 de la Constitución Política.<br /> Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros<br /> Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación,<br /> salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas<br /> internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley<br /> 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.<br /> Artículo 20. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación<br /> para el período fiscal de 1999 se tendrán en cuenta los municipios creados<br /> válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación - Unidad de<br /> Desarrollo Territorial - hasta el 30 de junio de 1998.<br /> Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo<br /> serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal 2000, de<br /> conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.<br /> Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la Unidad de<br /> Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación se atendrá<br /> al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior.<br /> Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población,<br /> las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios<br /> del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los<br /> municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la<br /> ribera de los municipios del río Magdalena.<br /> A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los<br /> criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638<br /> de 1995.<br /> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea<br /> reportado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial de<br /> Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.<br /> Artículo 21. Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información<br /> reportada al Departamento Nacional de Planeación -Unidad de Desarrollo<br /> Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el<br /> CONPES de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de<br /> la Nación para 1999, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del<br /> año fiscal 2000.<br /> Artículo 22. Los recursos de los municipios y resguardos indígenas,<br /> provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y<br /> el Situado Fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de<br /> la vigencia fiscal de 1999, no se encuentren comprometidos ni ejecutados,<br /> así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados<br /> con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2000, para<br /> los fines previstos constitucional y legalmente.<br /> Artículo 23. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado<br /> a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones<br /> Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y<br /> pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando<br /> como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de<br /> 1989.<br /> Artículo 24. Los órganos de que trata el artículo 4º. de la presente ley<br /> deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de<br /> marzo de 1999, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado<br /> incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y<br /> los proyectos cofinanciados con entidades territoriales.<br /> De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del<br /> presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Nacional del<br /> Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br /> Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la<br /> regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al<br /> Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del<br /> Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro<br /> del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.<br /> Artículo 25. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y<br /> gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita<br /> por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimiento<br /> públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o<br /> acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos; si no existen Juntas o<br /> Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.<br /> Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten<br /> el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la<br /> Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las<br /> respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante<br /> la vigencia fiscal que empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre<br /> de 1999.<br /> Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación<br /> del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del<br /> Presupuesto Nacional.<br /> Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en<br /> mención.<br /> Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de<br /> Inversión, se requerirá del concepto previo del Departamento Nacional de<br /> Planeación.<br /> A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución<br /> afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General<br /> de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir<br /> las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano<br /> receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma<br /> vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.<br /> El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto<br /> podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su<br /> manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o<br /> regionales.<br /> Artículo 26. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos<br /> que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir<br /> prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones<br /> sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones<br /> y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta<br /> disposición es causal de mala conducta del representante legal y del<br /> ordenador del gasto.<br /> Artículo 27. Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de<br /> todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para<br /> efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus<br /> descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para<br /> estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas<br /> operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente,<br /> la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones<br /> respectivas.<br /> En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus<br /> entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán<br /> tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y<br /> aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas<br /> en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación<br /> esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que<br /> implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin<br /> que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que<br /> trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el Fondo de<br /> reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán<br /> presupuestarse para efectos de su redención.<br /> Cuando en el proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales<br /> de derecho público se combinen las calidades de acreedor y deudor en una<br /> misma persona, se compensarán las cuentas automáticamente.<br /> La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley<br /> 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos<br /> emitidos por el Gobierno Nacional.<br /> CAPITULO IV<br /> De las reservas presupuestales y cuentas por pagar<br /> Artículo 28. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los<br /> órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes<br /> a 1998, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 1999 y<br /> remitirse a la Dirección General del Presupuesto Nacional en la misma<br /> fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe<br /> de presupuesto, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de<br /> cada órgano.<br /> Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y<br /> Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de<br /> aquellas, tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar<br /> deberán constituirse, en el mismo plazo, por parte de los respectivos<br /> órganos del presupuesto nacional. Igual procedimiento será aplicable a las<br /> Superintendencias cuando no figuren como secciones presupuestales y a las<br /> Unidades Administrativas Especiales.<br /> Artículo 29. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas<br /> presupuestales de la vigencia fiscal de 1998, los dineros sobrantes<br /> recibidos de la Nación por todos los órganos que conforman el Presupuesto<br /> General de la Nación serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional<br /> a más tardar el 25 de enero de 1999. El reintegro será refrendado por el<br /> ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.<br /> Artículo 30. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de<br /> 1998 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1999 expirarán<br /> sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los<br /> respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección<br /> del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2000.<br /> Artículo 31. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la<br /> Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a<br /> las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las<br /> Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no hayan sido<br /> comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 1999, deberán ser<br /> reintegrados por estas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el<br /> 20 de enero del año 2000.<br /> CAPITULO V<br /> De las vigencias futuras<br /> Artículo 32. Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones<br /> disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren<br /> autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse<br /> las reservas presupuestales.<br /> Artículo 33. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la<br /> deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de<br /> empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las<br /> obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero del año 2000.<br /> Artículo 34. Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran<br /> varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer<br /> vigencias futuras.<br /> Artículo 35. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que<br /> afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y<br /> Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de<br /> aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el<br /> Presupuesto General de la Nación.<br /> CAPITULO VI<br /> Disposiciones varias<br /> Artículo 36. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará<br /> y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se<br /> incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas<br /> que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que<br /> corresponda.<br /> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del<br /> Presupuesto Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que en<br /> igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.<br /> Artículo 37. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano<br /> respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda<br /> necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que<br /> figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de<br /> 1999.<br /> Artículo 38. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con<br /> el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes<br /> de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios,<br /> cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.<br /> Artículo 39. Los rendimientos financieros originados con recursos del<br /> Presupuesto Nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser<br /> consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su<br /> recaudo.<br /> Artículo 40. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la presentación<br /> de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales<br /> y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere<br /> convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos<br /> incorporados al Presupuesto.<br /> Artículo 41. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de<br /> cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los<br /> objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa<br /> Macroeconómico del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para<br /> tal efecto, los órganos enviarán a la Dirección General del Presupuesto<br /> Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro<br /> de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.<br /> Artículo 42. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio<br /> de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en<br /> quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del<br /> Presupuesto.<br /> Artículo 43. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los<br /> recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las<br /> transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está<br /> obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por<br /> quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la<br /> Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y<br /> Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.<br /> Cuando los jueces ordenen el embargo de rentas y recursos incorporados en<br /> el Presupuesto General de la Nación, la Contraloría General de la República<br /> podrá abrir juicio fiscal de cuentas para recuperar los dineros embargados<br /> por cuenta del patrimonio del funcionario que ordenó el embargo.<br /> Artículo 44. El Gobierno podrá financiar en el Presupuesto de Inversión del<br /> Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en<br /> el Plan de Desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y<br /> cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188<br /> de 1995.<br /> Artículo 45. Los órganos a que se refiere el artículo cuarto de la presente<br /> ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la<br /> naturaleza del negocio fallado.<br /> Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se<br /> profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.<br /> Artículo 46. Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir<br /> obligaciones de la vigencia fiscal de 1998.<br /> Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones, al Instituto<br /> Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, al Servicio Nacional de<br /> Aprendizaje -SENA- y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia<br /> fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.<br /> Artículo 47. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la<br /> Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento<br /> Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos<br /> presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que<br /> conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a<br /> que se refiere la Ley 282 de 1996.<br /> Artículo 48. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán<br /> reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la<br /> República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control<br /> fiscal a que hace referencia el artículo 4o. de la Ley 106 de 1993.<br /> Artículo 49. Los recursos de presupuesto nacional destinados a las<br /> entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión<br /> social en electrificación en zonas rurales y zonas subnormales no podrán<br /> ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las<br /> electrificadoras que realicen tales obras.<br /> Artículo 50. Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las<br /> cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88<br /> de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al<br /> nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado<br /> sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán<br /> presupuestarse para efectos de su redención.<br /> Artículo 51. Para la vigencia fiscal de 1999 la Nación podrá asignar<br /> recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que<br /> tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la ley 100<br /> de 1993.<br /> Artículo 52. El presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías<br /> para la vigencia fiscal de 1999, incluye el monto correspondiente a la<br /> reducción considerada en el Decreto 828 del 4 de mayo de 1998, mediante<br /> autorización expresa de su artículo 3º; así como los gastos de inversión<br /> financiados con la estimación de los recaudos de 1999, producto de las<br /> regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y<br /> distribuidos de acuerdo con la Ley 141 de 1994 y demás normas<br /> modificatorias de la misma.<br /> Artículo 53. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179<br /> de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo<br /> Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras<br /> necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los<br /> despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.<br /> Artículo 54. A partir del 1º de enero de 1999, elimínanse las franquicias<br /> en el servicio de telegrafía.<br /> Artículo 55. En los recortes del gasto que decrete el gobierno nacional en<br /> virtud de las autorizaciones que le confiere el estatuto orgánico del<br /> presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996, se considerarán como<br /> objeto de la medida, de manera prioritaria, aquellos gastos financiados con<br /> recursos del endeudamiento. En el caso del ajuste de que trata el artículo<br /> 31 de la Ley 344 de 1996, el gobierno nacional, por razones de austeridad,<br /> utilizará, en la medida de lo posible, los mismos criterios señalados en el<br /> presente artículo.<br /> Artículo 56. Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo<br /> previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de<br /> escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación,<br /> presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para<br /> el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.<br /> Artículo 57. De los nuevos ingresos que el Gobierno Nacional recaudará en<br /> la vigencia 1999, para balancear el presupuesto nacional de 1999, se<br /> respetarán las transferencias de aporte nacional para las universidades<br /> estatales, departamentales, distritales, municipales, dando cumplimiento a<br /> la Ley 30 de 1992, artículo 86.<br /> Parágrafo. De conformidad con este artículo el Gobierno Nacional llevará a<br /> cabo la asignación presupuestal para las universidades nacionales,<br /> departamentales, distritales, municipales, siguiendo el principio de<br /> equidad con relación a los indicadores de desempeño.<br /> Artículo 58. Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los<br /> excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los<br /> mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de<br /> la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de<br /> Instituciones Financieras -FOGAFIN- y en títulos del Fondo de Garantías<br /> -Cooperativo.<br /> Artículo 59. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo<br /> 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para<br /> invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel<br /> nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de<br /> la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de<br /> Instituciones Financieras, FOGAFIN.<br /> Artículo 60. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de<br /> la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito,<br /> que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del<br /> Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del<br /> Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales<br /> con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4° del<br /> Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por<br /> acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante<br /> legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.<br /> Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del<br /> Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El<br /> Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto<br /> Nacional- refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere<br /> el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos,<br /> acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su<br /> justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de<br /> los contratos.<br /> Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en<br /> mención.<br /> Artículo 61. El 20% que determina la Ley 77 de 1981, se destinará así: de<br /> los recursos recaudados y no ejecutados hasta ahora y los que se recauden<br /> en el futuro, se destinarán para construcción y mejoramiento de vivienda de<br /> interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios en los<br /> municipios del departamento del Atlántico.<br /> Ordénese al Inurbe transferir los mencionados recursos a la gobernación del<br /> Atlántico, para su administración, mediante convenio.<br /> Artículo 62. En la desagregación de las partidas globales incluidas en la<br /> ley de presupuesto de 1999, se conservarán como mínimo los porcentajes de<br /> distribución por departamentos que se fijaron en la asignación presupuestal<br /> de 1998, sin desconocer el índice de NBI (Necesidades Básicas<br /> Insatisfechas).<br /> Artículo 63. El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras -INAT- podrá<br /> destinar los recursos necesarios para cubrir los pagos de las tasas de<br /> compensación ambiental por usos del agua, correspondientes a los distritos<br /> de riego, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas.<br /> Artículo 64. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y<br /> surte efectos a partir del 1º de enero de 1999.<br /> Publíquese, comuníquese y cúmplase.<br /> Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a ...<br /> El Presidente del honorable Senado de la República,<br /> Fabio Valencia Cossio.<br /> El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,<br /> Luis Francisco Boada Gómez.<br /> El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Emilio Martínez Rosales.<br /> El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Gustavo Alfonso Bustamante Moratto.<br /> REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br /> Publíquese y ejecútese.<br /> Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 15 de noviembre de 1998.<br /> ANDRES PASTRANA ARANGO<br /> El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br /> Juan Camilo Restrepo Salazar.