Ley 628 De 2000
(diciembre 27)
DIARIO OFICIAL NO. 44.272, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000. PAG. 57
por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2001.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
Artículo 1°. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de
capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre de 2001, en la suma de cincuenta y cuatro billones
novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones
setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos
($54.977.492.723.932) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital para el 2001, así:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL |51,019,332,564,407 |
|1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION |22,818,455,000,000 |
|2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION |24,834,733,093,658 |
|5. RENTAS PARAFISCALES |1,045,576,039,470 |
|6. FONDOS ESPECIALES |2,320,568,431,279 |
| |II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS|3,958,160,159,525 |
|020300 |RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |8,655,000 |
|032000 |INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA | |
| |CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE | |
| |CALDAS" (COLCIENCIAS) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |4,125,742,313 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |349,313,643 |
|032400 |SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| |DOMICILIARIOS | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |21,713,696,361 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |570,000,000 |
|040200 |FONDO ROTATORIO DEL DANE | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |7,309,999,486 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |700,000,000 |
|040300 |INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |10,188,901,460 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |317,400,000 |
|050300 |ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | |
| |(ESAP) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |35,666,356,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |378,000,000 |
|060200 |FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO | |
| |ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |14,784,899,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |581,800,000 |
|110200 |FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES | |
| |EXTERIORES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |39,276,752,745 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,243,000,000 |
|110300 |AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION | |
| |INTERNACIONAL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |100,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |151,825,985,000 |
|120400 |SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |120,924,525,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |6,621,928,551 |
|120800 |INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y | |
| |CARCELARIO-INPEC | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |55,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |755,681,498 |
|120900 |DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |458,550,311 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,195,471,198 |
|130900 |SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,908,086,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |256,105,000 |
|131000 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE | |
| |IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |20,441,000,000 |
|131100 |SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |52,079,640,080 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |634,372,000 |
|150300 |CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |38,734,583,760 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,882,000,000 |
|150400 |FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |98,783,296,440 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |127,500,000 |
|150500 |FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |73,259,831,040 |
|150600 |FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |36,182,737,920 |
| |B - RECURSOS DE CAPITAL |45,000,000 |
|150700 |INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |15,284,373,840 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |540,000,000 |
|150800 |DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |119,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |53,000,000 |
|151000 |CLUB MILITAR DE OFICIALES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |14,925,529,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |704,000,000 |
|151100 |CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA | |
| |NACIONAL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |62,896,522.376 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |780,000,000 |
|151200 |FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |227,028,925,937 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |5,350,623,819 |
|151900 |HOSPITAL MILITAR | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |74,357,185,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |496,800,000 |
|170200 |INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |14,865,300,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,130,000,000 |
|170300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA | |
| |(INCORA) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |2,982,400,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |7,578,600,000 |
|170500 |INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - | |
| |INAT | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |2,311,150,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |8,008,000,000 |
|171200 |INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - | |
| |INPA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,812,673,800 |
|180400 |SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |30,749,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |40,169,660,000 |
| |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |500,000,000,000 |
|180500 |FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |26,908,740,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |2,476,686,000 |
|180800 |CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA | |
| |SUPERINTENDENCIA BANCARIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |24,201,931,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |11,332,034,000 |
|180900 |FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | |
| |NACIONALES DE COLOMBIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |35,654,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,318,000,000 |
|190300 |INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |2,873,900,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |130,559,500 |
|190400 |INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | |
| |(ICBF) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |10,370,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,771,400,000 |
| |C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES |987,035,345,196 |
|191000 |SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |10,008,316,259 |
|191200 |INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE | |
| |MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |8,604,940,744 |
|200300 |INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES | |
| |SOCIAL Y REFORMA URBANA INURBE | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |3,500,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |4,415,970,000 |
|202000 |SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |32,759,514,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,000,000,000 |
|202100 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE | |
| |ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, | |
| |ICT | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,500,000,000 |
| |B - RECURSOS DE CAPITAL |1,955,832,900 |
|210300 |INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION | |
| |GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - | |
| |INGEOMINAS | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |11,300,500,001 |
|210900 |UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA -UPME | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |14,751,917,035 |
|211000 |INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE | |
| |SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE | |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |700,000,000 |
|220200 |INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA | |
| |EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |25,876,197,281 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |726,200,000 |
|220300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y | |
| |ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |63,996,154,437 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |25,259,700,000 |
|220500 |INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)| |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |6.667,410,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |6,500,000 |
|220800 |INSTITUTO CARO Y CUERVO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |125,285,480 |
|220900 |INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |219,853,000 |
|221000 |INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |159,680,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |10,000,000 |
|221100 |INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN| |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,049,121,000 |
|221300 |INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION | |
| |"JORGE ELIECER GAITAN" | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |8,790,908 |
|222600 |UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - | |
| |UNAD | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |18,566,711,036 |
|222700 |COLEGIO BOYACA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |569,858,888 |
|222900 |RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE | |
| |EDUCACION NACIONAL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |125,000,000 |
|223000 |COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,428,319,406 |
|223100 |COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |718,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |17,122,436 |
|223200 |COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |459,003,456 |
|223400 |INSTITUTO TECNICO CENTRAL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |1,421,517,387 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |20,000,000 |
|223500 |INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE | |
| |PAMPLONA - ISER | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |511,249,696 |
|223600 |INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE | |
| |ROLDANILLO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |314,288,296 |
|223700 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
| |PROFESIONAL DE CIENAGA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |94,527,240 |
|223800 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
| |PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |232,514,928 |
|223900 |INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA | |
| |PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |220,859.096 |
|224000 |INSTITUTO TECNICO AGRICOLA. - ITA - DE BUGA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |121,513,520 |
|224100 |INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA | |
| |PROFESIONAL | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |593,382,696 |
|224200 |INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON | |
| |RODRIGUEZ" DE CALI | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |273,566,601 |
|224300 |COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS"| |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |130,348,800 |
|224400 |INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA | |
| |"LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |61,400,000 |
|224500 |BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA | |
| |AMERICA LATINA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |184,679,675 |
|225200 |INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |160,485,516 |
|225300 |UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |145,000,000 |
|225400 |INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD -ATLANTICO | |
| |ITSA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |193,300,000 |
|225500 |CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD| |
| |- CEADS | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |155,630,000 |
|230600 |FONDO DE COMUNICACIONES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |105,910,313,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,773,000,000 |
|230700 |COMISION NACIONAL DE TELEVISION | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |53,324,000,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |59,899,700.000 |
|240200 |INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |331,191,977,500 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |23,919,902,500 |
|240300 |FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |3,882,600,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |3,376,000,000 |
|241200 |UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA | |
| |AERONAUTICA CIVIL | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |237,084,111,466 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |5,989,068,096 |
|260200 |FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA | |
| |GENERAL DE LA REPUBLICA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |779,800,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |4,388,929,829 |
|280200 |FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |9,786,651,944 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |1,314,000,000 |
|280300 |FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA | |
| |NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |841,021,094 |
|290200 |INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y | |
| |CIENCIAS FORENSES | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |125,793,104 |
|320200 |INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y | |
| |ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |3,080,000,000 |
|330400 |ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |
| |A- INGRESOS CORRIENTES |368,680,000 |
| |B- RECURSOS DE CAPITAL |24,000,000 |
|330500 |INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E | |
| |HISTORIA | |
| |A - INGRESOS CORRIENTES |79,300,000 |
| |III - TOTAL INGRESOS |54,977,492,723,932 |
Artículo 2°. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Con las rentas y
recursos de capital de que trata el artículo anterior, aprópiese para
atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda
pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre de 2001, una suma por valor de cincuenta y
cuatro billones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos
millones setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos moneda
legal ($54,977,492,723,932), según el detalle que se encuentra a
continuación:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|CTA. |SUBC.|CONCEPTO |APORTE NACIONAL|RECURSOS |TOTAL |
|PROG. |SUBP.| | |PROPIOS | |
| | |SECCION: 0101 | | | |
| | |CONGRESO DE LA | | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |181,614,420,268| |181,614,420,268|
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |3,340,500,000 | |3,340,500,000 |
| | |INVERSION | | | |
|510 | |ASISTENCIA |3,340,500,000 | |3,340,500,000 |
| | |TECNICA, | | | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO| | | |
| | |A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|3,340,500,000 | |3,340,500,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|184,954,920,268| |184,954,920,268|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0201 | | | |
| | |PRESIDENCIA DE LA| | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |40,954,360,909 | |40,954,360,909 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |532,169,732,000| |532,169,732,000|
| | |INVERSION | | | |
|320 | |PROTECCION Y |9,923,000,000 | |9,923,000,000 |
| | |BIENESTAR SOCIAL | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |700 |INTERSUBSECTORIAL|1,923,000,000 | |1,923,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL|8.000,000,000 | |8,000,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|530 | |ATENCION, CONTROL|522,246,732,000| |522,246,732,000|
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |GESTION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|522,246,732.000| |522,246,732,000|
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|573,124,092,909| |573,124,092,909|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0203 | | | |
| | |RED DE | | | |
| | |SOLIDARIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |14,750,883,206 |8,655,000 |14,759,538,206 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|50,000,000 | |50.000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|14,800,883,206 |8,655,000 |14,809,538,206 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0207 | | | |
| | |FONDO PARA LA | | | |
| | |RECONSTRUCCION Y | | | |
| | |DESARROLLO SOCIAL| | | |
| | |DEL EJE CAFETERO | | | |
| | |PRESUPUESTO DE |2,227,777,946 | |2,227,777,946 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |45,700,000,000 | |45,700,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|530 | |ATENCION, CONTROL|45.700,000,000 | |45,700,000,000 |
| | |Y ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |GESTION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1001 |ATENCION DE |45,700,000,000 | |45,700,000,000 |
| | |EMERGENCIAS Y | | | |
| | |DESASTRES | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|47,927,777,946 | |47,927,777,946 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0301 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |PLANEACION | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |18,660,509,985 | |18,660,509,985 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |285,274,578,000| |285,274,578,000|
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |117,249,165,000| |117,249,165,000|
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |207 |MINERIA |31,401,363,000 | |31,401,363,000 |
| |500 |INTERSUBSECTORIAL|40,400,973,000 | |40,400,973,000 |
| | |ENERGIA | | | |
| |501 |GENERACION |1,137,273,000 | |1,137,273,00 |
| | |ELECTRICA | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL|44,309,556,000 | |44,309,556,000 |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |159,177,346,000| |159,177,346,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |600 |INTERSUBSECTORIAL|72,616,127,000 | |72,616,127,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
| |900 |INTERSUBSECTORIAL|86,561,219,000 | |86,561,219,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
|310 | |DIVULGACION, |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |705 |EDUCACION |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
|410 | |INVESTIGACION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |BASICA, APLICADA | | | |
| | |Y ESTUDIOS | | | |
| |101 |DEFENSA Y |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |SEGURIDAD INTERNA| | | |
|510 | |ASISTENCIA |435,775,240 | |435,775,240 |
| | |TECNICA, | | | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO| | | |
| | |A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|435,775,240 | |435,775,240 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |6,412,291,760 | |6,412,291,760 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|6,412.291,760 | |6,412,291,760 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|303,935,087,985| |303,935.087,985|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0320 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |COLOMBIANO PARA | | | |
| | |EL DESARROLLO DE | | | |
| | |LA CIENCIA Y LA | | | |
| | |TECNOLOGIA | | | |
| | |"FRANCISCO JOSE | | | |
| | |DE CALDAS" | | | |
| | |(COLCIENCIAS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |3,732.766,761 |1,315,055,9|5,047,822,717 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |56 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |45,295,270,000 |3,160,000,0|48,455,270,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, |34,588,270,000 |60,000,000 |34,648,270,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |705 |EDUCACION |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|34,088,270,000 |60,000,000 |34,148,270,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|410 | |INVESTIGACION |9,000,000,000 |2,700,000,0|11,700,000,000 |
| | |BASICA, APLICADA | |00 | |
| | |Y ESTUDIOS | | | |
| |200 |INTERSUBSECTORIAL|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y | | | |
| | |COMERCIO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|8,000,000,000 |2,700,000,0|10,700,000,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION, |1,707,000,000 |400,000,000|2,107,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACIÓN | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|1,707,000,000 |400,000,000|2,107,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|49,028,036,761 |4,475,055,9|53,503,092,717 |
| | |SECCION | |56 | |
| | |SECCION: 0324 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |DE SERVICIOS | | | |
| | |PUBLICOS | | | |
| | |DOMICILIARIOS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |18,943,696,|18,943,696,361 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |361 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |3,340,000,0|3,340,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |40,000,000 |40,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |200 |INTERSUBSECTORIAL| |40,000,000 |40,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y | | | |
| | |COMERCIO | | | |
|410 | |INVESTIGACION | |800,000,000|800,000,000 |
| | |BASICA, APLICADA | | | |
| | |Y ESTUDIOS | | | |
| |200 |INTERSUBSECTORIAL| |800,000,000|800,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y | | | |
| | |COMERCIO | | | |
|510 | |ASISTENCIA | |300,000,000|300,000,000 |
| | |TECNICA, | | | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO| | | |
| | |A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |200 |INTERSUBSECTORIAL| |300,000,000|300,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y | | | |
| | |COMERCIO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |2,200,000,0|2.200,000,000 |
| | |CONTROL Y | |00 | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |2,200,000,0|2,200,000,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO| |22,283,696,|22,283,696,361 |
| | |SECCION | |361 | |
| | |SECCION: 0401 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |ESTADISTICA | | | |
| | |(DANE) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |13,298,660,255 | |13,298,660,255 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|13,298,660,255 | |13,298,660,255 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0402 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO | | | |
| | |DEL DANE | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |19,008,177 |831,028,486|850,036,663 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |7,178,971,0|7,178,971,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |7,178,971,0|7,178,971,000 |
| | |ASISTENCIA | |00 | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |7,178,971,0|7,178,971,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|19,008,177 |8,009,999,4|8,029,007,663 |
| | |SECCION | |86 | |
| | |SECCION: 0403 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |GEOGRAFICO | | | |
| | |AGUSTIN CODAZZI -| | | |
| | |IGAC | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |19,195,236,626 |4,469,521,4|23,664,758,086 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |60 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |8,000,000,000 |6,036,780,0|14,036,780,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE | |5,609,640,0|5,609,640,000 |
| | |INFORMACION PARA | |00 | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |5,609,640,0|5,609,640,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
|440 | |ACTUALIZACION DE |8,000,000,000 | |8,000,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|8,000,000,000 | |8,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |427,140,000|427,140,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |427,140,000|427,140,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|27,195,236,626 |10,506,301,|37,701,538,086 |
| | |SECCION | |460 | |
| | |SECCION: 0501 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE| | | |
| | |LA FUNCION | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |6,937,787,000 | |6,937,787,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|6,937,787,000 | |6,937,787,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0503 | | | |
| | |ESCUELA SUPERIOR | | | |
| | |DE ADMINISTRACION| | | |
| | |PUBLICA (ESAP) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |20,753,125,|20,753,125,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |15,291,231,|15,291,231,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |887,231,000|887,231,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |705 |EDUCACION | |887,231,000|887,231,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |1,014,000,0|1,014,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |705 |EDUCACION | |1,014,000,0|1,014,000,000 |
| | |SUPERIOR | |00 | |
|221 | |ADQUISICION Y/O | |3,091,000,0|3,091,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | |00 | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1600 |ADMINISTRACION | |3,091,000,0|3,091,000,000 |
| | |DEL ESTADO PAGO | |00 | |
| | |DE RESERVAS | | | |
|310 | |DIVULGACION, | |3,000,000,0|3,000,000,000 |
| | |ASISTENCIA | |00 | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |705 |EDUCACION | |3,000,000,0|3,000,000,000 |
| | |SUPERIOR | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION | |1,200,000,0|1,200,000,000 |
| | |BASICA, APLICADA | |00 | |
| | |Y ESTUDIOS | | | |
| |705 |EDUCACION | |1,200,000,0|1,200,000,000 |
| | |SUPERIOR | |00 | |
|510 | |ASISTENCIA | |6,099,000,0|6,099,000,000 |
| | |TECNICA, | |00 | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO| | | |
| | |A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1600 |ADMINISTRACION | |6,099,000,0|6,099,000,000 |
| | |DEL ESTADO PAGO | |00 | |
| | |DE RESERVAS | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO| |36,044,356,|36,044,356,000 |
| | |SECCION | |000 | |
| | |SECCION: 0601 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE| | | |
| | |SEGURIDAD (DAS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |130,424,936,000| |130,424,936,000|
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|130,424,936,000| |130,424,936,000|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 0602 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO | | | |
| | |DEL DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE| | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |11,366,699,|11,366,699,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |14,000,000,000 |4,000,000,0|18,000,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |450,000,000|450,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |101 |DEFENSA Y | |450,000,000|450,000,000 |
| | |SEGURIDAD INTERNA| | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |14,000,000,000 |3,550,000,0|17,550,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | |00 | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |101 |DEFENSA Y |14,000,000,000 |3,550,000,0|17,550,000,000 |
| | |SEGURIDAD INTERNA| |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|14,000,000,000 |15,366,699,|29,366,699,000 |
| | |SECCION | |000 | |
| | |SECCION: 0901 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO | | | |
| | |NACIONAL DE LA | | | |
| | |ECONOMIA | | | |
| | |SOLIDARIA - | | | |
| | |DANSOCIAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,619,306,632 | |2,619,306,632 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |1,500,000,000 | |1,500,00,000 |
| | |INVERSION | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |441,000,000 | |441,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1503 |FORMAS |441,000,000 | |441,000,000 |
| | |ASOCIATIVAS Y | | | |
| | |COOPERATIVAS | | | |
|310 | |DIVULGACION, |1,059,000,000 | |1,059,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL| | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |1503 |FORMAS |1,059,000,000 | |1,059,000,000 |
| | |ASOCIATIVAS Y | | | |
| | |COOPERATIVAS | | | |
| | |TOTAL |4,119,306,632 | |4,119,306,632 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1001 | | | |
| | |MINISTERIO DEL | | | |
| | |INTERIOR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |60,625,957,022 | |60,625,957,022 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |5.000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIA|5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |L GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL |65,625,957,022 | |65,625,957,022 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1002 | | | |
| | |FONDO PARA LA | | | |
| | |PARTICIPACION | | | |
| | |CIUDADANA Y EL | | | |
| | |FORTALECIMIENTO | | | |
| | |DEMOCRATICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |968,873,746 | |968,873,746 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL |968,873,746 | |968,873,746 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1004 | | | |
| | |DIRECCION | | | |
| | |NACIONAL DEL | | | |
| | |DERECHO DE AUTOR| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |244,692,190 | |244,692,190 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL |244,692,190 | |244,692,190 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1005 | | | |
| | |CORPORACION | | | |
| | |NACIONAL PARA LA| | | |
| | |RECONSTRUCCION | | | |
| | |DEL RIO PAEZ Y | | | |
| | |ZONAS ALEDAÑAS | | | |
| | |NASA KIWE | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,279,775,512 | |1,279,775,512 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE| | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIA|3,000,000,000 | |3,000,000,000 |
| | |L DESARROLLO | | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
| | |TOTAL |4,279,775,512 | |4,279,775,512 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1101 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |RELACIONES | | | |
| | |EXTERIORES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |118,496,772,346| |118,496,772,346|
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL |118,496,772,346| |118,496,772,346|
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1102 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO | | | |
| | |DEL MINISTERIO | | | |
| | |DE RELACIONES | | | |
| | |EXTERIORES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |44,225,263,358 |32,892,252,|77,117,516,103 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |745 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE | |67,500,000 |67,500,000 |
| | |SERVICIO DE LA | | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |7,560,000,0|7,560.000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|123 | |MEJORAMIENTO Y | |5,860,000,0|5,860,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE| |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| |1002 |RELACIONES | |5,860,000,0|5,860,000,000 |
| | |EXTERIORES | |00 | |
|221 | |ADQUISICION Y/O | |1,700,000,0|1,700,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | |00 | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIA| |1,700,000,0|1,700,000,000 |
| | |L GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL |44,225,263,358 |40,519,752,|84,745,016,103 |
| | |PRESUPUESTO | |745 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1103 | | | |
| | |AGENCIA | | | |
| | |COLOMBIANA DE | | | |
| | |COOPERACION | | | |
| | |INTERNACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,115,782,084 |45,000,000 |2,160,782,084 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |151,880,985|151,880,985,000|
| | |INVERSION | |,000 | |
|540 | |COORDINACION, |151,880,985.000|151,880.985| |
| | |ADMINISTRACION, | |,000 | |
| | |PROMOCION, Y/O | | | |
| | |SEGUIMIENTO DE | | | |
| | |COOPERACION | | | |
| | |TECNICA Y/O | | | |
| | |FINANCIERA PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIA| |151,880,985|151,880,985,000|
| | |L GOBIERNO | |,000 | |
| | |TOTAL |2,115,782,084 |151,925,985|154,041,767,084|
| | |PRESUPUESTO | |,000 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1201 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |JUSTICIA Y DEL | | | |
| | |DERECHO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |11,339,782,550 | |11,339,782,550 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |34,746,000,000 | |34,746,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |26,707,559,842 | |26,707,559,842 |
| | |DEL SECTOR | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA | | | |
| |802 |SISTEMA |26,707,559,842 | |26,707,559,842 |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |8,038,440,158 | |8,038,440,158 |
| | |MANTENIMIENTO DE| | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |802 |SISTEMA |8,038,440,158 | |8,038,440,158 |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO | | | |
| | |TOTAL |46,085,782,550 | |46,085,782,550 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1204 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA| | | |
| | |DE NOTARIADO Y | | | |
| | |REGISTRO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |73,571,453,|73,571,453,551 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |551 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |53,975,000,|53,975,000,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |710,337,000|710,337,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |800 |INTERSUBSECTORIA| |710,337,000|710,337,000 |
| | |L JUSTICIA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |356,396,000|356,396,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE| | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |800 |INTERSUBSECTORIA| |356,396,000|356,396,000 |
| | |L JUSTICIA | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |1,531,267,0|1,531,267,000 |
| | |CONTROL Y | |00 | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |800 |INTERSUBSECTORIA| |1,531,267,0|1,531,267,000 |
| | |L JUSTICIA | |00 | |
|630 | |TRANSFERENCIAS | |51,377,000,|51,377,000,000 |
| | | | |000 | |
| |803 |ADMINISTRACION DE| |51,377,000,|5,377,000,000 |
| | |JUSTICIA | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO| |127,546,453|127,546,453,551|
| | |SECCION | |,551 | |
| | |SECCION: 1208 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |NACIONAL | | | |
| | |PENITENCIAMO Y | | | |
| | |CARCELARIO - | | | |
| | |INPEC | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |294,417,175,063|810,681,498|295,227,856,561|
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |8,435,000,000 | |8,435,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |1,619,000,000 | |1,619,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |802 |SISTEMA |1,619,000,000 | |1,619,000,000 |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |2,538,000,000 | |2,538,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
| |802 |SISTEMA |2,538,000,000 | |2,538,000,000 |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO | | | |
|310 | |DIVULGACION, |4,278,000,000 | |4,278,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |802 |SISTEMA |4,278,000,000 | |4,278,000,000 |
| | |PENITENCIARIO Y | | | |
| | |CARCELARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|302,852,175,063|810,681,498|303,662,856,561|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1209 | | | |
| | |DIRECCION | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |ESTUPEFACIENTES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,890,292,856 |3,613,213,5|6,503,506,365 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |09 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |40,808,000 | |40,808,000 |
| | |INVERSION | | | |
|410 | |INVESTIGACION | | | |
| | |BASICA APLICADA Y| | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
| |800 |INTERSUBSECTORIAL|40,808,000 | |40,808,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|2,890,292,856 |3,654,021,5|6,544,314,365 |
| | |SECCION | |09 | |
| | |SECCION: 1301 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |HACIENDA Y | | | |
| | |CREDITO PUBLICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |6,241,425,811,7| |6,241,425,811,7|
| | |FUNCIONAMIENTO |22 | |22 |
|C. | |PRESUPUESTO DE |1,717,663,000,0| |1,717,663,000,0|
| | |INVERSION |00 | |00 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |48,000,000,000 | |48,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTUR,A | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |604 |RED URBANA |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL|43,000,000,000 | |43,000,000,000 |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |42,000,000,000 | |42,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR| | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL|42,000,000,000 | |42,000,000,000 |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|211 | |ADQUISICIÓN Y/O |11,000,000,000 | |11,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL|11,000,000,000 | |11,000,000,000 |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|520 | |ADMNISTRACION, |18,725,900,000 | |18,725,900,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |SUBSECTORIAL |18,725,900,000 | |18,725,900,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|610 | |CREDITOS |22,000,000,000 | |22,000,000,000 |
| |600 |INTERSUBSECTORIAL|22,000,000,000 | |22,000,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|620 | |SUBSIDIOS |12,086,100,000 | |12,086,100,000 |
| | |DIRECTOS | | | |
| |1400 |INTERSUBSECTORIAL|12,086,100,000 | |12,086,100,000 |
| | |VIVIENDA | | | |
|630 | |TRANSFERENCIAS |70,000,000,000 | |70,000,000,000 |
| |600 |INTERSUBSECTORIAL|70,000,000,000 | |70,000,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|650 | |CAPITALIZACION |1,493,851,000,0| |1,493,851,000,0|
| | | |00 | |00 |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL|1,493,851,000,0| |1,493,851,000,0|
| | |GOBIERNO |00 | |00 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|7,959,088,811,7| |7,959,088,811,7|
| | |SECCION |22 | |22 |
| | |SECCION: 1308 | | | |
| | |UNIDAD | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL | | | |
| | |CONTADURIA | | | |
| | |GENERAL DE LA | | | |
| | |NACION | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |4,637,517,383 | |4,637,517,383 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|4,637,517,383 | |4,637,517,383 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1309 | | | |
| | |SUPERINTENDENC11A| | | |
| | |DE LA ECONOMIA | | | |
| | |SOLIDARIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,741,983,692 |1,679,708,0|3,420,688,692 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |485,486,000|485,486,000 |
| | |INVERSION | | | |
|520 | |ADMINISTRACION | |485,486,000|485,486,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |485,486,000|485,486,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|1,741,983,692 |2,164,191,0|3,906,174,692 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 1310 | | | |
| | |UNIDAD | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL | | | |
| | |DIRECCION DE | | | |
| | |IMPUESTOS Y | | | |
| | |ADUANAS | | | |
| | |NACIONALES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |241,433,777,832|20,441,000,|261,874,777,832|
| | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|241,433,777,832|20,441,000,|261,874,777,832|
| | |SECCION | |000 | |
| | |SECCION: 1311 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |BANCARIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |51,708,967,|51,708,967,080 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |080 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |1,005,045,0|1,005,045,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION | |1,005,045,0|1,005,045,000 |
| | |CONTROL Y | |00 | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL| |1,005,045,0|1,005,045,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO| |52,714,012,|52,714,012,080 |
| | |SECCION | |080 | |
| | |SECCION: 1312 | | | |
| | |UNIDAD DE | | | |
| | |INFORMACION Y | | | |
| | |ANALISIS | | | |
| | |FINANCIERO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,305,916,695 | |2,305,916,695 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|2,305,916,695 | |2,305,916,695 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1401 | | | |
| | |SERVICIO DE LA | | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|B | |PRESUPUESTO DE |21,024,527,773,| |21,024,527,773,|
| | |SERVICIO DE LA |793 | |793 |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO|21,024,527,773,| |21,024,527,773,|
| | |SECCION |793 | |793 |
| | |SECCION: 1501 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |DEFENSA NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,456,291,808,8| |2,456,291,808,8|
| | |FUNCIONAMIENTO |84 | |84 |
|C. | |PRESUPUESTO DE|499,379,057,000| |499,379,057,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111| |CONSTRUCCION |24,331,601,000 | |24,331,601,000 |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR|1,259,000,000 | |1,259,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| |101|DEFENSA Y |8,711,500,000 | |8,711,500,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |102|DEFENSA Y |3,164,700,000 | |3,164,700,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |EXTERNA | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|3,826,000,000 | |3,826,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
| |607|TRANSPORTE |691,000,000 | |691,000,000 |
| | |MARITIMO | | | |
| |140|INTERSUBSECTOR|6,679,401,000 | |6,679,401,000 |
| |0 |IAL VIVIENDA | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y|17,682,600,000 | |17,682,600,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR|644,500,000 | |644,500,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| |101|DEFENSA Y |1,050,000,000 | |1,050,000,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |102|DEFENSA Y |14,710,100,000 | |14,710,100,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |EXTERNA | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|562,000,000 | |562,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
| |120|ACUEDUCTO Y |716,000,000 | |716,000,000 |
| |1 |ALCANTARILLADO| | | |
|123| |MEJORAMIENTO Y|375,000,000 | |375,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A | | | |
| | |ADMINISTRATIVA| | | |
| |101|DEFENSA Y |375,000,000 | |375,000,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
|211| |ADQUISICION |434,370,243,000| |434,370,243,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| | | |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMNISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR|62,172,468,000 | |62,172,468,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| |101|DEFENSA Y |256,224,773,000| |256,224,773,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |102|DEFENSA Y |2,116,295,000 | |2,116,295,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |EXTERNA | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|2,582,000,000 | |2,582,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
| |608|TRANSPORTE |111,274,707,000| |111,274,707,000 |
| | |AEREO | | | |
|212| |MANTENIMIENTO |22,005,613,000 | |22,005,613,000 |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR|20,867,613,000 | |20,867,613,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| |101|DEFENSA Y |1,138,000,000 | |1,138,000,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
|410| |INVESTIGACION |614,000,000 | |614,000,000 |
| | |BASICA | | | |
| | |APLICADA Y | | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR|614,000,000 | |614,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |TOTAL |2,955,670,865,8| |2,955,670,865,88|
| | |PRESUPUESTO |84 | |4 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1503 | | | |
| | |CAJA DE RETIRO| | | |
| | |DE LAS FUERZAS| | | |
| | |MILITARES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|465,044,360,985|41,616,583,7|506,660,944,745 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |60 | |
| | |TOTAL |465,044,360,985|41,616,583,7|506,660,944,745 |
| | |PRESUPUESTO | |60 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1504 | | | |
| | |FONDO | | | |
| | |ROTATORIO DEL | | | |
| | |EJERCITO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |98,910,796,4|98,910,796,440 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |
| | |TOTAL | |98,910,796,4|98,910,796,440 |
| | |PRESUPUESTO | |40 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1505 | | | |
| | |FONDO | | | |
| | |ROTATORIO DE | | | |
| | |LA ARMADA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |73,259,831,0|73,259,831,040 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |
| | |TOTAL | |73,259,831,0|73,259,831,040 |
| | |PRESUPUESTO | |40 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1506 | | | |
| | |FONDO | | | |
| | |ROTATORIO DE | | | |
| | |LA FUERZA | | | |
| | |AEREA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |34,875,067,9|34,875,067,920 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |20 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |1,352,670,00|1,352,670,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|111| |CONSTRUCCION | |574,040,000 |574,040,000 |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |574,040,000 |574,040,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|112| |ADQUISICION DE| |755,180,000 |755,180,000 |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |695,180,000 |695,180,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| |101|DEFENSA Y | |60,000,000 |60,000,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |23,450,000 |23,450,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |101|DEFENSA Y | |23,450,000 |23,450,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| | |TOTAL | |36,227,737,9|36,227,737,920 |
| | |PRESUPUESTO | |20 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1507 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |CASAS FISCALES| | | |
| | |DEL EJERCITO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |12,744,373,8|12,744,373,840 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |40 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |3,080,000,00|3,080,000,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |3,000,000,00|3,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | |0 | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUT| | | |
| | |RA PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |3,000,000,00|3,000,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | |0 | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|420| |ESTUDIOS DE | |80,000,000 |80,000,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |80,000,000 |80,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |TOTAL | |15,824,373,8|15,824,373,840 |
| | |PRESUPUESTO | |40 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1508 | | | |
| | |DEFENSA CIVIL | | | |
| | |COLOMBIANA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|5,011,999,390 |172,000,000 |5,183,999,390 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|316,000,000 | |316,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111| |CONSTRUCCION |316,000,000 | |316,000,000 |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |103|DEFENSA CIVIL |316,000,000 | |316,000,000 |
| | |TOTAL |5,327,999,390 |172,000,000 |5,499,999,390 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1510 | | | |
| | |CLUB MILITAR | | | |
| | |DE OFICIALES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |14,247,529,0|14,247,529,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |1,382,000,00|1,382,000,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |280,000,000 |280,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |280,000,000 |280,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|640| |INVERSIONES Y | |1,102,000,00|1,102,000,000 |
| | |APORTES | |0 | |
| | |FINANCIEROS | | | |
| |130|BIENESTAR | |1,102,000,00|1,102,000,000 |
| |2 |SOCIAL A | |0 | |
| | |TRABAJADORES | | | |
| | |TOTAL | |15,629,529,0|15,629,529,000 |
| | |PRESUPUESTO | |00 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1511 | | | |
| | |CAJA DE | | | |
| | |SUELDOS DE | | | |
| | |RETIRO DE LA | | | |
| | |POLICIA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|543,810,787,681|62,459,522,3|606,270,310,057 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |76 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |1,217,000,00|1,217,000,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|221| |ADQUISICION | |1,217,000,00|1,217,000,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| |0 | |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVO| | | |
| | |S | | | |
| |100|INTERSUBSECTOR| |1,217,000,00|1,217,000,000 |
| | |IAL DEFENSA Y | |0 | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |TOTAL |543,810,787,681|63,676,522,3|607,487,310,057 |
| | |PRESUPUESTO | |76 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1512 | | | |
| | |FONDO | | | |
| | |ROTATORIO DE | | | |
| | |LA POLICIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|232,379,549,756| |232,379,549,756 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
| | |TOTAL |232,379,549,756| |232,379,549,756 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1519 | | | |
| | |HOSPITAL | | | |
| | |MILITAR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|11,503,235,000 |74,853,985,0|86,357,220,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|11,137,000,000 | |11,137,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y|1,540,000,000 | |1,540,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|1,540,000,000 | |1,540,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
|211| |ADQUISICION |8,324,000,000 | |8,324,000,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| | | |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|8,324,000,000 | |8,324,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
|212| |MANTENIMIENTO |1,273,000,000 | |1,273,000,000 |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|1,273,000,000 | |1,273,000,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
| | |TOTAL |22,640,235,000 |74,853,985,0|97,494,220,000 |
| | |PRESUPUESTO | |00 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1601 | | | |
| | |POLICIA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|1,985,252,501,9| |1,985,252,501,92|
| | |FUNCIONAMIENTO|29 | |9 |
|C. | |PRESUPUESTO DE|87,267,929,000 | |87,267,929,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111| |CONSTRUCCION |21,150,330,000 | |21,150,330,000 |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |101|DEFENSA Y |17,561,330,000 | |17,561,330,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |705|EDUCACION |3,589,000,000 | |3,589,000,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
|112| |ADQUISICION DE|5,281,000,000 | |5,281,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |140|SOLUCIONES DE |5,281,000,000 | |5,281,000,000 |
| |2 |VIVIENDA | | | |
| | |URBANA | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y|8,310,860,000 | |8,310,860,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |101|DEFENSA Y |6,810,860,000 | |6,810,860,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |705|EDUCACION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
|211| |ADQUISICION |47,606,510,000 | |47,606,510,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| | | |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |101|DEFENSA Y |40,662,196,000 | |40,662,196,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |300|INTERSUBSECTOR|5,803,314,000 | |5,803,314,000 |
| | |IAL SALUD | | | |
| |608|TRANSPORTE |1,141,000,000 | |1,141,000,000 |
| | |AEREO | | | |
|221| |ADQUISICION |3,085,045,000 | |3,085,045,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| | | |
| | |DE EQUIPOS | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVO| | | |
| | |S | | | |
| |101|DEFENSA Y |3,085,045,000 | |3,085,045,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
|310| |DIVULGACION |1,769,188,000 | |1,769,188,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |101|DEFENSA Y |685,188,000 | |685,188,000 |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |INTERNA | | | |
| |705|EDUCACION |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |SUPERIOR | | | |
| |707|EDUCACION |884,000,000 | |884,000,000 |
| | |ESPECIAL | | | |
|420| |ESTUDIOS DE |64,996,000 | |64,996,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
| |150|INTERSUBSECTOR|64,996,000 | |64,996,000 |
| |0 |IAL DESARROLLO| | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
| | |TOTAL |2,072,520,430,9| |2,072,520,430,92|
| | |PRESUPUESTO |29 | |9 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1701 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |AGRICULTURA Y | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |RURAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|91,964,604,515 | |91,964,604,515 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|35,433,371,000 | |35,433,371,000 |
| | |INVERSION | | | |
|112| |ADQUISICION DE|2,200,000,000 | |2,200,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR|2,200,000,000 | |2,200,000,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|320| |PROTECCION Y |600,000,000 | |600,000,000 |
| | |BIENESTAR | | | |
| | |SOCIAL DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO| | | |
| |150|INTERSUBSECTOR|600,000,000 | |600,000,000 |
| |0 |IAL DESARROLLO| | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|410| |INVESTIGACION |13,617,800,000 | |13,617,800,000 |
| | |BASICA, | | | |
| | |APLICADA Y | | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR|13,617,800,000 | |13,617,800,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|620| |SUBSIDIOS |15,000,000,000 | |15,000,000,000 |
| | |DIRECTOS | | | |
| |140|SOLUCIONES DE |15,000,000,000 | |15,000,000,000 |
| |1 |VIVIENDA RURAL| | | |
|630| |TRANSFERENCIAS|4,015,571,000 | |4,015,571,000 |
| |110|INTERSUBSECTOR|4,015,571,000 | |4,015,571,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |TOTAL |127,397,975,515| |127,397,975,515 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1702 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |COLOMBIANO | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |(ICA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|39,784,457,000 |3,236,900,00|43,021,357,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |0 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE|241,300,000 | |241,300,000 |
| | |SERVICIO DE LA| | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |13,758,400,0|13,758,400,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |100,000,000 |100,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR| |100,000,000 |100,000,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|310| |DIVULGACION, | |600,000,000 |600,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR| |600,000,000 |600,000,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|510| |ASISTENCIA | |100,000,000 |100,000,000 |
| | |TECNICA | | | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A| | | |
| | |FUNCIONARIOS | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A | | | |
| | |LA | | | |
| | |ADMINISTRACION| | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR| |100,000,000 |100,000,000 |
| |0 |IAL | | | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|520| |ADMINISTRACION| |12,958,400,0|12,958,400,000 |
| | |, CONTROL Y | |00 | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A | | | |
| | |LA | | | |
| | |ADMINISTRACION| | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |110|INTERSUBSECTOR| |12,958,400,0|12,958,400,000 |
| |0 |IAL | |00 | |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |TOTAL |40,025,757,000 |16,995,300,0|57,021,057,000 |
| | |PRESUPUESTO | |00 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1703 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |COLOMBIANO DE | | | |
| | |LA REFORMA | | | |
| | |AGRARIA | | | |
| | |(INCORA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|33,628,790,125 |3,391,900,00|37,020,690,125 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |0 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE|1,055,500,000 | |1,055,500,000 |
| | |SERVICIO DE LA| | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|1,000,000,000 |7,169,100,00|8,169,100,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|112| |ADQUISICION DE|1,000,000,000 |1,651,000,00|2,651,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTUR| |0 | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|TENENCIA DE LA|1,000,000,000 |1.65 |2,651, 000,000 |
| |7 |TIERRA | |1,000,000 |620 |
|620| |SUBSIDIOS | |5,518,100,00|5,518,100,000 |
| | |DIRECTOS | |0 | |
| |110|TENENCIA DE LA| |5,518,100,00|5,518,100,000 |
| |7 |TIERRA | |0 | |
| | |TOTAL |35,684,290,125 |10,561,000,0|46,245,290,125 |
| | |PRESUPUESTO | |00 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1705 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |ADECUACION DE | | | |
| | |TIERRAS - INAT| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|11,369,572,568 | |11,369,572,568 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE|16,563,100,000 | |16,563,100,000 |
| | |SERVICIO DE LA| | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|22,470,000,000 |10,319,150,0|32,789,150,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|111| |CONSTRUCCION |22,470,000,000 |1,200,140,00|23,670,140,000 |
| | |DE | |0 | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|PRODUCCION Y |22,470,000,000 |1,200,140,00|23,670,140,000 |
| |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |
| | |O AGRICOLA | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |2,814,610,00|2,814,610,000 |
| | |MANTENIMIENTO | |0 | |
| | |DE | | | |
| | |INFRASTRUCTURA| | | |
| | |PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|PRODUCCION Y | |2,814,610,00|2,814,610,000 |
| |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |
| | |O AGRICOLA | | | |
|420| |ESTUDIOS DE | |6,304,400,00|6,304,400,000 |
| | |PREINVERSION | |0 | |
| |110|PRODUCCION Y | |6,304,400,00|6,304,400,000 |
| |1 |APROVECHAMIENT| |0 | |
| | |O AGRICOLA | | | |
| | |TOTAL |50,402,672,568 |10.319,150,0|60,721,822,568 |
| | |PRESUPUESTO | |00 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1706 | | | |
| | |FONDO DE | | | |
| | |COFINANCIACION| | | |
| | |PARA LA | | | |
| | |INVERSION | | | |
| | |RURAL - DRI | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|2,189,041,331 | |2,189,041,331 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE|57,000,000,000 | |57,000,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111| |CONSTRUCCION |43,000,000,000 | |43,000,000,000 |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |150|INTERSUBSECTOR|43,000,000,000 | |43,000,000,000 |
| |0 |IAL DESARROLLO| | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
|113| |MEJORAMIENTO Y|14,000,000,000 | |14,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |150|INTERSUBSECTOR|14,000,000,000 | |14,000,000,000 |
| |0 |IAL DESARROLLO| | | |
| | |COMUNITARIO | | | |
| | |TOTAL |59,189,041,331 | |59,189,041,331 |
| | |PRESUPUESTO | | | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1712 | | | |
| | |INSTITUTO | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |PESCA Y | | | |
| | |ACUICULTURA - | | | |
| | |INPA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|2.193,121,900 |182,931,800 |2,376,053,700 |
| | |FUNCIONAMIENTO| | | |
| | |, | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |1,629,742,00|1,629,742,000 |
| | |INVERSION | |0 | |
|113| |MEJORAMIENTO Y| |400,000,000 |400,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO | | | |
| | |DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTUR| | | |
| | |A PROPIA DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
| |110|PESCA Y | |400,000,000 |400,000,000 |
| |4 |ACUICULTURA | | | |
|310| |DIVULGACION, | |484,742,000 |484,742,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |110|PESCA Y | |484,742,000 |484,742,000 |
| |4 |ACUICULTURA | | | |
|410| |INVESTIGACION | |450,000,000 |450,000,000 |
| | |BASICA, | | | |
| | |APLICADA Y | | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
| |110|PESCA Y | |450,000,000 |450,000,000 |
| |4 |ACUICULTURA | | | |
|510| |ASISTENCIA | |45,000,000 |45,000,000 |
| | |TECNICA, | | | |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A| | | |
| | |FUNCIONARIOS | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A | | | |
| | |LA | | | |
| | |ADMINISTRACION| | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |110|PESCA Y | |45,000,000 |45,000,000 |
| |4 |ACUICULTURA | | | |
|520| |ADMINISTRACION| |250,000,000 |250,000,000 |
| | |, CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL | | | |
| | |PARA APOYO A | | | |
| | |LA | | | |
| | |ADMINISTRACION| | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |110|PESCA Y | |250,000,000 |250,000,000 |
| |4 |ACUICULTURA | | | |
| | |TOTAL |2,193,121.900 |1,812,673,80|4,005,795,700 |
| | |PRESUPUESTO | |0 | |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1801 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE|2,571,397,050,0| |2.571,397,050,00|
| | |FUNCIONAMIENTO|00 | |0 |
|C. | |PRESUPUESTO DE|154,337,000,000| |154,337,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|221| |ADQUISICION |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |Y/O PRODUCCION| | | |
| | |DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVO| | | |
| | |S | | | |
| |130|INTERSUBSECTOR|200,000,000 | |200,000,000 |
| |0 |IAL TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|310| |DIVULGACION, |66,000,000 | |66,000,000 |
| | |ASISTENCIA | | | |
| | |TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |130|INTERSUBSECTOR|66,000,000 | |66,000,000 |
| |0 |IAL TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|410| |INVESTIGACION |270,000,000 | |270,000,000 |
| | |BASICA, | | | |
| | |APLICADA Y | | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
| |130|INTERSUBSECTOR|270,000,000 | |270,000,000 |
| |0 |IAL TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|510| |ASISTENCIA |50,600,000 | |50,600,000 |
| | |TECNICA | | | |
| | |DIVULGACION | | | |
| | |CAPACITACION A| | | |
| | |FUNCIONARIOS | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A | | | |
| | |LA | | | |
| | |ADMINISTRACION| | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
| |130|INTERSUBSECTOR|50,600,000 | |50,600,000 |
| |0 |IAL TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|630| |TRANSFERENCIAS|153.750,400,000| |153,750,400,000 |
| |130|BIENESTAR |153,750,400,000| |153,750,400,000 |
| |2 |SOCIAL A | | | |
| | |TRABAJADORES | | | |
| | |TOTAL |2,725,734,050,0| |2,725.734.050.00|
| | |PRESUPUESTO |00 | |0 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1804 | | | |
| | |SERVICIO | | | |
| | |NACIONAL DE | | | |
| | |APRENDIZAJE | | | |
| | |(SENA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE| |52,647,632,0|52,647,632,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO| |00 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE| |182,600,000 |182,600,000 |
| | |SERVICIO DE LA| | | |
| | |DEUDA PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE| |518,088,428,|518,088,428,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |5,000,000,000 |5,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |704 |CAPACITACION TECNICA | |5,000,000,000 |5,000,000,000 |
| | |NO PROFESIONAL | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |8,000,000,000 |8,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |704 |CAPACITACION TECNICA | |8,000,000,000 |8,000,000,000 |
| | |NO PROFESIONAL | | | |
|310 | |DIVULGACION, | |317,604,428,000|317,604,428,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
| |704 |CAPACITACION TECNICA | |306,111,828,000|306,111,828,00 |
| | |NO PROFESIONAL | | | |
| |1300|INTERSUBSECTORIAL | |11,492,600,000 |11,492,600,000 |
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |63,000,000,000 |63,000,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |63,000,000,000 |63,000,000,000 |
| | |TRABAJADORES | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |97,400,000,000 |97,400,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |704 |CAPACITACION TECNICA | |97,400,000,000 |97,400,000,000 |
| | |NO PROFESIONAL | | | |
|610 | |CREDITOS | |25,584,000,000 |25,584,000,000 |
| |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |25,584,000,000 |25,584,000,000 |
| | |TRABAJADORES | | | |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |1,500,000,000 |1,500,000,000 |
| |1300|INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,000 |1,500,000,000 |
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |570,918.660.000|570,918,660,000 |
| | |SECCION | | | |
|. | |SECCION 1805 | | | |
|. | |FONDO DE PREVISION | | | |
| | |SOCIAL DEL CONGRESO | | | |
|A | |PRESUPUESTO DE |23,580,609,|29,385,426,000 |52,966,035,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO |000 | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |23,580,609,|29,385,426,000 |52,966,035,000 |
| | |SECCION |000 | | |
| | |SECCION: 1808 | | | |
| | |CAJA DE PREVISION | | | |
| | |SOCIAL DE LA | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |BANCARIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |25,110,562,000 |25,110,562,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |
| | |INVERSION | | | |
| |640 |INVERSIONES Y APORTES | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |
| | |FINANCIEROS | | | |
| |1302|BIENESTAR SOCIAL A | |10,423,403,000 |10,423,403,000 |
| | |TRABAJADORES | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |35,533,965,000 |35,533,965,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 1809 | | | |
| | |FONDO PASIVO SOCIAL DE| | | |
| | |FERROCARRILES | | | |
| | |NACIONALES DE COLOMBIA| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |220,980,019|36,972,000,000 |257,952,019,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO |,000 | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |220,980,019|36,972,000,000 |257,952,019,000 |
| | |SECCION |,000 | | |
| | |SECCION: 1901 | | | |
| | |MINISTERIO DE SALUD | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,299,244,2| |1,299,244,219,37|
| | |FUNCIONAMIENTO |19,375 | |5 |
|C. | |PRESUPUESTO DE |610,288,417| |610,288,417,000 |
| | |INVERSION |,000 | | |
| |211 |ADQUISICION Y/O |10,424,015,| |10,424,015,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,|000 | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL |10,424,015,| |10,424,015,000 |
| | |SALUD |000 | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA |21,143,302,| |21,143,302,000 |
| | |DIVULGACION Y |000 | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL |21,143,302,| |21,143,302,000 |
| | |SALUD |000 | | |
|630 | |TRANSFERENCIAS |578,721,100| |578,721,100,000 |
| | | |,000 | | |
|. |304 |SERVICIOS INTEGRALES |578,721,100| |578,721,100,000 |
| | |DE SALUD |,000 | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,909,532,6| |1,909,532,636,37|
| | |SECCION |36,375 | |5 |
| | |SECCION: 1903 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |SALUD (INS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |7,557,843,071 |233,939,500|7,791,782,571 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |2,770,520,0|2,770,520,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|212 | |MANTENIMIENTO DE | |1,170,000,0|1,170,000,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | |00 | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,170,000,0|1,170,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |750,520,000|750,520,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |750,520,000|750,520,000 |
| | |SALUD | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |850,000,000|850,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |850,000,000|850,000,000 |
| | |SALUD | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |7,557,843,071 |3,004,459,5|10,562,302,571 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 1904 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |DE BIENESTAR FAMILIAR | | | |
| | |(ICBF) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |120,733,772|120,733,772,196 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |,196 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |7,431,000,000 |880,442,973|887,873,973,000 |
| | |INVERSION | |,000 | |
|123 | |MEJORAMIENTO Y | |4,200,000,0|4,200,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |4,200,000,0|4,200,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|221 | |ADQUISICION Y/O | |2,400,000,0|2,400,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |2,400,000,0|2,400,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR|7,431,000,000 |866,342,973|873,773,973,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | |,000 | |
| | |HUMANO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,058,000,0|1,058,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|. |1501|ASISTENCIA DIRECTA A |7,431,000,000 |865,284,973|872,715,973,000 |
| | |LA COMUNIDAD | |,000 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | |00 | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |7,431,000,000 |1,001,176,7|1,008,607,745,19|
| | |SECCION | |45,196 |6 |
| | |SECCION: 1910 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA | | | |
| | |NACIONAL DE SALUD | | | |
|A | |PRESUPUESTO DE |3,890,387,317 |8,008,316,2|11,898,703,576 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |59 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |2,000,000,0|2,000,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|211 | |ADQUISICION Y/0 | |700,000,000|700,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |
| | |SALUD | | | |
|440 | |ACTUALIZACION DE | |700,000,000|700,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |
| | |SALUD | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |600,000,000|600,000,000 |
| | |CONTROL ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |600,000,000|600,000,000 |
| | |SALUD | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |3,890,387,317 |10,008,316,|13,898,703,576 |
| | |SECCCION | |259 | |
| | |SECCION: 1912 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIGILANCIA DE | | | |
| | |MEDICAMENTOS Y | | | |
| | |ALIMENTOS- INVIMA | | | |
|A | |PRESUPUESTO DE | |3,764,086,7|3,764,086,744 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |44 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |4,840,854,0|4,840,854,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|112 | |ADQUISICION DE | |300,000,000|300,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |300,000,000|300,000,000 |
| | |SALUD | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |1,270,000,0|1,270,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS | |00 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |1,270,000,0|1,270,000,000 |
| | |SALUD | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |412,000,000|412,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |412,000,000|412,000,000 |
| | |SALUD | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |555,854,000|555,854,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL | |555,854,000|555,854,000 |
| | |SALUD | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE | |795,000,000|795,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |301 |PREVENCION EN SALUD | |795,000,000|795,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,508,000,0|1,508,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | |00 | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |301 |PREVENCION EN SALUD | |1,508,000,0|1,508,000,000 |
| | | | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |8,604,940,7|8,604,940,744 |
| | |SECCION | |44 | |
| | |SECCION: 2001 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |DESARROLLO ECONOMICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |78,049,391,|78,049,391,224 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |224 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |57,175,394,|57,175,394,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |30,095,400,|30,095,400,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1200|INTERSUBSECTORIAL | |30,095,400,|30,095,400,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | |000 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1200|INTERSUBSECTORIAL | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |879,994,000|879,994,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |200 |INTERSUBSECTORIAL | |879,994,000|879,994,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |21,200,000,|21,200,000,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| |000 | |
| | |NSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |201 |MICROEMPRESA, E | |15,000,000,|15,000,000,000 |
| | |INDUSTRIA ARTESANAL | |000 | |
| |1201|ACUEDUCTO Y | |1,200,000,0|1,200,000,000 |
| | |ALCANTARILLADO | |00 | |
|. |1501|ASISTENCIA DIRECTA A | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |LA COMUNIDAD | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |135,224,785|135,224,785,224 |
| | |SECCION | |,224 | |
| | |SECCION: 2003 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIVIENDA DE INTERES | | | |
| | |SOCIAL Y REFORMA | | | |
| | |URBANA -INURBE- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |9,001,555,580 |4,772,470,0|13,774,025,580 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE | |63,500,000 |63,500,000 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |49,976,826,000 |3,080,000,0|53,056,826,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |3,080,000,000 |3,080,000,0| |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1400|INTERSUBSECTORIAL | |3,080,000,0|3,080,000,000 |
| | |VIVIENDA | |00 | |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |49,976,826,|49,976,826,000 |
| | | | |000 | |
|. |1402|SOLUCIONES DE VIVIENDA| |49,976,826,|49,976,826,000 |
| | |URBANA | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |58,978,381,580 |7,915,970,0|66,894,351,580 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 2020 | | | |
| | |SUPERINTENDENCIA DE | | | |
| | |SOCIEDADES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |35,759,514,|35,759,514,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |35,759,514,|35,759,514,00 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION 2021 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL LIQUIDADORA | | | |
| | |DE ASUNTOS DEL | | | |
| | |INSTITUTO DE CREDITO | | | |
| | |TERRITORIAL ICT | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |3,455,832,9|3,455,832,900 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |3,455,832,9|3,455,832,900 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 2101 | | | |
| | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |
| | |ENERGIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |48,146,581,|48,146,581,824 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |824 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |86,036,000,|86,036,000,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |48,473,000,|48,473,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |48,473,000,|48,473,000,000 |
| | |ENERGIA | |000 | |
|310 | |DIVULGACION, | |700,000,000|700,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |700,000,000|700,000,000 |
| | |ENERGIA | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,800,000,0|1,800,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | |00 | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |1,800,000,0|1,800,000,000 |
| | |ENERGIA | |00 | |
|630 | |TRANSFERENCIAS | |35,063,000,|35,063,000,000 |
| | | | |000 | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |35,063,000,|35,063,000,000 |
| | |ENERGIA | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |134,182,581|134,182,581,824 |
| | |SECCION | |,824 | |
| | |SECCION: 2103 | | | |
|. | |INSTITUTO DE | | | |
| | |INVESTIGACION E | | | |
| | |INFORMACION | | | |
| | |GEOCIENTIFICA, MINERO | | | |
| | |AMBIENTAL Y NUCLEAR - | | | |
| | |INGEOMINAS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |12,674,618,829 |540,557,021|13,215,175,850 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |10,759,942,|10,759,942,980 |
| | |INVERSION | |980 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |4,013,448,9|4,013,448,920 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |20 | |
|. |207 |MINERIA | |4,013,448,9|4,013,448,920 |
| | | | |20 | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE | |6,746,494,0|6,746,494,060 |
| | |INFORMACION PARA | |60 | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |207 |MINERIA | |6,746,494,0|6,746,494,060 |
| | | | |60 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |12,674,618,829 |11,300,500,|23,975,118,830 |
| | |SECCION | |001 | |
| | |SECCION: 2109 | | | |
| | |UNIDAD DE PLANEACION | | | |
| | |MINERO ENERGETICA - | | | |
| | |UPME | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |2,672,724,0|2,672,724,035 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |35 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |12,079,193,|12,079,193,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|310 | |DIVULGACION, | |2,295,999,0|2,295,999,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,295,999,0|2,295,999,000 |
| | |ENERGIA | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |3,516,798,0|3,516,798,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |207 |MINERIA | |1, |1,164,799,000 |
| | | | |164,799,000| |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,351,999,0|2,351,999,000 |
| | |ENERGIA | |00 | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |1,595,999,0|1,595,999,000 |
| | |DIVULGACION Y | |00 | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |207 |MINERIA | |1,595,999,0|1,595,999,000 |
| | | | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |4,670,397,0|4,670,397,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |2,430,398,0|2,430,398,000 |
| | |ENERGIA | |00 | |
| |1000|INTERSUBSECTORIAL | |2,239,999,0|2,239,999,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |14,751,917,|14,751,917,035 |
| | |SECCION | |035 | |
| | |SECCION: 2110 | | | |
| | |INSTITUTO DE | | | |
| | |PLANIFICACION Y | | | |
| | |PROMOCION DE | | | |
| | |SOLUCIONES ENERGETICAS| | | |
| | |- IPSE | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |40,532,091,754 |700,000,000|41,232,091,754 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE | |16,698,074,|16,698,074,522 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | |522 | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |20,000,000.|20,000,000,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |20,000,000,|20,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL | |20,000,000,|20,000,000,000 |
| | |ENERGIA | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |77,230,166,276 |700,000,000|77,930,166,276 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2201 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |EDUCACION NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |4,605,102,5|4,605,102,570,96|
| | |FUNCIONAMIENTO | |70,967 |7 |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |7,684,211,0|7,684,211,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |6,684,211,0|6,684,211,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |5,684,211,0|5,684,211,000 |
| | |EDUCACION | |00 | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | | | |00 | |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | | | |00 | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |EDUCACION | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |4,612,786,7|4,612,786,781,96|
| | |SECCION | |81,967 |7 |
| | |SECCION: 2202 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |PARA EL FOMENTO DE LA | | | |
| | |EDUCACION SUPERIOR | | | |
| | |(ICFES) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |18,195,884,|18,195,884,281 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |281 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE | |15,651,033,|15,651,033,695 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | |695 | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |8,406,513,0|8,406,513,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |2,000,000,0|2,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,000,000,0|2,000,000,000 |
| | | | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |3,900,000,0|3,900,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,900,000,0|3,900,000,000 |
| | | | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,400,000,0|1,400,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,400,000,0|1,400,000,000 |
| | | | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |1,106,513,0|1,106,513,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,106,513,0|1,106,513,000 |
| | | | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |15,651,033,695 |26,602,397,|42,253,430,976 |
| | |SECCION | |281 | |
| | |SECCION: 2203 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |DE CREDITO EDUCATIVO Y| | | |
| | |ESTUDIOS TECNICOS EN | | | |
| | |EL EXTERIOR (ICETEX) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |13,236,242,|13,236,242,437 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |437 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |76,019,612,|76,019,612,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|221 | |ADQUISICION Y/O | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |EDUCACION | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |200,000,000|200,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA | |200,000,000|200,000,000 |
|610 | |CREDITOS | |74,319,612,|74,319,612,000 |
| | | | |000 | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |EDUCACION | |00 | |
| |705 |EDUCACION SUPERIOR | |73,319,612,|73,319,612,000 |
| | | | |000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |89,255,854,|89,255,854,437 |
| | |SECCION | |437 | |
| | |SECCION: 2205 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |DEL DEPORTE | | | |
| | |(COLDEPORTES) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |4,799,166,828 |988,054,000|5,787,220,828 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |30,000,000,000 |5,685,856,0|35,685,856,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |30,000,000,|30,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION | |30,000,000,|30,000,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | |000 | |
|212 | |MANTENIMIENTO DE | |1,000,000,0|1,000,000.000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | |00 | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION | |1,000,000, |1,000,000.000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | |000 | |
|310 | |DIVULGACION, | |4,685,856,0|4,685,856,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION | |4,685,856,0|4,685,856,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |34,799,166,828 |6,673,910,0|41,473,076,828 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 2208 | | | |
| | |INSTITUTO CARO Y | | | |
| | |CUERVO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,302,646,779 |62,285,480 |2,364,932,259 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |63,000,000 |63,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|122 | |ADQUISICION DE | |15,000,000 |15,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA | |15,000,000 |15,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |14,000,000 |14,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA | |14,000,000 |14,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |34,000,000 |34,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA | |34,000,000 |34,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,302,646,779 |125,285,480|2,427,932,259 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2209 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL | | | |
| | |PARA SORDOS (INSOR) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,412,803,034 |40,953,000 |1,453,756,034 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |178,900,000|178,900,000 |
| | |INVERSION | | | |
|310 | |DIVULGACION, | |127,900,000|127,900,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |77,900,000 |77,900,000 |
| |707 |EDUCACION ESPECIAL | |50,000,000 |50,000,000 |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |35,000,000 |35,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
| |301 |PREVENCION EN SALUD | |25,000,000 |25,000,000 |
| |1300|INTERSUBSECTORIAL | |10,000,000 |10,000,000 |
| | |TRABAJO Y SEGURIDAD | | | |
| | |SOCIAL | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |16,000,000 |16,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |16,000,000 |16,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,412,803,034 |219,853,000|1,632,656,034 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2210 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL | | | |
| | |PARA CIEGOS (INCI) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,029,153,457 |22,200,000 |2,051,353,457 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |147,480,000|147,480,000 |
| | |INVERSION | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |100,000,000|100,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |100,000,000|100,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, | |20,480,000 |20,480,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |20,480,000 |20,480,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |27,000,000 |27,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL | |27,000,000 |27,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,029,153,457 |169,680,000|2,198,833,457 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2211 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |PASCUAL BRAVO - | | | |
| | |MEDELLIN | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |3,162,061,453 |673,466,000|3,835,527,453 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |194,883,890 | |194,883,890 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |375,655,000|375,655,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |275,437,000|275,437,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |275,437,000|275,437,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |100,218,000|100,218,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |100,218,000|100,218,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |3,356,945,343 |1,049,121,0|4,406,066,343 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 2213 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |DE LA PARTICIPACION | | | |
| | |"JORGE ELIECER GAITAN"| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |642,107,000 |8,790,908 |650,897,908 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |642,107,000 |8,790,908 |650,897,908 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2214 | | | |
| | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |
| | |DE COLOMBIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |296,092,500,000| |296,092,500,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |1,291,395,049 | |1,291,395,049 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |297,383,895,049| |297,383,895,049 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2215 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DEL CAUCA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |40,203,600,000 | |40,203,600,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |40,203,600,000 | |40,203,600,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2216 | | | |
| | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA| | | |
| | |NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |24,129,900,000 | |24,129,900,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |24,129,900,000 | |24,129,900,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2217 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DE CALDAS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |35,396,600,000 | |35,396,600,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |35,396,600,000 | |35,396,600,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2218 | | | |
| | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA| | | |
| | |Y TECNOLOGICA DE | | | |
| | |COLOMBIA - TUNJA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |45,160,600,000 | |45,160,600,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |45,160,600,000 | |45,160,600,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2219 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DE CORDOBA| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |39,189,800,000 | |39,189,800,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |39,189,800,000 | |39,189,800,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2220 | | | |
| | |UNIVERSIDAD | | | |
| | |TECNOLOGICA DEL CHOCO | | | |
| | |- DIEGO LUIS CORDOBA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |14,886,500,000 | |14,886,500,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |14,886,500,000 | |14,886,500,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2221 | | | |
|. | |UNIVERSIDAD DE LOS | | | |
| | |LLANOS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |10,850,300,000 | |10,850,300,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |l0,850,300,000 | |10,850,300,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2222 | | | |
| | |UNIVERSIDAD | | | |
| | |TECNOLOGICA DE PEREIRA| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |31,883,500,000 | |31,883,500,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |31,883,500,000 | |31,883,500,000 |
| | |SECCION | | | |
|. | |SECCION': 2223 | | | |
| | |UNIVERSIDAD POPULAR | | | |
| | |DEL CESAR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |9,474,500,000 | |9,474,500,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |9,474,500,000 | |9,474,500,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2224 | | | |
| | |UNIVERSIDAD | | | |
| | |SURCOLOMBIANA DE NEIVA| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |18,927,600,000 | |18,927,600,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |196,737,012 | |196,737,012 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |19,124,337,012 | |19,124,337,012 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2225 | | | |
|. | |UNIVERSIDAD DE LA | | | |
| | |AMAZONIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |7,803,700,000 | |7,803,700,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |7,803,700,000 | |7,803,700,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2226 | | | |
| | |UNIVERSIDAD NACIONAL | | | |
| | |ABIERTA Y A | | | |
| | |DISTANCIA-UNAD | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |7,203,452,257 |8,299,098,0|15,502,550,293 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |36 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |10,267,613,|10,267,613,000 |
| | |INVERSION | |000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |1,749,741,0|1,749,741,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,749,741,0|1,749,741,000 |
| | | | |00 | |
|112 | |ADQUISICION DE | |357,783,000|357,783,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |357,783,000|357,783,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |418,868,000|418,868,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |418,868,000|418,868,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |3,405,936,0|3,405,936,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |3,405,936,0|3,405,936,000 |
| | | | |00 | |
|310 | |DIVULGACION, | |1,003,866,0|1,003,866,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |1,003,866,0|1,003,866,000 |
| | | | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |2,353,189,0|2,353,189,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |2,353,189,0|2,353,189,000 |
| | | | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |978,230,000|978,230,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR | |978,230,000|978,230,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |7,203,452,257 |18,566,711,|25,770,163,293 |
| | |SECCION | |036 | |
| | |SECCION: 2227 | | | |
|. | |COLEGIO BOYACA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |609,752,241 |569,858,888|1,179,611,129 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |609,752,241 |569,858,888|1,179,611,129 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2229 | | | |
| | |RESIDENCIAS FEMENINAS | | | |
| | |DEL MINISTERIO DE | | | |
| | |EDUCACION NACIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |306,962,899 |125,000,000|431,962,899 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |306,962,899 |125,000,000|431,962,899 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2230 | | | |
|. | |COLEGIO MAYOR DE | | | |
| | |ANTIOQUIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,685,927,063 |1,428,319,4|3,114,246,469 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |06 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,685,927,063 |1,428,319,4|3,114,246,469 |
| | |SECCION | |06 | |
| | |SECCION: 2231 | | | |
| | |COLEGIO MAYOR DE | | | |
| | |BOLIVAR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,310,422,086 |735,122,436|2,045,544,522 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,310,422,086 |735,122,436|2,045,544,322 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2232 | | | |
| | |COLEGIO MAYOR DEL | | | |
| | |CAUCA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,014,951,507 |459,003,456|1,473,954,963 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,014,951,507 |459,003,456|1,473,954,963 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2233 | | | |
| | |UNIVERSIDAD COLEGIO | | | |
| | |MAYOR DE CUNDINAMARCA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |6,047,100,000 | |6,047,100,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |6,047,100,000 | |6,047,100,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2234 | | | |
|. | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |CENTRAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,949,527,644 |1,041,517,3|2,991,045,031 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |87 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |400,000,000|400,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |150,000,000|150,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |150,000,000|150,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |250,000,000|250,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL | |150,000,000|150,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
|. |703 |EDUCACION SECUNDARIA | |100,000,000|100,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,949,527,644 |1,441,517,3|3,391,045,031 |
| | |SECCION | |87 | |
| | |SECCION: 2235 | | | |
| | |INSTITUTO SUPERIOR DE | | | |
| | |EDUCACION RURAL DE | | | |
| | |PAMPLONA - ISER | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,559,758,359 |511,249,696|2,071,008,055 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,559,758,359 |511,249,696|2,071,008,055 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2236 | | | |
| | |INSTITUTO DE EDUCACION| | | |
| | |TECNICA PROFESIONAL DE| | | |
| | |ROLDANILLO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,011,221,729 |314,288,296|1,325,510,025 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,011,221,729 |314,288,296|1,325,510,025 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2237 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE CIENAGA| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,052,115,717 |94,527,240 |1,146,642,957 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,052,115,717 |94,527,240 |1,146,642,957 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2238 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE SAN | | | |
| | |ANDRES Y PROVIDENCIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |557,220,847 |232,514,928|789,735,775 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |557,220,847 |232,514,928|789,735,775 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2239 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL DE SAN | | | |
| | |JUAN DEL CESAR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |982,230,797 |220,859,096|1,203,089,893 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |982,230,797 |220,859,096|1,203,089,893 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2240 | | | |
| | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |AGRICOLA - ITA - DE | | | |
| | |BUGA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |928,657,332 |121,513,520|1,050,170,852 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |928,657,332 |121,513,520|1,050,170,852 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION 2241 | | | |
| | |INSTITUTO TOLIMENSE DE| | | |
| | |FORMACION TECNICA | | | |
| | |PROFESIONAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,507,357,122 |593,382,696|3,100,739,818 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,507,357,122 |593,382,696|3,100,739,818 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2242 | | | |
|. | |INSTITUTO TECNICO | | | |
| | |NACIONAL DE COMERCIO | | | |
| | |"SIMON RODRIGUEZ" DE | | | |
| | |CALI | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,202,873,978 |273,566,601|1,476,440,579 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,202,873,978 |273,566,601|1,476,440,579 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2243 | | | |
| | |COLEGIO INTEGRADO | | | |
| | |NACIONAL "ORIENTE DE | | | |
| | |CALDAS" | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |955,260,285 |130,348,800|1,085,609,085 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |955,260,285 |130,348,800|1,085,609,085 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2244 | | | |
|. | |INSTITUTO PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO DE LA | | | |
| | |DEMOCRACIA "LUIS | | | |
| | |CARLOS GALAN | | | |
| | |SARMIENTO" | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,025,105,757 |61,400,000 |1,086,505,757 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,025,105,757 |61,400,000 |1,086,505,757 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2245 | | | |
| | |BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| | |PILOTO DE MEDELLIN | | | |
| | |PARA AMERICA LATINA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |846,567,769 |34,270,675 |880,838,444 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |100,000,000 |150,409,000|250,409,000 |
| | |INVERSION | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |100,000,000 |150,409,000|250,409,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |40,000,000 |50,409,000 |90,409,000 |
| | |EDUCACION | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |60,000,000 |100,000,000|160,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |946,567,769 |184,679,675|1,131,247,444 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2252 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |DEL PUTUMAYO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |872,346,052 |160,485,516|1,032,831,568 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |872,346,052 |160,485,516|1,032,831,568 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2253 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DEL | | | |
| | |PACIFICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,308,921,032 |145,000,000|2,453,921,032 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,308,921,032 |145,000,000|2,453,921,032 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2254 | | | |
| | |INSTITUTO TECNOLOGICO | | | |
| | |DE SOLEDAD - ATLANTICO| | | |
| | |ITSA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,095,363,253 |193,300,000|1,288,663,253 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,095,363,253 |193,300,000|1,288,663,253 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2255 | | | |
| | |CENTRO DE EDUCACION EN| | | |
| | |ADMINISTRACION DE | | | |
| | |SALUD - CEADS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,369,993,541 |155,630,000|1,525,623,541 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,369,993,541 |155,630,000|1,525,623,541 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION 2301 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |17,668,835,484 | |17,668,835,484 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |17,668,835,484 | |17,668,835,484 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2306 | | | |
| | |FONDO DE | | | |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |3,417,475,0|3,417,475,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |106,265,838|106,265,838,000 |
| | |INVERSION | |,000 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |535,000,000|535,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |400 |INTERSUBSECTOR1AL | |535,000,000|535,000,000 |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |75,818,838,|75,818,838,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |000 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |75,818,838,|75,818,838,000 |
| | |COMUNICACIONES | |000 | |
|310 | |DIVULGACION, | |22,000,000,|22,000,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | |000 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |22,000,000,|22,000,000,000 |
| | |COMUNICACIONES | |000 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |1,500,000,0|1,500,000,000 |
| | |COMUNICACIONES | |00 | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |719,000,000|719,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |400 |INTERSUBSECTORIAL | |719,000,000|719,000,000 |
| | |COMUNICACIONES | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |5,693,000,0|5,693,000,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| |00 | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |401 |CORREO | |5,693,000,0|5,693,000,000 |
| | | | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |109,683,313|109,683,313,000 |
| | |SECCION | |,000 | |
| | |SECCION: 2307 | | | |
| | |COMISION NACIONAL DE | | | |
| | |TELEVISION | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |113,223,700|113,223,700,000 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |,000 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |113,223,700|113,223,700,000 |
| | |SECCION | |,000 | |
| | |SECCION: 2401 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |TRANSPORTE | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |98,818,711,738 | |98,818,711,738 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |62,504,156,400 | |62,504,156,400 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |197,542,300,000| |197,542,300,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |195,042,300,000| |195,042,300,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |3,500,000,000 | |3,500,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|. |605 |TRANSPORTE FERREO |187,562,500,000| |187,562,500,000 |
|. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |129,800,000 | |129,800,000 |
|. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |3,850,000,000 | |3,850,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |358,865,168,138| |358,865,168,138 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2402 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIAS | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |41,291,187,597 |3,356,500,0|44,647,687,597 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |220,911,760,000| |220,911,760,000 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |164,516,584,000|351,755,380|516,271,964,000 |
| | |INVERSION | |,000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |103,016,584,000|38,025,400,|141,041,984,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |16,098,570,|16,098,570,000 |
| | |TRANSPORTE | |000 | |
|. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |103,016,584,000|21,926,830,|124,943,414,000 |
| | | | |000 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |61,500.000,000 |290,344,380|351,844,380,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |,000 | |
| | |INFRAESTRUCFURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |5,367,000,000 |90,111,580,|95,478,580,000 |
| | |TRANSPORTE | |000 | |
|. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |54,050,000,000 |200,232,800|254,282.800,000 |
| | | | |,000 | |
|. |602 |RED SECUNDARIA |2,083,000,000 | |2,083,000,000 |
|122 | |ADQUISICION DE | |495,600,000|495,600,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMNISTRATIVA | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |495,600,000|495,600,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |9,685,000,0|9,685,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |00 | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |9,685,000,0|9,685,000,000 |
| | |TRANSPORTE | |00 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, | |1,800,000,0|1,800,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | |00 | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |1,800,000,0|1,800,000,000 |
| | |TRANSPORTE | |00 | |
|420 | |ESTUDIOS DE | |4,305,000,0|4,305,000,000 |
| | |PREINVERSION | |00 | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |4,305,000,0|4,305,000,000 |
| | |TRANSPORTE | |00 | |
|520 | |ADMINISTRACION, | |7, |7,100,000,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| |100,000,000| |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |7,100,000,0|7,100,000,000 |
| | |TRANSPORTE | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |426,719,531,597|355,111,880|781,831,411,597 |
| | |SECCION | |,000 | |
| | |SECCION: 2403 | | | |
| | |FONDO NACIONAL DE | | | |
| | |CAMINOS VECINALES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |9,737,699,068 | |9,737,699,068 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|B. | |PRESUPUESTO DE |31,264,654,690 | |31,264,654,690 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | | | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |79,000,000,000 |7,258,600,0|86,258,600,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |79,000,000,000 |7,138,600,0|86,138,600,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |79,000,000,000 |7,138,600,0|86,138,600,000 |
| | |TRANSPORTE | |00 | |
|420 | |ESTUDIOS DE | |120,000,000|120,000,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL | |120,000,000|120,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |120,002,353,758|7,258,600,0|127,260,953,758 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 2412 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL DE LA | | | |
| | |AERONAUTICA CIVIL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |119,841,853|119,841,853,562 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |,562 | |
|B. | |PRESUPUESTO DE | |3,344,000,0|3,344,000,000 |
| | |SERVICIO DE LA DEUDA | |00 | |
| | |PUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |119,887,326|119,887,326,000 |
| | |INVERSION | |,000 | |
|111 | |CONSTRUCCION DE | |14,434,946,|14,434,946,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |000 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |14,434,946,|14,434,946,000 |
| | | | |000 | |
|112 | |ADQUISICION DE | |2,500,000,0|2,500,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| |00 | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |2,500,000,0|2,500,000,000 |
| | | | |00 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |29,724,570,|29,724,570,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |000 | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |29,724,570,|29,724,570,000 |
| | | | |000 | |
|211 | |ADQUISICION Y/O | |49,708,326,|49,708,326,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| |000 | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |49,708,326,|49,708,326,000 |
| | | | |000 | |
|212 | |MANTENIMIENTO DE | |15,662,500,|15,662,500,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | |000 | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |15,662,500,|15,662,500,000 |
| | | | |000 | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR| |721,695,000|721,695,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO | | | |
| | |HUMANO | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |721,695,000|721,695,000 |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE | |550,000,000|550,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |550,000,000|550,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, | |6,585,289,0|6,585,289,000 |
| | |DIVULGACION Y | |00 | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |608 |TRANSPORTE AEREO | |6,585,289,0|6,585,289,000 |
| | | | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |243,073,179|243,073,179,562 |
| | |SECCION | |,562 | |
| | |SECCION: 2501 | | | |
| | |MINISTERIO PUBLICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |137,979,796,125| |137,979,796,125 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |137,979,796,125| |137,979,796,125 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2502 | | | |
| | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |32,670,953,165 | |32,670,953,165 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |32,670,953,165 | |32,670,953,165 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2601 | | | |
| | |CONTRALORIA GENERAL DE| | | |
| | |LA REPUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |118,183,987,684| |118,183,987,684 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |13,032,000,000 | |13,032,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |12,032,000,000 | |12,032,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL |12,032,000,000 | |12,032,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |131,215,987,684| |131,215,987,684 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2602 | | | |
| | |FONDO DE BIENESTAR | | | |
| | |SOCIAL DE LA | | | |
| | |CONTRALORIA GENERAL DE| | | |
| | |LA REPUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |20,614,693,553 |5,168,729,8|25,783,423,382 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |29 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |20,614,693,553 |5,168,729,8|25,783,423,382 |
| | |SECCION | |29 | |
| | |SECCION: 2701 | | | |
|. | |RAMA JUDICIAL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |651,386,434,114| |651,386,434,114 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |47,350,000,000 | |47,350,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |24,283,000,000 | |24,283,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |24,283,000,000 | |24,283,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |1,664,000,000 | |1,664,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |1,664,000,000 | |1,664,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |11,105,000,000 | |11,105,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |11,105,000,000 | |11,105,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|310 | |DIVULGACION, |3,451,000,000 | |3,451,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |3,451,000,000 | |3,451,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |5,156,000,000 | |5,156,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |5,156,000,000 | |5,156,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|420 | |ESTUDIOS DE |1,691,000,000 | |1,691,000,000 |
| | |PREINVERSION | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |1,691,000,000 | |1,691,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |698,736,434,114| |698,736,434,114 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2801 | | | |
|. | |REGISTRADURIA NACIONAL| | | |
| | |DEL ESTADO CIVIL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |98,095,512,812 | |98,095,512,812 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |98,095,512,812 | |98,095,512,812 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2802 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DE LA | | | |
| | |REGISTRADURIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE | |6,100,651,9|6,100,651,944 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |44 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |5,000,000,0|5,000,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|121 | |CONSTRUCCION DE | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | |00 | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |1,000,000,0|1,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
|122 | |ADQUISICION DE | |1,400,000,0|1,400,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | |00 | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |1,400,000,0|1,400,000,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
|123 | |MEJORAMIENTO Y | |2,600,000,0|2,600,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL | |2,600,000,0|2,600,000,000 |
| | |GOBIERNO | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO | |11,100,651,|11,100,651,944 |
| | |SECCION | |944 | |
| | |SECCION: 2803 | | | |
|. | |FONDO SOCIAL DE | | | |
| | |VIVIENDA DE LA | | | |
| | |REGISTRADURIA NACIONAL| | | |
| | |DEL ESTADO CIVIL | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,856,429,024 |841,021,094|2,697,450,118 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,856,429,024 |841,021,094|2,697,450,118 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2901 | | | |
| | |FISCALIA GENERAL DE LA| | | |
| | |NACION | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |525,314,821,980| |525,314,821,980 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |30,704,000,000 | |30,704,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |7,026,427,000 | |7,026,427,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |7,026,427,000 | |7,026,427,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|112 | |ADQUISICION DE |5,637,000,000 | |5,637,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |5,637,000,000 | |5,637,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |885,573,000 | |885,573,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |885,573,000 | |885,573,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |3,520,000,000 | |3,520,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS| | | |
| | |Y SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |3,520,000,000 | |3,520,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |700,000,000 | |700,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |700,000,000 | |700,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|222 | |MANTENIMIENTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |EQUIPOS, MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS | | | |
| | |ADMINISTRATIVOS | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |12,885,000,000 | |12,885,000,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |12,885,000,000 | |12,885,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |556,018,821,980| |556,018,821,980 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 2902 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |MEDICINA LEGAL Y | | | |
| | |CIENCIAS FORENSES | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |35,121,736,118 |125,793,104|35,247,529,222 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |6,000,000,000 | |6,000,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |1,741,610,000 | |1,741,610,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |1,741,610,000 | |1,741,610,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |176,000,000 | |176,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |176,000,000 | |176,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |1,295,000,000 | |1,295,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS,| | | |
| | |MATERIALES, | | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |1,295,000,000 | |1,295,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |254,700,000 | |254,700,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A LA| | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |254,700,000 | |254,700,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |2,532,690,000 | |2,532,690,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |2,532,690,000 | |2,532,690,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |41,121,736,118 |125,793,104|41,247,529,222 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3001 | | | |
| | |MINISTERIO DE COMERCIO| | | |
| | |EXTERIOR | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |35,117,369,743 | |35,117,369,743 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |35,117,369,743 | |35, 117,369, 743|
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3201 | | | |
| | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |
| | |AMBIENTE | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |41,843,577,718 | |41,843,577,718 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |24,024,200,000 | |24,024,200,000 |
| | |INVERSION | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, |5,524,200,000 | |5,524,200,000 |
| | |CONTROL Y ORGANIZACION| | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |5,524,200,000 | |5,524,200,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
|610 | |CREDITOS |4,500,000,000 | |4,500,000,000 |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |4,500,000,000 | |4,500,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
|630 | |TRANSFERENCIAS |10,000,000,000 | |10,000,000,000 |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |10,000,000,000 | |10,000,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |65,867,777,718 | |65,867,777,718 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3202 | | | |
|. | |INSTITUTO DE | | | |
| | |HIDROLOGIA, | | | |
| | |METEOROLOGIA Y | | | |
| | |ESTUDIOS AMBIENTALES -| | | |
| | |IDEAM- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |18,834,003,908 | |18,834,003,908 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |1,530,000,000 |3,080,000,0|4,610,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y | |2,480,000,0|2,480,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | |00 | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL | |2,480,000,0|2,480,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | |00 | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |1,530,000,000 |600,000,000|2,130,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |1,530,000,000 |600,000,000|2,130,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |20,364,003,908 |3,080,000,0|23,444,003,908 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 3208 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LOS VALLES| | | |
| | |DEL SINU Y SAN JORGE | | | |
| | |(CVS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |91,194,143 | |91,194,143 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |91,194,143 | |91,194,143 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3209 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |
| | |(CRQ) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,190,309,398 | |2,190,309,398 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |1500|INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO| | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,240,309,398 | |2,240,309,398 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3210 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL URABA -CORPOURABA-| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,565,304,426 | |1,565,304,426 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,565,304,426 | |1,565,304,426 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3211 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE CALDAS | | | |
| | |(CORPOCALDAS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,388,610,798 | |1,388,610,798 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,388,610,798 | |1,388,610,798 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3212 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |
| | |DEL CHOCO -CODECHOCO- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |750,151,060 | |750,151,060 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |750,151,060 | |750,151,060 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3214 | | | |
| | |CORPORACIÓN AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |
| | |(CORTOLIMA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |848,026,634 | |848,026,634 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |898,026,634 | |898,026,634 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3215 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |
| | |(CARDER) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,062,325,456 | |1,062,325,456 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|310 | |DIVULGACION, |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y | | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,112,325,456 | |1,112,325,456 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3216 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE NARIÑO | | | |
| | |(CORPONARIÑO) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |763,633,563 | |763,633,563 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |763,633,563 | |763,633,563 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3217 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA | | | |
| | |FRONTERA NORORIENTAL | | | |
| | |(CORPONOR) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,176,343,707 | |1,176,343,707 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,176,343,707 | |1,176,343,707 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3218 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA GUAJIRA| | | |
| | |(CORPOGUAJIRA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111 | |CONSTRUCCION DE |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA| | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3219 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL CESAR | | | |
| | |(CORPOCESAR) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,205,304,716 | |1,205,304,716 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,205,304,716 | |1,205,304,716 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3221 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL CAUCA | | | |
| | |(CRC) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,216,195,201 | |2,216,195,201 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,216,195,201 | |2,216,195,201 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3222 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL | | | |
| | |MAGDALENA (CORPAMAG)| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,519,476,831 | |1,519,476,831 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,519,476,831 | |1,519,476,831 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3223 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |SOSTENIBLE DEL SUR | | | |
| | |DE LA AMAZONIA | | | |
| | |CORPOAMAZONIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |719,371,633 | |719,371,633 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |719,371,633 | |719,371,633 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3224 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |SOSTENIBLE DEL NORTE| | | |
| | |Y ORIENTE DE LA | | | |
| | |AMAZONIA -CDA- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,050,676,071 | |1,050,676,071 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,050,676,071 | |1,050,676,071 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3226 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |SOSTENIBLE DEL | | | |
| | |ARCHIPIELAGO DE SAN | | | |
| | |ANDRES, PROVIDENCIA | | | |
| | |Y SANTA CATALINA | | | |
| | |-CORALINA- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,077,769,074 | |1,077,769,074 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|520| |ADMINISTRACION, |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,147,769,074 | |1,147,769,074 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3227 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |SOSTENIBLE DEL AREA | | | |
| | |DE MANEJO ESPECIAL | | | |
| | |LA MACARENA | | | |
| | |-CORMACARENA- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,048,665,244 | |1,048,665,244 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |56,000,000 | |56,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|410| |INVESTIGACION |56,000,000 | |56,000,000 |
| | |BASICA, APLICADA Y | | | |
| | |ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL |56,000,000 | |56,000,000 |
| | |MEDIO AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,104,665,244 | |1,104,665,244 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3228 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO | | | |
| | |SOSTENIBLE DE LA | | | |
| | |MOJANA Y EL SAN | | | |
| | |JORGE -CORPOMOJANA- | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,014,197,832 | |1,014,197,832 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,014,197,832 | |1,014,197,832 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3229 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DE LA | | | |
| | |ORINOQUIA | | | |
| | |(CORPORINOQUIA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |886,628,166 | |886,628,166 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |886,628,166 | |886,628,166 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3230 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DE SUCRE | | | |
| | |(CARSUCRE) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |958,685,913 | |958,685,913 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |958,685,913 | |958,685,913 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3231 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL ALTO | | | |
| | |MAGDALENA (CAM) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |870,934,768 | |870,934,768 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |870,934,768 | |870,934,768 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3232 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL CENTRO | | | |
| | |DE ANTIOQUIA | | | |
| | |(CORANTIOQUIA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |1,138,703,813 | |1,138,703,813 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |1,138,703,813 | |1,138,703,813 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3233 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL | | | |
| | |ATLANTICO (CRA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |812,920,720 | |812,920,720 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |812,920,720 | |812,920,720 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3234 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DE | | | |
| | |SANTANDER (CAS) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |925,705,409 | |925,705,409 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |925,705,409 | |925,705,409 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3235 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DE BOYACA | | | |
| | |(CORPOBOYACA) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |884,573,853 | |884,573,853 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |884,573,853 | |884,573,853 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3236 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |
| | |(CORPOCHIVOR) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |828,134,037 | |828,134,037 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |828,134,037 | |828,134,037 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3238 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL CANAL | | | |
| | |DEL DIQUE (CARDIQUE)| | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |952,524,728 | |952,524,728 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |952,524,728 | |952,524,728 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3239 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA| | | |
| | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |
| | |BOLIVAR (CSB) | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |842,522,079 | |842,522,079 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |842,522,079 | |842,522,079 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3301 | | | |
| | |MINISTERIO DE | | | |
| | |CULTURA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |31,927,814,753 | |31,927,814,753 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |7,240,740,000 | |7,240,740,000 |
| | |INVERSION | | | |
|111| |CONSTRUCCION DE |71,000,000 | |71,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |71,000,000 | |71,000,000 |
|113| |MEJORAMIENTO Y |4,440,740,000 | |4,440,740,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |PROPIA DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |4,440,740,000 | |4,440,740,000 |
|211| |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, MATERIALES,| | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |
|310| |DIVULGACION, |253,000,000 | |253,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y| | | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |253,000,000 | |253,000,000 |
|320| |PROTECCION Y |160,000,000 | |160,000,000 |
| | |BIENESTAR SOCIAL DEL| | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |160,000,000 | |160,000,000 |
|520| |ADMINISTRACION, |916,000,000 | |916,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |916,000,000 | |916,000,000 |
|620| |SUBSIDIOS DIRECTOS |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|650| |CAPITALIZACION |300,000,000 | |300,000,000 |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |39,168,554,753 | |39,168,554,753 |
| | |SECCION | | | |
| | |SECCION: 3304 | | | |
| | |ARCHIVO GENERAL DE | | | |
| | |LA NACION | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,235,827,989 |292,680,0|2,528,507,989 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |00 | |
|C. | |PRESUPUESTO DE | |100,000,0|100,000,000 |
| | |INVERSION | |00 | |
|310| |DIVULGACION, | |100,000,0|100,000,000 |
| | |ASISTENCIA TECNICA Y| |00 | |
| | |CAPACITACION DEL | | | |
| | |RECURSO HUMANO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA | |100,000,0|100,000,000 |
| | | | |00 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,235,827,989 |392,680,0|2,628,507,989 |
| | |SECCION | |00 | |
| | |SECCION: 3305 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO| | | |
| | |DE ANTROPOLOGIA E | | | |
| | |HISTORIA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |2,288,102,175 |79,300,00|2,367,402,175 |
| | |FUNCIONAMIENTO | |0 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |2,288,102,175 |79,300,00|2,367,402,175 |
| | |SECCION | |0 | |
| | |SECCION: 3401 | | | |
| | |AUDITORIA GENERAL DE| | | |
| | |LA REPUBLICA | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |7,427,327,452 | |7,427,327,452 |
| | |FUNCIONAMIENTO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |INVERSION | | | |
|211| |ADQUISICION Y/O |470,000,000 | |470,000,000 |
| | |PRODUCCION DE | | | |
| | |EQUIPOS, MATERIALES,| | | |
| | |SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL |470,000,000 | |470,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|510| |ASISTENCIA TECNICA, |82,000,000 | |82,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL | | | |
| | |ESTADO PARA APOYO A | | | |
| | |LA ADMINISTRACION | | | |
| | |DEL ESTADO | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL |82,000,000 | |82,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520| |ADMNISTRACION, |448,000,000 | |448,000,000 |
| | |CONTROL Y | | | |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA | | | |
| | |APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000|INTERSUBSECTORIAL |448,000,000 | |448,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |8,427,327,452 | |8,427,327,452 |
| | |SECCION | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO |51,019,332,564,40|3,958,160|54,977,492,723,93|
| | |NACIONAL |7 |,159,525 |2 |
Artículo 3°. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que
se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del
proyecto tributario, que se presentará en los términos del artículo 347 de
la Constitución Política, ascienden a la suma de dos billones de pesos
($2.000.000.000.000) moneda legal, con lo cual el presupuesto total de
apropiaciones, se fija en un valor cincuenta y seis billones novecientos
setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones setecientos
veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos moneda legal
($56.977.492.723.932).
El detalle del presupuesto que se financia con el proyecto tributario es el
siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
|CTA. |SUBC. |CONCEPTO |APORTE |RE|TOTAL |
|PROG. |SUBP. | |NACIONAL |CU| |
| | | | |RS| |
| | | | |OS| |
| | | | |PR| |
| | | | |OP| |
| | | | |IO| |
| | | | |S | |
| | |SECCION: 0201 | | | |
| | |PRESIDENCIA DE LA | | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |62,247,138,000| |62,247,138,000|
|113 | |MEJORAMIENTO Y |368,200,000 | |368,200,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |368,200,000 | |368,200,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|121 | |CONSTRUCCION DE |125,000,000 | |125,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |125,000,000 | |125,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|123 | |MEJORAMIENTO Y |506,800,000 | |506,800,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |506,800,000 | |506,800,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |4,477,000,000 | |4,477,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |1,077,000,000 | |1,077,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |900,000,000 | |900,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
|420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |600,000,000 | |600,000,000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |600,000,000 | |600,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|6,556,000,000 | |6,556,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |2,756,000,000 | |2,756,000,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|530 | |ATENCION, CONTROL Y |46,314,138,000| |46,314,138,000|
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA GESTION DEL ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |46,314,138,000| |46,314,138,000|
| | |GOBIERNO | | | |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|650 | |CAPITALIZACION |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|62,247,138,000| |62,247,138,000|
| | |SECCION: 0203 | | | |
| | |RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |69,450,000,000| |69,450,000,000|
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |3,000,000,000 | |3,000,000,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |58,079,000,000| |58,079,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS Y|1,100,000,000 | |1,100,000,000 |
| | |DESASTRES | | | |
|. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |56,979,000,000| |56,979,000,000|
| | |COMUNIDAD | | | |
|530 | |ATENCION, CONTROL Y |7,371,000,000 | |7,371,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA GESTION DEL ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,371,000,000 | |7,371,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|69,450,000,000| |69,450,000,000|
| | |SECCION: 0301 | | | |
|. | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO NACIONAL | | | |
| | |DE PLANEACION | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |16,685,300,000| |16,685,300,000|
|221 | |ADQUISICION Y/O |700,000,000 | |700,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |700,000,000 | |700,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |1,400,000,000 | |1,400,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |INTERNA | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
|. |205 |COMERCIO EXTERNO |500,000,000 | |500,000,000 |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |6,800,000,000 | |6,800,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |6,800,000,000 | |6,800,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|2,714,300,000 | |2,714,300,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |200 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,514,300,000 | |1,514,300,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|660 | |RESERVAS |2,971,000,000 | |2,971,000,000 |
|. |1600 |ADMINISTRACION DEL ESTADO|2,971,000,000 | |2,971,000,000 |
| | |PAGO DE RESERVAS | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|16,685,300,000| |16,685,300,000|
| | |SECCION: 0320 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO PARA| | | |
| | |EL DESARROLLO DE LA | | | |
| | |CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | | | |
| | |"FRANCISCO JOSE DE | | | |
| | |CALDAS" (COLCIENCIAS) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,000,000,000 | |2,000,000,000 |
| | |SECCION: 0401 | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO NACIONAL | | | |
| | |DE ESTADISTICA (DANE) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |14,000,000,000| |14,000,000,000|
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |5,550,000,000 | |5,550,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |200 |INTERSUBSECTORIAL |3,160,000,000 | |3,160,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2.390,000,000 | |2.390,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |7,200,000,000 | |7,200,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,400,000,000 | |4,400,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL TRABAJO|2,800,000,000 | |2,800,000,000 |
| | |Y SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|440 | |ACTUALIZACION DE |1,250,000,000 | |1,250,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,250,000,000 | |1,250,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|14,000,000,000| |14,000,000,000|
| | |SECCION: 0602 | | | |
| | |FONDO ROTATORIO DEL | | | |
| | |DEPARTAMENTO | | | |
| | |ADMINISTRATIVO DE | | | |
| | |SEGURIDAD | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |INTERNA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |SECCION: 1001 | | | |
| | |MINISTERIO DEL INTERIOR | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,350,000,000 | |2,350,000,000 |
|112 | |ADQUISICION DE |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|850,000,000 | |850,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |800 |INTERSUBSECTORIAL |650,000,000 | |650,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,350,000,000 | |2,350,000,000 |
| | |SECCION: 1103 | | | |
| | |AGENCIA COLOMBIANA DE | | | |
| | |COOPERACION INTERNACIONAL| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |
|540 | |COORDINACION, |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |
| | |ADMINISTRACION PROMOCION,| | | |
| | |Y/O SEGUIMIENTO DE | | | |
| | |COOPERACION TECNICA Y/O | | | |
| | |FINANCIERA PARA APOYO A | | | |
| | |LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,372,772,000 | |7,372,772,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|7,372,772,000 | |7,372,772,000 |
| | |SECCION: 1201 | | | |
| | |MINISTERIO DE JUSTICIA Y | | | |
| | |DEL DERECHO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |55,968,000,000| |55,968,000,000|
|111 | |CONSTRUCCION DE |46,058,485,080| |46,058,485,080|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y |46,058,485,080| |46.058,485,080|
| | |CARCELARIO | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |9,909,514,920 | |9,909,514,920 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |802 |SISTEMA PENITENCIARIO Y |9,909,514,920 | |9,909,514,920 |
| | |CARCELARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|55,968,000,000| |55,968,000,000|
| | |SECCION: 1209 | | | |
| | |DIRECCION NACIONAL DE | | | |
| | |ESTUPEFACIENTES | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 |30| |
| | | | |0,| |
| | | | |00| |
| | | | |0,| |
| | | | |00| |
| | | | |0 | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |800 |INTERSUBSECTORIAL |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |
| | |SECCION: 1301 | | | |
|. | |MINISTERIO DE HACIENDA Y | | | |
| | |CREDITO PUBLICO | | | |
|A. | |PRESUPUESTO DE |500,000,000,00| |500,000,000,00|
| | |FUNCIONAMIENTO |0 | |0 |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |5,030,000,000 | |5,030,000,000 |
|221 | |ADQUISICION Y/O |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |2,500,000,000 | |2,500,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|950,000,000 | |950,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |950,000,000 | |950,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|650 | |CAPITALIZACION |1,580,000,000 | |1,580,000,000 |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL ENERGIA|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |580,000,000 |58| |
| | |GOBIERNO | |0,| |
| | | | |00| |
| | | | |0,| |
| | | | |00| |
| | | | |0 | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|505,030,000,00| |505,030,000,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION: 1308 | | | |
| | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL CONTADURIA | | | |
| | |GENERAL DE LA NACION | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |400,000,000 | |400,000,000 |
|221 | |ADQUISICION Y/O |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|400,000,000 | |400,000,000 |
| | |SECCION: 1310 | | | |
|. | |UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | |
| | |ESPECIAL DIRECCION DE | | | |
| | |IMPUESTOS Y ADUANAS | | | |
| | |NACIONALES | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
| | |SECCION: 1501 | | | |
| | |MINISTERIO DE DEFENSA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |158,438,679,00| |158,438,679,00|
| | | |0 | |0 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |2,917,280,000 | |2,917,280,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|1,204,000,000 | |1,204,000,000 |
| | |Y SEGURIDAD | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,713,280,000 | |1,713,280,000 |
| | |INTERNA | | | |
|112 | |ADQUISICION DE |600,650,000 | |600,650,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |600,650,000 | |600,650,000 |
| | |INTERNA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |7,450,002,000 | |7,450,002,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |7,075,002,000 | |7,075,002,000 |
| | |INTERNA | | | |
|. |1201 |ACUEDUCTO Y |375,000,000 | |375,000,000 |
| | |ALCANTARILLADO | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |119,791,867,00| |119,791,867,00|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, |0 | |0 |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|67,919,145,000| |67,919,145,000|
| | |Y SEGURIDAD | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |41,085,217,000| |41,085,217,000|
| | |INTERNA | | | |
|. |102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,026,505,000 | |1,026,505,000 |
| | |EXTERNA | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |9,761,000,000 | |9,761,000,000 |
|212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|26,878,880,000| |26,878,880,000|
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |100 |INTERSUBSECTORIAL DEFENSA|23,348,947,000| |23,348,947,000|
| | |Y SEGURIDAD | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |2,012,053,000 | |2,012,053,000 |
| | |INTERNA | | | |
|. |102 |DEFENSA Y SEGURIDAD |265,700,000 | |265,700,000 |
| | |EXTERNA | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |252.180,000 | |252,180,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |800,000,000 | |800,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |406 |SERVICIOS DE VALOR |800,000,000 | |800,000,000 |
| | |AGREGADO EN | | | |
| | |COMUNICACIONES | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|158,438,679,00| |158,438,679,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION: 1601 | | | |
| | |POLICIA NACIONAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |11,561,321,000| |11,561,321,000|
|211 | |ADQUISICION Y/O |10,448,509,000| |10,448,509,000|
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |10,448,509,000| |10,448,509,000|
| | |INTERNA | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,112,812,000 | |1,112,812,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |101 |DEFENSA Y SEGURIDAD |1,112,812,000 | |1,112,812,000 |
| | |INTERNA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|11,561,321,000| |11,561,321,000|
| | |SECCION: 1701 | | | |
| | |MINISTERIO DE AGRICULTURA| | | |
| | |Y DESARROLLO RURAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |116,166,000,00| |116,166,000,00|
| | | |0 | |0 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,200,000,000 | |1,200,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |1500 |INTERSUBSECTORIAL |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |17,317,800,000| |17,317,800,000|
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |17,317,800,000| |17,317,800,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |4,900,000,000 | |4,900,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |4,900,000,000 | |4,900,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1106 |COMERCIALIZACION |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
|610 | |CREDITOS |40,000,000,000| |40,000,000,000|
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |40,000,000,000| |40,000,000,000|
| | |AGROPECUARIO | | | |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |30,000,000,000| |30,000,000,000|
| |1401 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |30,000,000,000| |30,000,000,000|
| | |RURAL | | | |
|630 | |TRANSFERENCIAS |15,848,200,000| |15,848,200,000|
|. |902 |MANEJO |15,848,200,000| |15,848,200,000|
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|116,166,000,00| |116,166,000,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION: 1702 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO | | | |
| | |AGROPECUARIO (ICA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |8,255,000,000 | |8,255,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |350,000,000 | |350,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |350,000,000 | |350,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |1102 |PRODUCCION Y |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |APROVECHAMIENTO PECUARIO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|7,835,000,000 | |7,835,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1100 |INTERSUBSECTORIAL |7,835,000,000 | |7,835,000,000 |
| | |AGROPECUARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|8,255,000,000 | |8,255,000,000 |
| | |SECCION: 1703 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |
| | |LA REFORMA AGRARIA | | | |
| | |(INCORA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |10,711,000,000| |10,711,000,000|
|112 | |ADQUISICION DE |3,711,000,000 | |3,711,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |1107 |TENENCIA DE LA TIERRA |3,711,000,000 | |3,711,000,000 |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
|1107 | |TENENCIA DE LA TIERRA |7,000,000,000 | |7,000,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|10,711,000,000| |10,711,000,000|
| | |SECCION: 1705 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |ADECUACION DE TIERRAS - | | | |
| | |INAT | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |19,462,000,000| |19,462,000,000|
|111 | |CONSTRUCCION DE |18,535,600,000| |8,535,600,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1101 |PRODUCCION Y |18,535,600,000| |18,535,600,000|
| | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |861,400,000 | |861,400,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1101 |PRODUCCION Y |861,400,000 | |861,400,000 |
| | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |
|420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |65,000,000 | |65,000,000 |
| |1101 |PRODUCCION Y |65,000,000 | |65,000,000 |
| | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|19,462,000,000| |19,462,000,000|
| | |SECCION: 1712 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |PESCA Y ACUICULTURA - | | | |
| | |INPA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,954,000,000 | |1,954,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |320,000,000 | |320,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA. |320,000,000 | |320,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |635,000,000 | |635,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |. 635,000,000 | |635,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |334,000,000 | |334,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |334,000,000 | |334,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |277,000,000 | |277,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |277,000,000 | |277,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|388,000,000 | |388,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |388,000,000 | |388,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,954,000,000 | |1,954,000,000 |
| | |SECCION: 1801 | | | |
|. | |MINISTERIO DE TRABAJO Y | | | |
| | |SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |20,640,800,000| |20,640,800,000|
|630 | |TRANSFERENCIAS |20,640,800,000| |20,640,800,000|
| |1302 |BIENESTAR SOCIAL A |20,640,800,000| |20,640,800,000|
| | |TRABAJADORES | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|20,640,800,000| |20,640,800,000|
| | |SECCION: 1901 | | | |
| | |MINISTERIO DE SALUD | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |149,360,030,00| |149,360,030,00|
| | | |0 | |0 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |43,628,000 | |43,628,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |43,628,000 | |43,628,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |8,266,500,000 | |8,266,500,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |8,266,500,000 | |8,266,500,000 |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |33,990,000,000| |33,990,000,000|
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |5,720,000,000 | |5,720,000,000 |
|. |301 |PREVENCION EN SALUD |28,270,000,000| |28,270,000,000|
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |384,057,000 | |384,057,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |303 |SERVICIOS ESPECIALIZADOS |384,057,000 | |384,057,000 |
| | |DE SALUD | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |1,339,845,000 | |1,339,845,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |1,339,845,000 | |1,339,845,000 |
|630 | |TRANSFERENCIAS |105,336,000,00| |105,336,000,00|
| | | |0 | |0 |
|. |304 |SERVICIOS INTEGRALES DE |105,336,000,00| |105,336,000,00|
| | |SALUD |0 | |0 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|149,360,030,00| |149,360,030,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION 1903 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |SALUD (INS) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
|212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|470,000,000 | |470,000,000 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |470,000,000 | |470,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |450,000,000 | |450,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |450,000,000 | |450,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |580,000,000 | |580,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |580,000,000 | |580,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |SECCION: 2001 | | | |
| | |MINISTERIO DE DESARROLLO | | | |
| | |ECONOMICO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |40,115,400,000| |40,115,400,000|
|111 | |CONSTRUCCION DE |18,800,000,000| |18,800,000,000|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |ARTESANAL | | | |
|. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |8,900,000,000 | |8,900,000,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|. |1201 |ACUEDUCTO Y |8,900,000,000 | |8,900,000,000 |
| | |ALCANTARILLADO | | | |
|211 | |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,850,000,000 | |1,850,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |200 |INTERSUBSECTORIAL |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
|. |202 |PEQUEÑA Y MEDIANA |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |INDUSTRIA | | | |
|. |206 |TURISMO |500,000,000 | |500,000,000 |
|. |1200 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |SANEAMIENTO BASICO | | | |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |2,115,400,000 | |2,115,400,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |2,115,400,000 | |2,115,400,000 |
| | |ARTESANAL | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |202 |PEQUEÑA Y MEDIANA |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |INDUSTRIA | | | |
|. |204 |COMERCIO INTERNO |100,000,000 | |100,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|11,300,000,000| |11,300,000,000|
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |201 |MICROEMPRESA E INDUSTRIA |5,800,000,000 | |5,800,000,000 |
| | |ARTESANAL | | | |
|. |1400 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |VIVIENDA | | | |
|. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
|650 | |CAPITALIZACION |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|40,115,400,000| |40,115,400,000|
| | |SECCION: 2003 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIVIENDA DE INTERES | | | |
| | |SOCIAL Y REFORMA URBANA | | | |
| | |-INURBE- | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |85,023,174,000| |85,023,174,000|
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |85,023,174,000| |85,023,174,000|
|. |1402 |SOLUCIONES DE VIVIENDA |85,023,174,000| |85,023,174,000|
| | |URBANA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|85,023,174,000| |85,023,174,000|
| | |SECCION: 2101 | | | |
| | |MINISTERIO DE MINAS Y | | | |
| | |ENERGIA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |164,014,000,00| |164,014,000,00|
| | | |0 | |0 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |13,514,000,000| |13,514,000,000|
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |903 |MITIGACION |13,514,000,000| |13,514,000,000|
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |207 |MINERIA |500,000,000 | |500,000,000 |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |150,000,000,00| |150,000,000,00|
| | | |0 | |0 |
|. |500 |INTERSUBSECTORIAL ENERGIA|150,000,000,00| |150,000,000,00|
| | | |0 | |0 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|164,014,000,00| |164,014,000,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION: 2103 | | | |
|. | |INSTITUTO DE | | | |
| | |INVESTIGACION E | | | |
| | |INFORMACION | | | |
| | |GEOCIENTIFICA, | | | |
| | |MINEROAMBIENTAL Y | | | |
| | |NUCLEAR, INGEOMINAS | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |207 |MINERIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |SECCION: 2201 | | | |
| | |MINISTERIO DE EDUCACION | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |45,568,769,000| |45,568,769,000|
|211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |EDUCACION | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |15,815,789,000| |15,815,789,000|
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |14,815,789,000| |14,815,789,000|
| | |EDUCACION | | | |
|. |703 |EDUCACION SECUNDARIA |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
|620 | |SUBSIDIOS DIRECTOS |24.752,980,000| |24,752,980,000|
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |20,802,980,000| |20,802,980,000|
| | |EDUCACION | | | |
|. |703 |EDUCACION SECUNDARIA |3,950,000,000 | |3,950,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|45,568,769,000| |45,568.769,000|
| | |SECCION: 2202 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO PARA| | | |
| | |EL FOMENTO DE LA | | | |
| | |EDUCACION SUPERIOR | | | |
| | |(ICFES) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |500,000,000 | |500,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,00 |
| | |EDUCACION | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|500,000,000 | |500,000,000 |
| | |SECCION: 2203 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |
| | |CREDITO EDUCATIVO Y | | | |
| | |ESTUDIOS TECNICOS EN EL | | | |
| | |EXTERIOR (ICETEX) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |23,150,000,000| |23,150,000,000|
|610 | |CREDITOS |23,150,000,000| |23,150,000,000|
|. |300 |INTERSUBSECTORIAL SALUD |7,850,000,000 | |7,850,000,000 |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |15,300,000,000| |15,300,000,000|
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|23,150,000,000| |23,150,000,000|
| | |SECCION: 2205 | | | |
| | |INSTITUTO COLOMBIANO DEL | | | |
| | |DEPORTE (COLDEPORTES) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |350,000,000 | |350,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |350,000,000 | |350,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |230,000,000 | |230,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |230,000,000 | |230,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
|212 | |MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,|150,000,000 | |150,000,000 |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
|221 | |ADQUISICION Y/O |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |3,080,000,000 | |3,080,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |3,080,000,000 | |3,080,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |40,000,000 | |40,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |708 |RECREACION, EDUCACION |40,000,000 | |40,000,000 |
| | |FISICA Y DEPORTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |SECCION: 2208 | | | |
| | |INSTITUTO CARO Y CUERVO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |150,000,000 | |150,000,000 |
|122 | |ADQUISICION DE |20,000,000 | |20,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |20,000,000 | |20,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |30,000,000 | |30,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMNISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |30,000,000 | |30,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|150,000,000 | |150,000,000 |
| | |SECCION: 2209 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL PARA | | | |
| | |SORDOS (INSOR) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |330,000,000 | |330,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |202,125,000 | |202,125,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |20,625,000 | |20,625,000 |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL |181,500,000 | |181,500,000 |
|320 | |PROTECCION Y BIENESTAR |20,625,000 | |20,625,000 |
| | |SOCIAL DEL RECURSO HUMANO| | | |
|. |301 |PREVENCION EN SALUD |12,375,000 | |12,375,000 |
| |1300 |INTERSUBSECTORIAL TRABAJO|8,250,000 | |8,250,000 |
| | |Y SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |82,500,000 | |82,500,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL |82,500,000 | |82,500,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|24,750,000 | |24,750,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |700 |INTERSUBSECTORIAL |24,750,000 | |24,750,000 |
| | |EDUCACION | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|330,000,000 | |330,000,000 |
| | |SECCION: 2210 | | | |
| | |INSTITUTO NACIONAL PARA | | | |
| | |CIEGOS (INCI) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |330,000,000 | |330,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |272,000,000 | |272,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL |272,000,000 | |272,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |29,000,000 | |29,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL |29,000,000 | |29,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |29,000,000 | |29,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |707 |EDUCACION ESPECIAL |29,000,000 | |29,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|330,000,000 | |330,000,000 |
| | |SECCION: 2214 | | | |
| | |UNIVERSIDAD NACIONAL DE | | | |
| | |COLOMBIA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |21,483,516,764| |21,483,516,764|
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |21,483,516,764| |21,483,516,764|
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |21,483,516,764| |21,483,516,764|
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|21,483,516,764| |21,483,516,764|
| | |SECCION: 2215 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DEL CAUCA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,605,297,287 | |1,605,297,287 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,605,297,287 | |1,605,297,287 |
| | |SECCION: 2216 | | | |
| | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA | | | |
| | |NACIONAL | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,087,856,780 | |1,087,856,780 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,087,856,780 | |1,087,856,780 |
| | |SECCION: 2217 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DE CALDAS | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,600,370,140 | |1,600,370,140 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,600,370,140 | |1,600,370,140 |
| | |SECCION: 2218 | | | |
| | |UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y | | | |
| | |TECNOLOGICA DE COLOMBIA -| | | |
| | |TUNJA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |2,217,602,173 | |2,217,602,173 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|2,217,602,173 | |2,217,602,173 |
| | |SECCION: 2219 | | | |
| | |UNIVERSIDAD DE CORDOBA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |826,672,239 | |826,672,239 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |826,672,239 | |826,672,239 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |826,672,239 | |826,672,239 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|826,672,239 | |826,672,239 |
| | |SECCION: 2220 | | | |
| | |UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | | |
| | |DEL CHOCO - DIEGO LUIS | | | |
| | |CORDOBA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |375,760,368 | |375,760,368 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |375,760,368 | |375,760,368 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |375,760,368 | |375,760,368 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|375,760,368 | |375,760,368 |
| | |SECCION: 2221 | | | |
|. | |UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |616,000,604 | |616,000,604 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |616,000,604 | |616,000,604 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |616,000,604 | |616,000,604 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|616,000,604 | |616,000,604 |
| | |SECCION: 2222 | | | |
| | |UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | | | |
| | |DE PEREIRA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,421,729,964 | |1,421,729,964 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,421,729,964 | |1,421,729,964 |
| | |SECCION: 2223 | | | |
| | |UNIVERSIDAD POPULAR DEL | | | |
| | |CESAR | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |437,360,429 | |437,360,429 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |437,360,429 | |437,360,429 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |437,360,429 | |437,360,429 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|437,360,429 | |437,360,429 |
| | |SECCION: 2224 | | | |
| | |UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA| | | |
| | |DE NEIVA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |1,028,721,008 | |1,028,721,008 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,028,721,008 | |1,028,721,008 |
| | |SECCION: 2225 | | | |
|. | |UNIVERSIDAD DE LA | | | |
| | |AMAZONIA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |338,800,332 | |338,800,332 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |338,800,332 | |338,800,332 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |338,800,332 | |338,800,332 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|338,800,332 | |338,800,332 |
| | |SECCION: 2233 | | | |
| | |UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR| | | |
| | |DE CUNDINAMARCA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |494,031,912 | |494,031,912 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |494,031,912 | |494,031,912 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |705 |EDUCACION SUPERIOR |494,031,912 | |494,031,912 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|494,031,912 | |494,031,912 |
| | |SECCION: 2401 | | | |
| | |MINISTERIO DE TRANSPORTE | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |5,374,000,000 | |5,374,000,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |606 |TRANSPORTE FLUVIAL |700,000,000 | |700,000,000 |
|. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |300,000,000 | |300,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |4,374,000,000 | |4,374,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |607 |TRANSPORTE MARITIMO |4,374,000,000 | |4,374,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|5,374,000,000 | |5,374,000,000 |
| | |SECCION: 2402 | | | |
|. | |INSTITUTO NACIONAL DE | | | |
| | |VIAS | | | |
|C | |. PRESUPUESTO DE |318,835,400,00| |318,835,400,00|
| | |INVERSION |0 | |0 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |183,641,800,00| |183,641,800,00|
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA |0 | |0 |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |601 |RED TRONCAL NACIONAL |183,641,800,00| |183,641,800,00|
| | | |0 | |0 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |128,693,600,00| |128,693,600,00|
| | |MANTENIMIENTO DE |0 | |0 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |128,693,600,00| |128,693,600,00|
| | |TRANSPORTE |0 | |0 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
|420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |5,500,000,000 | |5,500,000,000 |
|. |600 |INTERSUBSECTORIAL |5,500,000,000 | |5,500,000,000 |
| | |TRANSPORTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|318,835,400,00| |318,835,400,00|
| | | |0 | |0 |
| | |SECCION: 2501 | | | |
| | |MINISTERIO PUBLICO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
|112 | |ADQUISICION DE |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURIA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |803 |ADMNISTRACION DE JUSTICIA|500,000,000 | |500,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,500,000,000 | |1,500,000,000 |
| | |SECCION: 2502 | | | |
| | |DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |500,000,000 | |500,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |800 |INTERSUBSECTORIAL |500,000,000 | |500,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|500,000,000 | |500,000,000 |
| | |SECCION: 2601 | | | |
| | |CONTRALORIA GENERAL DE LA| | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |SECCION: 2901 | | | |
| | |FISCALIA GENERAL DE LA | | | |
| | |NACION | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |1,396,000,000 | |1,396,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|1,396,000,000 | |1,396,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |803 |ADMINISTRACION DE |1,396,000,000 | |1,396,000,000 |
| | |JUSTICIA | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|1,396,000,000 | |1,396,000,000 |
| | |SECCION: 3001 | | | |
| | |MINISTERIO DE COMERCIO | | | |
| | |EXTERIOR | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |205 |COMERCIO EXTERNO |200,000,000 | |200,000,000 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |205 |COMERCIO EXTERNO |3,800,000,000 | |3,800,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|4,000,000,000 | |4,000,000,000 |
| | |SECCION: 3201 | | | |
| | |MINISTERIO DEL MEDIO | | | |
| | |AMBIENTE | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |9,298,824,000 | |9,298,824,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |1,703,824,000 | |1,703,824,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,703,824,000 | |1,703,824,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |1001 |ATENCION DE EMERGENCIAS Y|130,000,000 | |130,000,000 |
| | |DESASTRES | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |2,220,000,000 | |2,220,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|. |901 |CONSERVACION |920,000,000 | |920,000,000 |
|. |902 |MANEJO |170,000,000 | |170,000,000 |
| |1101 |PRODUCCION Y |60,000,000 | |60,000,000 |
| | |APROVECHAMIENTO AGRICOLA | | | |
| |1104 |PESCA Y ACUICULTURA |70,000,000 | |70,000,000 |
|420 | |ESTUDIOS DE PREINVERSION |50,000,000 | |50,000,000 |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|440 | |ACTUALIZACION DE |370,000,000 | |370,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |370,000,000 | |370,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|4,545,000,000 | |4,545,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMNISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |4,310,000,000 | |4,310,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|. |901 |CONSERVACION |235,000,000 | |235,000,000 |
|640 | |INVERSIONES Y APORTES |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |FINANCIEROS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |200,000,000 | |200,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|9,298,824,000 | |9,298,824,000 |
| | |SECCION: 3202 | | | |
|. | |INSTITUTO DE HIDROLOGIA, | | | |
| | |METEOROLOGIA Y ESTUDIOS | | | |
| | |AMBIENTALES, IDEAM | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |6,400,000,000 | |6,400,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |5,000,000,000 | |5,000,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |400,000,000 | |400,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|440 | |ACTUALIZACION DE |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |1,000,000,000 | |1,000,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|6,400,000,000 | |6,400,000,000 |
| | |SECCION: 3209 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL QUINDIO | | | |
| | |(CRQ) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |90,476,000 | |90,476,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |90,476,000 | |90,476,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
| |1500 |INTERSUBSECTORIAL |90,476,000 | |90,476,000 |
| | |DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|90,476,000 | |90,476,000 |
| | |SECCION: 3210 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |URABA, CORPOURABA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |210,000,000 | |210,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |210,000,000 | |210,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |901 |CONSERVACION |160,000,000 | |160,000,000 |
|. |1202 |MANEJO Y CONTROL DE |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |RESIDUOS SOLIDOS Y | | | |
| | |LIQUIDOS | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|210,000,000 | |210,000,000 |
| | |SECCION: 3211 | | | |
| | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE CALDAS | | | |
| | |(CORPOCALDAS) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |50,000,000 | |50,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |1502 |PARTICIPACION COMUNITARIA|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|50,000,000 | |50,000,000 |
| | |SECCION: 3212 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |CHOCO, CODECHOCO | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |392,063,000 | |392,063,000 |
|221 | |ADQUISICION Y/O |180,952,000 | |180,952,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES, SUMINISTROS Y| | | |
| | |SERVICIOS ADMINISTRATIVOS| | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |180,952,000 | |180,952,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |211,111,000 | |211,111,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |211,111,000 | |211,111,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|392,063,000 | |392,063,000 |
| | |SECCION: 3214 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL TOLIMA | | | |
| | |(CORTOLIMA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |137,222,000 | |137,222,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |67,857,000 | |67,857,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |902 |MANEJO |67,857,000 | |67,857,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |69,365,000 | |69,365,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |69,365,000 | |69,365,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|137,222,000 | |137,222,000 |
| | |SECCION: 3215 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE RISARALDA | | | |
| | |(CARDER) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |80,000,000 | |80,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|80,000,000 | |80,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|80,000,000 | |80,000,000 |
| | |SECCION: 3216 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE NARIÑO | | | |
| | |(CORPONARIÑO) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |400,000,000 | |400,000,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |250,000,000 | |250,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |250,000,000 | |250,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|400,000,000 | |400,000,000 |
| | |SECCION: 3218 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA GUAJIRA | | | |
| | |(CORPOGUAJIRA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |350,000,000 | |350,000,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |120,000,000 | |120,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,000,000 | |120,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |230,000,000 | |230,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |230,000,000 | |230,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|350,000,000 | |350,000,000 |
| | |SECCION: 3219 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAl DEL CESAR | | | |
| | |(CORPOCESAR) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |125,000,000 | |125,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |902 |MANEJO |125,000,000 | |125,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |45,000,000 | |45,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |902 |MANEJO |45,000,000 | |45,000,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|130,000,000 | |130,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |
| | |SECCION: 3222 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL MAGDALENA | | | |
| | |(CORPAMAG) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |300,000,000 | |300,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |
| | |SECCION: 3223 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |SUR DE LA AMAZONIA, | | | |
| | |CORPOAMAZONIA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |250,000,000 | |250,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|250,000,000 | |250,000,000 |
| | |SECCION: 3224 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |NORTE Y ORIENTE DE LA | | | |
| | |AMAZONIA - CDA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |360,000,000 | |360,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |130,000,000 | |130,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|360,000,000 | |360,000,000 |
| | |SECCION: 3226 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |ARCHIPIELAGO DE SAN | | | |
| | |ANDRES, PROVIDENCIA Y | | | |
| | |SANTA CATALINA - CORALINA| | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |415,000,000 | |415,000,000 |
|122 | |ADQUISICION DE |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA | | | |
| | |ADMINISTRATIVA | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |150,000,000 | |150,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|265,000,000 | |265,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |265,000,000 | |265,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|415,000,000 | |415,000,000 |
| | |SECCION: 3227 | | | |
|. | |CORPORACION PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DEL| | | |
| | |AREA DE MANEJO ESPECIAL | | | |
| | |LA MACARENA- CORMACARENA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |424,000,000 | |424,000,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |70,000,000 | |70,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|430 | |LEVANTAMIENTO DE |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |INFORMACION PARA | | | |
| | |PROCESAMIENTO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |254,000,000 | |254,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |50,000,000 | |50,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|. |1501 |ASISTENCIA DIRECTA A LA |204,000,000 | |204,000,000 |
| | |COMUNIDAD | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|424,000,000 | |424,000,000 |
| | |SECCION: 3228 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL PARA EL | | | |
| | |DESARROLLO SOSTENIBLE DE | | | |
| | |LA MOJANA Y EL SAN JORGE | | | |
| | |- (CORPOMOJANA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |452,460,000 | |452,460,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |277,460,000 | |277,460,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |277,460,000 | |277,460,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |175,000,000 | |175,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|. |902 |MANEJO |75,000,000 | |75,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|452,460,000 | |452,460,000 |
| | |SECCION: 3229 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE LA ORINOQUIA | | | |
| | |(CORPORINOQUIA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,635,000 | |120,635,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |1,20,635,000 | |120,635,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,635,000 | |120,635,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,635,000 | |120,635,000 |
| | |SECCION: 3230 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE SUCRE | | | |
| | |(CARSUCRE) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |250,000,000 | |250,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |90,000,000 | |90,000,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,000,000 | |90,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |160,000,000 | |160,000,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|. |901 |CONSERVACION |80,000,000 | |80,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|250,000,000 | |250,000,000 |
| | |SECCION: 3231 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL ALTO | | | |
| | |MAGDALENA (CAM) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,635,000 | |120,635,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |120,635,000 | |120,635,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |120,635,000 | |120,635,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,635,000 | |120,635,000 |
| | |SECCION: 3235 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE BOYACA | | | |
| | |(CORPOBOYACA) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |153,682,000 | |153,682,000 |
|111 | |CONSTRUCCION DE |90,476,000 | |90,476,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,476,000 | |90,476,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |63,206,000 | |63,206.000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |902 |MANEJO |63,206,000 | |63,206,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|153,682,000 | |153,682,000 |
| | |SECCION: 3236 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DE CHIVOR | | | |
| | |(CORPOCHIVOR) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |120,000,000 | |120,000,000 |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |120,000,000 | |120,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |1202 |MANEJO Y CONTROL DE |120,000,000 | |120,000,000 |
| | |RESIDUOS SOLIDOS Y | | | |
| | |LIQUIDOS | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|120,000,000 | |120,000,000 |
| | |SECCION: 3239 | | | |
|. | |CORPORACION AUTONOMA | | | |
| | |REGIONAL DEL SUR DE | | | |
| | |BOLIVAR (CSB) | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |425,000,000 | |425,000,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |335,000,000 | |335,000,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |335,000,000 | |335,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|90,000,000 | |90,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |900 |INTERSUBSECTORIAL MEDIO |90,000,000 | |90,000,000 |
| | |AMBIENTE | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|425,000,000 | |425,000,000 |
| | |SECCION: 3305 | | | |
|. | |INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | |
| | |ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |427,500,000 | |427,500,000 |
|112 | |ADQUISICION DE |25,000,000 | |25,000,000 |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |25,000,000 | |25,000,000 |
|113 | |MEJORAMIENTO Y |137,500,000 | |137,500,000 |
| | |MANTENIMIENTO DE | | | |
| | |INFRAESTRUCTURA PROPIA | | | |
| | |DEL SECTOR | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |137,500,000 | |137,500,000 |
|310 | |DIVULGACION, ASISTENCIA |72,500,000 | |72,500,000 |
| | |TECNICA Y CAPACITACION | | | |
| | |DEL RECURSO HUMANO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |72,500,000 | |72,500,000 |
|410 | |INVESTIGACION BASICA, |92,500,000 | |92,500,000 |
| | |APLICADA Y ESTUDIOS | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |92,500,000 | |92,500,000 |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |709 |ARTE Y CULTURA |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|427,500,000 | |427,500,000 |
| | |SECCION: 3401 | | | |
|. | |AUDITORIA GENERAL DE LA | | | |
| | |REPUBLICA | | | |
|C. | |PRESUPUESTO DE INVERSION |300,000,000 | |300,000,000 |
|211 | |ADQUISICION Y/O |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |PRODUCCION DE EQUIPOS, | | | |
| | |MATERIALES SUMINISTROS Y | | | |
| | |SERVICIOS PROPIOS DEL | | | |
| | |SECTOR | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|510 | |ASISTENCIA TECNICA, |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |DIVULGACION Y | | | |
| | |CAPACITACION A | | | |
| | |FUNCIONARIOS DEL ESTADO | | | |
| | |PARA APOYO A LA | | | |
| | |ADMINISTRACION DEL ESTADO| | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
|520 | |ADMINISTRACION, CONTROL Y|100,000,000 | |100,000,000 |
| | |ORGANIZACION | | | |
| | |INSTITUCIONAL PARA APOYO | | | |
| | |A LA ADMINISTRACION DEL | | | |
| | |ESTADO | | | |
|. |1000 |INTERSUBSECTORIAL |100,000,000 | |100,000,000 |
| | |GOBIERNO | | | |
| | |TOTAL PRESUPUESTO SECCION|300,000,000 | |300,000,000 |
TERCERA PARTE
Disposiciones Generales
Artículo 4°. Las disposiciones generales de la presente ley son
complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas
del Presupuesto y deben aplicarse en armonía con éstas.
CAPITULO I
Del Campo de Aplicación
Artículo 5°. Las disposiciones generales rigen para los órganos que
conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la
Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a
las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su
autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos
establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos
a los cuales pertenecen.
CAPITULO II
De las Rentas y Recursos
Artículo 6°. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES-
Clase «B» con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las
siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la
República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se
incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital,
con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para
operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con
cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con
cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de
las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en
el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la
Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo
requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras,
su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las
destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de
éstas.
Artículo 7°. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento
y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación.
Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida
Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e
interno contratados directamente.
Artículo 8°. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones
y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y
manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro
Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán
consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total
de las contribuciones establecidas en la ley.
Artículo 9°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Público Nacional- podrá modificar las fuentes de
financiación en la presente vigencia fiscal, sin cambiar el monto total de
cada nivel rentístico aprobado por el Congreso por concepto de: Ingresos
Corrientes, Recursos de Capital, Rentas Parafiscales y Fondos Especiales.
La misma operación se podrá efectuar respecto de los ingresos propios de
los establecimientos públicos del orden nacional. Con concepto previo de
una comisión integrada por miembros de las Comisiones Económicas del
Congreso, designada por los Presidentes de las mismas.
CAPITULO III
De los Gastos
Artículo 10. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la
prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean
afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones
derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes
y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
Artículo 11. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o
se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador
del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
Artículo 12. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una
sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las
apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios,
sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
Artículo 13. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de
disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2001. Por medio de
éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la
existencia de los recursos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001, por
todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en
reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual
se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que
resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a
los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los
trabajadores oficiales.
Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá
de validez y no creará derecho adquirido.
La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses,
deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del
respectivo órgano.
En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades
de Trabajo Legislativo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar
prestaciones sociales.
Artículo 14. La solicitud de modificación a las plantas de personal
requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público
Nacional-, los siguientes requisitos:
1. Exposición de motivos.
2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Efectos sobre los gastos generales.
4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los
gastos de Inversión.
5. Y las demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional
considere pertinentes.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las
propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan
obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 15. Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las
Entidades Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su
naturaleza y los entes autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones
que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación,
viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de
trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de
las plantas y nóminas de personal.
Las entidades descentralizadas y los entes autónomos acordarán el aumento
salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª
de 1992.
Artículo 16. Las obligaciones por concepto de servicios médico-
asistenciales, pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de
operación aduanera, comunicaciones y transporte y las de previsión social,
causados en el último trimestre de 2000, se podrán pagar con cargo a las
apropiaciones de la vigencia fiscal de 2001.
La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán
ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año
de su causación.
Artículo 17. Los recursos destinados a programas de capacitación y
bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios,
bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones
extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya
establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los
funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos
educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su
otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano
respectivo.
Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las
disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a
cabo.
Artículo 18. Ningún servidor público podrá devengar en dólares
simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén
legalmente autorizados para ello.
Artículo 19. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la
resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores
en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 20. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y
organización requieren de un Plan de Compras. Dicho Plan se entenderá
aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de
presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley requieran
adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una
justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de
reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de las Ramas del
Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento
Administrativo de Seguridad "DAS".
Artículo 21. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago
de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de
la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el
Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los
términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros
Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación,
salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas
internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley
31 de 11992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 22. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación
para el período fiscal de 2001 se tendrán en cuenta los municipios creados
válidamente y reportados al Departamento; Nacional de Planeación -Dirección
de Desarrollo Territorial- hasta el 30 de junio de 2000.
Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo
serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal de 2002,
de conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de
1995.
Cuando existan dudas sobre la creación de municipios, la Dirección de
Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación solicitará
concepto sobre el particular al Ministerio del Interior.
Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población,
las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios
del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los
municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la
ribera de los municipios del río Magdalena.
A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los
criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638
de 1995.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea
reportado para tal efecto por la Dirección de Desarrollo Territorial del
Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 23. Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información
reportada al Departamento Nacional de Planeación -Dirección de Desarrollo
Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el
Conpes de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de
la Nación para el 2001, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución
del año fiscal de 2002.
Artículo 24. Los recursos de los municipios y resguardos indígenas,
provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y
el Situado Fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de
la vigencia fiscal de 2001 no se encuentren comprometidos ni ejecutados,
así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados
con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal de 2002, para
los fines previstos constitucional y legalmente.
Artículo 25. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado
a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y
pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando
como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de
1989.
Artículo 26. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley
deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de
marzo de 2001, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.
De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del
presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la
regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al
Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.
Artículo 27. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y
gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita
por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos
públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o
Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.
Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten
el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la
Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las
respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante
la vigencia fiscal que empieza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre
de 2001.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del
Presupuesto Público Nacional.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en
mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución
afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General
de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir
las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano
receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma
vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.
El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto
podrá efectuar asignaciones internas de apropiación en sus dependencias,
seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de
gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas
asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público
Nacional.
Artículo 28. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos
que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir
prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones
sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones
y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta
disposición es causal de mala conducta del representante legal y del
ordenador del gasto.
Artículo 29. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para
efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus
descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan
causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes.
Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando,
únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las
apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus
entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán
tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y
aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas
en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación
esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que
implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin
que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que
trata la Ley 100 de 1993. Todos estos títulos deberán presupuestarse para
efectos de su redención.
Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona,
como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos
nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente.
La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley
31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos
emitidos por el Gobierno Nacional.
Los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de
1996 deberán presupuestarse para efectos de su redención.
Artículo 30. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley
podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC aprobado.
CAPITULO IV
De las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar
Artículo 31. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes
al año 2000, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2001 y
remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la
misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y
el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el
ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.
Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen
de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán
constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de
presupuesto o por quien haga sus veces en el primer caso, y por el
ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo
caso.
Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades
Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.
Unicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la
información suministrada respecto de la constitución de las reservas
presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar
hasta el 30 de abril de 2001.
Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o
representante legal del órgano o entidad, según el caso.
Artículo 32. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales de la vigencia fiscal de 2000, los dineros sobrantes serán
reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero
de 2001 cuando se trate de recursos de la Nación. El reintegro será
refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo
respectivo.
Artículo 33. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de
2000 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2001 expirarán
sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los
respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección
del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2002.
Artículo 34. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la
Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a
las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan
sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2001, deberán ser
reintegrados por éstas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el
20 de enero del año 2002.
Artículo 35. Los órganos de que trata el artículo 5° de la presente ley
sólo podrán asumir compromisos que afecten las apropiaciones de la presente
vigencia fiscal, siempre y cuando los bienes y servicios se vayan a recibir
a satisfacción a 31 de diciembre del año 2001.
CAPITULO V
De las Vigencias Futuras
Artículo 36. Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener
autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en
el evento de que cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia
fiscal en curso. Se exceptúan de esta disposición los contratos de seguros.
Artículo 37. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que
afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de
aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.
CAPITULO VI
Disposiciones Varias
Artículo 38. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la
deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de
empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las
del servicio de la deuda pública externa correspondiente al mes de enero
del año 2002.
Artículo 39. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará
y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se
incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas
que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que
corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del
Presupuesto Público Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que
en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
Artículo 40. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Público Nacional- de oficio o a petición del Jefe del
órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de
leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos
que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal
de 2001.
Artículo 41. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios
técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional
acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a
corto y largo plazo.
Artículo 42. Los rendimientos financieros originados con recursos de la
Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la
Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.
Artículo 43. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Público Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la
presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas
presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos
que considere convenientes para la adecuada programación y seguimiento de
los recursos incorporados al Presupuesto.
Artículo 44. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General
del Presupuesto Público Nacional- podrá abstenerse de adelantar los
trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en
el artículo 5° de la presente ley que incumplan los objetivos y metas
trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del
Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los
órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro
de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
Artículo 45. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio
de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en
quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Artículo 46. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las
transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está
obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por
quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
Artículo 47. Los órganos a que se refiere el artículo 5° de la presente ley
cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se
deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los
saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se
profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.
Artículo 48. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la
Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento
Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos
presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que
conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a
que se refiere la Ley 282 de 1996.
Artículo 49. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán
reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la
República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control
fiscal a que hace referencia el artículo 8o. del Decreto 267 de 2000.
Artículo 50. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de
2001 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en
el mencionado Estatuto.
Artículo 51. Los recursos del presupuesto nacional destinados a las
entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión
social en electrificación, no podrán ser considerados como aportes de
capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales
obras.
Artículo 52. Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las
cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88
de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al
nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado
sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán
presupuestarse para efectos de su redención.
Artículo 53. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la
Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o
fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por
parte de ésta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Artículo 54. Para la vigencia fiscal de 2001 la Nación podrá asignar
recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que
tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100
de 1993.
Artículo 55. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179
de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras
necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los
despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.
Artículo 56. Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo
previsto en la ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de
escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación,
presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para
el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 57. Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los
excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos Pensionales en los
mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de
la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de
las Instituciones Financieras -Fogafin- y en títulos del Fondo de Garantías
de Entidades Cooperativas - Fogacoop.
Artículo 58. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo
54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para
invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de
la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras Fogafin.
Artículo 59. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de
la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito,
que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del
Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del
Orden Nacional las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales
con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5° del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por
acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante
legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del
Presupuesto Público Nacional- aprobará las resoluciones o los acuerdos que
deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en
la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en
mención.
Artículo 60. A las entidades territoriales no se les podrá otorgar
préstamos por parte de la Nación, ni será garante cuando no se ajusten a
los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional respecto del
incremento salarial establecido para los servidores públicos del orden
nacional.
Artículo 61. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos
propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
transfiere los dineros respectivos.
Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de
la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el
régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.
Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección
del Tesoro Nacional.
Artículo 62. Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que
con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los
fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta
de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República,
Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación;
compras con pacto de retroventa con entidades públicas, y con entidades
financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y
Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en
entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria;
depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y
financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; así mismo,
préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional,
reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que
no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada
Dirección a tasas de mercado.
Artículo 63. Cuando el Gobierno Nacional reduzca o aplace las apropiaciones
presupuestales en virtud de las normas orgánicas del presupuesto, las
Juntas o Consejos Directivos de los órganos que manejen recursos
parafíscales o fondos especiales, deberán reflejar esta operación y
efectuar inmediatamente los ajustes en sus presupuestos, en la misma
cantidad y con el mismo detalle.
Artículo 64. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.
Artículo 65. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la
Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén
utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus
funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a
enajenarlos o arrendarlos. En el evento en que no sea posible la
enajenación o el arrendamiento de los bienes inmuebles, los mismos podrán
ser entregados a título de comodato a aquellas entidades públicas que los
requieran para el desarrollo normal de sus funciones.
Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de
particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia
fiscal de 2001 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un
inmueble que actualmente o se encuentre ocupado por otra entidad pública y
que sean de su propiedad.
Artículo 66. El Gobierno Nacional establecerá, a través de una
reglamentación, un mecanismo de compensación educativo para financiar
faltantes del Situado Fiscal de las entidades territoriales. Los recursos
de que trata el presente artículo, sólo podrán destinarse a gastos de
personal y deudas por concepto de gastos asociados a la nómina.
El Gobierno Nacional podrá otorgar créditos condonables en condiciones
blandas con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal, para
financiar docentes de los departamentos cuando los recursos propios de
estos sean insuficientes para cumplir las obligaciones con los docentes de
las nóminas departamentales y los convenios de cobertura educativa.
Para la obtención del crédito, los Departamentos deberán suscribir con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Convenios de desempeño.
Artículo 67. El Gobierno reglamentará en el marco de la ley y antes de
abril de 2001, los indicadores de gestión de que trata el artículo 23,
Inciso 2 del Decreto-ley número 955 de 2000.
Artículo 68. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal
alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades
descentralizadas.
Artículo 69. Red Vial Terciaria. El Gobierno Nacional adelantará la
construcción, mantenimiento y conservación de la red vial terciaria en el
territorio nacional, a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales,
entidad que para tales fines, podrá actuar por sí sola o con la
concurrencia de aportes de las entidades territoriales.
Artículo 70. En el evento que la venta de ISA e Isagen no se efectúe en la
vigencia del año 2000 y se realizara en la vigencia del 2001, el Gobierno
Nacional incorporará el diez por ciento (10%) de dicha venta al presupuesto
del año 2001 mediante una adición.
Dichos recursos se destinarán para financiar programas de energización en
las zonas no interconectadas, electrificación rural y de fronteras. La
ejecución de estos recursos estará a cargo del Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones de energéticas IPSE, o quien haga sus veces de
conformidad con el Plan de Energización de las Zonas no Interconectadas y
las prioridades que fije el Ministerio de Minas y Energías.
Artículo 71. Todos los programas y proyectos viales en carreteras que no
estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo
de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto
Nacional de Vías Invias y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, según el
caso. Las responsabilidades de estas entidades sobre dicha infraestructura
se limitará a la ejecución de los programas y proyectos que estén
financiados con recursos del FIP.
Artículo 72. Los gastos que sean necesarios para la administración,
consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las
asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones
conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán
atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.
Artículo 73. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto
1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE - o quien haga
sus veces, podrá capitalizar en las electrificadoras los activos de su
propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado
Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar
a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no
requerirán operación presupuestal alguna.
Artículo 74. Con los recursos del Fondo Nacional de Regalías se podrán
financiar proyectos viales que beneficien uno o más municipios de
diferentes departamentos o de un mismo departamento.
Artículo 75. Los recursos apropiados al Inurbe en la presente ley, con
destino a subsidio familiar de vivienda urbana de interés social, serán
distribuidos con base en la metodología fijada por el Decreto 568 de 2000,
o el que lo modifique, únicamente hasta el monto apropiado con
identificación expresa de la Ley 546 de 1999.
Artículo 76. A los funcionarios del Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, y de la Policía Nacional que prestan el servicio de
protección y seguridad a los congresistas se les pagarán los viáticos y
gastos de viaje con cargo al presupuesto del Congreso, para lo cual el
Gobierno Nacional presupuestará los recursos que sean del caso.
Artículo 77. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2001.
El Presidente del honorable Senado de la Republica,
Mario Uribe Escobar.
El Secretario General del honorable Senado de la Republica,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Basilio Villamizar Trujillo.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos Calderón.