Ley 628 De 2000

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LEY 628 DE 2000<br /> (diciembre 27)<br /> DIARIO OFICIAL NO. 44.272, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000. PAG. 57<br /> por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley<br /> de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre<br /> de 2001.<br /> El Congreso de Colombia<br /> DECRETA:<br /> PRIMERA PARTE<br /> PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL<br /> Artículo 1°. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de<br /> capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al<br /> 31 de diciembre de 2001, en la suma de cincuenta y cuatro billones<br /> novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones<br /> setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos<br /> ($54.977.492.723.932) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de<br /> Rentas y Recursos de Capital para el 2001, así:<br /> RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL |51,019,332,564,407 |<br /> |1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION |22,818,455,000,000 |<br /> |2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION |24,834,733,093,658 |<br /> |5. RENTAS PARAFISCALES |1,045,576,039,470 |<br /> |6. FONDOS ESPECIALES |2,320,568,431,279 |<br /> | |II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS|3,958,160,159,525 |<br /> |020300 |RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |8,655,000 |<br /> |032000 |INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA | |<br /> | |CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE | |<br /> | |CALDAS" (COLCIENCIAS) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |4,125,742,313 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |349,313,643 |<br /> |032400 |SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | |<br /> | |DOMICILIARIOS | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |21,713,696,361 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |570,000,000 |<br /> |040200 |FONDO ROTATORIO DEL DANE | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |7,309,999,486 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |700,000,000 |<br /> |040300 |INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |10,188,901,460 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |317,400,000 |<br /> |050300 |ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | |<br /> | |(ESAP) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |35,666,356,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |378,000,000 |<br /> |060200 |FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO | |<br /> | |ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |14,784,899,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |581,800,000 |<br /> |110200 |FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES | |<br /> | |EXTERIORES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |39,276,752,745 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,243,000,000 |<br /> |110300 |AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION | |<br /> | |INTERNACIONAL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |100,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |151,825,985,000 |<br /> |120400 |SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |120,924,525,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |6,621,928,551 |<br /> |120800 |INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y | |<br /> | |CARCELARIO-INPEC | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |55,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |755,681,498 |<br /> |120900 |DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |458,550,311 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,195,471,198 |<br /> |130900 |SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,908,086,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |256,105,000 |<br /> |131000 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE | |<br /> | |IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |20,441,000,000 |<br /> |131100 |SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |52,079,640,080 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |634,372,000 |<br /> |150300 |CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |38,734,583,760 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,882,000,000 |<br /> |150400 |FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |98,783,296,440 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |127,500,000 |<br /> |150500 |FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |73,259,831,040 |<br /> |150600 |FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |36,182,737,920 |<br /> | |B - RECURSOS DE CAPITAL |45,000,000 |<br /> |150700 |INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |15,284,373,840 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |540,000,000 |<br /> |150800 |DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |119,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |53,000,000 |<br /> |151000 |CLUB MILITAR DE OFICIALES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |14,925,529,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |704,000,000 |<br /> |151100 |CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA | |<br /> | |NACIONAL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |62,896,522.376 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |780,000,000 |<br /> |151200 |FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |227,028,925,937 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |5,350,623,819 |<br /> |151900 |HOSPITAL MILITAR | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |74,357,185,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |496,800,000 |<br /> |170200 |INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |14,865,300,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,130,000,000 |<br /> |170300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA | |<br /> | |(INCORA) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |2,982,400,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |7,578,600,000 |<br /> |170500 |INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - | |<br /> | |INAT | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |2,311,150,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |8,008,000,000 |<br /> |171200 |INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - | |<br /> | |INPA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,812,673,800 |<br /> |180400 |SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |30,749,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |40,169,660,000 |<br /> | |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |500,000,000,000 |<br /> |180500 |FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |26,908,740,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,476,686,000 |<br /> |180800 |CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA | |<br /> | |SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |24,201,931,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |11,332,034,000 |<br /> |180900 |FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | |<br /> | |NACIONALES DE COLOMBIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |35,654,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,318,000,000 |<br /> |190300 |INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |2,873,900,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |130,559,500 |<br /> |190400 |INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | |<br /> | |(ICBF) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |10,370,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,771,400,000 |<br /> | |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |987,035,345,196 |<br /> |191000 |SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |10,008,316,259 |<br /> |191200 |INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE | |<br /> | |MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |8,604,940,744 |<br /> |200300 |INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES | |<br /> | |SOCIAL Y REFORMA URBANA INURBE | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |3,500,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |4,415,970,000 |<br /> |202000 |SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |32,759,514,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,000,000,000 |<br /> |202100 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE | |<br /> | |ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, | |<br /> | |ICT | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,500,000,000 |<br /> | |B - RECURSOS DE CAPITAL |1,955,832,900 |<br /> |210300 |INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION | |<br /> | |GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - | |<br /> | |INGEOMINAS | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |11,300,500,001 |<br /> |210900 |UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA -UPME | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |14,751,917,035 |<br /> |211000 |INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE | |<br /> | |SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE | |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |700,000,000 |<br /> |220200 |INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA | |<br /> | |EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |25,876,197,281 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |726,200,000 |<br /> |220300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y | |<br /> | |ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |63,996,154,437 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |25,259,700,000 |<br /> |220500 |INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)| |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |6.667,410,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |6,500,000 |<br /> |220800 |INSTITUTO CARO Y CUERVO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |125,285,480 |<br /> |220900 |INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |219,853,000 |<br /> |221000 |INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |159,680,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |10,000,000 |<br /> |221100 |INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN| |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,049,121,000 |<br /> |221300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION | |<br /> | |"JORGE ELIECER GAITAN" | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |8,790,908 |<br /> |222600 |UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - | |<br /> | |UNAD | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |18,566,711,036 |<br /> |222700 |COLEGIO BOYACA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |569,858,888 |<br /> |222900 |RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE | |<br /> | |EDUCACION NACIONAL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |125,000,000 |<br /> |223000 |COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,428,319,406 |<br /> |223100 |COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |718,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |17,122,436 |<br /> |223200 |COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |459,003,456 |<br /> |223400 |INSTITUTO TECNICO CENTRAL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |1,421,517,387 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |20,000,000 |<br /> |223500 |INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE | |<br /> | |PAMPLONA - ISER | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |511,249,696 |<br /> |223600 |INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE | |<br /> | |ROLDANILLO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |314,288,296 |<br /> |223700 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> | |PROFESIONAL DE CIENAGA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |94,527,240 |<br /> |223800 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> | |PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |232,514,928 |<br /> |223900 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |<br /> | |PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |220,859.096 |<br /> |224000 |INSTITUTO TECNICO AGRICOLA. - ITA - DE BUGA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |121,513,520 |<br /> |224100 |INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA | |<br /> | |PROFESIONAL | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |593,382,696 |<br /> |224200 |INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON | |<br /> | |RODRIGUEZ" DE CALI | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |273,566,601 |<br /> |224300 |COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS"| |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |130,348,800 |<br /> |224400 |INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA | |<br /> | |"LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |61,400,000 |<br /> |224500 |BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA | |<br /> | |AMERICA LATINA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |184,679,675 |<br /> |225200 |INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |160,485,516 |<br /> |225300 |UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |145,000,000 |<br /> |225400 |INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD -ATLANTICO | |<br /> | |ITSA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |193,300,000 |<br /> |225500 |CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD| |<br /> | |- CEADS | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |155,630,000 |<br /> |230600 |FONDO DE COMUNICACIONES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |105,910,313,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,773,000,000 |<br /> |230700 |COMISION NACIONAL DE TELEVISION | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |53,324,000,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |59,899,700.000 |<br /> |240200 |INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |331,191,977,500 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |23,919,902,500 |<br /> |240300 |FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |3,882,600,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,376,000,000 |<br /> |241200 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA | |<br /> | |AERONAUTICA CIVIL | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |237,084,111,466 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |5,989,068,096 |<br /> |260200 |FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA | |<br /> | |GENERAL DE LA REPUBLICA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |779,800,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |4,388,929,829 |<br /> |280200 |FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |9,786,651,944 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,314,000,000 |<br /> |280300 |FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA | |<br /> | |NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |841,021,094 |<br /> |290200 |INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y | |<br /> | |CIENCIAS FORENSES | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |125,793,104 |<br /> |320200 |INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y | |<br /> | |ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |3,080,000,000 |<br /> |330400 |ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |<br /> | |A- INGRESOS CORRIENTES |368,680,000 |<br /> | |B- RECURSOS DE CAPITAL |24,000,000 |<br /> |330500 |INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E | |<br /> | |HISTORIA | |<br /> | |A - INGRESOS CORRIENTES |79,300,000 |<br /> | |III - TOTAL INGRESOS |54,977,492,723,932 |<br /> Artículo 2°. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Con las rentas y<br /> recursos de capital de que trata el artículo anterior, aprópiese para<br /> atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda<br /> pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del<br /> 1° de enero al 31 de diciembre de 2001, una suma por valor de cincuenta y<br /> cuatro billones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos<br /> millones setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos moneda<br /> legal ($54,977,492,723,932), según el detalle que se encuentra a<br /> continuación:<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |CTA. |SUBC.|CONCEPTO |APORTE NACIONAL|RECURSOS |TOTAL |<br /> |PROG. |SUBP.| | |PROPIOS | |<br /> | | |SECCION: 0101 | | | |<br /> | | |CONGRESO DE LA | | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |181,614,420,268| |181,614,420,268|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |3,340,500,000 | |3,340,500,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA |3,340,500,000 | |3,340,500,000 |<br /> | | |TECNICA, | | | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO| | | |<br /> | | |A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|3,340,500,000 | |3,340,500,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|184,954,920,268| |184,954,920,268|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0201 | | | |<br /> | | |PRESIDENCIA DE LA| | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |40,954,360,909 | |40,954,360,909 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |532,169,732,000| |532,169,732,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y |9,923,000,000 | |9,923,000,000 |<br /> | | |BIENESTAR SOCIAL | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |700 |INTERSUBSECTORIAL|1,923,000,000 | |1,923,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL|8.000,000,000 | |8,000,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |530 | |ATENCION, CONTROL|522,246,732,000| |522,246,732,000|<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |GESTION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|522,246,732.000| |522,246,732,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|573,124,092,909| |573,124,092,909|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0203 | | | |<br /> | | |RED DE | | | |<br /> | | |SOLIDARIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |14,750,883,206 |8,655,000 |14,759,538,206 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|50,000,000 | |50.000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|14,800,883,206 |8,655,000 |14,809,538,206 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0207 | | | |<br /> | | |FONDO PARA LA | | | |<br /> | | |RECONSTRUCCION Y | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOCIAL| | | |<br /> | | |DEL EJE CAFETERO | | | |<br /> | | |PRESUPUESTO DE |2,227,777,946 | |2,227,777,946 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |45,700,000,000 | |45,700,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |530 | |ATENCION, CONTROL|45.700,000,000 | |45,700,000,000 |<br /> | | |Y ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |GESTION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1001 |ATENCION DE |45,700,000,000 | |45,700,000,000 |<br /> | | |EMERGENCIAS Y | | | |<br /> | | |DESASTRES | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|47,927,777,946 | |47,927,777,946 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0301 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |PLANEACION | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |18,660,509,985 | |18,660,509,985 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |285,274,578,000| |285,274,578,000|<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |117,249,165,000| |117,249,165,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |207 |MINERIA |31,401,363,000 | |31,401,363,000 |<br /> | |500 |INTERSUBSECTORIAL|40,400,973,000 | |40,400,973,000 |<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> | |501 |GENERACION |1,137,273,000 | |1,137,273,00 |<br /> | | |ELECTRICA | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL|44,309,556,000 | |44,309,556,000 |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |159,177,346,000| |159,177,346,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |600 |INTERSUBSECTORIAL|72,616,127,000 | |72,616,127,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | |900 |INTERSUBSECTORIAL|86,561,219,000 | |86,561,219,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |705 |EDUCACION |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA | | | |<br /> | | |Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |101 |DEFENSA Y |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD INTERNA| | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA |435,775,240 | |435,775,240 |<br /> | | |TECNICA, | | | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO| | | |<br /> | | |A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|435,775,240 | |435,775,240 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |6,412,291,760 | |6,412,291,760 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|6,412.291,760 | |6,412,291,760 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|303,935,087,985| |303,935.087,985|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0320 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |COLOMBIANO PARA | | | |<br /> | | |EL DESARROLLO DE | | | |<br /> | | |LA CIENCIA Y LA | | | |<br /> | | |TECNOLOGIA | | | |<br /> | | |"FRANCISCO JOSE | | | |<br /> | | |DE CALDAS" | | | |<br /> | | |(COLCIENCIAS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |3,732.766,761 |1,315,055,9|5,047,822,717 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |56 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |45,295,270,000 |3,160,000,0|48,455,270,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |34,588,270,000 |60,000,000 |34,648,270,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |705 |EDUCACION |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|34,088,270,000 |60,000,000 |34,148,270,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION |9,000,000,000 |2,700,000,0|11,700,000,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA | |00 | |<br /> | | |Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |200 |INTERSUBSECTORIAL|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y | | | |<br /> | | |COMERCIO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|8,000,000,000 |2,700,000,0|10,700,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |1,707,000,000 |400,000,000|2,107,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACIÓN | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|1,707,000,000 |400,000,000|2,107,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|49,028,036,761 |4,475,055,9|53,503,092,717 |<br /> | | |SECCION | |56 | |<br /> | | |SECCION: 0324 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |DE SERVICIOS | | | |<br /> | | |PUBLICOS | | | |<br /> | | |DOMICILIARIOS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |18,943,696,|18,943,696,361 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |361 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |3,340,000,0|3,340,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |40,000,000 |40,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |200 |INTERSUBSECTORIAL| |40,000,000 |40,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y | | | |<br /> | | |COMERCIO | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION | |800,000,000|800,000,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA | | | |<br /> | | |Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |200 |INTERSUBSECTORIAL| |800,000,000|800,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y | | | |<br /> | | |COMERCIO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA | |300,000,000|300,000,000 |<br /> | | |TECNICA, | | | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO| | | |<br /> | | |A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |200 |INTERSUBSECTORIAL| |300,000,000|300,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y | | | |<br /> | | |COMERCIO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |2,200,000,0|2.200,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | |00 | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |2,200,000,0|2,200,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO| |22,283,696,|22,283,696,361 |<br /> | | |SECCION | |361 | |<br /> | | |SECCION: 0401 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ESTADISTICA | | | |<br /> | | |(DANE) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |13,298,660,255 | |13,298,660,255 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|13,298,660,255 | |13,298,660,255 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0402 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO | | | |<br /> | | |DEL DANE | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |19,008,177 |831,028,486|850,036,663 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |7,178,971,0|7,178,971,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |7,178,971,0|7,178,971,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | |00 | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |7,178,971,0|7,178,971,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|19,008,177 |8,009,999,4|8,029,007,663 |<br /> | | |SECCION | |86 | |<br /> | | |SECCION: 0403 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |GEOGRAFICO | | | |<br /> | | |AGUSTIN CODAZZI -| | | |<br /> | | |IGAC | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |19,195,236,626 |4,469,521,4|23,664,758,086 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |60 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |8,000,000,000 |6,036,780,0|14,036,780,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE | |5,609,640,0|5,609,640,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | |00 | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |5,609,640,0|5,609,640,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> |440 | |ACTUALIZACION DE |8,000,000,000 | |8,000,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|8,000,000,000 | |8,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |427,140,000|427,140,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |427,140,000|427,140,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|27,195,236,626 |10,506,301,|37,701,538,086 |<br /> | | |SECCION | |460 | |<br /> | | |SECCION: 0501 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE| | | |<br /> | | |LA FUNCION | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |6,937,787,000 | |6,937,787,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|6,937,787,000 | |6,937,787,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0503 | | | |<br /> | | |ESCUELA SUPERIOR | | | |<br /> | | |DE ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |PUBLICA (ESAP) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |20,753,125,|20,753,125,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |15,291,231,|15,291,231,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |887,231,000|887,231,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |705 |EDUCACION | |887,231,000|887,231,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |1,014,000,0|1,014,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |705 |EDUCACION | |1,014,000,0|1,014,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | |00 | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O | |3,091,000,0|3,091,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | |00 | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1600 |ADMINISTRACION | |3,091,000,0|3,091,000,000 |<br /> | | |DEL ESTADO PAGO | |00 | |<br /> | | |DE RESERVAS | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |3,000,000,0|3,000,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | |00 | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |705 |EDUCACION | |3,000,000,0|3,000,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION | |1,200,000,0|1,200,000,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA | |00 | |<br /> | | |Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |705 |EDUCACION | |1,200,000,0|1,200,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | |00 | |<br /> |510 | |ASISTENCIA | |6,099,000,0|6,099,000,000 |<br /> | | |TECNICA, | |00 | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO| | | |<br /> | | |A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1600 |ADMINISTRACION | |6,099,000,0|6,099,000,000 |<br /> | | |DEL ESTADO PAGO | |00 | |<br /> | | |DE RESERVAS | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO| |36,044,356,|36,044,356,000 |<br /> | | |SECCION | |000 | |<br /> | | |SECCION: 0601 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE| | | |<br /> | | |SEGURIDAD (DAS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |130,424,936,000| |130,424,936,000|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|130,424,936,000| |130,424,936,000|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 0602 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO | | | |<br /> | | |DEL DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE| | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |11,366,699,|11,366,699,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |14,000,000,000 |4,000,000,0|18,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |450,000,000|450,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |101 |DEFENSA Y | |450,000,000|450,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD INTERNA| | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |14,000,000,000 |3,550,000,0|17,550,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | |00 | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |101 |DEFENSA Y |14,000,000,000 |3,550,000,0|17,550,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD INTERNA| |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|14,000,000,000 |15,366,699,|29,366,699,000 |<br /> | | |SECCION | |000 | |<br /> | | |SECCION: 0901 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE LA | | | |<br /> | | |ECONOMIA | | | |<br /> | | |SOLIDARIA - | | | |<br /> | | |DANSOCIAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,619,306,632 | |2,619,306,632 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |1,500,000,000 | |1,500,00,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |441,000,000 | |441,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1503 |FORMAS |441,000,000 | |441,000,000 |<br /> | | |ASOCIATIVAS Y | | | |<br /> | | |COOPERATIVAS | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |1,059,000,000 | |1,059,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL| | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1503 |FORMAS |1,059,000,000 | |1,059,000,000 |<br /> | | |ASOCIATIVAS Y | | | |<br /> | | |COOPERATIVAS | | | |<br /> | | |TOTAL |4,119,306,632 | |4,119,306,632 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL | | | |<br /> | | |INTERIOR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |60,625,957,022 | |60,625,957,022 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |5.000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIA|5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |L GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL |65,625,957,022 | |65,625,957,022 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1002 | | | |<br /> | | |FONDO PARA LA | | | |<br /> | | |PARTICIPACION | | | |<br /> | | |CIUDADANA Y EL | | | |<br /> | | |FORTALECIMIENTO | | | |<br /> | | |DEMOCRATICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |968,873,746 | |968,873,746 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL |968,873,746 | |968,873,746 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1004 | | | |<br /> | | |DIRECCION | | | |<br /> | | |NACIONAL DEL | | | |<br /> | | |DERECHO DE AUTOR| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |244,692,190 | |244,692,190 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL |244,692,190 | |244,692,190 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1005 | | | |<br /> | | |CORPORACION | | | |<br /> | | |NACIONAL PARA LA| | | |<br /> | | |RECONSTRUCCION | | | |<br /> | | |DEL RIO PAEZ Y | | | |<br /> | | |ZONAS ALEDAÑAS | | | |<br /> | | |NASA KIWE | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,279,775,512 | |1,279,775,512 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE| | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIA|3,000,000,000 | |3,000,000,000 |<br /> | | |L DESARROLLO | | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |4,279,775,512 | |4,279,775,512 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1101 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |RELACIONES | | | |<br /> | | |EXTERIORES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |118,496,772,346| |118,496,772,346|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL |118,496,772,346| |118,496,772,346|<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1102 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO | | | |<br /> | | |DEL MINISTERIO | | | |<br /> | | |DE RELACIONES | | | |<br /> | | |EXTERIORES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |44,225,263,358 |32,892,252,|77,117,516,103 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |745 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE | |67,500,000 |67,500,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA | | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |7,560,000,0|7,560.000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |123 | |MEJORAMIENTO Y | |5,860,000,0|5,860,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE| |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | |1002 |RELACIONES | |5,860,000,0|5,860,000,000 |<br /> | | |EXTERIORES | |00 | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O | |1,700,000,0|1,700,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | |00 | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIA| |1,700,000,0|1,700,000,000 |<br /> | | |L GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL |44,225,263,358 |40,519,752,|84,745,016,103 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |745 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1103 | | | |<br /> | | |AGENCIA | | | |<br /> | | |COLOMBIANA DE | | | |<br /> | | |COOPERACION | | | |<br /> | | |INTERNACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,115,782,084 |45,000,000 |2,160,782,084 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |151,880,985|151,880,985,000|<br /> | | |INVERSION | |,000 | |<br /> |540 | |COORDINACION, |151,880,985.000|151,880.985| |<br /> | | |ADMINISTRACION, | |,000 | |<br /> | | |PROMOCION, Y/O | | | |<br /> | | |SEGUIMIENTO DE | | | |<br /> | | |COOPERACION | | | |<br /> | | |TECNICA Y/O | | | |<br /> | | |FINANCIERA PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIA| |151,880,985|151,880,985,000|<br /> | | |L GOBIERNO | |,000 | |<br /> | | |TOTAL |2,115,782,084 |151,925,985|154,041,767,084|<br /> | | |PRESUPUESTO | |,000 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |JUSTICIA Y DEL | | | |<br /> | | |DERECHO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |11,339,782,550 | |11,339,782,550 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |34,746,000,000 | |34,746,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |26,707,559,842 | |26,707,559,842 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA | | | |<br /> | |802 |SISTEMA |26,707,559,842 | |26,707,559,842 |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |8,038,440,158 | |8,038,440,158 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE| | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |802 |SISTEMA |8,038,440,158 | |8,038,440,158 |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |46,085,782,550 | |46,085,782,550 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1204 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA| | | |<br /> | | |DE NOTARIADO Y | | | |<br /> | | |REGISTRO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |73,571,453,|73,571,453,551 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |551 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |53,975,000,|53,975,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |710,337,000|710,337,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |800 |INTERSUBSECTORIA| |710,337,000|710,337,000 |<br /> | | |L JUSTICIA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |356,396,000|356,396,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE| | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |800 |INTERSUBSECTORIA| |356,396,000|356,396,000 |<br /> | | |L JUSTICIA | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |1,531,267,0|1,531,267,000 |<br /> | | |CONTROL Y | |00 | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |800 |INTERSUBSECTORIA| |1,531,267,0|1,531,267,000 |<br /> | | |L JUSTICIA | |00 | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS | |51,377,000,|51,377,000,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> | |803 |ADMINISTRACION DE| |51,377,000,|5,377,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO| |127,546,453|127,546,453,551|<br /> | | |SECCION | |,551 | |<br /> | | |SECCION: 1208 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> | | |PENITENCIAMO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO - | | | |<br /> | | |INPEC | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |294,417,175,063|810,681,498|295,227,856,561|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |8,435,000,000 | |8,435,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |1,619,000,000 | |1,619,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |802 |SISTEMA |1,619,000,000 | |1,619,000,000 |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |2,538,000,000 | |2,538,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> | |802 |SISTEMA |2,538,000,000 | |2,538,000,000 |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |4,278,000,000 | |4,278,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |802 |SISTEMA |4,278,000,000 | |4,278,000,000 |<br /> | | |PENITENCIARIO Y | | | |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|302,852,175,063|810,681,498|303,662,856,561|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1209 | | | |<br /> | | |DIRECCION | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ESTUPEFACIENTES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,890,292,856 |3,613,213,5|6,503,506,365 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |09 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |40,808,000 | |40,808,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION | | | |<br /> | | |BASICA APLICADA Y| | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> | |800 |INTERSUBSECTORIAL|40,808,000 | |40,808,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|2,890,292,856 |3,654,021,5|6,544,314,365 |<br /> | | |SECCION | |09 | |<br /> | | |SECCION: 1301 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |HACIENDA Y | | | |<br /> | | |CREDITO PUBLICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |6,241,425,811,7| |6,241,425,811,7|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |22 | |22 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |1,717,663,000,0| |1,717,663,000,0|<br /> | | |INVERSION |00 | |00 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |48,000,000,000 | |48,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR,A | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |604 |RED URBANA |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL|43,000,000,000 | |43,000,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |42,000,000,000 | |42,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR| | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL|42,000,000,000 | |42,000,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |211 | |ADQUISICIÓN Y/O |11,000,000,000 | |11,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL|11,000,000,000 | |11,000,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |520 | |ADMNISTRACION, |18,725,900,000 | |18,725,900,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |SUBSECTORIAL |18,725,900,000 | |18,725,900,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |610 | |CREDITOS |22,000,000,000 | |22,000,000,000 |<br /> | |600 |INTERSUBSECTORIAL|22,000,000,000 | |22,000,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS |12,086,100,000 | |12,086,100,000 |<br /> | | |DIRECTOS | | | |<br /> | |1400 |INTERSUBSECTORIAL|12,086,100,000 | |12,086,100,000 |<br /> | | |VIVIENDA | | | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |70,000,000,000 | |70,000,000,000 |<br /> | |600 |INTERSUBSECTORIAL|70,000,000,000 | |70,000,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |650 | |CAPITALIZACION |1,493,851,000,0| |1,493,851,000,0|<br /> | | | |00 | |00 |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL|1,493,851,000,0| |1,493,851,000,0|<br /> | | |GOBIERNO |00 | |00 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|7,959,088,811,7| |7,959,088,811,7|<br /> | | |SECCION |22 | |22 |<br /> | | |SECCION: 1308 | | | |<br /> | | |UNIDAD | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL | | | |<br /> | | |CONTADURIA | | | |<br /> | | |GENERAL DE LA | | | |<br /> | | |NACION | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |4,637,517,383 | |4,637,517,383 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|4,637,517,383 | |4,637,517,383 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1309 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENC11A| | | |<br /> | | |DE LA ECONOMIA | | | |<br /> | | |SOLIDARIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,741,983,692 |1,679,708,0|3,420,688,692 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |485,486,000|485,486,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION | |485,486,000|485,486,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |485,486,000|485,486,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|1,741,983,692 |2,164,191,0|3,906,174,692 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 1310 | | | |<br /> | | |UNIDAD | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL | | | |<br /> | | |DIRECCION DE | | | |<br /> | | |IMPUESTOS Y | | | |<br /> | | |ADUANAS | | | |<br /> | | |NACIONALES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |241,433,777,832|20,441,000,|261,874,777,832|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|241,433,777,832|20,441,000,|261,874,777,832|<br /> | | |SECCION | |000 | |<br /> | | |SECCION: 1311 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |BANCARIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |51,708,967,|51,708,967,080 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |080 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |1,005,045,0|1,005,045,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION | |1,005,045,0|1,005,045,000 |<br /> | | |CONTROL Y | |00 | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |1,005,045,0|1,005,045,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO| |52,714,012,|52,714,012,080 |<br /> | | |SECCION | |080 | |<br /> | | |SECCION: 1312 | | | |<br /> | | |UNIDAD DE | | | |<br /> | | |INFORMACION Y | | | |<br /> | | |ANALISIS | | | |<br /> | | |FINANCIERO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,305,916,695 | |2,305,916,695 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|2,305,916,695 | |2,305,916,695 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1401 | | | |<br /> | | |SERVICIO DE LA | | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |B | |PRESUPUESTO DE |21,024,527,773,| |21,024,527,773,|<br /> | | |SERVICIO DE LA |793 | |793 |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO|21,024,527,773,| |21,024,527,773,|<br /> | | |SECCION |793 | |793 |<br /> | | |SECCION: 1501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |DEFENSA NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,456,291,808,8| |2,456,291,808,8|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |84 | |84 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|499,379,057,000| |499,379,057,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111| |CONSTRUCCION |24,331,601,000 | |24,331,601,000 |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR|1,259,000,000 | |1,259,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |8,711,500,000 | |8,711,500,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |102|DEFENSA Y |3,164,700,000 | |3,164,700,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |EXTERNA | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|3,826,000,000 | |3,826,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> | |607|TRANSPORTE |691,000,000 | |691,000,000 |<br /> | | |MARITIMO | | | |<br /> | |140|INTERSUBSECTOR|6,679,401,000 | |6,679,401,000 |<br /> | |0 |IAL VIVIENDA | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y|17,682,600,000 | |17,682,600,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR|644,500,000 | |644,500,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |1,050,000,000 | |1,050,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |102|DEFENSA Y |14,710,100,000 | |14,710,100,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |EXTERNA | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|562,000,000 | |562,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> | |120|ACUEDUCTO Y |716,000,000 | |716,000,000 |<br /> | |1 |ALCANTARILLADO| | | |<br /> |123| |MEJORAMIENTO Y|375,000,000 | |375,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA| | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |375,000,000 | |375,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |211| |ADQUISICION |434,370,243,000| |434,370,243,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| | | |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMNISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR|62,172,468,000 | |62,172,468,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |256,224,773,000| |256,224,773,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |102|DEFENSA Y |2,116,295,000 | |2,116,295,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |EXTERNA | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|2,582,000,000 | |2,582,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> | |608|TRANSPORTE |111,274,707,000| |111,274,707,000 |<br /> | | |AEREO | | | |<br /> |212| |MANTENIMIENTO |22,005,613,000 | |22,005,613,000 |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR|20,867,613,000 | |20,867,613,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |1,138,000,000 | |1,138,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |410| |INVESTIGACION |614,000,000 | |614,000,000 |<br /> | | |BASICA | | | |<br /> | | |APLICADA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR|614,000,000 | |614,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |TOTAL |2,955,670,865,8| |2,955,670,865,88|<br /> | | |PRESUPUESTO |84 | |4 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1503 | | | |<br /> | | |CAJA DE RETIRO| | | |<br /> | | |DE LAS FUERZAS| | | |<br /> | | |MILITARES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|465,044,360,985|41,616,583,7|506,660,944,745 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |60 | |<br /> | | |TOTAL |465,044,360,985|41,616,583,7|506,660,944,745 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |60 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1504 | | | |<br /> | | |FONDO | | | |<br /> | | |ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |EJERCITO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |98,910,796,4|98,910,796,440 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |<br /> | | |TOTAL | |98,910,796,4|98,910,796,440 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |40 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1505 | | | |<br /> | | |FONDO | | | |<br /> | | |ROTATORIO DE | | | |<br /> | | |LA ARMADA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |73,259,831,0|73,259,831,040 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |<br /> | | |TOTAL | |73,259,831,0|73,259,831,040 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |40 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1506 | | | |<br /> | | |FONDO | | | |<br /> | | |ROTATORIO DE | | | |<br /> | | |LA FUERZA | | | |<br /> | | |AEREA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |34,875,067,9|34,875,067,920 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |20 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |1,352,670,00|1,352,670,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |111| |CONSTRUCCION | |574,040,000 |574,040,000 |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |574,040,000 |574,040,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |112| |ADQUISICION DE| |755,180,000 |755,180,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |695,180,000 |695,180,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y | |60,000,000 |60,000,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |23,450,000 |23,450,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y | |23,450,000 |23,450,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | | |TOTAL | |36,227,737,9|36,227,737,920 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |20 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1507 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |CASAS FISCALES| | | |<br /> | | |DEL EJERCITO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |12,744,373,8|12,744,373,840 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |3,080,000,00|3,080,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |3,000,000,00|3,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | |0 | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUT| | | |<br /> | | |RA PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |3,000,000,00|3,000,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | |0 | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |420| |ESTUDIOS DE | |80,000,000 |80,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |80,000,000 |80,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |TOTAL | |15,824,373,8|15,824,373,840 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |40 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1508 | | | |<br /> | | |DEFENSA CIVIL | | | |<br /> | | |COLOMBIANA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|5,011,999,390 |172,000,000 |5,183,999,390 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|316,000,000 | |316,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111| |CONSTRUCCION |316,000,000 | |316,000,000 |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |103|DEFENSA CIVIL |316,000,000 | |316,000,000 |<br /> | | |TOTAL |5,327,999,390 |172,000,000 |5,499,999,390 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1510 | | | |<br /> | | |CLUB MILITAR | | | |<br /> | | |DE OFICIALES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |14,247,529,0|14,247,529,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |1,382,000,00|1,382,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |280,000,000 |280,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |280,000,000 |280,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |640| |INVERSIONES Y | |1,102,000,00|1,102,000,000 |<br /> | | |APORTES | |0 | |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> | |130|BIENESTAR | |1,102,000,00|1,102,000,000 |<br /> | |2 |SOCIAL A | |0 | |<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> | | |TOTAL | |15,629,529,0|15,629,529,000 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |00 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1511 | | | |<br /> | | |CAJA DE | | | |<br /> | | |SUELDOS DE | | | |<br /> | | |RETIRO DE LA | | | |<br /> | | |POLICIA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|543,810,787,681|62,459,522,3|606,270,310,057 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |76 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |1,217,000,00|1,217,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |221| |ADQUISICION | |1,217,000,00|1,217,000,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| |0 | |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO| | | |<br /> | | |S | | | |<br /> | |100|INTERSUBSECTOR| |1,217,000,00|1,217,000,000 |<br /> | | |IAL DEFENSA Y | |0 | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |TOTAL |543,810,787,681|63,676,522,3|607,487,310,057 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |76 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1512 | | | |<br /> | | |FONDO | | | |<br /> | | |ROTATORIO DE | | | |<br /> | | |LA POLICIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|232,379,549,756| |232,379,549,756 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> | | |TOTAL |232,379,549,756| |232,379,549,756 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1519 | | | |<br /> | | |HOSPITAL | | | |<br /> | | |MILITAR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|11,503,235,000 |74,853,985,0|86,357,220,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|11,137,000,000 | |11,137,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y|1,540,000,000 | |1,540,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|1,540,000,000 | |1,540,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> |211| |ADQUISICION |8,324,000,000 | |8,324,000,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| | | |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|8,324,000,000 | |8,324,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> |212| |MANTENIMIENTO |1,273,000,000 | |1,273,000,000 |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|1,273,000,000 | |1,273,000,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> | | |TOTAL |22,640,235,000 |74,853,985,0|97,494,220,000 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |00 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1601 | | | |<br /> | | |POLICIA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|1,985,252,501,9| |1,985,252,501,92|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO|29 | |9 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|87,267,929,000 | |87,267,929,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111| |CONSTRUCCION |21,150,330,000 | |21,150,330,000 |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |17,561,330,000 | |17,561,330,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |705|EDUCACION |3,589,000,000 | |3,589,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> |112| |ADQUISICION DE|5,281,000,000 | |5,281,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |140|SOLUCIONES DE |5,281,000,000 | |5,281,000,000 |<br /> | |2 |VIVIENDA | | | |<br /> | | |URBANA | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y|8,310,860,000 | |8,310,860,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |6,810,860,000 | |6,810,860,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |705|EDUCACION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> |211| |ADQUISICION |47,606,510,000 | |47,606,510,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| | | |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |40,662,196,000 | |40,662,196,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |300|INTERSUBSECTOR|5,803,314,000 | |5,803,314,000 |<br /> | | |IAL SALUD | | | |<br /> | |608|TRANSPORTE |1,141,000,000 | |1,141,000,000 |<br /> | | |AEREO | | | |<br /> |221| |ADQUISICION |3,085,045,000 | |3,085,045,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| | | |<br /> | | |DE EQUIPOS | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO| | | |<br /> | | |S | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |3,085,045,000 | |3,085,045,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |310| |DIVULGACION |1,769,188,000 | |1,769,188,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |101|DEFENSA Y |685,188,000 | |685,188,000 |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | |705|EDUCACION |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |SUPERIOR | | | |<br /> | |707|EDUCACION |884,000,000 | |884,000,000 |<br /> | | |ESPECIAL | | | |<br /> |420| |ESTUDIOS DE |64,996,000 | |64,996,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> | |150|INTERSUBSECTOR|64,996,000 | |64,996,000 |<br /> | |0 |IAL DESARROLLO| | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |2,072,520,430,9| |2,072,520,430,92|<br /> | | |PRESUPUESTO |29 | |9 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1701 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |AGRICULTURA Y | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |RURAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|91,964,604,515 | |91,964,604,515 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|35,433,371,000 | |35,433,371,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |112| |ADQUISICION DE|2,200,000,000 | |2,200,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR|2,200,000,000 | |2,200,000,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |320| |PROTECCION Y |600,000,000 | |600,000,000 |<br /> | | |BIENESTAR | | | |<br /> | | |SOCIAL DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO| | | |<br /> | |150|INTERSUBSECTOR|600,000,000 | |600,000,000 |<br /> | |0 |IAL DESARROLLO| | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |410| |INVESTIGACION |13,617,800,000 | |13,617,800,000 |<br /> | | |BASICA, | | | |<br /> | | |APLICADA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR|13,617,800,000 | |13,617,800,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |620| |SUBSIDIOS |15,000,000,000 | |15,000,000,000 |<br /> | | |DIRECTOS | | | |<br /> | |140|SOLUCIONES DE |15,000,000,000 | |15,000,000,000 |<br /> | |1 |VIVIENDA RURAL| | | |<br /> |630| |TRANSFERENCIAS|4,015,571,000 | |4,015,571,000 |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR|4,015,571,000 | |4,015,571,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |127,397,975,515| |127,397,975,515 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1702 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |COLOMBIANO | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |(ICA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|39,784,457,000 |3,236,900,00|43,021,357,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |0 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE|241,300,000 | |241,300,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA| | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |13,758,400,0|13,758,400,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |100,000,000 |100,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR| |100,000,000 |100,000,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |310| |DIVULGACION, | |600,000,000 |600,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR| |600,000,000 |600,000,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |510| |ASISTENCIA | |100,000,000 |100,000,000 |<br /> | | |TECNICA | | | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A| | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR| |100,000,000 |100,000,000 |<br /> | |0 |IAL | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |520| |ADMINISTRACION| |12,958,400,0|12,958,400,000 |<br /> | | |, CONTROL Y | |00 | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |110|INTERSUBSECTOR| |12,958,400,0|12,958,400,000 |<br /> | |0 |IAL | |00 | |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |40,025,757,000 |16,995,300,0|57,021,057,000 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |00 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1703 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |COLOMBIANO DE | | | |<br /> | | |LA REFORMA | | | |<br /> | | |AGRARIA | | | |<br /> | | |(INCORA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|33,628,790,125 |3,391,900,00|37,020,690,125 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |0 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE|1,055,500,000 | |1,055,500,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA| | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|1,000,000,000 |7,169,100,00|8,169,100,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |112| |ADQUISICION DE|1,000,000,000 |1,651,000,00|2,651,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| |0 | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|TENENCIA DE LA|1,000,000,000 |1.65 |2,651, 000,000 |<br /> | |7 |TIERRA | |1,000,000 |620 |<br /> |620| |SUBSIDIOS | |5,518,100,00|5,518,100,000 |<br /> | | |DIRECTOS | |0 | |<br /> | |110|TENENCIA DE LA| |5,518,100,00|5,518,100,000 |<br /> | |7 |TIERRA | |0 | |<br /> | | |TOTAL |35,684,290,125 |10,561,000,0|46,245,290,125 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |00 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1705 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ADECUACION DE | | | |<br /> | | |TIERRAS - INAT| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|11,369,572,568 | |11,369,572,568 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE|16,563,100,000 | |16,563,100,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA| | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|22,470,000,000 |10,319,150,0|32,789,150,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |111| |CONSTRUCCION |22,470,000,000 |1,200,140,00|23,670,140,000 |<br /> | | |DE | |0 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|PRODUCCION Y |22,470,000,000 |1,200,140,00|23,670,140,000 |<br /> | |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |<br /> | | |O AGRICOLA | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |2,814,610,00|2,814,610,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | |0 | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRASTRUCTURA| | | |<br /> | | |PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|PRODUCCION Y | |2,814,610,00|2,814,610,000 |<br /> | |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |<br /> | | |O AGRICOLA | | | |<br /> |420| |ESTUDIOS DE | |6,304,400,00|6,304,400,000 |<br /> | | |PREINVERSION | |0 | |<br /> | |110|PRODUCCION Y | |6,304,400,00|6,304,400,000 |<br /> | |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |<br /> | | |O AGRICOLA | | | |<br /> | | |TOTAL |50,402,672,568 |10.319,150,0|60,721,822,568 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |00 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1706 | | | |<br /> | | |FONDO DE | | | |<br /> | | |COFINANCIACION| | | |<br /> | | |PARA LA | | | |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> | | |RURAL - DRI | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|2,189,041,331 | |2,189,041,331 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|57,000,000,000 | |57,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111| |CONSTRUCCION |43,000,000,000 | |43,000,000,000 |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |150|INTERSUBSECTOR|43,000,000,000 | |43,000,000,000 |<br /> | |0 |IAL DESARROLLO| | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y|14,000,000,000 | |14,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |150|INTERSUBSECTOR|14,000,000,000 | |14,000,000,000 |<br /> | |0 |IAL DESARROLLO| | | |<br /> | | |COMUNITARIO | | | |<br /> | | |TOTAL |59,189,041,331 | |59,189,041,331 |<br /> | | |PRESUPUESTO | | | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1712 | | | |<br /> | | |INSTITUTO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |PESCA Y | | | |<br /> | | |ACUICULTURA - | | | |<br /> | | |INPA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|2.193,121,900 |182,931,800 |2,376,053,700 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| | | |<br /> | | |, | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |1,629,742,00|1,629,742,000 |<br /> | | |INVERSION | |0 | |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y| |400,000,000 |400,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO | | | |<br /> | | |DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTUR| | | |<br /> | | |A PROPIA DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> | |110|PESCA Y | |400,000,000 |400,000,000 |<br /> | |4 |ACUICULTURA | | | |<br /> |310| |DIVULGACION, | |484,742,000 |484,742,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |110|PESCA Y | |484,742,000 |484,742,000 |<br /> | |4 |ACUICULTURA | | | |<br /> |410| |INVESTIGACION | |450,000,000 |450,000,000 |<br /> | | |BASICA, | | | |<br /> | | |APLICADA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> | |110|PESCA Y | |450,000,000 |450,000,000 |<br /> | |4 |ACUICULTURA | | | |<br /> |510| |ASISTENCIA | |45,000,000 |45,000,000 |<br /> | | |TECNICA, | | | |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A| | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |110|PESCA Y | |45,000,000 |45,000,000 |<br /> | |4 |ACUICULTURA | | | |<br /> |520| |ADMINISTRACION| |250,000,000 |250,000,000 |<br /> | | |, CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL | | | |<br /> | | |PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |110|PESCA Y | |250,000,000 |250,000,000 |<br /> | |4 |ACUICULTURA | | | |<br /> | | |TOTAL |2,193,121.900 |1,812,673,80|4,005,795,700 |<br /> | | |PRESUPUESTO | |0 | |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1801 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE|2,571,397,050,0| |2.571,397,050,00|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO|00 | |0 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE|154,337,000,000| |154,337,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |221| |ADQUISICION |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |Y/O PRODUCCION| | | |<br /> | | |DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO| | | |<br /> | | |S | | | |<br /> | |130|INTERSUBSECTOR|200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | |0 |IAL TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |310| |DIVULGACION, |66,000,000 | |66,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA | | | |<br /> | | |TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |130|INTERSUBSECTOR|66,000,000 | |66,000,000 |<br /> | |0 |IAL TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |410| |INVESTIGACION |270,000,000 | |270,000,000 |<br /> | | |BASICA, | | | |<br /> | | |APLICADA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> | |130|INTERSUBSECTOR|270,000,000 | |270,000,000 |<br /> | |0 |IAL TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |510| |ASISTENCIA |50,600,000 | |50,600,000 |<br /> | | |TECNICA | | | |<br /> | | |DIVULGACION | | | |<br /> | | |CAPACITACION A| | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION| | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> | |130|INTERSUBSECTOR|50,600,000 | |50,600,000 |<br /> | |0 |IAL TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |630| |TRANSFERENCIAS|153.750,400,000| |153,750,400,000 |<br /> | |130|BIENESTAR |153,750,400,000| |153,750,400,000 |<br /> | |2 |SOCIAL A | | | |<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> | | |TOTAL |2,725,734,050,0| |2,725.734.050.00|<br /> | | |PRESUPUESTO |00 | |0 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1804 | | | |<br /> | | |SERVICIO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE | | | |<br /> | | |APRENDIZAJE | | | |<br /> | | |(SENA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE| |52,647,632,0|52,647,632,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE| |182,600,000 |182,600,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA| | | |<br /> | | |DEUDA PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE| |518,088,428,|518,088,428,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |5,000,000,000 |5,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |704 |CAPACITACION TECNICA | |5,000,000,000 |5,000,000,000 |<br /> | | |NO PROFESIONAL | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |8,000,000,000 |8,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |704 |CAPACITACION TECNICA | |8,000,000,000 |8,000,000,000 |<br /> | | |NO PROFESIONAL | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |317,604,428,000|317,604,428,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |704 |CAPACITACION TECNICA | |306,111,828,000|306,111,828,00 |<br /> | | |NO PROFESIONAL | | | |<br /> | |1300|INTERSUBSECTORIAL | |11,492,600,000 |11,492,600,000 |<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |63,000,000,000 |63,000,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |63,000,000,000 |63,000,000,000 |<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |97,400,000,000 |97,400,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |704 |CAPACITACION TECNICA | |97,400,000,000 |97,400,000,000 |<br /> | | |NO PROFESIONAL | | | |<br /> |610 | |CREDITOS | |25,584,000,000 |25,584,000,000 |<br /> | |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |25,584,000,000 |25,584,000,000 |<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |1,500,000,000 |1,500,000,000 |<br /> | |1300|INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,000 |1,500,000,000 |<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |570,918.660.000|570,918,660,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> |. | |SECCION 1805 | | | |<br /> |. | |FONDO DE PREVISION | | | |<br /> | | |SOCIAL DEL CONGRESO | | | |<br /> |A | |PRESUPUESTO DE |23,580,609,|29,385,426,000 |52,966,035,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |000 | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |23,580,609,|29,385,426,000 |52,966,035,000 |<br /> | | |SECCION |000 | | |<br /> | | |SECCION: 1808 | | | |<br /> | | |CAJA DE PREVISION | | | |<br /> | | |SOCIAL DE LA | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |BANCARIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |25,110,562,000 |25,110,562,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> | |640 |INVERSIONES Y APORTES | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> | |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |35,533,965,000 |35,533,965,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 1809 | | | |<br /> | | |FONDO PASIVO SOCIAL DE| | | |<br /> | | |FERROCARRILES | | | |<br /> | | |NACIONALES DE COLOMBIA| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |220,980,019|36,972,000,000 |257,952,019,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |,000 | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |220,980,019|36,972,000,000 |257,952,019,000 |<br /> | | |SECCION |,000 | | |<br /> | | |SECCION: 1901 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE SALUD | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,299,244,2| |1,299,244,219,37|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |19,375 | |5 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |610,288,417| |610,288,417,000 |<br /> | | |INVERSION |,000 | | |<br /> | |211 |ADQUISICION Y/O |10,424,015,| |10,424,015,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,|000 | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL |10,424,015,| |10,424,015,000 |<br /> | | |SALUD |000 | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA |21,143,302,| |21,143,302,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y |000 | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL |21,143,302,| |21,143,302,000 |<br /> | | |SALUD |000 | | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |578,721,100| |578,721,100,000 |<br /> | | | |,000 | | |<br /> |. |304 |SERVICIOS INTEGRALES |578,721,100| |578,721,100,000 |<br /> | | |DE SALUD |,000 | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,909,532,6| |1,909,532,636,37|<br /> | | |SECCION |36,375 | |5 |<br /> | | |SECCION: 1903 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |SALUD (INS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |7,557,843,071 |233,939,500|7,791,782,571 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |2,770,520,0|2,770,520,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE | |1,170,000,0|1,170,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | |00 | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,170,000,0|1,170,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |750,520,000|750,520,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |750,520,000|750,520,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |850,000,000|850,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |850,000,000|850,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |7,557,843,071 |3,004,459,5|10,562,302,571 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 1904 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |DE BIENESTAR FAMILIAR | | | |<br /> | | |(ICBF) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |120,733,772|120,733,772,196 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |,196 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |7,431,000,000 |880,442,973|887,873,973,000 |<br /> | | |INVERSION | |,000 | |<br /> |123 | |MEJORAMIENTO Y | |4,200,000,0|4,200,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |4,200,000,0|4,200,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O | |2,400,000,0|2,400,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |2,400,000,0|2,400,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR|7,431,000,000 |866,342,973|873,773,973,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | |,000 | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,058,000,0|1,058,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |. |1501|ASISTENCIA DIRECTA A |7,431,000,000 |865,284,973|872,715,973,000 |<br /> | | |LA COMUNIDAD | |,000 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |7,431,000,000 |1,001,176,7|1,008,607,745,19|<br /> | | |SECCION | |45,196 |6 |<br /> | | |SECCION: 1910 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA | | | |<br /> | | |NACIONAL DE SALUD | | | |<br /> |A | |PRESUPUESTO DE |3,890,387,317 |8,008,316,2|11,898,703,576 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |59 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |2,000,000,0|2,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/0 | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |440 | |ACTUALIZACION DE | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |600,000,000|600,000,000 |<br /> | | |CONTROL ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |600,000,000|600,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |3,890,387,317 |10,008,316,|13,898,703,576 |<br /> | | |SECCCION | |259 | |<br /> | | |SECCION: 1912 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIGILANCIA DE | | | |<br /> | | |MEDICAMENTOS Y | | | |<br /> | | |ALIMENTOS- INVIMA | | | |<br /> |A | |PRESUPUESTO DE | |3,764,086,7|3,764,086,744 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |44 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |4,840,854,0|4,840,854,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |112 | |ADQUISICION DE | |300,000,000|300,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |300,000,000|300,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |1,270,000,0|1,270,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS | |00 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,270,000,0|1,270,000,000 |<br /> | | |SALUD | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |412,000,000|412,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |412,000,000|412,000,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |555,854,000|555,854,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |555,854,000|555,854,000 |<br /> | | |SALUD | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE | |795,000,000|795,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |301 |PREVENCION EN SALUD | |795,000,000|795,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,508,000,0|1,508,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |301 |PREVENCION EN SALUD | |1,508,000,0|1,508,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |8,604,940,7|8,604,940,744 |<br /> | | |SECCION | |44 | |<br /> | | |SECCION: 2001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |DESARROLLO ECONOMICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |78,049,391,|78,049,391,224 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |224 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |57,175,394,|57,175,394,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |30,095,400,|30,095,400,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1200|INTERSUBSECTORIAL | |30,095,400,|30,095,400,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | |000 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1200|INTERSUBSECTORIAL | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |879,994,000|879,994,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |200 |INTERSUBSECTORIAL | |879,994,000|879,994,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |21,200,000,|21,200,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| |000 | |<br /> | | |NSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |201 |MICROEMPRESA, E | |15,000,000,|15,000,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA ARTESANAL | |000 | |<br /> | |1201|ACUEDUCTO Y | |1,200,000,0|1,200,000,000 |<br /> | | |ALCANTARILLADO | |00 | |<br /> |. |1501|ASISTENCIA DIRECTA A | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |LA COMUNIDAD | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |135,224,785|135,224,785,224 |<br /> | | |SECCION | |,224 | |<br /> | | |SECCION: 2003 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIVIENDA DE INTERES | | | |<br /> | | |SOCIAL Y REFORMA | | | |<br /> | | |URBANA -INURBE- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |9,001,555,580 |4,772,470,0|13,774,025,580 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE | |63,500,000 |63,500,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |49,976,826,000 |3,080,000,0|53,056,826,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |3,080,000,000 |3,080,000,0| |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1400|INTERSUBSECTORIAL | |3,080,000,0|3,080,000,000 |<br /> | | |VIVIENDA | |00 | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |49,976,826,|49,976,826,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |. |1402|SOLUCIONES DE VIVIENDA| |49,976,826,|49,976,826,000 |<br /> | | |URBANA | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |58,978,381,580 |7,915,970,0|66,894,351,580 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 2020 | | | |<br /> | | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |<br /> | | |SOCIEDADES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |35,759,514,|35,759,514,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |35,759,514,|35,759,514,00 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION 2021 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL LIQUIDADORA | | | |<br /> | | |DE ASUNTOS DEL | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE CREDITO | | | |<br /> | | |TERRITORIAL ICT | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |3,455,832,9|3,455,832,900 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |3,455,832,9|3,455,832,900 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 2101 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |48,146,581,|48,146,581,824 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |824 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |86,036,000,|86,036,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |48,473,000,|48,473,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |48,473,000,|48,473,000,000 |<br /> | | |ENERGIA | |000 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,800,000,0|1,800,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,800,000,0|1,800,000,000 |<br /> | | |ENERGIA | |00 | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS | |35,063,000,|35,063,000,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |35,063,000,|35,063,000,000 |<br /> | | |ENERGIA | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |134,182,581|134,182,581,824 |<br /> | | |SECCION | |,824 | |<br /> | | |SECCION: 2103 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |INVESTIGACION E | | | |<br /> | | |INFORMACION | | | |<br /> | | |GEOCIENTIFICA, MINERO | | | |<br /> | | |AMBIENTAL Y NUCLEAR - | | | |<br /> | | |INGEOMINAS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |12,674,618,829 |540,557,021|13,215,175,850 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |10,759,942,|10,759,942,980 |<br /> | | |INVERSION | |980 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |4,013,448,9|4,013,448,920 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |20 | |<br /> |. |207 |MINERIA | |4,013,448,9|4,013,448,920 |<br /> | | | | |20 | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE | |6,746,494,0|6,746,494,060 |<br /> | | |INFORMACION PARA | |60 | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |207 |MINERIA | |6,746,494,0|6,746,494,060 |<br /> | | | | |60 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |12,674,618,829 |11,300,500,|23,975,118,830 |<br /> | | |SECCION | |001 | |<br /> | | |SECCION: 2109 | | | |<br /> | | |UNIDAD DE PLANEACION | | | |<br /> | | |MINERO ENERGETICA - | | | |<br /> | | |UPME | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |2,672,724,0|2,672,724,035 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |35 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |12,079,193,|12,079,193,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |2,295,999,0|2,295,999,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,295,999,0|2,295,999,000 |<br /> | | |ENERGIA | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |3,516,798,0|3,516,798,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |207 |MINERIA | |1, |1,164,799,000 |<br /> | | | | |164,799,000| |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,351,999,0|2,351,999,000 |<br /> | | |ENERGIA | |00 | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,595,999,0|1,595,999,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |207 |MINERIA | |1,595,999,0|1,595,999,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |4,670,397,0|4,670,397,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,430,398,0|2,430,398,000 |<br /> | | |ENERGIA | |00 | |<br /> | |1000|INTERSUBSECTORIAL | |2,239,999,0|2,239,999,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |14,751,917,|14,751,917,035 |<br /> | | |SECCION | |035 | |<br /> | | |SECCION: 2110 | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |PLANIFICACION Y | | | |<br /> | | |PROMOCION DE | | | |<br /> | | |SOLUCIONES ENERGETICAS| | | |<br /> | | |- IPSE | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |40,532,091,754 |700,000,000|41,232,091,754 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE | |16,698,074,|16,698,074,522 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | |522 | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |20,000,000.|20,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |20,000,000,|20,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |20,000,000,|20,000,000,000 |<br /> | | |ENERGIA | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |77,230,166,276 |700,000,000|77,930,166,276 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |EDUCACION NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |4,605,102,5|4,605,102,570,96|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |70,967 |7 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |7,684,211,0|7,684,211,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |6,684,211,0|6,684,211,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |5,684,211,0|5,684,211,000 |<br /> | | |EDUCACION | |00 | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |4,612,786,7|4,612,786,781,96|<br /> | | |SECCION | |81,967 |7 |<br /> | | |SECCION: 2202 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |PARA EL FOMENTO DE LA | | | |<br /> | | |EDUCACION SUPERIOR | | | |<br /> | | |(ICFES) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |18,195,884,|18,195,884,281 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |281 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE | |15,651,033,|15,651,033,695 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | |695 | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |8,406,513,0|8,406,513,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |2,000,000,0|2,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,000,000,0|2,000,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |3,900,000,0|3,900,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,900,000,0|3,900,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,400,000,0|1,400,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,400,000,0|1,400,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |1,106,513,0|1,106,513,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,106,513,0|1,106,513,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |15,651,033,695 |26,602,397,|42,253,430,976 |<br /> | | |SECCION | |281 | |<br /> | | |SECCION: 2203 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |DE CREDITO EDUCATIVO Y| | | |<br /> | | |ESTUDIOS TECNICOS EN | | | |<br /> | | |EL EXTERIOR (ICETEX) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |13,236,242,|13,236,242,437 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |437 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |76,019,612,|76,019,612,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |200,000,000|200,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA | |200,000,000|200,000,000 |<br /> |610 | |CREDITOS | |74,319,612,|74,319,612,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | |00 | |<br /> | |705 |EDUCACION SUPERIOR | |73,319,612,|73,319,612,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |89,255,854,|89,255,854,437 |<br /> | | |SECCION | |437 | |<br /> | | |SECCION: 2205 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |DEL DEPORTE | | | |<br /> | | |(COLDEPORTES) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |4,799,166,828 |988,054,000|5,787,220,828 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |30,000,000,000 |5,685,856,0|35,685,856,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |30,000,000,|30,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION | |30,000,000,|30,000,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | |000 | |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE | |1,000,000,0|1,000,000.000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | |00 | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION | |1,000,000, |1,000,000.000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | |000 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |4,685,856,0|4,685,856,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION | |4,685,856,0|4,685,856,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |34,799,166,828 |6,673,910,0|41,473,076,828 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 2208 | | | |<br /> | | |INSTITUTO CARO Y | | | |<br /> | | |CUERVO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,302,646,779 |62,285,480 |2,364,932,259 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |63,000,000 |63,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |122 | |ADQUISICION DE | |15,000,000 |15,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA | |15,000,000 |15,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |14,000,000 |14,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA | |14,000,000 |14,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |34,000,000 |34,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA | |34,000,000 |34,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,302,646,779 |125,285,480|2,427,932,259 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2209 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL | | | |<br /> | | |PARA SORDOS (INSOR) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,412,803,034 |40,953,000 |1,453,756,034 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |178,900,000|178,900,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |127,900,000|127,900,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |77,900,000 |77,900,000 |<br /> | |707 |EDUCACION ESPECIAL | |50,000,000 |50,000,000 |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |35,000,000 |35,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> | |301 |PREVENCION EN SALUD | |25,000,000 |25,000,000 |<br /> | |1300|INTERSUBSECTORIAL | |10,000,000 |10,000,000 |<br /> | | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |<br /> | | |SOCIAL | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |16,000,000 |16,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |16,000,000 |16,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,412,803,034 |219,853,000|1,632,656,034 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2210 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL | | | |<br /> | | |PARA CIEGOS (INCI) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,029,153,457 |22,200,000 |2,051,353,457 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |147,480,000|147,480,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |100,000,000|100,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |100,000,000|100,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |20,480,000 |20,480,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |20,480,000 |20,480,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |27,000,000 |27,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |27,000,000 |27,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,029,153,457 |169,680,000|2,198,833,457 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2211 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |PASCUAL BRAVO - | | | |<br /> | | |MEDELLIN | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |3,162,061,453 |673,466,000|3,835,527,453 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |194,883,890 | |194,883,890 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |375,655,000|375,655,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |275,437,000|275,437,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |275,437,000|275,437,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |100,218,000|100,218,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |100,218,000|100,218,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |3,356,945,343 |1,049,121,0|4,406,066,343 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 2213 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |DE LA PARTICIPACION | | | |<br /> | | |"JORGE ELIECER GAITAN"| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |642,107,000 |8,790,908 |650,897,908 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |642,107,000 |8,790,908 |650,897,908 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2214 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |<br /> | | |DE COLOMBIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |296,092,500,000| |296,092,500,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |1,291,395,049 | |1,291,395,049 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |297,383,895,049| |297,383,895,049 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2215 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DEL CAUCA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |40,203,600,000 | |40,203,600,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |40,203,600,000 | |40,203,600,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2216 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA| | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |24,129,900,000 | |24,129,900,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |24,129,900,000 | |24,129,900,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2217 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DE CALDAS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |35,396,600,000 | |35,396,600,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |35,396,600,000 | |35,396,600,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2218 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA| | | |<br /> | | |Y TECNOLOGICA DE | | | |<br /> | | |COLOMBIA - TUNJA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |45,160,600,000 | |45,160,600,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |45,160,600,000 | |45,160,600,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2219 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DE CORDOBA| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |39,189,800,000 | |39,189,800,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |39,189,800,000 | |39,189,800,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2220 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD | | | |<br /> | | |TECNOLOGICA DEL CHOCO | | | |<br /> | | |- DIEGO LUIS CORDOBA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |14,886,500,000 | |14,886,500,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |14,886,500,000 | |14,886,500,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2221 | | | |<br /> |. | |UNIVERSIDAD DE LOS | | | |<br /> | | |LLANOS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |10,850,300,000 | |10,850,300,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |l0,850,300,000 | |10,850,300,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2222 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD | | | |<br /> | | |TECNOLOGICA DE PEREIRA| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |31,883,500,000 | |31,883,500,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |31,883,500,000 | |31,883,500,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> |. | |SECCION': 2223 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD POPULAR | | | |<br /> | | |DEL CESAR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |9,474,500,000 | |9,474,500,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |9,474,500,000 | |9,474,500,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2224 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD | | | |<br /> | | |SURCOLOMBIANA DE NEIVA| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |18,927,600,000 | |18,927,600,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |196,737,012 | |196,737,012 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |19,124,337,012 | |19,124,337,012 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2225 | | | |<br /> |. | |UNIVERSIDAD DE LA | | | |<br /> | | |AMAZONIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |7,803,700,000 | |7,803,700,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |7,803,700,000 | |7,803,700,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2226 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |<br /> | | |ABIERTA Y A | | | |<br /> | | |DISTANCIA-UNAD | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |7,203,452,257 |8,299,098,0|15,502,550,293 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |36 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |10,267,613,|10,267,613,000 |<br /> | | |INVERSION | |000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |1,749,741,0|1,749,741,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,749,741,0|1,749,741,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |112 | |ADQUISICION DE | |357,783,000|357,783,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |357,783,000|357,783,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |418,868,000|418,868,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |418,868,000|418,868,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |3,405,936,0|3,405,936,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,405,936,0|3,405,936,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |1,003,866,0|1,003,866,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,003,866,0|1,003,866,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |2,353,189,0|2,353,189,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,353,189,0|2,353,189,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |978,230,000|978,230,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |978,230,000|978,230,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |7,203,452,257 |18,566,711,|25,770,163,293 |<br /> | | |SECCION | |036 | |<br /> | | |SECCION: 2227 | | | |<br /> |. | |COLEGIO BOYACA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |609,752,241 |569,858,888|1,179,611,129 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |609,752,241 |569,858,888|1,179,611,129 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2229 | | | |<br /> | | |RESIDENCIAS FEMENINAS | | | |<br /> | | |DEL MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |EDUCACION NACIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |306,962,899 |125,000,000|431,962,899 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |306,962,899 |125,000,000|431,962,899 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2230 | | | |<br /> |. | |COLEGIO MAYOR DE | | | |<br /> | | |ANTIOQUIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,685,927,063 |1,428,319,4|3,114,246,469 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |06 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,685,927,063 |1,428,319,4|3,114,246,469 |<br /> | | |SECCION | |06 | |<br /> | | |SECCION: 2231 | | | |<br /> | | |COLEGIO MAYOR DE | | | |<br /> | | |BOLIVAR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,310,422,086 |735,122,436|2,045,544,522 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,310,422,086 |735,122,436|2,045,544,322 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2232 | | | |<br /> | | |COLEGIO MAYOR DEL | | | |<br /> | | |CAUCA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,014,951,507 |459,003,456|1,473,954,963 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,014,951,507 |459,003,456|1,473,954,963 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2233 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD COLEGIO | | | |<br /> | | |MAYOR DE CUNDINAMARCA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |6,047,100,000 | |6,047,100,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |6,047,100,000 | |6,047,100,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2234 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |CENTRAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,949,527,644 |1,041,517,3|2,991,045,031 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |87 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |400,000,000|400,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |150,000,000|150,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |150,000,000|150,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |250,000,000|250,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |150,000,000|150,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |. |703 |EDUCACION SECUNDARIA | |100,000,000|100,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,949,527,644 |1,441,517,3|3,391,045,031 |<br /> | | |SECCION | |87 | |<br /> | | |SECCION: 2235 | | | |<br /> | | |INSTITUTO SUPERIOR DE | | | |<br /> | | |EDUCACION RURAL DE | | | |<br /> | | |PAMPLONA - ISER | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,559,758,359 |511,249,696|2,071,008,055 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,559,758,359 |511,249,696|2,071,008,055 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2236 | | | |<br /> | | |INSTITUTO DE EDUCACION| | | |<br /> | | |TECNICA PROFESIONAL DE| | | |<br /> | | |ROLDANILLO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,011,221,729 |314,288,296|1,325,510,025 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,011,221,729 |314,288,296|1,325,510,025 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2237 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE CIENAGA| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,052,115,717 |94,527,240 |1,146,642,957 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,052,115,717 |94,527,240 |1,146,642,957 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2238 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE SAN | | | |<br /> | | |ANDRES Y PROVIDENCIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |557,220,847 |232,514,928|789,735,775 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |557,220,847 |232,514,928|789,735,775 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2239 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL DE SAN | | | |<br /> | | |JUAN DEL CESAR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |982,230,797 |220,859,096|1,203,089,893 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |982,230,797 |220,859,096|1,203,089,893 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2240 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |AGRICOLA - ITA - DE | | | |<br /> | | |BUGA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |928,657,332 |121,513,520|1,050,170,852 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |928,657,332 |121,513,520|1,050,170,852 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION 2241 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TOLIMENSE DE| | | |<br /> | | |FORMACION TECNICA | | | |<br /> | | |PROFESIONAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,507,357,122 |593,382,696|3,100,739,818 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,507,357,122 |593,382,696|3,100,739,818 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2242 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO TECNICO | | | |<br /> | | |NACIONAL DE COMERCIO | | | |<br /> | | |"SIMON RODRIGUEZ" DE | | | |<br /> | | |CALI | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,202,873,978 |273,566,601|1,476,440,579 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,202,873,978 |273,566,601|1,476,440,579 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2243 | | | |<br /> | | |COLEGIO INTEGRADO | | | |<br /> | | |NACIONAL "ORIENTE DE | | | |<br /> | | |CALDAS" | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |955,260,285 |130,348,800|1,085,609,085 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |955,260,285 |130,348,800|1,085,609,085 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2244 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO DE LA | | | |<br /> | | |DEMOCRACIA "LUIS | | | |<br /> | | |CARLOS GALAN | | | |<br /> | | |SARMIENTO" | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,025,105,757 |61,400,000 |1,086,505,757 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,025,105,757 |61,400,000 |1,086,505,757 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2245 | | | |<br /> | | |BIBLIOTECA PUBLICA | | | |<br /> | | |PILOTO DE MEDELLIN | | | |<br /> | | |PARA AMERICA LATINA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |846,567,769 |34,270,675 |880,838,444 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |100,000,000 |150,409,000|250,409,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |100,000,000 |150,409,000|250,409,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |40,000,000 |50,409,000 |90,409,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |60,000,000 |100,000,000|160,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |946,567,769 |184,679,675|1,131,247,444 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2252 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |DEL PUTUMAYO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |872,346,052 |160,485,516|1,032,831,568 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |872,346,052 |160,485,516|1,032,831,568 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2253 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DEL | | | |<br /> | | |PACIFICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,308,921,032 |145,000,000|2,453,921,032 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,308,921,032 |145,000,000|2,453,921,032 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2254 | | | |<br /> | | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |<br /> | | |DE SOLEDAD - ATLANTICO| | | |<br /> | | |ITSA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,095,363,253 |193,300,000|1,288,663,253 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,095,363,253 |193,300,000|1,288,663,253 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2255 | | | |<br /> | | |CENTRO DE EDUCACION EN| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DE | | | |<br /> | | |SALUD - CEADS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,369,993,541 |155,630,000|1,525,623,541 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,369,993,541 |155,630,000|1,525,623,541 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION 2301 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |17,668,835,484 | |17,668,835,484 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |17,668,835,484 | |17,668,835,484 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2306 | | | |<br /> | | |FONDO DE | | | |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |3,417,475,0|3,417,475,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |106,265,838|106,265,838,000 |<br /> | | |INVERSION | |,000 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |535,000,000|535,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |400 |INTERSUBSECTOR1AL | |535,000,000|535,000,000 |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |75,818,838,|75,818,838,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |000 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |75,818,838,|75,818,838,000 |<br /> | | |COMUNICACIONES | |000 | |<br /> |310 | |DIVULGACION, | |22,000,000,|22,000,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | |000 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |22,000,000,|22,000,000,000 |<br /> | | |COMUNICACIONES | |000 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |<br /> | | |COMUNICACIONES | |00 | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |719,000,000|719,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |719,000,000|719,000,000 |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |5,693,000,0|5,693,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |401 |CORREO | |5,693,000,0|5,693,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |109,683,313|109,683,313,000 |<br /> | | |SECCION | |,000 | |<br /> | | |SECCION: 2307 | | | |<br /> | | |COMISION NACIONAL DE | | | |<br /> | | |TELEVISION | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |113,223,700|113,223,700,000 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |,000 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |113,223,700|113,223,700,000 |<br /> | | |SECCION | |,000 | |<br /> | | |SECCION: 2401 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |98,818,711,738 | |98,818,711,738 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |62,504,156,400 | |62,504,156,400 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |197,542,300,000| |197,542,300,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |195,042,300,000| |195,042,300,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,000 | |3,500,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |. |605 |TRANSPORTE FERREO |187,562,500,000| |187,562,500,000 |<br /> |. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |129,800,000 | |129,800,000 |<br /> |. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |3,850,000,000 | |3,850,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |358,865,168,138| |358,865,168,138 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2402 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIAS | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |41,291,187,597 |3,356,500,0|44,647,687,597 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |220,911,760,000| |220,911,760,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |164,516,584,000|351,755,380|516,271,964,000 |<br /> | | |INVERSION | |,000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |103,016,584,000|38,025,400,|141,041,984,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |16,098,570,|16,098,570,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |000 | |<br /> |. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |103,016,584,000|21,926,830,|124,943,414,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |61,500.000,000 |290,344,380|351,844,380,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |,000 | |<br /> | | |INFRAESTRUCFURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |5,367,000,000 |90,111,580,|95,478,580,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |000 | |<br /> |. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |54,050,000,000 |200,232,800|254,282.800,000 |<br /> | | | | |,000 | |<br /> |. |602 |RED SECUNDARIA |2,083,000,000 | |2,083,000,000 |<br /> |122 | |ADQUISICION DE | |495,600,000|495,600,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMNISTRATIVA | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |495,600,000|495,600,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |9,685,000,0|9,685,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |9,685,000,0|9,685,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |00 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,800,000,0|1,800,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |1,800,000,0|1,800,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |00 | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE | |4,305,000,0|4,305,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | |00 | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |4,305,000,0|4,305,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |00 | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, | |7, |7,100,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| |100,000,000| |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |7,100,000,0|7,100,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |426,719,531,597|355,111,880|781,831,411,597 |<br /> | | |SECCION | |,000 | |<br /> | | |SECCION: 2403 | | | |<br /> | | |FONDO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |CAMINOS VECINALES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |9,737,699,068 | |9,737,699,068 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE |31,264,654,690 | |31,264,654,690 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |79,000,000,000 |7,258,600,0|86,258,600,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |79,000,000,000 |7,138,600,0|86,138,600,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |79,000,000,000 |7,138,600,0|86,138,600,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | |00 | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE | |120,000,000|120,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |120,000,000|120,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |120,002,353,758|7,258,600,0|127,260,953,758 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 2412 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL DE LA | | | |<br /> | | |AERONAUTICA CIVIL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |119,841,853|119,841,853,562 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |,562 | |<br /> |B. | |PRESUPUESTO DE | |3,344,000,0|3,344,000,000 |<br /> | | |SERVICIO DE LA DEUDA | |00 | |<br /> | | |PUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |119,887,326|119,887,326,000 |<br /> | | |INVERSION | |,000 | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE | |14,434,946,|14,434,946,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |14,434,946,|14,434,946,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |112 | |ADQUISICION DE | |2,500,000,0|2,500,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |2,500,000,0|2,500,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |29,724,570,|29,724,570,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |000 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |29,724,570,|29,724,570,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O | |49,708,326,|49,708,326,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |000 | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |49,708,326,|49,708,326,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE | |15,662,500,|15,662,500,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | |000 | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |15,662,500,|15,662,500,000 |<br /> | | | | |000 | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |721,695,000|721,695,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |<br /> | | |HUMANO | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |721,695,000|721,695,000 |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE | |550,000,000|550,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |550,000,000|550,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |6,585,289,0|6,585,289,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | |00 | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |608 |TRANSPORTE AEREO | |6,585,289,0|6,585,289,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |243,073,179|243,073,179,562 |<br /> | | |SECCION | |,562 | |<br /> | | |SECCION: 2501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO PUBLICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |137,979,796,125| |137,979,796,125 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |137,979,796,125| |137,979,796,125 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2502 | | | |<br /> | | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |32,670,953,165 | |32,670,953,165 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |32,670,953,165 | |32,670,953,165 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2601 | | | |<br /> | | |CONTRALORIA GENERAL DE| | | |<br /> | | |LA REPUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |118,183,987,684| |118,183,987,684 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |13,032,000,000 | |13,032,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |12,032,000,000 | |12,032,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL |12,032,000,000 | |12,032,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |131,215,987,684| |131,215,987,684 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2602 | | | |<br /> | | |FONDO DE BIENESTAR | | | |<br /> | | |SOCIAL DE LA | | | |<br /> | | |CONTRALORIA GENERAL DE| | | |<br /> | | |LA REPUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |20,614,693,553 |5,168,729,8|25,783,423,382 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |29 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |20,614,693,553 |5,168,729,8|25,783,423,382 |<br /> | | |SECCION | |29 | |<br /> | | |SECCION: 2701 | | | |<br /> |. | |RAMA JUDICIAL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |651,386,434,114| |651,386,434,114 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |47,350,000,000 | |47,350,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |24,283,000,000 | |24,283,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |24,283,000,000 | |24,283,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |1,664,000,000 | |1,664,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |1,664,000,000 | |1,664,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |11,105,000,000 | |11,105,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |11,105,000,000 | |11,105,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |3,451,000,000 | |3,451,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |3,451,000,000 | |3,451,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |5,156,000,000 | |5,156,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |5,156,000,000 | |5,156,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE |1,691,000,000 | |1,691,000,000 |<br /> | | |PREINVERSION | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |1,691,000,000 | |1,691,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |698,736,434,114| |698,736,434,114 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2801 | | | |<br /> |. | |REGISTRADURIA NACIONAL| | | |<br /> | | |DEL ESTADO CIVIL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |98,095,512,812 | |98,095,512,812 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |98,095,512,812 | |98,095,512,812 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2802 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |<br /> | | |REGISTRADURIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE | |6,100,651,9|6,100,651,944 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |44 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |5,000,000,0|5,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |121 | |CONSTRUCCION DE | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | |00 | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> |122 | |ADQUISICION DE | |1,400,000,0|1,400,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | |00 | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |1,400,000,0|1,400,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> |123 | |MEJORAMIENTO Y | |2,600,000,0|2,600,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |2,600,000,0|2,600,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO | |11,100,651,|11,100,651,944 |<br /> | | |SECCION | |944 | |<br /> | | |SECCION: 2803 | | | |<br /> |. | |FONDO SOCIAL DE | | | |<br /> | | |VIVIENDA DE LA | | | |<br /> | | |REGISTRADURIA NACIONAL| | | |<br /> | | |DEL ESTADO CIVIL | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,856,429,024 |841,021,094|2,697,450,118 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,856,429,024 |841,021,094|2,697,450,118 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2901 | | | |<br /> | | |FISCALIA GENERAL DE LA| | | |<br /> | | |NACION | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |525,314,821,980| |525,314,821,980 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |30,704,000,000 | |30,704,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |7,026,427,000 | |7,026,427,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |7,026,427,000 | |7,026,427,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |112 | |ADQUISICION DE |5,637,000,000 | |5,637,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |5,637,000,000 | |5,637,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |885,573,000 | |885,573,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |885,573,000 | |885,573,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |3,520,000,000 | |3,520,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |<br /> | | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |3,520,000,000 | |3,520,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |700,000,000 | |700,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |700,000,000 | |700,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |222 | |MANTENIMIENTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVOS | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |12,885,000,000 | |12,885,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |12,885,000,000 | |12,885,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |556,018,821,980| |556,018,821,980 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 2902 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |MEDICINA LEGAL Y | | | |<br /> | | |CIENCIAS FORENSES | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |35,121,736,118 |125,793,104|35,247,529,222 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |6,000,000,000 | |6,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |1,741,610,000 | |1,741,610,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |1,741,610,000 | |1,741,610,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |176,000,000 | |176,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |176,000,000 | |176,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |1,295,000,000 | |1,295,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |<br /> | | |MATERIALES, | | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |1,295,000,000 | |1,295,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |254,700,000 | |254,700,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |254,700,000 | |254,700,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |2,532,690,000 | |2,532,690,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |2,532,690,000 | |2,532,690,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |41,121,736,118 |125,793,104|41,247,529,222 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE COMERCIO| | | |<br /> | | |EXTERIOR | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |35,117,369,743 | |35,117,369,743 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |35,117,369,743 | |35, 117,369, 743|<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |41,843,577,718 | |41,843,577,718 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |24,024,200,000 | |24,024,200,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, |5,524,200,000 | |5,524,200,000 |<br /> | | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |5,524,200,000 | |5,524,200,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> |610 | |CREDITOS |4,500,000,000 | |4,500,000,000 |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |4,500,000,000 | |4,500,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |10,000,000,000 | |10,000,000,000 |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |10,000,000,000 | |10,000,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |65,867,777,718 | |65,867,777,718 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3202 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |HIDROLOGIA, | | | |<br /> | | |METEOROLOGIA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS AMBIENTALES -| | | |<br /> | | |IDEAM- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |18,834,003,908 | |18,834,003,908 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |1,530,000,000 |3,080,000,0|4,610,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y | |2,480,000,0|2,480,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL | |2,480,000,0|2,480,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | |00 | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |1,530,000,000 |600,000,000|2,130,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |1,530,000,000 |600,000,000|2,130,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |20,364,003,908 |3,080,000,0|23,444,003,908 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 3208 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LOS VALLES| | | |<br /> | | |DEL SINU Y SAN JORGE | | | |<br /> | | |(CVS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |91,194,143 | |91,194,143 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |91,194,143 | |91,194,143 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3209 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |<br /> | | |(CRQ) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,190,309,398 | |2,190,309,398 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |1500|INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO| | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,240,309,398 | |2,240,309,398 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3210 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL URABA -CORPOURABA-| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,565,304,426 | |1,565,304,426 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,565,304,426 | |1,565,304,426 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3211 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE CALDAS | | | |<br /> | | |(CORPOCALDAS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,388,610,798 | |1,388,610,798 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,388,610,798 | |1,388,610,798 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3212 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |<br /> | | |DEL CHOCO -CODECHOCO- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |750,151,060 | |750,151,060 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |750,151,060 | |750,151,060 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3214 | | | |<br /> | | |CORPORACIÓN AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |<br /> | | |(CORTOLIMA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |848,026,634 | |848,026,634 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |898,026,634 | |898,026,634 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3215 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |<br /> | | |(CARDER) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,062,325,456 | |1,062,325,456 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,112,325,456 | |1,112,325,456 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3216 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE NARIÑO | | | |<br /> | | |(CORPONARIÑO) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |763,633,563 | |763,633,563 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |763,633,563 | |763,633,563 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3217 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA | | | |<br /> | | |FRONTERA NORORIENTAL | | | |<br /> | | |(CORPONOR) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,176,343,707 | |1,176,343,707 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,176,343,707 | |1,176,343,707 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3218 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA GUAJIRA| | | |<br /> | | |(CORPOGUAJIRA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3219 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CESAR | | | |<br /> | | |(CORPOCESAR) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,205,304,716 | |1,205,304,716 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,205,304,716 | |1,205,304,716 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3221 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CAUCA | | | |<br /> | | |(CRC) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,216,195,201 | |2,216,195,201 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,216,195,201 | |2,216,195,201 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3222 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL | | | |<br /> | | |MAGDALENA (CORPAMAG)| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,519,476,831 | |1,519,476,831 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,519,476,831 | |1,519,476,831 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3223 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |SOSTENIBLE DEL SUR | | | |<br /> | | |DE LA AMAZONIA | | | |<br /> | | |CORPOAMAZONIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |719,371,633 | |719,371,633 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |719,371,633 | |719,371,633 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3224 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |SOSTENIBLE DEL NORTE| | | |<br /> | | |Y ORIENTE DE LA | | | |<br /> | | |AMAZONIA -CDA- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,050,676,071 | |1,050,676,071 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,050,676,071 | |1,050,676,071 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3226 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |SOSTENIBLE DEL | | | |<br /> | | |ARCHIPIELAGO DE SAN | | | |<br /> | | |ANDRES, PROVIDENCIA | | | |<br /> | | |Y SANTA CATALINA | | | |<br /> | | |-CORALINA- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,077,769,074 | |1,077,769,074 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |520| |ADMINISTRACION, |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,147,769,074 | |1,147,769,074 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3227 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |SOSTENIBLE DEL AREA | | | |<br /> | | |DE MANEJO ESPECIAL | | | |<br /> | | |LA MACARENA | | | |<br /> | | |-CORMACARENA- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,048,665,244 | |1,048,665,244 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |56,000,000 | |56,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |410| |INVESTIGACION |56,000,000 | |56,000,000 |<br /> | | |BASICA, APLICADA Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL |56,000,000 | |56,000,000 |<br /> | | |MEDIO AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,104,665,244 | |1,104,665,244 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3228 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO | | | |<br /> | | |SOSTENIBLE DE LA | | | |<br /> | | |MOJANA Y EL SAN | | | |<br /> | | |JORGE -CORPOMOJANA- | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,014,197,832 | |1,014,197,832 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,014,197,832 | |1,014,197,832 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3229 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA | | | |<br /> | | |ORINOQUIA | | | |<br /> | | |(CORPORINOQUIA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |886,628,166 | |886,628,166 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |886,628,166 | |886,628,166 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3230 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DE SUCRE | | | |<br /> | | |(CARSUCRE) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |958,685,913 | |958,685,913 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |958,685,913 | |958,685,913 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3231 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL ALTO | | | |<br /> | | |MAGDALENA (CAM) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |870,934,768 | |870,934,768 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |870,934,768 | |870,934,768 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3232 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CENTRO | | | |<br /> | | |DE ANTIOQUIA | | | |<br /> | | |(CORANTIOQUIA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |1,138,703,813 | |1,138,703,813 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |1,138,703,813 | |1,138,703,813 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3233 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL | | | |<br /> | | |ATLANTICO (CRA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |812,920,720 | |812,920,720 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |812,920,720 | |812,920,720 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3234 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DE | | | |<br /> | | |SANTANDER (CAS) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |925,705,409 | |925,705,409 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |925,705,409 | |925,705,409 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3235 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DE BOYACA | | | |<br /> | | |(CORPOBOYACA) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |884,573,853 | |884,573,853 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |884,573,853 | |884,573,853 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3236 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |<br /> | | |(CORPOCHIVOR) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |828,134,037 | |828,134,037 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |828,134,037 | |828,134,037 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3238 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL CANAL | | | |<br /> | | |DEL DIQUE (CARDIQUE)| | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |952,524,728 | |952,524,728 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |952,524,728 | |952,524,728 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3239 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA| | | |<br /> | | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |<br /> | | |BOLIVAR (CSB) | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |842,522,079 | |842,522,079 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |842,522,079 | |842,522,079 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3301 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE | | | |<br /> | | |CULTURA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |31,927,814,753 | |31,927,814,753 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |7,240,740,000 | |7,240,740,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |111| |CONSTRUCCION DE |71,000,000 | |71,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |71,000,000 | |71,000,000 |<br /> |113| |MEJORAMIENTO Y |4,440,740,000 | |4,440,740,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |PROPIA DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |4,440,740,000 | |4,440,740,000 |<br /> |211| |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES,| | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> |310| |DIVULGACION, |253,000,000 | |253,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y| | | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |253,000,000 | |253,000,000 |<br /> |320| |PROTECCION Y |160,000,000 | |160,000,000 |<br /> | | |BIENESTAR SOCIAL DEL| | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |160,000,000 | |160,000,000 |<br /> |520| |ADMINISTRACION, |916,000,000 | |916,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |916,000,000 | |916,000,000 |<br /> |620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |650| |CAPITALIZACION |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |39,168,554,753 | |39,168,554,753 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |SECCION: 3304 | | | |<br /> | | |ARCHIVO GENERAL DE | | | |<br /> | | |LA NACION | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,235,827,989 |292,680,0|2,528,507,989 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE | |100,000,0|100,000,000 |<br /> | | |INVERSION | |00 | |<br /> |310| |DIVULGACION, | |100,000,0|100,000,000 |<br /> | | |ASISTENCIA TECNICA Y| |00 | |<br /> | | |CAPACITACION DEL | | | |<br /> | | |RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA | |100,000,0|100,000,000 |<br /> | | | | |00 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,235,827,989 |392,680,0|2,628,507,989 |<br /> | | |SECCION | |00 | |<br /> | | |SECCION: 3305 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO| | | |<br /> | | |DE ANTROPOLOGIA E | | | |<br /> | | |HISTORIA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |2,288,102,175 |79,300,00|2,367,402,175 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | |0 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |2,288,102,175 |79,300,00|2,367,402,175 |<br /> | | |SECCION | |0 | |<br /> | | |SECCION: 3401 | | | |<br /> | | |AUDITORIA GENERAL DE| | | |<br /> | | |LA REPUBLICA | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |7,427,327,452 | |7,427,327,452 |<br /> | | |FUNCIONAMIENTO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |INVERSION | | | |<br /> |211| |ADQUISICION Y/O |470,000,000 | |470,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE | | | |<br /> | | |EQUIPOS, MATERIALES,| | | |<br /> | | |SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL |470,000,000 | |470,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |510| |ASISTENCIA TECNICA, |82,000,000 | |82,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL | | | |<br /> | | |ESTADO PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA ADMINISTRACION | | | |<br /> | | |DEL ESTADO | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL |82,000,000 | |82,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520| |ADMNISTRACION, |448,000,000 | |448,000,000 |<br /> | | |CONTROL Y | | | |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA | | | |<br /> | | |APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000|INTERSUBSECTORIAL |448,000,000 | |448,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |8,427,327,452 | |8,427,327,452 |<br /> | | |SECCION | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO |51,019,332,564,40|3,958,160|54,977,492,723,93|<br /> | | |NACIONAL |7 |,159,525 |2 |<br /> Artículo 3°. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que<br /> se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del<br /> proyecto tributario, que se presentará en los términos del artículo 347 de<br /> la Constitución Política, ascienden a la suma de dos billones de pesos<br /> ($2.000.000.000.000) moneda legal, con lo cual el presupuesto total de<br /> apropiaciones, se fija en un valor cincuenta y seis billones novecientos<br /> setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones setecientos<br /> veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos moneda legal<br /> ($56.977.492.723.932).<br /> El detalle del presupuesto que se financia con el proyecto tributario es el<br /> siguiente:<br /> PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION<br /> |CTA. |SUBC. |CONCEPTO |APORTE |RE|TOTAL |<br /> |PROG. |SUBP. | |NACIONAL |CU| |<br /> | | | | |RS| |<br /> | | | | |OS| |<br /> | | | | |PR| |<br /> | | | | |OP| |<br /> | | | | |IO| |<br /> | | | | |S | |<br /> | | |SECCION: 0201 | | | |<br /> | | |PRESIDENCIA DE LA | | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |62,247,138,000| |62,247,138,000|<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |368,200,000 | |368,200,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |368,200,000 | |368,200,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |121 | |CONSTRUCCION DE |125,000,000 | |125,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |125,000,000 | |125,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |123 | |MEJORAMIENTO Y |506,800,000 | |506,800,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |506,800,000 | |506,800,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |4,477,000,000 | |4,477,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |1,077,000,000 | |1,077,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |900,000,000 | |900,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |600,000,000 | |600,000,000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |600,000,000 | |600,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|6,556,000,000 | |6,556,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |2,756,000,000 | |2,756,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |530 | |ATENCION, CONTROL Y |46,314,138,000| |46,314,138,000|<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA GESTION DEL ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |46,314,138,000| |46,314,138,000|<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |650 | |CAPITALIZACION |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|62,247,138,000| |62,247,138,000|<br /> | | |SECCION: 0203 | | | |<br /> | | |RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |69,450,000,000| |69,450,000,000|<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |58,079,000,000| |58,079,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS Y|1,100,000,000 | |1,100,000,000 |<br /> | | |DESASTRES | | | |<br /> |. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |56,979,000,000| |56,979,000,000|<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |530 | |ATENCION, CONTROL Y |7,371,000,000 | |7,371,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA GESTION DEL ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,371,000,000 | |7,371,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|69,450,000,000| |69,450,000,000|<br /> | | |SECCION: 0301 | | | |<br /> |. | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO NACIONAL | | | |<br /> | | |DE PLANEACION | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |16,685,300,000| |16,685,300,000|<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |700,000,000 | |700,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |1,400,000,000 | |1,400,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> |. |205 |COMERCIO EXTERNO |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |6,800,000,000 | |6,800,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,800,000,000 | |6,800,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|2,714,300,000 | |2,714,300,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |200 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,514,300,000 | |1,514,300,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |660 | |RESERVAS |2,971,000,000 | |2,971,000,000 |<br /> |. |1600 |ADMINISTRACION DEL ESTADO|2,971,000,000 | |2,971,000,000 |<br /> | | |PAGO DE RESERVAS | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|16,685,300,000| |16,685,300,000|<br /> | | |SECCION: 0320 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO PARA| | | |<br /> | | |EL DESARROLLO DE LA | | | |<br /> | | |CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | | | |<br /> | | |"FRANCISCO JOSE DE | | | |<br /> | | |CALDAS" (COLCIENCIAS) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,000,000,000 | |2,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 0401 | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO NACIONAL | | | |<br /> | | |DE ESTADISTICA (DANE) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |14,000,000,000| |14,000,000,000|<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |5,550,000,000 | |5,550,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |200 |INTERSUBSECTORIAL |3,160,000,000 | |3,160,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2.390,000,000 | |2.390,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |7,200,000,000 | |7,200,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,400,000,000 | |4,400,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL TRABAJO|2,800,000,000 | |2,800,000,000 |<br /> | | |Y SEGURIDAD SOCIAL | | | |<br /> |440 | |ACTUALIZACION DE |1,250,000,000 | |1,250,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,250,000,000 | |1,250,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|14,000,000,000| |14,000,000,000|<br /> | | |SECCION: 0602 | | | |<br /> | | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |<br /> | | |DEPARTAMENTO | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVO DE | | | |<br /> | | |SEGURIDAD | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL INTERIOR | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,350,000,000 | |2,350,000,000 |<br /> |112 | |ADQUISICION DE |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|850,000,000 | |850,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |800 |INTERSUBSECTORIAL |650,000,000 | |650,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,350,000,000 | |2,350,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1103 | | | |<br /> | | |AGENCIA COLOMBIANA DE | | | |<br /> | | |COOPERACION INTERNACIONAL| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |<br /> |540 | |COORDINACION, |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |<br /> | | |ADMINISTRACION PROMOCION,| | | |<br /> | | |Y/O SEGUIMIENTO DE | | | |<br /> | | |COOPERACION TECNICA Y/O | | | |<br /> | | |FINANCIERA PARA APOYO A | | | |<br /> | | |LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|7,372,772,000 | |7,372,772,000 |<br /> | | |SECCION: 1201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE JUSTICIA Y | | | |<br /> | | |DEL DERECHO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |55,968,000,000| |55,968,000,000|<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |46,058,485,080| |46,058,485,080|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y |46,058,485,080| |46.058,485,080|<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |9,909,514,920 | |9,909,514,920 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y |9,909,514,920 | |9,909,514,920 |<br /> | | |CARCELARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|55,968,000,000| |55,968,000,000|<br /> | | |SECCION: 1209 | | | |<br /> | | |DIRECCION NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ESTUPEFACIENTES | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 |30| |<br /> | | | | |0,| |<br /> | | | | |00| |<br /> | | | | |0,| |<br /> | | | | |00| |<br /> | | | | |0 | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |800 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1301 | | | |<br /> |. | |MINISTERIO DE HACIENDA Y | | | |<br /> | | |CREDITO PUBLICO | | | |<br /> |A. | |PRESUPUESTO DE |500,000,000,00| |500,000,000,00|<br /> | | |FUNCIONAMIENTO |0 | |0 |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |5,030,000,000 | |5,030,000,000 |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|950,000,000 | |950,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |950,000,000 | |950,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |650 | |CAPITALIZACION |1,580,000,000 | |1,580,000,000 |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL ENERGIA|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |580,000,000 |58| |<br /> | | |GOBIERNO | |0,| |<br /> | | | | |00| |<br /> | | | | |0,| |<br /> | | | | |00| |<br /> | | | | |0 | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|505,030,000,00| |505,030,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION: 1308 | | | |<br /> | | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL CONTADURIA | | | |<br /> | | |GENERAL DE LA NACION | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1310 | | | |<br /> |. | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |<br /> | | |ESPECIAL DIRECCION DE | | | |<br /> | | |IMPUESTOS Y ADUANAS | | | |<br /> | | |NACIONALES | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE DEFENSA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |158,438,679,00| |158,438,679,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |2,917,280,000 | |2,917,280,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|1,204,000,000 | |1,204,000,000 |<br /> | | |Y SEGURIDAD | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,713,280,000 | |1,713,280,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |112 | |ADQUISICION DE |600,650,000 | |600,650,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |600,650,000 | |600,650,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |7,450,002,000 | |7,450,002,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |7,075,002,000 | |7,075,002,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |. |1201 |ACUEDUCTO Y |375,000,000 | |375,000,000 |<br /> | | |ALCANTARILLADO | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |119,791,867,00| |119,791,867,00|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |0 |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|67,919,145,000| |67,919,145,000|<br /> | | |Y SEGURIDAD | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |41,085,217,000| |41,085,217,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |. |102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,026,505,000 | |1,026,505,000 |<br /> | | |EXTERNA | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |9,761,000,000 | |9,761,000,000 |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|26,878,880,000| |26,878,880,000|<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|23,348,947,000| |23,348,947,000|<br /> | | |Y SEGURIDAD | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |2,012,053,000 | |2,012,053,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |. |102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |265,700,000 | |265,700,000 |<br /> | | |EXTERNA | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |252.180,000 | |252,180,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |800,000,000 | |800,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |406 |SERVICIOS DE VALOR |800,000,000 | |800,000,000 |<br /> | | |AGREGADO EN | | | |<br /> | | |COMUNICACIONES | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|158,438,679,00| |158,438,679,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION: 1601 | | | |<br /> | | |POLICIA NACIONAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |11,561,321,000| |11,561,321,000|<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |10,448,509,000| |10,448,509,000|<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |10,448,509,000| |10,448,509,000|<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,112,812,000 | |1,112,812,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,112,812,000 | |1,112,812,000 |<br /> | | |INTERNA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|11,561,321,000| |11,561,321,000|<br /> | | |SECCION: 1701 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE AGRICULTURA| | | |<br /> | | |Y DESARROLLO RURAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |116,166,000,00| |116,166,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |17,317,800,000| |17,317,800,000|<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |17,317,800,000| |17,317,800,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |4,900,000,000 | |4,900,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |4,900,000,000 | |4,900,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1106 |COMERCIALIZACION |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> |610 | |CREDITOS |40,000,000,000| |40,000,000,000|<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |40,000,000,000| |40,000,000,000|<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |30,000,000,000| |30,000,000,000|<br /> | |1401 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |30,000,000,000| |30,000,000,000|<br /> | | |RURAL | | | |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |15,848,200,000| |15,848,200,000|<br /> |. |902 |MANEJO |15,848,200,000| |15,848,200,000|<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|116,166,000,00| |116,166,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION: 1702 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |<br /> | | |AGROPECUARIO (ICA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |8,255,000,000 | |8,255,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |350,000,000 | |350,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |1102 |PRODUCCION Y |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO PECUARIO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|7,835,000,000 | |7,835,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1100 |INTERSUBSECTORIAL |7,835,000,000 | |7,835,000,000 |<br /> | | |AGROPECUARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|8,255,000,000 | |8,255,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1703 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |<br /> | | |LA REFORMA AGRARIA | | | |<br /> | | |(INCORA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |10,711,000,000| |10,711,000,000|<br /> |112 | |ADQUISICION DE |3,711,000,000 | |3,711,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |3,711,000,000 | |3,711,000,000 |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> |1107 | |TENENCIA DE LA TIERRA |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|10,711,000,000| |10,711,000,000|<br /> | | |SECCION: 1705 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |ADECUACION DE TIERRAS - | | | |<br /> | | |INAT | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |19,462,000,000| |19,462,000,000|<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |18,535,600,000| |8,535,600,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |18,535,600,000| |18,535,600,000|<br /> | | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |861,400,000 | |861,400,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |861,400,000 | |861,400,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |65,000,000 | |65,000,000 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |65,000,000 | |65,000,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|19,462,000,000| |19,462,000,000|<br /> | | |SECCION: 1712 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |PESCA Y ACUICULTURA - | | | |<br /> | | |INPA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,954,000,000 | |1,954,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |320,000,000 | |320,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA. |320,000,000 | |320,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |635,000,000 | |635,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |. 635,000,000 | |635,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |334,000,000 | |334,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |334,000,000 | |334,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |277,000,000 | |277,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |277,000,000 | |277,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|388,000,000 | |388,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |388,000,000 | |388,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,954,000,000 | |1,954,000,000 |<br /> | | |SECCION: 1801 | | | |<br /> |. | |MINISTERIO DE TRABAJO Y | | | |<br /> | | |SEGURIDAD SOCIAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |20,640,800,000| |20,640,800,000|<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |20,640,800,000| |20,640,800,000|<br /> | |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |20,640,800,000| |20,640,800,000|<br /> | | |TRABAJADORES | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|20,640,800,000| |20,640,800,000|<br /> | | |SECCION: 1901 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE SALUD | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |149,360,030,00| |149,360,030,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |43,628,000 | |43,628,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |43,628,000 | |43,628,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |8,266,500,000 | |8,266,500,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |8,266,500,000 | |8,266,500,000 |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |33,990,000,000| |33,990,000,000|<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |5,720,000,000 | |5,720,000,000 |<br /> |. |301 |PREVENCION EN SALUD |28,270,000,000| |28,270,000,000|<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |384,057,000 | |384,057,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |303 |SERVICIOS ESPECIALIZADOS |384,057,000 | |384,057,000 |<br /> | | |DE SALUD | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,339,845,000 | |1,339,845,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |1,339,845,000 | |1,339,845,000 |<br /> |630 | |TRANSFERENCIAS |105,336,000,00| |105,336,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |. |304 |SERVICIOS INTEGRALES DE |105,336,000,00| |105,336,000,00|<br /> | | |SALUD |0 | |0 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|149,360,030,00| |149,360,030,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION 1903 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |SALUD (INS) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|470,000,000 | |470,000,000 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |470,000,000 | |470,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |450,000,000 | |450,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |450,000,000 | |450,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |580,000,000 | |580,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |580,000,000 | |580,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE DESARROLLO | | | |<br /> | | |ECONOMICO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |40,115,400,000| |40,115,400,000|<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |18,800,000,000| |18,800,000,000|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |ARTESANAL | | | |<br /> |. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |8,900,000,000 | |8,900,000,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |. |1201 |ACUEDUCTO Y |8,900,000,000 | |8,900,000,000 |<br /> | | |ALCANTARILLADO | | | |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,850,000,000 | |1,850,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |<br /> |. |202 |PEQUEÑA Y MEDIANA |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA | | | |<br /> |. |206 |TURISMO |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |SANEAMIENTO BASICO | | | |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |2,115,400,000 | |2,115,400,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |2,115,400,000 | |2,115,400,000 |<br /> | | |ARTESANAL | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |202 |PEQUEÑA Y MEDIANA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |INDUSTRIA | | | |<br /> |. |204 |COMERCIO INTERNO |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|11,300,000,000| |11,300,000,000|<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |5,800,000,000 | |5,800,000,000 |<br /> | | |ARTESANAL | | | |<br /> |. |1400 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |VIVIENDA | | | |<br /> |. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> |650 | |CAPITALIZACION |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|40,115,400,000| |40,115,400,000|<br /> | | |SECCION: 2003 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIVIENDA DE INTERES | | | |<br /> | | |SOCIAL Y REFORMA URBANA | | | |<br /> | | |-INURBE- | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |85,023,174,000| |85,023,174,000|<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |85,023,174,000| |85,023,174,000|<br /> |. |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |85,023,174,000| |85,023,174,000|<br /> | | |URBANA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|85,023,174,000| |85,023,174,000|<br /> | | |SECCION: 2101 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |<br /> | | |ENERGIA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |164,014,000,00| |164,014,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |13,514,000,000| |13,514,000,000|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |903 |MITIGACION |13,514,000,000| |13,514,000,000|<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |207 |MINERIA |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |150,000,000,00| |150,000,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |. |500 |INTERSUBSECTORIAL ENERGIA|150,000,000,00| |150,000,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|164,014,000,00| |164,014,000,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION: 2103 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO DE | | | |<br /> | | |INVESTIGACION E | | | |<br /> | | |INFORMACION | | | |<br /> | | |GEOCIENTIFICA, | | | |<br /> | | |MINEROAMBIENTAL Y | | | |<br /> | | |NUCLEAR, INGEOMINAS | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |207 |MINERIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE EDUCACION | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |45,568,769,000| |45,568,769,000|<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |15,815,789,000| |15,815,789,000|<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |14,815,789,000| |14,815,789,000|<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |. |703 |EDUCACION SECUNDARIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> |620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |24.752,980,000| |24,752,980,000|<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |20,802,980,000| |20,802,980,000|<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> |. |703 |EDUCACION SECUNDARIA |3,950,000,000 | |3,950,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|45,568,769,000| |45,568.769,000|<br /> | | |SECCION: 2202 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO PARA| | | |<br /> | | |EL FOMENTO DE LA | | | |<br /> | | |EDUCACION SUPERIOR | | | |<br /> | | |(ICFES) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,00 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2203 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |<br /> | | |CREDITO EDUCATIVO Y | | | |<br /> | | |ESTUDIOS TECNICOS EN EL | | | |<br /> | | |EXTERIOR (ICETEX) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |23,150,000,000| |23,150,000,000|<br /> |610 | |CREDITOS |23,150,000,000| |23,150,000,000|<br /> |. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |7,850,000,000 | |7,850,000,000 |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |15,300,000,000| |15,300,000,000|<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|23,150,000,000| |23,150,000,000|<br /> | | |SECCION: 2205 | | | |<br /> | | |INSTITUTO COLOMBIANO DEL | | | |<br /> | | |DEPORTE (COLDEPORTES) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |350,000,000 | |350,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |350,000,000 | |350,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |230,000,000 | |230,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |230,000,000 | |230,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> |212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |3,080,000,000 | |3,080,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |3,080,000,000 | |3,080,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |708 |RECREACION, EDUCACION |40,000,000 | |40,000,000 |<br /> | | |FISICA Y DEPORTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2208 | | | |<br /> | | |INSTITUTO CARO Y CUERVO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> |122 | |ADQUISICION DE |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |20,000,000 | |20,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |30,000,000 | |30,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMNISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |30,000,000 | |30,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2209 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL PARA | | | |<br /> | | |SORDOS (INSOR) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |330,000,000 | |330,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |202,125,000 | |202,125,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |20,625,000 | |20,625,000 |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL |181,500,000 | |181,500,000 |<br /> |320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |20,625,000 | |20,625,000 |<br /> | | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |<br /> |. |301 |PREVENCION EN SALUD |12,375,000 | |12,375,000 |<br /> | |1300 |INTERSUBSECTORIAL TRABAJO|8,250,000 | |8,250,000 |<br /> | | |Y SEGURIDAD SOCIAL | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |82,500,000 | |82,500,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL |82,500,000 | |82,500,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|24,750,000 | |24,750,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |700 |INTERSUBSECTORIAL |24,750,000 | |24,750,000 |<br /> | | |EDUCACION | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|330,000,000 | |330,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2210 | | | |<br /> | | |INSTITUTO NACIONAL PARA | | | |<br /> | | |CIEGOS (INCI) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |330,000,000 | |330,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |272,000,000 | |272,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL |272,000,000 | |272,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |29,000,000 | |29,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL |29,000,000 | |29,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |29,000,000 | |29,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |707 |EDUCACION ESPECIAL |29,000,000 | |29,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|330,000,000 | |330,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2214 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD NACIONAL DE | | | |<br /> | | |COLOMBIA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |21,483,516,764| |21,483,516,764|<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |21,483,516,764| |21,483,516,764|<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |21,483,516,764| |21,483,516,764|<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|21,483,516,764| |21,483,516,764|<br /> | | |SECCION: 2215 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DEL CAUCA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,605,297,287 | |1,605,297,287 |<br /> | | |SECCION: 2216 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA | | | |<br /> | | |NACIONAL | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,087,856,780 | |1,087,856,780 |<br /> | | |SECCION: 2217 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DE CALDAS | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,600,370,140 | |1,600,370,140 |<br /> | | |SECCION: 2218 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y | | | |<br /> | | |TECNOLOGICA DE COLOMBIA -| | | |<br /> | | |TUNJA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,217,602,173 | |2,217,602,173 |<br /> | | |SECCION: 2219 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD DE CORDOBA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |826,672,239 | |826,672,239 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |826,672,239 | |826,672,239 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |826,672,239 | |826,672,239 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|826,672,239 | |826,672,239 |<br /> | | |SECCION: 2220 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | | |<br /> | | |DEL CHOCO - DIEGO LUIS | | | |<br /> | | |CORDOBA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |375,760,368 | |375,760,368 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |375,760,368 | |375,760,368 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |375,760,368 | |375,760,368 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|375,760,368 | |375,760,368 |<br /> | | |SECCION: 2221 | | | |<br /> |. | |UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |616,000,604 | |616,000,604 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |616,000,604 | |616,000,604 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |616,000,604 | |616,000,604 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|616,000,604 | |616,000,604 |<br /> | | |SECCION: 2222 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | | |<br /> | | |DE PEREIRA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,421,729,964 | |1,421,729,964 |<br /> | | |SECCION: 2223 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD POPULAR DEL | | | |<br /> | | |CESAR | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |437,360,429 | |437,360,429 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |437,360,429 | |437,360,429 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |437,360,429 | |437,360,429 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|437,360,429 | |437,360,429 |<br /> | | |SECCION: 2224 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA| | | |<br /> | | |DE NEIVA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,028,721,008 | |1,028,721,008 |<br /> | | |SECCION: 2225 | | | |<br /> |. | |UNIVERSIDAD DE LA | | | |<br /> | | |AMAZONIA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |338,800,332 | |338,800,332 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |338,800,332 | |338,800,332 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |338,800,332 | |338,800,332 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|338,800,332 | |338,800,332 |<br /> | | |SECCION: 2233 | | | |<br /> | | |UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR| | | |<br /> | | |DE CUNDINAMARCA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |494,031,912 | |494,031,912 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |494,031,912 | |494,031,912 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |705 |EDUCACION SUPERIOR |494,031,912 | |494,031,912 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|494,031,912 | |494,031,912 |<br /> | | |SECCION: 2401 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE TRANSPORTE | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |5,374,000,000 | |5,374,000,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |700,000,000 | |700,000,000 |<br /> |. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |4,374,000,000 | |4,374,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |4,374,000,000 | |4,374,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|5,374,000,000 | |5,374,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2402 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |<br /> | | |VIAS | | | |<br /> |C | |. PRESUPUESTO DE |318,835,400,00| |318,835,400,00|<br /> | | |INVERSION |0 | |0 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |183,641,800,00| |183,641,800,00|<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |0 |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |183,641,800,00| |183,641,800,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |128,693,600,00| |128,693,600,00|<br /> | | |MANTENIMIENTO DE |0 | |0 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |128,693,600,00| |128,693,600,00|<br /> | | |TRANSPORTE |0 | |0 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |5,500,000,000 | |5,500,000,000 |<br /> |. |600 |INTERSUBSECTORIAL |5,500,000,000 | |5,500,000,000 |<br /> | | |TRANSPORTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|318,835,400,00| |318,835,400,00|<br /> | | | |0 | |0 |<br /> | | |SECCION: 2501 | | | |<br /> | | |MINISTERIO PUBLICO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> |112 | |ADQUISICION DE |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURIA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |803 |ADMNISTRACION DE JUSTICIA|500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,500,000,000 | |1,500,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2502 | | | |<br /> | | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |800 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|500,000,000 | |500,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2601 | | | |<br /> | | |CONTRALORIA GENERAL DE LA| | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 2901 | | | |<br /> | | |FISCALIA GENERAL DE LA | | | |<br /> | | |NACION | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,396,000,000 | |1,396,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|1,396,000,000 | |1,396,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |803 |ADMINISTRACION DE |1,396,000,000 | |1,396,000,000 |<br /> | | |JUSTICIA | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,396,000,000 | |1,396,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3001 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DE COMERCIO | | | |<br /> | | |EXTERIOR | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |205 |COMERCIO EXTERNO |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |205 |COMERCIO EXTERNO |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3201 | | | |<br /> | | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |9,298,824,000 | |9,298,824,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |1,703,824,000 | |1,703,824,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,703,824,000 | |1,703,824,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS Y|130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |DESASTRES | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |2,220,000,000 | |2,220,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |. |901 |CONSERVACION |920,000,000 | |920,000,000 |<br /> |. |902 |MANEJO |170,000,000 | |170,000,000 |<br /> | |1101 |PRODUCCION Y |60,000,000 | |60,000,000 |<br /> | | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |<br /> | |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> |420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |440 | |ACTUALIZACION DE |370,000,000 | |370,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |370,000,000 | |370,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|4,545,000,000 | |4,545,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMNISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |4,310,000,000 | |4,310,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |. |901 |CONSERVACION |235,000,000 | |235,000,000 |<br /> |640 | |INVERSIONES Y APORTES |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |FINANCIEROS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |200,000,000 | |200,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|9,298,824,000 | |9,298,824,000 |<br /> | | |SECCION: 3202 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO DE HIDROLOGIA, | | | |<br /> | | |METEOROLOGIA Y ESTUDIOS | | | |<br /> | | |AMBIENTALES, IDEAM | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |6,400,000,000 | |6,400,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |440 | |ACTUALIZACION DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|6,400,000,000 | |6,400,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3209 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |<br /> | | |(CRQ) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |90,476,000 | |90,476,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |90,476,000 | |90,476,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> | |1500 |INTERSUBSECTORIAL |90,476,000 | |90,476,000 |<br /> | | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|90,476,000 | |90,476,000 |<br /> | | |SECCION: 3210 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |URABA, CORPOURABA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |210,000,000 | |210,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |210,000,000 | |210,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |901 |CONSERVACION |160,000,000 | |160,000,000 |<br /> |. |1202 |MANEJO Y CONTROL DE |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |RESIDUOS SOLIDOS Y | | | |<br /> | | |LIQUIDOS | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|210,000,000 | |210,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3211 | | | |<br /> | | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE CALDAS | | | |<br /> | | |(CORPOCALDAS) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |1502 |PARTICIPACION COMUNITARIA|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3212 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |CHOCO, CODECHOCO | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |392,063,000 | |392,063,000 |<br /> |221 | |ADQUISICION Y/O |180,952,000 | |180,952,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |<br /> | | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |180,952,000 | |180,952,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |211,111,000 | |211,111,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |211,111,000 | |211,111,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|392,063,000 | |392,063,000 |<br /> | | |SECCION: 3214 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |<br /> | | |(CORTOLIMA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |137,222,000 | |137,222,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |67,857,000 | |67,857,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |902 |MANEJO |67,857,000 | |67,857,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |69,365,000 | |69,365,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |69,365,000 | |69,365,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|137,222,000 | |137,222,000 |<br /> | | |SECCION: 3215 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |<br /> | | |(CARDER) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3216 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE NARIÑO | | | |<br /> | | |(CORPONARIÑO) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |400,000,000 | |400,000,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|400,000,000 | |400,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3218 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA GUAJIRA | | | |<br /> | | |(CORPOGUAJIRA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |350,000,000 | |350,000,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |120,000,000 | |120,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,000,000 | |120,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |230,000,000 | |230,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |230,000,000 | |230,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|350,000,000 | |350,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3219 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAl DEL CESAR | | | |<br /> | | |(CORPOCESAR) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |125,000,000 | |125,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |902 |MANEJO |125,000,000 | |125,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |45,000,000 | |45,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |902 |MANEJO |45,000,000 | |45,000,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3222 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL MAGDALENA | | | |<br /> | | |(CORPAMAG) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3223 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |SUR DE LA AMAZONIA, | | | |<br /> | | |CORPOAMAZONIA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |250,000,000 | |250,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3224 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |NORTE Y ORIENTE DE LA | | | |<br /> | | |AMAZONIA - CDA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |360,000,000 | |360,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |130,000,000 | |130,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|360,000,000 | |360,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3226 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |ARCHIPIELAGO DE SAN | | | |<br /> | | |ANDRES, PROVIDENCIA Y | | | |<br /> | | |SANTA CATALINA - CORALINA| | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |415,000,000 | |415,000,000 |<br /> |122 | |ADQUISICION DE |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA | | | |<br /> | | |ADMINISTRATIVA | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|265,000,000 | |265,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |265,000,000 | |265,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|415,000,000 | |415,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3227 | | | |<br /> |. | |CORPORACION PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |<br /> | | |AREA DE MANEJO ESPECIAL | | | |<br /> | | |LA MACARENA- CORMACARENA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |424,000,000 | |424,000,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |70,000,000 | |70,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |430 | |LEVANTAMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |INFORMACION PARA | | | |<br /> | | |PROCESAMIENTO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |254,000,000 | |254,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |50,000,000 | |50,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |204,000,000 | |204,000,000 |<br /> | | |COMUNIDAD | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|424,000,000 | |424,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3228 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL PARA EL | | | |<br /> | | |DESARROLLO SOSTENIBLE DE | | | |<br /> | | |LA MOJANA Y EL SAN JORGE | | | |<br /> | | |- (CORPOMOJANA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |452,460,000 | |452,460,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |277,460,000 | |277,460,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |277,460,000 | |277,460,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |175,000,000 | |175,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |. |902 |MANEJO |75,000,000 | |75,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|452,460,000 | |452,460,000 |<br /> | | |SECCION: 3229 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE LA ORINOQUIA | | | |<br /> | | |(CORPORINOQUIA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,635,000 | |120,635,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,20,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |SECCION: 3230 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE SUCRE | | | |<br /> | | |(CARSUCRE) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |250,000,000 | |250,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |90,000,000 | |90,000,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,000,000 | |90,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |160,000,000 | |160,000,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |. |901 |CONSERVACION |80,000,000 | |80,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|250,000,000 | |250,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3231 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL ALTO | | | |<br /> | | |MAGDALENA (CAM) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,635,000 | |120,635,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |120,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,635,000 | |120,635,000 |<br /> | | |SECCION: 3235 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE BOYACA | | | |<br /> | | |(CORPOBOYACA) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |153,682,000 | |153,682,000 |<br /> |111 | |CONSTRUCCION DE |90,476,000 | |90,476,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,476,000 | |90,476,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |63,206,000 | |63,206.000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |902 |MANEJO |63,206,000 | |63,206,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|153,682,000 | |153,682,000 |<br /> | | |SECCION: 3236 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |<br /> | | |(CORPOCHIVOR) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,000,000 | |120,000,000 |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |120,000,000 | |120,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |1202 |MANEJO Y CONTROL DE |120,000,000 | |120,000,000 |<br /> | | |RESIDUOS SOLIDOS Y | | | |<br /> | | |LIQUIDOS | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,000,000 | |120,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3239 | | | |<br /> |. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |<br /> | | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |<br /> | | |BOLIVAR (CSB) | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |425,000,000 | |425,000,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |335,000,000 | |335,000,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |335,000,000 | |335,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|90,000,000 | |90,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,000,000 | |90,000,000 |<br /> | | |AMBIENTE | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|425,000,000 | |425,000,000 |<br /> | | |SECCION: 3305 | | | |<br /> |. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |<br /> | | |ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |427,500,000 | |427,500,000 |<br /> |112 | |ADQUISICION DE |25,000,000 | |25,000,000 |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |25,000,000 | |25,000,000 |<br /> |113 | |MEJORAMIENTO Y |137,500,000 | |137,500,000 |<br /> | | |MANTENIMIENTO DE | | | |<br /> | | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |<br /> | | |DEL SECTOR | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |137,500,000 | |137,500,000 |<br /> |310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |72,500,000 | |72,500,000 |<br /> | | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |<br /> | | |DEL RECURSO HUMANO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |72,500,000 | |72,500,000 |<br /> |410 | |INVESTIGACION BASICA, |92,500,000 | |92,500,000 |<br /> | | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |92,500,000 | |92,500,000 |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|427,500,000 | |427,500,000 |<br /> | | |SECCION: 3401 | | | |<br /> |. | |AUDITORIA GENERAL DE LA | | | |<br /> | | |REPUBLICA | | | |<br /> |C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |<br /> |211 | |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |<br /> | | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |<br /> | | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |<br /> | | |SECTOR | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |510 | |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |DIVULGACION Y | | | |<br /> | | |CAPACITACION A | | | |<br /> | | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |<br /> | | |PARA APOYO A LA | | | |<br /> | | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> |520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |ORGANIZACION | | | |<br /> | | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |<br /> | | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |<br /> | | |ESTADO | | | |<br /> |. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |<br /> | | |GOBIERNO | | | |<br /> | | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |<br /> TERCERA PARTE<br /> Disposiciones Generales<br /> Artículo 4°. Las disposiciones generales de la presente ley son<br /> complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas<br /> del Presupuesto y deben aplicarse en armonía con éstas.<br /> CAPITULO I<br /> Del Campo de Aplicación<br /> Artículo 5°. Las disposiciones generales rigen para los órganos que<br /> conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la<br /> Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a<br /> las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.<br /> Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su<br /> autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos<br /> establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del<br /> Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos<br /> a los cuales pertenecen.<br /> CAPITULO II<br /> De las Rentas y Recursos<br /> Artículo 6°. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES-<br /> Clase «B» con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las<br /> siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la<br /> República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se<br /> incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital,<br /> con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para<br /> operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con<br /> cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con<br /> cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de<br /> las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en<br /> el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la<br /> Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo<br /> requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras,<br /> su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las<br /> destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de<br /> éstas.<br /> Artículo 7°. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de<br /> Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento<br /> y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación.<br /> Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida<br /> Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e<br /> interno contratados directamente.<br /> Artículo 8°. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones<br /> y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y<br /> manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro<br /> Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.<br /> Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán<br /> consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total<br /> de las contribuciones establecidas en la ley.<br /> Artículo 9°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Público Nacional- podrá modificar las fuentes de<br /> financiación en la presente vigencia fiscal, sin cambiar el monto total de<br /> cada nivel rentístico aprobado por el Congreso por concepto de: Ingresos<br /> Corrientes, Recursos de Capital, Rentas Parafiscales y Fondos Especiales.<br /> La misma operación se podrá efectuar respecto de los ingresos propios de<br /> los establecimientos públicos del orden nacional. Con concepto previo de<br /> una comisión integrada por miembros de las Comisiones Económicas del<br /> Congreso, designada por los Presidentes de las mismas.<br /> CAPITULO III<br /> De los Gastos<br /> Artículo 10. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la<br /> prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con<br /> cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.<br /> Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean<br /> afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones<br /> derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes<br /> y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.<br /> Artículo 11. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que<br /> afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o<br /> se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador<br /> del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria,<br /> fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.<br /> Artículo 12. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una<br /> sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las<br /> apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios,<br /> sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.<br /> Artículo 13. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de<br /> disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2001. Por medio de<br /> éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la<br /> existencia de los recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001, por<br /> todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en<br /> reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual<br /> se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que<br /> resta del año fiscal.<br /> Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a<br /> los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los<br /> trabajadores oficiales.<br /> Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá<br /> de validez y no creará derecho adquirido.<br /> La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses,<br /> deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del<br /> respectivo órgano.<br /> En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades<br /> de Trabajo Legislativo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar<br /> prestaciones sociales.<br /> Artículo 14. La solicitud de modificación a las plantas de personal<br /> requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de<br /> Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público<br /> Nacional-, los siguientes requisitos:<br /> 1. Exposición de motivos.<br /> 2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.<br /> 3. Efectos sobre los gastos generales.<br /> 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los<br /> gastos de Inversión.<br /> 5. Y las demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional<br /> considere pertinentes.<br /> El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las<br /> propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan<br /> obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito<br /> Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.<br /> Artículo 15. Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las<br /> Entidades Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su<br /> naturaleza y los entes autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones<br /> que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación,<br /> viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de<br /> trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de<br /> las plantas y nóminas de personal.<br /> Las entidades descentralizadas y los entes autónomos acordarán el aumento<br /> salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª<br /> de 1992.<br /> Artículo 16. Las obligaciones por concepto de servicios médico-<br /> asistenciales, pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de<br /> operación aduanera, comunicaciones y transporte y las de previsión social,<br /> causados en el último trimestre de 2000, se podrán pagar con cargo a las<br /> apropiaciones de la vigencia fiscal de 2001.<br /> La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán<br /> ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año<br /> de su causación.<br /> Artículo 17. Los recursos destinados a programas de capacitación y<br /> bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,<br /> bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones<br /> extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya<br /> establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios<br /> directos en dinero o en especie.<br /> Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los<br /> funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos<br /> educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su<br /> otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano<br /> respectivo.<br /> Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las<br /> disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a<br /> cabo.<br /> Artículo 18. Ningún servidor público podrá devengar en dólares<br /> simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén<br /> legalmente autorizados para ello.<br /> Artículo 19. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del<br /> Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la<br /> resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores<br /> en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.<br /> Artículo 20. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que<br /> hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y<br /> organización requieren de un Plan de Compras. Dicho Plan se entenderá<br /> aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de<br /> presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del<br /> Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y<br /> se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.<br /> Cuando los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley requieran<br /> adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección<br /> General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una<br /> justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de<br /> reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de las Ramas del<br /> Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento<br /> Administrativo de Seguridad "DAS".<br /> Artículo 21. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago<br /> de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de<br /> la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el<br /> Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los<br /> términos del artículo 224 de la Constitución Política.<br /> Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros<br /> Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación,<br /> salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas<br /> internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley<br /> 31 de 11992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.<br /> Artículo 22. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación<br /> para el período fiscal de 2001 se tendrán en cuenta los municipios creados<br /> válidamente y reportados al Departamento; Nacional de Planeación -Dirección<br /> de Desarrollo Territorial- hasta el 30 de junio de 2000.<br /> Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo<br /> serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal de 2002,<br /> de conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de<br /> 1995.<br /> Cuando existan dudas sobre la creación de municipios, la Dirección de<br /> Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación solicitará<br /> concepto sobre el particular al Ministerio del Interior.<br /> Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población,<br /> las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios<br /> del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los<br /> municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la<br /> ribera de los municipios del río Magdalena.<br /> A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los<br /> criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638<br /> de 1995.<br /> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea<br /> reportado para tal efecto por la Dirección de Desarrollo Territorial del<br /> Departamento Nacional de Planeación.<br /> Artículo 23. Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información<br /> reportada al Departamento Nacional de Planeación -Dirección de Desarrollo<br /> Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el<br /> Conpes de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de<br /> la Nación para el 2001, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución<br /> del año fiscal de 2002.<br /> Artículo 24. Los recursos de los municipios y resguardos indígenas,<br /> provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y<br /> el Situado Fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de<br /> la vigencia fiscal de 2001 no se encuentren comprometidos ni ejecutados,<br /> así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados<br /> con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal de 2002, para<br /> los fines previstos constitucional y legalmente.<br /> Artículo 25. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado<br /> a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones<br /> Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y<br /> pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando<br /> como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de<br /> 1989.<br /> Artículo 26. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley<br /> deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de<br /> marzo de 2001, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.<br /> De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del<br /> presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional<br /> del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br /> Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la<br /> regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al<br /> Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del<br /> Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,<br /> dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.<br /> Artículo 27. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y<br /> gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita<br /> por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos<br /> públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o<br /> acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o<br /> Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.<br /> Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten<br /> el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la<br /> Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las<br /> respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante<br /> la vigencia fiscal que empieza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre<br /> de 2001.<br /> Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación<br /> del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del<br /> Presupuesto Público Nacional.<br /> Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en<br /> mención.<br /> A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución<br /> afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General<br /> de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir<br /> las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano<br /> receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma<br /> vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.<br /> El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto<br /> podrá efectuar asignaciones internas de apropiación en sus dependencias,<br /> seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de<br /> gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas<br /> asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de<br /> Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público<br /> Nacional.<br /> Artículo 28. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos<br /> que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir<br /> prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones<br /> sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones<br /> y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta<br /> disposición es causal de mala conducta del representante legal y del<br /> ordenador del gasto.<br /> Artículo 29. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para<br /> efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus<br /> descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan<br /> causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes.<br /> Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando,<br /> únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las<br /> apropiaciones respectivas.<br /> En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus<br /> entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán<br /> tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y<br /> aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas<br /> en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación<br /> esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que<br /> implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin<br /> que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que<br /> trata la Ley 100 de 1993. Todos estos títulos deberán presupuestarse para<br /> efectos de su redención.<br /> Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona,<br /> como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos<br /> nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente.<br /> La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley<br /> 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos<br /> emitidos por el Gobierno Nacional.<br /> Los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de<br /> 1996 deberán presupuestarse para efectos de su redención.<br /> Artículo 30. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley<br /> podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual<br /> Mensualizado de Caja - PAC aprobado.<br /> CAPITULO IV<br /> De las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar<br /> Artículo 31. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los<br /> órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes<br /> al año 2000, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2001 y<br /> remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la<br /> misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y<br /> el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el<br /> ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.<br /> Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y<br /> Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen<br /> de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán<br /> constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de<br /> presupuesto o por quien haga sus veces en el primer caso, y por el<br /> ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo<br /> caso.<br /> Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades<br /> Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.<br /> Unicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la<br /> información suministrada respecto de la constitución de las reservas<br /> presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar<br /> hasta el 30 de abril de 2001.<br /> Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o<br /> representante legal del órgano o entidad, según el caso.<br /> Artículo 32. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas<br /> presupuestales de la vigencia fiscal de 2000, los dineros sobrantes serán<br /> reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero<br /> de 2001 cuando se trate de recursos de la Nación. El reintegro será<br /> refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo<br /> respectivo.<br /> Artículo 33. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de<br /> 2000 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2001 expirarán<br /> sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los<br /> respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección<br /> del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2002.<br /> Artículo 34. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la<br /> Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a<br /> las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan<br /> sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2001, deberán ser<br /> reintegrados por éstas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el<br /> 20 de enero del año 2002.<br /> Artículo 35. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley<br /> sólo podrán asumir compromisos que afecten las apropiaciones de la presente<br /> vigencia fiscal, siempre y cuando los bienes y servicios se vayan a recibir<br /> a satisfacción a 31 de diciembre del año 2001.<br /> CAPITULO V<br /> De las Vigencias Futuras<br /> Artículo 36. Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener<br /> autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en<br /> el evento de que cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia<br /> fiscal en curso. Se exceptúan de esta disposición los contratos de seguros.<br /> Artículo 37. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que<br /> afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y<br /> Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de<br /> aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el<br /> Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.<br /> CAPITULO VI<br /> Disposiciones Varias<br /> Artículo 38. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la<br /> deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de<br /> empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las<br /> del servicio de la deuda pública externa correspondiente al mes de enero<br /> del año 2002.<br /> Artículo 39. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará<br /> y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se<br /> incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas<br /> que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que<br /> corresponda.<br /> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del<br /> Presupuesto Público Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que<br /> en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.<br /> Artículo 40. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Público Nacional- de oficio o a petición del Jefe del<br /> órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de<br /> leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos<br /> que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal<br /> de 2001.<br /> Artículo 41. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios<br /> técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional<br /> acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a<br /> corto y largo plazo.<br /> Artículo 42. Los rendimientos financieros originados con recursos de la<br /> Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la<br /> Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.<br /> Artículo 43. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Público Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la<br /> presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas<br /> presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos<br /> que considere convenientes para la adecuada programación y seguimiento de<br /> los recursos incorporados al Presupuesto.<br /> Artículo 44. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General<br /> del Presupuesto Público Nacional- podrá abstenerse de adelantar los<br /> trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en<br /> el artículo 5° de la presente ley que incumplan los objetivos y metas<br /> trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del<br /> Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los<br /> órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público<br /> Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro<br /> de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.<br /> Artículo 45. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio<br /> de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en<br /> quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del<br /> Presupuesto.<br /> Artículo 46. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los<br /> recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las<br /> transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está<br /> obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por<br /> quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la<br /> Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de<br /> Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.<br /> Artículo 47. Los órganos a que se refiere el artículo 5° de la presente ley<br /> cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la<br /> naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se<br /> deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los<br /> saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.<br /> Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se<br /> profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.<br /> Artículo 48. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la<br /> Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento<br /> Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos<br /> presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que<br /> conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a<br /> que se refiere la Ley 282 de 1996.<br /> Artículo 49. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán<br /> reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la<br /> República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control<br /> fiscal a que hace referencia el artículo 8o. del Decreto 267 de 2000.<br /> Artículo 50. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de<br /> 2001 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del<br /> Presupuesto. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en<br /> el mencionado Estatuto.<br /> Artículo 51. Los recursos del presupuesto nacional destinados a las<br /> entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión<br /> social en electrificación, no podrán ser considerados como aportes de<br /> capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales<br /> obras.<br /> Artículo 52. Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las<br /> cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88<br /> de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al<br /> nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado<br /> sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán<br /> presupuestarse para efectos de su redención.<br /> Artículo 53. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la<br /> Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o<br /> fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por<br /> parte de ésta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.<br /> Artículo 54. Para la vigencia fiscal de 2001 la Nación podrá asignar<br /> recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que<br /> tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100<br /> de 1993.<br /> Artículo 55. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179<br /> de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo<br /> Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras<br /> necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los<br /> despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.<br /> Artículo 56. Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo<br /> previsto en la ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de<br /> escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación,<br /> presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para<br /> el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.<br /> Artículo 57. Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los<br /> excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos Pensionales en los<br /> mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de<br /> la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de<br /> las Instituciones Financieras -Fogafin- y en títulos del Fondo de Garantías<br /> de Entidades Cooperativas - Fogacoop.<br /> Artículo 58. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo<br /> 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para<br /> invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel<br /> nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de<br /> la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de<br /> Instituciones Financieras Fogafin.<br /> Artículo 59. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de<br /> la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito,<br /> que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del<br /> Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del<br /> Orden Nacional las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales<br /> con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5° del<br /> Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por<br /> acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante<br /> legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.<br /> Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior,<br /> el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del<br /> Presupuesto Público Nacional- aprobará las resoluciones o los acuerdos que<br /> deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo<br /> certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en<br /> la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.<br /> Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en<br /> mención.<br /> Artículo 60. A las entidades territoriales no se les podrá otorgar<br /> préstamos por parte de la Nación, ni será garante cuando no se ajusten a<br /> los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional respecto del<br /> incremento salarial establecido para los servidores públicos del orden<br /> nacional.<br /> Artículo 61. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos<br /> propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la<br /> Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br /> transfiere los dineros respectivos.<br /> Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de<br /> la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas<br /> Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el<br /> régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.<br /> Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección<br /> del Tesoro Nacional.<br /> Artículo 62. Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que<br /> con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los<br /> fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta<br /> de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República,<br /> Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia<br /> Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación;<br /> compras con pacto de retroventa con entidades públicas, y con entidades<br /> financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia<br /> Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y<br /> Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en<br /> entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria;<br /> depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y<br /> financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; así mismo,<br /> préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional,<br /> reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que<br /> no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada<br /> Dirección a tasas de mercado.<br /> Artículo 63. Cuando el Gobierno Nacional reduzca o aplace las apropiaciones<br /> presupuestales en virtud de las normas orgánicas del presupuesto, las<br /> Juntas o Consejos Directivos de los órganos que manejen recursos<br /> parafíscales o fondos especiales, deberán reflejar esta operación y<br /> efectuar inmediatamente los ajustes en sus presupuestos, en la misma<br /> cantidad y con el mismo detalle.<br /> Artículo 64. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar<br /> Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto<br /> Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.<br /> Artículo 65. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la<br /> Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén<br /> utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus<br /> funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a<br /> enajenarlos o arrendarlos. En el evento en que no sea posible la<br /> enajenación o el arrendamiento de los bienes inmuebles, los mismos podrán<br /> ser entregados a título de comodato a aquellas entidades públicas que los<br /> requieran para el desarrollo normal de sus funciones.<br /> Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de<br /> particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia<br /> fiscal de 2001 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un<br /> inmueble que actualmente o se encuentre ocupado por otra entidad pública y<br /> que sean de su propiedad.<br /> Artículo 66. El Gobierno Nacional establecerá, a través de una<br /> reglamentación, un mecanismo de compensación educativo para financiar<br /> faltantes del Situado Fiscal de las entidades territoriales. Los recursos<br /> de que trata el presente artículo, sólo podrán destinarse a gastos de<br /> personal y deudas por concepto de gastos asociados a la nómina.<br /> El Gobierno Nacional podrá otorgar créditos condonables en condiciones<br /> blandas con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal, para<br /> financiar docentes de los departamentos cuando los recursos propios de<br /> estos sean insuficientes para cumplir las obligaciones con los docentes de<br /> las nóminas departamentales y los convenios de cobertura educativa.<br /> Para la obtención del crédito, los Departamentos deberán suscribir con el<br /> Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,<br /> Convenios de desempeño.<br /> Artículo 67. El Gobierno reglamentará en el marco de la ley y antes de<br /> abril de 2001, los indicadores de gestión de que trata el artículo 23,<br /> Inciso 2 del Decreto-ley número 955 de 2000.<br /> Artículo 68. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal<br /> alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades<br /> descentralizadas.<br /> Artículo 69. Red Vial Terciaria. El Gobierno Nacional adelantará la<br /> construcción, mantenimiento y conservación de la red vial terciaria en el<br /> territorio nacional, a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales,<br /> entidad que para tales fines, podrá actuar por sí sola o con la<br /> concurrencia de aportes de las entidades territoriales.<br /> Artículo 70. En el evento que la venta de ISA e Isagen no se efectúe en la<br /> vigencia del año 2000 y se realizara en la vigencia del 2001, el Gobierno<br /> Nacional incorporará el diez por ciento (10%) de dicha venta al presupuesto<br /> del año 2001 mediante una adición.<br /> Dichos recursos se destinarán para financiar programas de energización en<br /> las zonas no interconectadas, electrificación rural y de fronteras. La<br /> ejecución de estos recursos estará a cargo del Instituto de Planificación y<br /> Promoción de Soluciones de energéticas IPSE, o quien haga sus veces de<br /> conformidad con el Plan de Energización de las Zonas no Interconectadas y<br /> las prioridades que fije el Ministerio de Minas y Energías.<br /> Artículo 71. Todos los programas y proyectos viales en carreteras que no<br /> estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo<br /> de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto<br /> Nacional de Vías Invias y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, según el<br /> caso. Las responsabilidades de estas entidades sobre dicha infraestructura<br /> se limitará a la ejecución de los programas y proyectos que estén<br /> financiados con recursos del FIP.<br /> Artículo 72. Los gastos que sean necesarios para la administración,<br /> consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las<br /> asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones<br /> conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán<br /> atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.<br /> Artículo 73. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del<br /> Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto<br /> 1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de<br /> Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE - o quien haga<br /> sus veces, podrá capitalizar en las electrificadoras los activos de su<br /> propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado<br /> Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar<br /> a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no<br /> requerirán operación presupuestal alguna.<br /> Artículo 74. Con los recursos del Fondo Nacional de Regalías se podrán<br /> financiar proyectos viales que beneficien uno o más municipios de<br /> diferentes departamentos o de un mismo departamento.<br /> Artículo 75. Los recursos apropiados al Inurbe en la presente ley, con<br /> destino a subsidio familiar de vivienda urbana de interés social, serán<br /> distribuidos con base en la metodología fijada por el Decreto 568 de 2000,<br /> o el que lo modifique, únicamente hasta el monto apropiado con<br /> identificación expresa de la Ley 546 de 1999.<br /> Artículo 76. A los funcionarios del Departamento Administrativo de<br /> Seguridad, DAS, y de la Policía Nacional que prestan el servicio de<br /> protección y seguridad a los congresistas se les pagarán los viáticos y<br /> gastos de viaje con cargo al presupuesto del Congreso, para lo cual el<br /> Gobierno Nacional presupuestará los recursos que sean del caso.<br /> Artículo 77. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y<br /> surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2001.<br /> El Presidente del honorable Senado de la Republica,<br /> Mario Uribe Escobar.<br /> El Secretario General del honorable Senado de la Republica,<br /> Manuel Enríquez Rosero.<br /> El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Basilio Villamizar Trujillo.<br /> El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Angelino Lizcano Rivera.<br /> REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br /> Publíquese y cúmplase.<br /> Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2000.<br /> ANDRES PASTRANA ARANGO<br /> El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br /> Juan Manuel Santos Calderón.